Постановление от 30.11.2007 г № 629

Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Дети — будущее города Улан-Удэ на 2008 — 2013 гг»


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2007 г. N 629
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ - БУДУЩЕЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2013 ГГ."
В целях удовлетворения социального заказа населения г. Улан-Удэ в предоставлении образовательных услуг, обеспечении прав детей на отдых, оздоровление, всемерное развитие личности, в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной долгосрочной целевой программы, постановляю:
1.Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу "Дети - будущее города Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг." (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Сангадиев З.Г.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.
3.Комитету по образованию г. Улан-Удэ (Афанасьева У.С.) - заказчику-координатору Программы:
3.1.Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет экономического развития отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
3.2.Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Комитет экономического развития доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
3.3.Вносить уточнения в перечень мероприятий Программы в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике Зураева И.И.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕТИ - БУДУЩЕЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2013 ГГ."
Паспорт
Муниципальной долгосрочной целевой программы "Дети - будущее
города Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг."
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование  │"Дети - будущее города Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг."                   │
│Программы     │                                                                      │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия │                                                                      │
│решения о     │                                                                      │
│разработке    │                                                                      │
│Программы     │                                                                      │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик/     │Комитет по образованию г. Улан-Удэ                                    │
│заказчик-     │                                                                      │
│координатор   │                                                                      │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные      │Комитет по образованию г. Улан-Удэ                                    │
│разработчики  │                                                                      │
│Программы     │                                                                      │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Цели Программы:                                                       │
│Программы     │1. Обеспечение прав детей на физическое, интеллектуальное, духовное,  │
│              │нравственное развитие и всесторонняя поддержка одаренных детей        │
│              │г. Улан-Удэ.                                                          │
│              │2. Развитие круглогодичной муниципальной сети детских оздоровительных │
│              │учреждений.                                                           │
│              │3. Создание условий для полноценного и качественного отдыха,          │
│              │оздоровления и занятости детей и подростков.                          │
│              │4. Формирование комплексной системы мер по сохранению и укреплению    │
│              │безопасной среды жизнедеятельности участников образовательного        │
│              │процесса.                                                             │
│              │Задачами Программы являются:                                          │
│              │1. Развитие сети учреждений, ведущих работу по всестороннему развитию │
│              │личности ребенка в г. Улан-Удэ.                                       │
│              │2. Выявление (раскрытие) и развитие способностей (обучение) детей и   │
│              │поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ.                                │
│              │3. Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления   │
│              │материально-технической базы детских оздоровительных учреждений с     │
│              │возможностью функционирования в круглогодичном режиме.                │
│              │4. Обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления     │
│              │детей и подростков посредством капитального ремонта существующих      │
│              │оздоровительных учреждений.                                           │
│              │5. Организация качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и │
│              │подростков в г. Улан-Удэ.                                             │
│              │6. Организация профильных детских смен.                               │
│              │7. Привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных,      │
│              │коллективных и глобальных рисков.                                     │
│              │8. Формирование безопасной среды жизнедеятельности в муниципальных    │
│              │образовательных учреждениях                                           │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2008 - 2013 гг.; I этап - 2008 год; II этап - 2009 год; III этап -    │
│реализации    │2010 год; IV этап - 2011 год; V этап - 2012 год; VI этап - 2013 год   │
│Программы     │                                                                      │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень      │1. "Одаренные дети г. Улан-Удэ".                                      │
│подпрограмм   │2. "Развитие системы детского отдыха и оздоровления".                 │
│              │3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников             │
│              │образовательного процесса"                                            │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители   │Комитет по образованию, Комитет по строительству                      │
│программ,     │                                                                      │
│подпрограмм и │                                                                      │
│мероприятий   │                                                                      │
├──────────────┼───────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┤
│Объемы и      │     Годы      │ 2008 - │ 2008  │ 2009  │ 2010  │ 2011 │ 2012 │ 2013  │
│источники     │               │  2013  │       │       │       │      │      │       │
│финансирования├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│<*>            │Источники      │203593,2│82709,0│31168,7│12186,6│3728,9│1250,0│72550,0│
│              │финансирования,│        │       │       │       │      │      │       │
│              │всего (тыс.    │        │       │       │       │      │      │       │
│              │руб.), в т.ч.: │        │       │       │       │      │      │       │
│              ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│              │Бюджет         │200303,2│82709,0│31168,7│12186,6│3728,9│1250,0│69260  │
│              │г. Улан-Удэ    │        │       │       │       │      │      │       │
│              ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│              │Федеральный    │   -    │   -   │   -   │   -   │  -   │  -   │   -   │
│              │бюджет         │        │       │       │       │      │      │       │
│              ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│              │Республиканский│   -    │   -   │   -   │   -   │  -   │  -   │   -   │
│              │бюджет         │        │       │       │       │      │      │       │
│              ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│              │Внебюджетные   │  3290,0│   -   │   -   │   -   │  -   │  -   │ 3290,0│
│              │источники      │        │       │       │       │      │      │       │
│              ├───────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┤
│              │    --------------------------------                                  │
│              │    <*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы        │
│              │являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями  │
│              │Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского      │
│              │округа "г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый     │
│              │период                                                                │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые     │В результате реализации Программы на 01.01.2014 ожидается:            │
│конечные      │1. Муниципальные учреждения образования, оснащенные современными      │
│результаты    │техническими средствами обучения, в % к общему числу муниципальных    │
│реализации    │учреждений образования (общеобразовательные, учреждения               │
│Программы     │дополнительного образования) составят 51,6%.                          │
│              │2. Дети из г. Улан-Удэ, занявшие призовые места на республиканских,   │
│              │межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, │
│              │соревнованиях, конференциях, олимпиадах, в %-х от общего количества   │
│              │участников из г. Улан-Удэ составят 33,2%.                             │
│              │3. Количество проведенных городских и районных конкурсов,             │
│              │соревнований, смотров с детьми и подростками составит 36 мероприятий в│
│              │год.                                                                  │
│              │4. Охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью с организацией     │
│              │горячего питания в летнее время года, % от общего количества детей    │
│              │составит 16,0%.                                                       │
│              │5. Охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью с организацией     │
│              │горячего питания в зимнее время года, % от общего количества детей    │
│              │составит 10,0%.                                                       │
│              │6. Объем привлеченных внебюджетных средств муниципальными             │
│              │оздоровительными лагерями составит 3250,0 тыс. руб.                   │
│              │7. Помещения, соответствующие требованиям надзорных органов после     │
│              │проведения капитального ремонта, в %-х к общему числу существующих    │
│              │помещений составят 70,0%.                                             │
│              │8. Охват круглогодичным отдыхом и оздоровлением детей в возрасте от 7 │
│              │до 18 лет, проживающих в г. Улан-Удэ, с организацией горячего питания │
│              │составит 93,0%.                                                       │
│              │9. Летние образовательные и трудовые смены, также профильные смены для│
│              │одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в  │
│              │%-х к общему числу проводимых смен составят 33,0%.                    │
│              │10. Количество международных и межрегиональных смен для детей из      │
│              │городов-побратимов Улан-Удэ составит 5 смен.                          │
│              │11. Участники образовательного процесса (директора, заведующие        │
│              │учреждениями, лагерями, зам. по АХЧ, учителя физкультуры, химии,      │
│              │физики, ОБЖ, труда), прошедшие обучение по проблемам безопасности, в  │
│              │%-х от общего количества участников образовательного процесса составят│
│              │42,2%.                                                                │
│              │12. Муниципальные учреждения образования, укрепившие материально-     │
│              │техническую базу, в %-х от общего количества учреждений составят 23,1%│
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния
За последние годы усилия, предпринимаемые администрациями и коллективами различных муниципальных образовательных учреждений, преследовали общую цель - обеспечение соответствия содержания и качества воспитания актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; повышение роли воспитательной деятельности в гуманизации общественно-экономических отношений, формировании активных жизненных установок.
Муниципальными образовательными учреждениями активно используются воспитательные возможности среды - это тесное взаимодействие с театрами города, с Академией культуры, БГУ, с библиотеками, музеями, встречи с артистами, студентами, обсуждение просмотренных спектаклей, что дает огромный заряд духовности.
В целях воспитания детей и подростков, раскрытия творческих способностей, выявления юных дарований Комитетом по образованию организуются общегородские массовые воспитательные мероприятия (фестивали, конкурсы, смотры, спортивные соревнования). Для сравнения: в 2004 г. было проведено 56 мероприятий со школьниками (включая районные отборочные этапы), в 2005 г. - 63, в 2006 году - 73 мероприятия, из них 23 были гражданско-патриотического направления.
Среди знаменательных итогов 2004 - 2007 годов - неоднократные победы наших кадетов школ NN 5 и 58 на Всероссийских слетах кадетских классов и команд юнармейцев на Всероссийской военно-спортивной игре "Зарница". Так, победой завершилось выступление городской команды учащихся гимназии N 33 на Всероссийских военно-спортивных соревнованиях в июле 2006 года в г. Казани и выступление кадетов школы N 5 в Новороссийске в мае 2007 года.
За прошедшие три года победителями и призерами чемпионатов и первенств Сибирского Федерального округа, России, Европы, мира стало свыше 300 детей.
Учащиеся города являются постоянными участниками и победителями республиканских, всероссийских олимпиад, научно-практических конференций.
Одним из приоритетных направлений занятости, организации досуга несовершеннолетних, выявления и объединения детей с лидерскими навыками является создание и функционирование детских общественных объединений. В сравнении с 2003 г. за последние три года значительно возросло число детских общественных организаций при муниципальных образовательных учреждениях, кураторство над которыми осуществляют ГДДЮТ и районные дома детского творчества (начало 2003 г. - 8, 2006 г. - 58). Команда представителей детского движения школ города на республиканском конкурсе детских организаций в рамках традиционных летних слетов активистов детского движения Бурятии в 2004 - 2005 гг. занимала 1-е место, в 2006 г. - вошла в тройку лидеров.
Специфика и особенности, цели, задачи, содержание, формы и методы воспитания и развития способностей детей, организация отдыха, оздоровления и занятости в образовательных учреждениях зависят от многого: образовательной программы, условий, возможностей, материально-технической базы, квалификации педагогических кадров, социально-психологического климата в коллективе, от творческого потенциала участников образовательно-воспитательного процесса.
Приобрело особую значимость создание условий для укрепления и сохранения здоровья у школьников и воспитанников образовательных учреждений, оздоровительных лагерей, а также обеспечение безопасности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за последние годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с износом основных средств и обрушениями конструкций строений в России и за рубежом, пожарами, обострением криминогенной обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных и региональных конфликтов и актов терроризма, экологическими проблемами. Сохраняется на высоком уровне количество техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий (г. Улан-Удэ находится в зоне повышенной сейсмической активности).
Муниципальной системой образования проводится большая работа по охвату детей круглогодичным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей. В 2004 г. охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью с организацией горячего питания составил 55028 детей, что составило 80,1% от общего количества детей, проживающих в г. Улан-Удэ, в возрасте от 7 до 18 лет. В 2005 г. - 55152 чел., что составило 82,2% от общего количества детей (67069), в 2006 году - с организацией горячего питания отдохнуло 51777 детей, что составило 87,6% от общего количества юных горожан (59092).
В 2005 и 2006 годах деятельность городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков была высоко оценена Республиканской комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при Правительстве Республики Бурятия, и город Улан-Удэ дважды завоевал 1 место среди других муниципальных образований республики за лучшую организацию детского отдыха.
Ежегодно по итогам летней кампании становятся победителями и призерами республиканского конкурса среди детских оздоровительных учреждений муниципальные загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием городского типа (ДОЛ "Березка", ЛТО "Чайка", лагеря школ 3, 13, 36, 41 и др.), где реализуются принципы всемерного развития способностей ребенка и укрепления его здоровья. В целях реализации соглашений и протоколов с городами-побратимами (городом Эрдэнэт и городом Дархан Республики Монголия) в июле - августе 2004 - 2006 годов были организованы отдых и оздоровление групп монгольских детей из Эрдэнэта и Дархана на базе муниципальных загородных оздоровительных лагерей "Байкальские волны", "Верхняя Березовка", "Старт". Дети из города Улан-Удэ выезжали в соответствующем количестве (по 26 чел.) в монгольские лагеря "Зулзагын гол" Дархан-уул-аймака и города Эрдэнэт.
В 2006 году впервые в нашем регионе в детском оздоровительном лагере "Байкальские волны" отдыхали 26 детей из Чеченской Республики. В 2007 году 20 детей из Чеченской Республики вновь стали гостями г. Улан-Удэ.
Вместе с тем, несмотря на комплекс проводимых мероприятий по воспитанию и оздоровлению детей и подростков, привитию знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков и высокую результативность наших детей, обозначился ряд проблем:
- проблема безопасности обучающихся и работников образования и в этой связи обновление материально-технической базы, оборудования, учебно-методического комплекса муниципальных образовательных учреждений;
- проблема выявления (раскрытия) и развития способностей (обучения) детей и их поддержки;
- проблема дефицита финансовых средств на проведение массовых воспитательных мероприятий с учащимися и на организацию выездов на международные, всероссийские, межрегиональные конкурсы, соревнования, фестивали детей и коллективов - победителей и призеров городских отборочных этапов;
- проблема качественной организации отдыха и оздоровления детей.
В целях поэтапного и системного решения вышеназванных проблем, возможности мониторинга, точного отслеживания полученных результатов Программа "Дети - будущее города Улан-Удэ" подразделяется на три подпрограммы:
- "Одаренные дети г. Улан-Удэ";
- "Развитие системы детского отдыха и оздоровления";
- "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса".
В ходе реализации мероприятий подпрограмм данной Целевой программы по совершенствованию системы образования г. Улан-Удэ в направлении обеспечения безопасности жизнедеятельности, организации отдыха и развития личности ребенка будет заложена основа для формирования нового типа молодого горожанина и инфраструктуры города, позволяющей обеспечить реализацию прав, свобод и интересов детей.
Программа "Дети - будущее города Улан-Удэ" позволит решать проблему комплексной безопасности муниципальных учреждений образования г. Улан-Удэ, под которой понимается состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование в период 2008 - 2013 годов.
Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы развития системы образования г. Улан-Удэ, характеризуется следующими основными положениями:
- физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное воспитание детей города как одна из приоритетных задач Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ;
- эффективное оздоровление детей в летний период, что позволит подрастающему поколению с новыми силами добиваться результатов в учебе и внеурочной деятельности в учебном году;
- реализация мероприятий Программы даст значительный эффект в социальной сфере города.
2.Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Цели Программы:
1.Обеспечение прав детей на физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие и всесторонняя поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ.
2.Развитие круглогодичной муниципальной сети детских оздоровительных учреждений.
3.Создание условий для полноценного и качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
4.Формирование комплексной системы мер по сохранению и укреплению безопасной среды жизнедеятельности участников образовательного процесса.
Задачами Программы являются:
1.Развитие сети учреждений, ведущих работу по всестороннему развитию личности ребенка в г. Улан-Удэ.
2.Выявление (раскрытие) и развитие способностей (обучение) детей и поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ.
3.Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления материально-технической базы детских оздоровительных учреждений с возможностью функционирования в круглогодичном режиме.
4.Обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления детей и подростков посредством капитального ремонта существующих оздоровительных учреждений.
5.Организация качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Улан-Удэ.
6.Организация профильных детских смен.
7.Привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков.
8.Формирование безопасной среды жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях.
Цели и задачи Программы реализуются в рамках подпрограмм:
1."Одаренные дети г. Улан-Удэ" (приложение N 1 к Программе).
2."Развитие системы детского отдыха и оздоровления" (приложение N 2 к Программе).
3."Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса" (приложение N 3 к Программе).
Срок реализации Программы: 2008 - 2013 годы.
Этапы реализации Программы: I этап - 2008 год; II этап - 2009 год; III этап - 2010 год; IV этап - 2011 год; V этап - 2012 год; VI этап - 2013 год.
3.Программные мероприятия
3.1.Мероприятия подпрограммы "Одаренные дети г. Улан-Удэ"
┌────┬──────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬─────┬────┬────┬────┬─────┐
│ N  │           Мероприятия            │Код  │Главный    │    Ожидаемый    │   Объемы и    │ 2008 │2009 │2010│2011│2012│2013 │
│    │                                  │эко- │распоряди- │    результат    │   источники   │  г.  │ г.  │ г. │ г. │ г. │ г.  │
│    │                                  │номи-│тель       │                 │финансирования,│      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │чес- │бюджетных  │                 │   тыс. руб.   │      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │кой  │средств    │                 │               │      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │клас-│           │                 │               │      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │сифи-│           │                 │               │      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │кации│           │                 │               │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┴─────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴─────┴────┼────┼────┼─────┤
│1.  │Развитие сети учреждений, ведущих работу по всестороннему развитию личности ребенка в г. Улан-Удэ       │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬─────┬────┼────┼────┼─────┤
│1.1.│Оснащение муниципальных учреждений│     │Комитет по │Развитие         │Итого:         │ 320,0│ 50,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │дополнительного образования       │     │образованию│дополнительного  ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │современными техническими         │     │           │образования;     │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │средствами обучения (компьютерами,│     │           │совершенствование├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │медиапроекторами, оргтехникой,    │     │           │работы учреждений│Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │лингафонным оборудованием);       │     │           │дополнительного  ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │приобретение одного микроавтобуса │310  │           │образования детей│Местный бюджет │ 320,0│ 50,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │для творческих коллективов ГДДЮТ  │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │                                  │     │           │                 │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │     │           │                 │средства       │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│1.2.│Обучение руководителей и          │     │Комитет по │Внедрение        │Итого:         │ 100,0│ 20,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │педагогических работников         │     │образованию│новейших         ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │образовательных учреждений на     │     │           │педагогических   │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │всероссийских семинарах, курсах;  │     │           │технологий в     ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │проведение научно-практических    │     │           │образовательно-  │Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │конференций с приглашением        │     │           │воспитательный   ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │педагогов-новаторов, ученых из    │     │           │процесс.         │Местный бюджет │ 100,0│ 20,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │других регионов: МУ "Муниципальный│212  │           │Повышение        │               │   1,3│     │    │    │    │     │
│    │центр оценки качества образования"│222  │           │квалификации     │               │  18,0│     │    │    │    │     │
│    │                                  │226  │           │руководителей и  │               │  70,1│ 20,0│    │    │    │     │
│    │                                  │290  │           │педагогов        │               │  10,6│     │    │    │    │     │
│    │                                  │     │           │образовательных  ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │                                  │     │           │учреждений       │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │     │           │                 │средства       │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Итого по задаче:                  │     │           │                 │               │ 420,0│ 70,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Федеральный                       │     │           │                 │               │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Республиканский                   │     │           │                 │               │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Местный бюджет                    │     │           │                 │               │ 420,0│ 70,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Внебюджетные средства             │     │           │                 │               │   0,0│  0,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
├────┼──────────────────────────────────┴─────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴─────┤
│    │2. Выявление (раскрытие) и развитие способностей (обучение) детей и поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ               │
├────┼──────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬─────┬────┬────┬────┬─────┤
│2.1.│Проведение анкетирования,         │     │Комитет по │Выявление        │Итого:         │  50,0│ 50,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │тестирования, тренингов,          │     │образованию│одаренных детей, ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │собеседований, индивидуальных     │     │           │установление     │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │консультаций с целью выявления    │     │           │наклонностей     ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │(мониторинга) способностей детей: │     │           │ребенка в целях  │Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │МОУ "Центр диагностики и          │     │           │дальнейшей       ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │консультирования"                 │226  │           │профилизации     │Местный бюджет │  50,0│ 50,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │     │           │деятельности     ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │                                  │     │           │                 │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │     │           │                 │средства       │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.2.│Организация городских и районных  │     │Комитет по │Охват массовыми  │Итого:         │ 300,0│147,2│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │конкурсов, соревнований и смотров │     │образованию│воспитательными  ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │среди обучающихся и воспитанников │     │           │мероприятиями    │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │муниципальных образовательных     │     │           │детей и          ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │учреждений: МУ "Муниципальный     │     │           │подростков по    │Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │центр оценки качества образования"│     │           │интересам и из   ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │                                  │290  │           │семей всех       │Местный бюджет │ 300,0│136,4│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │241  │           │социальных       │               │      │ 10,8│    │    │    │     │
│    │                                  │     │           │категорий.       ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │                                  │     │           │Выявление юных   │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │     │           │дарований        │средства       │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.3.│Комплекс культурно-               │     │Комитет по │Широкое          │Итого:         │  50,0│ 50,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │информационного воздействия:      │     │образованию│информирование   ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │- посредством опубликования       │     │           │населения о      │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │печатной продукции (методических  │     │           │проводимой работе├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │рекомендаций, пособий, газет);    │     │           │по выявлению и   │Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │- через издание видеосюжетов на   │     │           │оказанию помощи  ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │городской студии школьного        │226  │           │талантливым детям│Местный бюджет │  50,0│ 50,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │телевидения: МУ "Муниципальный    │     │           │и молодежи;      ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │центр оценки качества             │     │           │появление        │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │образования", МОУДОД "Детско-юнош.│     │           │методических     │средства       │      │     │    │    │    │     │
│    │центр "Центр школ. телев-я,       │     │           │сборников,       │               │      │     │    │    │    │     │
│    │детских СМИ и информатики"        │     │           │способствующих   │               │      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │     │           │саморазвитию     │               │      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │     │           │учащихся и       │               │      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │     │           │коррекции работы │               │      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │     │           │педагогов        │               │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.4.│Выплата стипендий мэра города     │     │Комитет по │Поддержка        │Итого:         │  50,0│ 50,0│ -  │ -  │ -  │ 50,0│
│    │учащимся средних                  │     │образованию│одаренных детей  ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │общеобразовательных школ и        │     │           │                 │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │     │
│    │воспитанникам учреждений          │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │дополнительного образования -     │     │           │                 │Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │     │
│    │одаренным детям; поощрение 30     │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │одаренных детей (10 чел. ежегодно)│290  │           │                 │Местный бюджет │  50,0│ 50,0│ -  │ -  │ -  │ 50,0│
│    │за особые достижения в творчестве,│     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │спорте, научной и общественной    │     │           │                 │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │     │
│    │деятельности: МУ "Муниципальный   │     │           │                 │средства       │      │     │    │    │    │     │
│    │центр оценки качества образования"│     │           │                 │               │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.5.│Проведение новогодних елок для    │     │Комитет по │Поддержка и      │Итого:         │ 200,0│200,0│ -  │ -  │ -  │200,0│
│    │одаренных детей под патронажем    │     │образованию│объединение      ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │мэра г. Улан-Удэ: МУ              │     │           │одаренных детей  │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │     │
│    │"Муниципальный центр оценки       │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │качества образования", ГДДЮТ,     │     │           │                 │Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │     │
│    │учреждения дополнительного        │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │образования                       │290  │           │                 │Местный бюджет │ 200,0│198,0│ -  │ -  │ -  │200,0│
│    │                                  │241  │           │                 │               │      │  2,0│    │    │    │     │
│    │                                  │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │                                  │     │           │                 │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │     │
│    │                                  │     │           │                 │средства       │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.6.│Организация выездов юных          │     │Комитет по │Рост числа побед │Итого:         │ 500,0│ 82,7│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │спортсменов на международные,     │     │образованию│в соревнованиях  ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │всероссийские и межрегиональные   │     │           │различного       │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │спортивные соревнования: МУ       │     │           │уровня.          ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │"Муниципальный центр оценки       │     │           │Совершенствование│Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │качества образования"             │     │           │работы по        ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │                                  │222  │           │физическому      │Местный бюджет │ 500,0│ 60,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │226  │           │воспитанию детей │               │      │ 32,7│    │    │    │     │
│    │                                  │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │                                  │     │           │                 │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │     │           │                 │средства       │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.7.│Организация выездов детей-        │     │Комитет по │Поддержка        │Итого:         │ 264,1│132,0│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │победителей городских мероприятий │     │образованию│одаренных детей. ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │(отборочных конкурсов) на         │     │           │Рост числа побед │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │международные всероссийские,      │     │           │в конкурсах и    ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │межрегиональные фестивали,        │     │           │соревнованиях    │Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │олимпиады, смотры. Командирование │     │           │различного       ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │150 детей (по 35 - 60 чел.        │222  │           │уровня.          │Местный бюджет │ 264,1│     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │ежегодно) и 30 детских коллективов│290  │           │Установление     │               │      │132,0│    │    │    │     │
│    │(по 10 команд (ансамблей, студий, │     │           │дружеских        ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │др.)): МУ "Муниципальный центр    │241  │           │отношений между  │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │оценки качества образования"      │     │           │детьми разных    │средства       │      │     │    │    │    │     │
│    │                                  │     │           │регионов РФ      │               │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.8.│Организация городских и районных  │290  │Комитет по │Поддержка        │Итого:         │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │мероприятий среди детей,          │     │образованию│одаренных детей. ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │подростков и работников           │     │           │Рост числа       │Федеральный    │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │образования в рамках празднования │     │           │победителей и    ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │350-летия присоединения Бурятии к │     │           │призеров среди   │Республиканский│      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │России: МУ "Муниципальный центр   │     │           │горожан.         ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │оценки качества образования"      │     │           │Благотворное     │Местный бюджет │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │     │           │влияние на имидж ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │                                  │     │           │города и         │Внебюджетные   │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    │                                  │     │           │республики       │средства       │      │     │    │    │    │     │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Итого по задаче:                  │     │           │                 │               │1414,1│711,9│ -  │ -  │ -  │  -  │
│    ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Федеральный                       │     │           │                 │               │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Республиканский                   │     │           │                 │               │      │     │ -  │ -  │ -  │  -  │
│    ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Местный бюджет                    │     │           │                 │               │1414,1│711,9│ -  │ -  │ -  │250,0│
│    ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│    │Внебюджетные средства             │     │           │                 │               │   0,0│  0,0│ -  │ -  │ -  │     │
├────┴──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│Итого по подпрограмме "Одаренные дети" │     │           │                 │Итого:         │1834,1│781,9│ -  │ -  │ -  │  -  │
│                                       │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│                                       │     │           │                 │Федеральный    │   0,0│  0,0│ -  │ -  │ -  │     │
│                                       │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│                                       │     │           │                 │Республиканский│   0,0│  0,0│ -  │ -  │ -  │     │
│                                       │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│                                       │     │           │                 │Местный бюджет │1834,1│781,9│ -  │ -  │ -  │250,0│
│                                       │     │           │                 ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│                                       │     │           │                 │Внебюджетные   │   0,0│  0,0│ -  │ -  │ -  │     │
│                                       │     │           │                 │средства       │      │     │    │    │    │     │
└───────────────────────────────────────┴─────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘

3.2.Мероприятия подпрограммы "Развитие системы детского отдыха и оздоровления"
┌─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┬────────┐
│  N  │     Мероприятия      │Код   │   Главный   │    Ожидаемый    │   Объемы и    │ 2008 │ 2009 │ 2010 │2011│2012 г.│2013 г. │
│     │                      │эконо-│распорядитель│    результат    │   источники   │  г.  │  г.  │  г.  │ г. │       │        │
│     │                      │мичес-│  бюджетных  │                 │финансирования,│      │      │      │    │       │        │
│     │                      │кой   │   средств   │                 │   тыс. руб.   │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │клас- │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │сифи- │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │кации │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴────────┤
│1. Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления материально-технической базы детских оздоровительных      │
│учреждений с возможностью функционирования в круглогодичном режиме                                                            │
├─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┬────────┤
│1.1. │Строительство,        │241   │Комитет по   │Соблюдение       │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │14180,0 │
│     │реконструкция бани,   │      │образованию  │санитарно-       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │душевых, умывальников,│      │             │гигиенических    │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │туалетов, медпунктов, │      │             │норм, укрепление ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │корпусов, обустройство│      │             │здоровья детей   │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │санитарной зоны       │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │водоисточников:       │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │14000   │
│     │строительство 2 новых │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │корпусов, павильона,  │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  180,0 │
│     │медпункта, замена     │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │ограждения,           │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │обеспечение корпусов  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │автономными           │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │источниками отопления │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │по ДОД ДООЦ           │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Байкальские волны",  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │жилого корпуса,       │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │душевых в СОЛ "Старт",│      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │1-го спального        │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │корпуса, ограждения в │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │СОЛ "Юнтур", СОЛ      │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Надежда", бани,      │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │душевых в ДОД ДООЦ    │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Рассвет",            │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │реконструкция         │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │медпункта в ЛТО       │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Чайка", устройство   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │подъездных дорожек и  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │стоянки в ДОД ДООЦ    │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Березка"             │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│1.2. │Строительство объектов│241   │Комитет по   │Соблюдение       │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 3120,0 │
│     │обеспечения работы    │      │образованию  │санитарно-       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │пищеблоков, прачечных │      │             │гигиенических    │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │(выгребная яма,       │      │             │требований,      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │пристрой складских    │      │             │обеспечение      │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │помещений, скважины): │      │             │безопасности     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │в ДООЦ ДОД            │      │             │жизнедеятельности│Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 3000,0 │
│     │"Байкальские волны"   │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │(строительство банно- │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  120,0 │
│     │прачечного блока), в  │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │СОЛ "Старт"           │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │(строительство        │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │душевых), в ДОД ДООЦ  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Березка"             │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │(строительство        │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │скважины)             │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│1.3. │Обеспечение условий   │241   │Комитет по   │Повышение        │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 3950,0 │
│     │для организации       │      │образованию  │качества питания ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │качественного питания │      │             │детей            │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │отдыхающих            │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │(строительство        │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │столовых,             │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │овощехранилищ): в СОЛ │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 3550,0 │
│     │"Старт" (строительство│      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │обеденного зала), в   │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  400,0 │
│     │СОЛ "Юнтур"           │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │(реконструкция        │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │столовой)             │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│1.4. │Строительство объектов│241   │Комитет по   │Повышение        │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 6000,0 │
│     │культурного назначения│      │образованию  │качества         ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │(легкоатлетического   │      │             │организации      │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │стадиона,             │      │             │оздоровительно-  ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │спортплощадок,        │      │             │воспитательного  │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │детского парка,       │      │             │процесса в       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │мансарды, бассейна): в│      │             │лагерях          │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 5800,0 │
│     │ЛТО "Чайка", ДОД ДООЦ │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │"Рассвет", ДОД ДООЦ   │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  200,0 │
│     │"Верхняя Березовка"   │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │(строительство        │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │бассейна), в ДОД ДООЦ │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Огонек"              │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │(строительство        │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │спортивной площадки), │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │в СОЛ "Надежда"       │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │(окончание строи-ва   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │культурно-досугового  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │центра)               │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Итого по задаче:      │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │27250,0 │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Федеральный           │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Республиканский       │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Местный бюджет        │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │26350,0 │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Внебюджетные средства │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  900,0 │
├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴────────┤
│2. Обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления детей и подростков посредством капитального ремонта         │
│существующих оздоровительных учреждений                                                                                       │
├─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┬────────┤
│2.1. │Капитальный ремонт    │      │Комитет по   │Увеличение охвата│Итого:         │1206,8│5646,9│1200,0│ -  │   -   │ 8300,0 │
│     │спальных корпусов,    │      │образованию, │детей отдыхом и  │в т.ч.         │      │      │      │ -  │   -   │        │
│     │жилых помещений,      │      │МЦОКО        │оздоровлением за ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │ограждения, медпункта,│      │Комитета по  │чертой города.   │Федеральный    │      │      │      │ -  │   -   │        │
│     │пищеблока: ремонт     │      │образованию, │Значительное     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │корпусов, помещений, в│      │Комитет по   │укрепление       │Республиканский│      │      │      │ -  │   -   │        │
│     │т.ч. крыши корпусов,  │      │строительству│материально-     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │складов, душевых в ДОД│      │             │технической базы │Местный бюджет │1206,8│      │      │    │       │        │
│     │ДООЦ "Огонек"; ремонт │310   │             │оздоровительных  │               │      │ 558,9│      │    │       │        │
│     │корпуса N 7,          │225   │             │учреждений.      │               │      │2140,4│      │    │       │        │
│     │капитальный ремонт в  │241   │             │Повышение        │               │      │1957,9│1200,0│    │       │ 7400,00│
│     │ДОД ДООЦ "Рассвет";   │340   │             │конкурентной     │               │      │ 989,7│      │ -  │   -   │        │
│     │замена кровли во всех │      │             │способности      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │зданиях, медпункта с  │      │             │лагерей в        │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  900,0 │
│     │организацией          │      │             │сравнении с      │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │водоснабжения, замена │      │             │лагерями и       │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ограждения, полов в   │      │             │турбазами других │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ЛТО "Чайка"; ремонт   │      │             │регионов РФ, что │               │      │      │      │    │       │        │
│     │корпусов,             │      │             │позволит         │               │      │      │      │    │       │        │
│     │административных      │      │             │привлекать       │               │      │      │      │    │       │        │
│     │домов, помещений,     │      │             │круглогодично    │               │      │      │      │    │       │        │
│     │медпункта,            │      │             │внебюджетные     │               │      │      │      │    │       │        │
│     │приобретение          │      │             │средства         │               │      │      │      │    │       │        │
│     │строительных          │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │материалов, вырубка   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │деревьев в ДОД ДООЦ   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Б. волны"; ремонт    │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │корпусов в ДОД ДООЦ   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Березка"; ремонт     │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │спальных помещений,   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │пищеблока, ремонт     │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │перекрытия и кровли   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │пищеблока, ремонт     │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │кладовых для хранения │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │чистого белья и сбора │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │грязного белья в ДОД  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ДООЦ "В. Березовка";  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ремонт игровой, ремонт│      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │водопроводных сетей,  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │замена ограждения в   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ДОД ДООЦ "Березка",   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Надежда", "Старт";   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ремонт ограждения в   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ДОД ДООЦ "Рассвет",   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │СОЛ "Надежда", замена │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ограждения в СОЛ      │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Юнтур"               │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.2. │Текущий ремонт        │241   │Комитет по   │Соблюдение       │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  660,0 │
│     │корпусов, бани,       │      │образованию  │санитарно-       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │душевых, туалетов,    │      │             │гигиенических    │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │отопительной системы: │      │             │норм, укрепление ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │ремонт бани в ЛТО     │      │             │здоровья детей   │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Чайка"; текущий      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │ремонт корпусов, хоз. │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  600,0 │
│     │построек, зданий,     │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │кочегарки в СОЛ       │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   60,0 │
│     │"Юнтур" и "Старт";    │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │туалета в СОЛ         │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Надежда", ремонт     │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │корпусов в ДОД ДООЦ   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"В. Березовка"        │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.3. │Текущий ремонт        │241   │Комитет по   │Возможность      │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 2580,0 │
│     │объектов культурного  │      │образованию  │использования    ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │назначения: СОЛ       │      │             │корпусов в       │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Надежда", ДОД ДООЦ   │      │             │круглогодичном   ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │"Байкальские волны",  │      │             │режиме;          │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │ДОД ДООЦ "Огонек"     │      │             │обеспечение      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │безопасности     │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 2000,0 │
│     │                      │      │             │жизнедеятельности├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  580,0 │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.4. │Снос аварийной бани:  │241   │Комитет по   │Соблюдение       │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  100,0 │
│     │ДОД ДООЦ "Рассвет"    │      │образованию  │санитарно-       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │гигиенических    │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │                      │      │             │норм             ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  100,0 │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.5. │Проведение            │241   │Комитет по   │Обеспечение      │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1040,0 │
│     │электротехнических    │      │образованию  │пожарной         ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │работ: ДОД ДООЦ       │      │             │безопасности     │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Байкальские волны",  │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │электромонтажные      │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │работы в СОЛ "Надежда"│      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1000,0 │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   40,0 │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.6. │Ремонт пожарной       │241   │Комитет по   │Обеспечение      │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1050,0 │
│     │сигнализации, передача│      │образованию  │пожарной         ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │сигнала на "01",      │      │             │безопасности     │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │тревожная кнопка: СОЛ │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │"Надежда", ДОД ДООЦ   │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Байкальские волны",  │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │ДОД ДООЦ "Огонек", ДОД│      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1000,0 │
│     │ДООЦ "Рассвет", СОЛ   │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │"Юнтур", СОЛ "Старт", │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   50,0 │
│     │ДОД ДООЦ "Березка";   │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │ДОД ДООЦ "Верхняя     │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │Березовка"; ЛТО       │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Чайка"               │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.7. │Установка пирса,      │241   │Комитет по   │Обеспечение      │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1500,0 │
│     │подъездов с твердым   │      │образованию  │забора воды из   ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │покрытием: ДОД ДООЦ   │      │             │озера Байкал при │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Байкальские волны"   │      │             │тушении пожара   ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1500,0 │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.8. │Капитальный ремонт    │241   │Комитет по   │Обеспечение      │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1500,0 │
│     │системы водоснабжения,│      │образованию  │условий для      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │канализации и         │      │             │организации      │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │отопления: ДОД ДООЦ   │      │             │отдыха детей     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │"Верхняя Березовка", в│      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │СОЛ "Надежда"         │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1500,0 │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.9. │Приобретение, замена  │241   │Комитет по   │Обеспечение      │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1500,0 │
│     │емкости для воды,     │      │образованию  │условий для      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │глубинного насоса,    │      │             │организации      │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │оборудования для пляжа│      │             │отдыха детей     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │и прочего             │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │оборудования: СОЛ     │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │"Старт" (приобретение │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 1500,0 │
│     │глубинного насоса);   │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │оборудование для пляжа│      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │в ДОД ДООЦ            │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │"Байкальские волны",  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ЛТО "Чайка", замена   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │емкости в ЛТО "Чайка" │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.10.│Приобретение          │241   │Комитет по   │Обеспечение      │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  750,0 │
│     │генератора            │      │образованию  │условий для      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │бесперебойного тока:  │      │             │организации      │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │ДОД ДООЦ "Байкальские │      │             │отдыха детей и   ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │волны"                │      │             │противопожарной  │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │                      │      │             │безопасности     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  750,0 │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.11.│Составление           │241   │Комитет по   │Обеспечение      │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  300,0 │
│     │генерального плана    │      │образованию  │условий для      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │местности загородного │      │             │организации      │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │оздоровительного      │      │             │отдыха детей     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │лагеря                │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │(топографического):   │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │ДОД ДООЦ "Байкальские │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  300,0 │
│     │волны"                │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.12.│Благоустройство       │241   │Комитет по   │Организация      │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 2450,0 │
│     │территории, в т.ч.    │      │образованию  │обмена группами  ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │лагеря "Надежда", с   │      │             │школьников из    │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │целью проведения      │      │             │Монголии,        ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │международных смен    │      │             │ближнего         │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │(благоустройство всей │      │             │зарубежья, других├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │территории лагеря, в  │      │             │регионов         │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 2450,0 │
│     │т.ч. пляжа,           │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │спортивного городка,  │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │эстрады, умывальников │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │и т.д.), ДОД ДООЦ     │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Рассвет"             │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.13.│Приобретение мягкого и│241   │Комитет по   │Приобретение     │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 3200,0 │
│     │твердого инвентаря:   │      │образованию  │мягкого и        ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │шкафов в ДОД ДООЦ     │      │             │твердого         │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Байкальские волны";  │      │             │инвентаря        ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │диванов, оборудования │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │комнаты гигиены,      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │мебели в ЛТО "Чайка"; │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 2900,0 │
│     │шкафов, столов,       │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │стульев, кроватей в   │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  300,0 │
│     │СОЛ "Надежда";        │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │приобретение кроватей,│      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │тумбочек, шкафов в ДОД│      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ДООЦ "Березка"; мебели│      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │в ДОД ДООЦ "Огонек"   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.14.│Приобретение          │241   │Комитет по   │Выполнение       │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 2180,0 │
│     │оборудования для      │      │образованию  │санитарно-       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │пищеблока: раковин,   │      │             │гигиенических    │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │холодильного          │      │             │требований,      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │оборудования в СОЛ    │      │             │организация      │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Надежда", ЛТО        │      │             │полноценного     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │"Чайка"; приобретение │      │             │питания детей    │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 2000,0 │
│     │вентиляционно-вытяжной│      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │системы в ДОД ДООЦ    │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  180,0 │
│     │"Березка"             │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.15.│Приобретение          │241   │Комитет по   │Укрепление       │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  620,0 │
│     │оргтехники,           │      │образованию  │учебно-          ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │аудиовидеоаппаратуры, │      │             │методической,    │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │спортивного и игрового│      │             │спортивно-       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │инвентаря: СОЛ        │      │             │оздоровительной, │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Надежда", ДОД ДООЦ   │      │             │игровой базы     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │"Байкальские волны",  │      │             │лагерей          │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  500,0 │
│     │ДОД ДООЦ "Огонек", ДОД│      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │ДООЦ "Рассвет, СОЛ    │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  120,0 │
│     │"Юнтур", СОЛ "Старт", │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │ДОД ДООЦ "Березка";   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │ДОД ДООЦ "Верхняя     │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │Березовка"; ЛТО       │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Чайка"               │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.16.│Разработка необходимых│241   │Комитет по   │Строительство    │Итого:         │      │  91,9│  -   │ -  │   -   │  760,0 │
│     │проектно-сметных      │      │образованию  │объектов системы ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │документаций: ЛТО     │      │             │детского отдыха  │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Чайка", СОЛ          │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │"Надежда", ДОД ДООЦ   │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │        │
│     │"Байкальские волны",  │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │СОЛ "Юнтур"           │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  91,9│  -   │ -  │   -   │  600,0 │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │  160,0 │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Итого по задаче:      │      │             │                 │Итого:         │1206,8│5738,8│1200,0│ -  │   -   │28490,0 │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Федеральный           │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Республиканский       │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Местный бюджет        │      │             │                 │               │1206,8│5738,8│1200,0│ -  │   -   │26100,0 │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Внебюджетные средства │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │       │ 2390,0 │
├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┼────────┤
│3. Организация качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Улан-Удэ                       │        │
├─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┼────────┤
│3.1. │Проведение городского │290   │Комитет по   │Охват детей      │Итого:         │ 300,0│ 300,0│ 300,0│ -  │   -   │  300,00│
│     │конкурса программ     │      │образованию  │малозатратными   ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │образовательных       │      │             │формами          │Федеральный    │      │      │      │ -  │   -   │   -    │
│     │учреждений по         │      │             │организации      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │организации           │      │             │отдыха и         │Республиканский│      │      │      │ -  │   -   │   -    │
│     │инновационного        │      │             │оздоровления.    ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │профильного           │      │             │Поиск и внедрение│Местный бюджет │ 300,0│ 300,0│ 300,0│ -  │   -   │  300,00│
│     │(палаточного) лагеря: │      │             │новых форм       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │МУ "Муниципальный     │      │             │организации      │Внебюджетные   │   0,0│  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │центр оценки качества │      │             │детского отдыха  │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │образования"          │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│3.2. │Организация городских │290   │Комитет по   │Совершенствование│Итого:         │ 100,0│  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │соревнований и смотров│      │образованию  │работы           ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │среди детских лагерей │      │             │администраций и  │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │различных типов на    │      │             │педагогов детских├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │лучшую постановку     │      │             │лагерей. Обмен   │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │оздоровительной       │      │             │передовым        ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │работы, спортивно-    │      │             │педагогическим   │Местный бюджет │ 100,0│  -   │      │ -  │   -   │   -    │
│     │массовой работы,      │      │             │опытом. Выявление├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │профилактики детской  │      │             │и поощрение      │Внебюджетные   │   0,0│  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │преступности в летний │      │             │лучших учреждений│средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │период: МУ            │      │             │в ведении        │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Муниципальный центр  │      │             │оздоровительно-  │               │      │      │      │    │       │        │
│     │оценки качества       │      │             │воспитательной   │               │      │      │      │    │       │        │
│     │образования"          │      │             │работы           │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│3.3. │Проведение            │      │Комитет по   │Повышение        │Итого:         │ 200,0│ 150,0│ 128,3│ -  │   -   │   -    │
│     │конференций, семинаров│      │образованию  │качества         ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │по вопросам внедрения │      │             │организации      │Федеральный    │      │      │      │ -  │   -   │   -    │
│     │новейших технологий в │      │             │детского отдыха; ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │процесс воспитания и  │      │             │обмен опытом     │Республиканский│      │      │      │ -  │   -   │   -    │
│     │оздоровления при      │      │             │организаторов    ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │проведении детских    │290   │             │отдыха и         │Местный бюджет │ 159,0│ 150,0│ 128,3│    │       │        │
│     │оздоровительных смен: │226   │             │оздоровления     │               │  41,0│      │      │ -  │   -   │   -    │
│     │МУ "Муниципальный     │      │             │детей и          ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │центр оценки качества │      │             │подростков;      │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │образования"          │      │             │подведение итогов│средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │оздоровительных  │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │кампаний,        │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │выявление и      │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │поощрение лучших │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │организаторов    │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │детского отдыха, │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │лучших           │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │оздоровительных  │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │учреждений и     │               │      │      │      │    │       │        │
│     │                      │      │             │организаций      │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│3.4. │Организация питания   │241   │Комитет по   │Сохранение и     │Итого:         │  -   │  -   │  -   │ -  │1050,0 │ 1800,0 │
│     │детей с девиантным    │      │образованию  │укрепление       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │поведением в лагере   │      │             │здоровья детей   │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │"Чайка"               │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │      │ -  │1050,0 │ 1800,0 │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Итого по задаче:      │      │             │                 │               │ 600,0│ 450,0│ 428,3│ -  │1050,0 │ 2100,00│
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Федеральный           │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Республиканский       │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Местный бюджет        │      │             │                 │               │ 600,0│ 450,0│ 428,3│    │1050,0 │ 2100,00│
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Внебюджетные средства │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┼────┼───────┼────────┤
│4. Организация профильных детских смен                                                                  │    │       │        │
├─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┼────┼───────┼────────┤
│4.1. │Проведение летних     │      │Комитет по   │Повышение        │Итого:         │1000,0│ 200,0│ 100,0│ -  │   -   │  300,00│
│     │образовательных и     │      │образованию  │качества         ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │трудовых смен.        │      │             │оздоровительно-  │Федеральный    │      │      │      │ -  │   -   │   -    │
│     │Организация ежегодно  │      │             │воспитательной   ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │профильной смены для  │      │             │работы в детских │Республиканский│      │      │      │ -  │   -   │   -    │
│     │одаренных детей и     │      │             │лагерях          ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │профильной смены для  │226   │             │                 │Местный бюджет │1000,0│ 100,0│      │    │       │        │
│     │детей, оказавшихся в  │290   │             │                 │               │      │ 100,0│ 100,0│ -  │   -   │  300,00│
│     │трудной жизненной     │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │ситуации, - на базе   │241   │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │детских               │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
│     │оздоровительных       │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │лагерей: МУ           │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Муниципальный центр  │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │оценки качества       │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │образования", МБОУ    │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"ГЦДП", ЛТО "Чайка"   │      │             │                 │               │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│4.2. │Организация           │      │Комитет по   │Совершенствование│Итого:         │ 370,0│ 350,0│ 271,7│ -  │ 200,00│  300,00│
│     │международных и       │      │образованию  │организации      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │межрегиональных       │      │             │детского отдыха. │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │детских смен. Обмен   │      │             │Установление     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │группами школьников с │      │             │дружеских связей │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │городами-побратимами  │      │             │между детьми и   ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Улан-Удэ: МУ          │226   │             │образовательными │Местный бюджет │ 370,0│ 100,0│      │    │       │        │
│     │"Муниципальный центр  │290   │             │учреждениями     │               │      │ 150,0│ 271,7│    │       │        │
│     │оценки качества       │310   │             │разных регионов  │               │      │  20,0│      │ -  │ 200,00│  300,0 │
│     │образования", ДОД ДООЦ│340   │             │РФ и зарубежья   │               │      │      │      │    │       │        │
│     │"Байкальские волны"   │241   │             │                 │               │      │  80,0│      │    │       │        │
│     │                      │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │                      │      │             │                 │Внебюджетные   │   0,0│   0,0│  -   │ -  │   -   │   -    │
│     │                      │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Итого по задаче:      │      │             │                 │               │1370,0│ 550,0│ 371,7│ -  │   -   │  600,0 │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Федеральный           │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Республиканский       │      │             │                 │               │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Местный бюджет        │      │             │                 │               │1370,0│ 550,0│ 371,7│    │   -   │  600,0 │
│     ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│     │Внебюджетные средства │      │             │                 │               │   0,0│   0,0│      │ -  │   -   │   -    │
├─────┴──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│Итого по подпрограмме       │      │             │                 │Итого:         │3176,8│6738,8│2000,0│    │1250,00│58440,0 │
│"Развитие системы детского  │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│отдыха и оздоровления"      │      │             │                 │Федеральный    │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│                            │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│                            │      │             │                 │Республиканский│  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │   -    │
│                            │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│                            │      │             │                 │Местный бюджет │3176,8│6738,8│2000,0│    │1250,00│55150,0 │
│                            │      │             │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│                            │      │             │                 │Внебюджетные   │  -   │  -   │  -   │ -  │   -   │ 3290,0 │
│                            │      │             │                 │средства       │      │      │      │    │       │        │
└────────────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴────────┘

3.3.Мероприятия подпрограммы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности участников образовательного процесса"
┌────┬───────────────────┬──────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────┬───────┐
│ N  │    Мероприятия    │Код   │   Главный   │Ожидаемый результат │   Объемы и    │2008 г.│2009 г.│2010 г.│ 2011 │2012│2013 г.│
│    │                   │эконо-│распорядитель│                    │   источники   │       │       │       │  г.  │ г. │       │
│    │                   │мичес-│  бюджетных  │                    │финансирования,│       │       │       │      │    │       │
│    │                   │кой   │   средств   │                    │   тыс. руб.   │       │       │       │      │    │       │
│    │                   │клас- │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │                   │сифи- │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │                   │кации │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │                   │расхо-│             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │                   │дов   │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │                   │бюдже-│             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │                   │та    │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
├────┴───────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┼──────┼────┼───────┤
│1. Привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков         │      │    │       │
├────┬───────────────────┬──────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┼──────┼────┼───────┤
│1.1.│Повышение          │226   │Комитет по   │Привитие умений и   │Итого:         │  100,0│  100,0│   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │квалификации по    │      │образованию  │навыков по снижению ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │проблемам          │      │             │рисков детей.       │Федеральный    │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │безопасности среды │      │             │Усиление кадрового  ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │жизнедеятельности  │      │             │потенциала и        │Республиканский│   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │участников         │      │             │повышение           ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │образовательного   │      │             │квалификации        │Местный бюджет │  100,0│  100,0│   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │процесса: МУ       │      │             │работников          ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │"Муниципальный     │      │             │образовательных     │Внебюджетные   │    0,0│    0,0│   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │центр оценки       │      │             │учреждений          │источники      │       │       │       │      │    │       │
│    │качества           │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │образования"       │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
├────┴───────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┼──────┼────┼───────┤
│2. Формирование безопасной среды жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях            │      │    │       │
├────┬───────────────────┬──────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┼──────┼────┼───────┤
│2.1.│Оснащение          │      │Комитет по   │Охрана здоровья     │Итого:         │ 6150,2│  700,0│   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │общеобразовательных│      │образованию  │обучающихся и       ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │и дошкольных       │      │             │воспитанников       │Федеральный    │       │       │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │учреждений         │      │             │                    ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │дошкольной и       │      │             │                    │Республиканский│       │       │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │учебной мебелью:   │      │             │                    ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │учреждения         │310   │             │                    │Местный бюджет │ 6150,2│       │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │образования        │241   │             │                    │               │       │  700,0│   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │                   │      │             │                    │               │       │       │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │                   │      │             │                    ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │                   │      │             │                    │Внебюджетные   │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.2.│Оборудование       │241   │Комитет по   │Сохранение,         │Итого:         │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │12860,0│
│    │детских и          │      │образованию  │укрепление и        ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │спортивных         │      │             │восстановление      │Федеральный    │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │площадок:          │      │             │здоровья детей.     ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │учреждения         │      │             │Физическое и        │Республиканский│   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │образования        │      │             │спортивное развитие ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │                   │      │             │детей. Укрепление   │Местный бюджет │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │12860,0│
│    │                   │      │             │материально-        ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │                   │      │             │технической базы    │Внебюджетные   │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │       │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.3.│Мероприятия,       │      │Комитет по   │Увеличение сроков   │Итого:         │  678,0│   53,2│   -   │ 150,0│ -  │   -   │
│    │направленные на    │      │образованию  │эксплуатации        │               │   -   │   -   │       │  -   │    │       │
│    │повышение          │      │             │строений            ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │надежности и       │      │             │образовательных     │Федеральный    │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │увеличение сроков  │      │             │учреждений          ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │эксплуатации       │      │             │                    │Республиканский│   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │строений в целях   │      │             │                    ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │безопасности:      │226   │             │                    │Местный бюджет │  678,0│   53,2│       │ 150,0│    │       │
│    │- изготовление     │241   │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │проектно-сметной   │      │             │                    ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │документации и     │      │             │                    │Внебюджетные   │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │обследование зданий│      │             │                    │источники      │       │       │       │      │    │       │
│    │образовательных    │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │учреждений:        │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │разработка         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │проектно-сметной   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │документации ДОУ   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │N 3, 9, 52, 181, 8,│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │71, 64, 12, 20, 70,│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │90, 4; на          │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │проектирование     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │котельной по       │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │средней школе N 16,│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │разработка ПСД по  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │школе N 42         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.4.│Проведение         │      │Комитет по   │Выполнение норм     │Итого:         │ 2034,5│ 1000,0│       │      │    │       │
│    │мероприятий по     │      │образованию  │антитеррористической├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │антитеррору        │      │             │деятельности.       │Федеральный    │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │(ограждение        │      │             │Повышение надежности├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │территорий,        │      │             │и увеличение сроков │Республиканский│   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │установка систем   │      │             │эксплуатации        ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │видеонаблюдения и  │310   │             │строений и          │Местный бюджет │ 2034,5│ 1000,0│   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │т.д.):             │      │             │обеспечение         ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │строительство      │      │             │безопасного текущего│Внебюджетные   │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │ограждений по      │      │             │содержания          │источники      │       │       │       │      │    │       │
│    │гимназии N 33,     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │школы N 16, 37, 57,│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │13                 │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.5.│Капитальный ремонт │      │Комитет по   │Обеспечение         │Итого:         │67573,1│21794,8│10186,6│3578,9│ -  │   -   │
│    │в муниципальных    │      │образованию, │безопасности        ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │образовательных    │      │Комитет по   │учащихся и          │Федеральный    │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │учреждениях:       │      │строительству│работников          ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │кровель, стен,     │      │             │образования.        │Республиканский│   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │перекрытий, полов, │      │             │Повышение надежности├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │замена окон,       │225   │             │и увеличение сроков │Местный бюджет │       │21486,7│10186,6│3578,9│ -  │ 1000,0│
│    │теневых навесов,   │      │             │эксплуатации        │               │66515,1│       │       │      │    │       │
│    │систем отопления,  │241   │             │строений и          │               │ 1058,0│  308,1│       │      │    │       │
│    │водоснабжения      │      │             │обеспечение         ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │канализации,       │      │             │безопасного текущего│Внебюджетные   │    0,0│    0,0│   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │энерго- и          │      │             │содержания          │источники      │       │       │       │      │    │       │
│    │водоснабжения:     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ремонт спортивного │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │зала СДЮСШОР N 10, │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ремонт кровли      │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │детского сада N 4, │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ремонт запасных    │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │выходов и откосов, │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ремонт учебных     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │мастерских средней │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │школы N 6, ремонт  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │кровли по ДОУ N 3, │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ремонт кровли по   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ДОЛ "Огонек",      │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ремонт системы     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │водоснабжения и    │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │отопления по школе │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │N 37, ремонт       │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │системы отопления  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │по ДОУ N 96, ремонт│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │здания по школе    │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │N 20, ремонт       │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │системы отопления  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │по школе N 45,     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ремонт дверей, окон│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │по школе N 13,     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │электромонтажные   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │работы, по         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │строительству      │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │теневых навесов по │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │школе-саду N 105,  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │по ДОУ N 85        │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │капитальный ремонт │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │окон, по ДОУ N 90  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ремонт и установка │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │вентиляции, ремонт │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │системы отопления, │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │по ГДДЮТ ремонт    │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │системы отопления, │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │по ДОУ 33 ремонт   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │прачечной,         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │пищеблока, по ДОУ  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │90 ремонт кровли,  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │капитальный ремонт │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │кровли детских     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │дошкольных         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │учреждений N 25,   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │161, реконструкция │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │системы            │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │водоснабжения      │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │средней школы N 11 │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │п. Зеленхоз;       │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │капитальный ремонт │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │здания по ДЮСШ 11; │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │капитальный ремонт │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │по школе N 54;     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │капитальный ремонт │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │бассейна           │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │"Юбилейный" при    │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ДЮСШ 16,           │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │капитальный ремонт │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ДЮСШ N 11,         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ул. Комсомольской, │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │капитальный ремонт │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │системы вентиляции │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │по средней школе   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │N 26, ремонт       │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │актового зала,     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │фасада, ограждений │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │по школе N 40,     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │капитальный ремонт │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ДЮСШ N 16          │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │(предписания       │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │Роспотребнадзора.  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │Выполнение         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │плана-графика,     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │представленного    │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │надзорным органам  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │при приеме         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │учреждений к новому│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │учебному году)     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.6.│Капитальный ремонт:│      │Комитет по   │Сохранение и        │Итого:         │ 1162,3│   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │санузлов, пищевых  │      │образованию  │укрепление здоровья ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │блоков,            │      │             │учащихся            │Федеральный    │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │медкабинетов и     │      │             │                    ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │работы             │      │             │                    │Республиканский│   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │муниципальных      │      │             │                    ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │образовательных    │225   │             │                    │Местный бюджет │       │       │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │учреждений: ремонт │310   │             │                    │               │ 1162,3│    0,0│       │      │    │       │
│    │пищеблока детского │      │             │                    ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │сада N 33, школа N │      │             │                    │Внебюджетные   │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │20 ремонт          │      │             │                    │источники      │       │       │       │      │    │       │
│    │пищеблока, ремонт  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │туалета по школе   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │N 49, школа N 16   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │замена окон в      │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │пищеблоке, школа   │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │N 13 сантехнические│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │работы, пищеблок по│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │ДОУ N 181, 52, 20. │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │(предписания       │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │Роспотребнадзора.  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │Выполнение         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │плана-графика,     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │представленного    │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │надзорным органам  │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │при приеме         │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │учреждений к новому│      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
│    │учебному году)     │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │Итого по задаче:   │      │             │                    │               │77598,1│23548,0│10186,6│3728,9│ -  │   -   │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │Федеральный        │      │             │                    │               │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    ├───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │Республиканский    │      │             │                    │               │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │Местный бюджет     │      │             │                    │               │77598,1│23548,0│10186,6│3728,9│ -  │   -   │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│    │Внебюджетные       │      │             │                    │               │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│    │источники          │      │             │                    │               │       │       │       │      │    │       │
├────┴───────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┴───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│Итого по подпрограмме "Обеспечение безопасных│Всего:                              │77698,1│23648,0│10186,6│3728,9│ -  │13860,0│
│условий жизнедеятельности участников         ├────────────────────┬───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│образовательного процесса"                   │Федеральный         │               │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│                                             ├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│                                             │Республиканский     │               │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│                                             ├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│                                             │Местный бюджет      │               │77698,1│23648,0│10186,6│3728,9│ -  │13860,0│
│                                             ├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│                                             │Внебюджетные        │               │   -   │   -   │   -   │  -   │ -  │   -   │
│                                             │источники           │               │       │       │       │      │    │       │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────┴───────┘

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета г. Улан-Удэ, внебюджетных источников:
общий объем финансирования Программы составляет 203593,2 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета г. Улан-Удэ - 200303,2 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников - 3290,0 тыс. руб.
Размер финансирования реализации Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета г. Улан-Удэ. Порядок финансирования Программы в течение финансового года из бюджета г. Улан-Удэ носит заявительный характер путем предоставления в Комитет по финансам бюджетных заявок.
Расписание финансирования Программы
Статья расходов Источник финансирования В том числе по годам реализации Программы
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2008 2013
Всего по Программе Всего 82709,0 31168,7 12186,6 3728,9 1250,0 72550,0 203593,2
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 82709,0 31168,7 12186,6 3728,9 1250,0 69260,0 200303,2
Внебюджетные источники - - - - - 3290,0 3290,0
Капитальные вложения Всего 78446,9 29068,7 11386,6 3578,9 - 69240,0 191721,1
Федеральный бюджет - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 78446,9 29068,7 11386,6 3578,9 - 66110,0 188591,1
Внебюджетные источники - - - - - 3130,0 3130,0
НИОКР Всего - - - - - 1060,0 1060,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - 900,0 900,0
Внебюджетные источники - - - - - 160,0 160,0
Прочие нужды Всего 4262,1 2100,0 800,0 150,0 1250,0 2250,0 10812,1
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 4262,1 2100,0 800,0 150,0 1250,0 2250,0 10812,1
Внебюджетные источники - - - - - - -

5.Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчиков
1.Заказчиком Программы является Комитет по образованию г. Улан-Удэ.
2.Реализацию Программы планируется осуществить путем выполнения программных мероприятий. Программные мероприятия могут корректироваться с учетом изменений условий реализации Программы, в том числе изменений бюджетного финансирования. Все изменения и корректировки согласовываются с Комитетом экономического развития и утверждаются председателем Инвестиционного совета.
3.Отчет о ходе реализации Программы составляется ежеквартально (до 15 числа, следующего за отчетным кварталом) и ежегодно (до 20 января). Отчеты предоставляются в Комитет экономического развития для дальнейшего рассмотрения на Инвестиционном совете Администрации г. Улан-Удэ.
6.Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволяет улучшить качество жизни детей г. Улан-Удэ, обеспечить создание равных условий для юных жителей нашего города вне зависимости от территориального места проживания и социального статуса для отдыха, развития физических, интеллектуальных и творческих способностей.
Программа создает условия для удовлетворения нужд населения в получении безопасного и доступного отдыха детей в оздоровительном лагере, получении бесплатных дополнительных образовательных услуг, в достижении самореализации ребенка. Мероприятия по оснащению новейшими техническими средствами муниципальных образовательных учреждений отдаленных микрорайонов позволяют в целом стремиться к выравниванию баланса качества жизни в местах плотной и малоэтажной застройки.
Реализация мероприятий по совершенствованию системы организации досуга ребенка, укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного (внешкольного) образования позволит существенно сократить количество преступлений и правонарушений на микрорайоне, повысить качество дополнительного образования, отдыха и оздоровления.
Укрепление материально-технической базы загородных лагерей, ввод новых корпусов позволит выйти в 2012 году к 93,9-процентному охвату отдыхом и оздоровлением юных горожан в возрасте от 7 до 18 лет всех социальных категорий.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, должный подход к охране объектов образования специализированными службами с применением приборов широкого спектра действия позволят обеспечить безопасность среды жизнедеятельности в школах, дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.
Поощрение, поддержка одаренных детей и финансирование выездов учащихся и детских коллективов на международные, всероссийские и межрегиональные соревнования, фестивали, конкурсы, конференции, олимпиады позволят повысить как количественные, так и качественные показатели побед и иных достижений несовершеннолетних в спорте, творчестве, научной и общественной деятельности.
Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению собственной безопасности в учреждениях образования позволит повысить профессиональную подготовленность участников образовательного процесса к действиям в экстремальных ситуациях, что понизит уровень травматизма в быту, на производстве и при внештатных ситуациях.
7.Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий
7.1.Подпрограмма "Одаренные дети г. Улан-Удэ"
N Задача Показатель Ед. изм. Исходное (базовое) значение индикатора 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Развитие сети учреждений, ведущих работу по всестороннему развитию личности ребенка в г. Улан-Удэ Муниципальные учреждения образования, оснащенные современными техническими средствами обучения, в % к общему числу муниципальных учреждений образования (общеобразовательные учреждения дополнительного образования) % 41,0 41,5 50,9 50,9 51,0 51,5 51,6
2. Выявление (раскрытие), развитие способностей и поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ Дети из г. Улан-Удэ, занявшие призовые места на республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах, в %-х от общего количества участников из г. Улан-Удэ % 30,0 32,0 32,5 33,0 33,1 33,2 33,2
Количество проведенных городских и районных конкурсов, соревнований, смотров с детьми и подростками ед. 23 32 33 33 36 36 36

7.2.Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления"
N Задача Показатель Ед. изм. Исходное (базовое) значение индикатора 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления материальнотехнической базы детских оздоровительных учреждений с возможностью функционирования в круглогодичном режиме Охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью с организацией горячего питания в летнее время года, % от общего количества детей % 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 16,0 16,0
Охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью с организацией горячего питания в зимнее время года, % от общего количества детей % 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 10,0 10,0
Объем привлеченных внебюджетных средств муниципальными оздоровительными лагерями т. р. 2000,0 2150,0 2250,0 2450,0 2570,0 3190,0 3250,0
2. Обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления детей и подростков посредством капитального ремонта существующих оздоровительных учреждений Помещения, соответствующие требованиям надзорных органов после проведения капитального ремонта, в %-х к общему числу существующих помещений составит 70,0% % 50,0 53,0 56,0 58,0 60,0 70,0 70,0
3. Организация качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Улан-Удэ Охват круглогодичным отдыхом и оздоровлением детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих в г. Улан-Удэ, с организацией горячего питания % 91,0 92,0 93,0 93,7 94,0 92,0 93,0
4. Организация профильных детских смен Летние образовательные и трудовые смены, а также профильные смены для одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в %-х к общему числу проводимых смен % 10,0 19,0 20,0 25,0 30,0 33,0 33,0
Количество международных и межрегиональных смен для детей из городовпобратимов Улан-Удэ ед. 3 3 4 4 5 5 5

7.3.Подпрограмма "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности участников образовательного процесса"
N Задача Показатель Ед. изм. Исходное (базовое) значение индикатора 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков Участники образовательного процесса (директора, заведующие учреждениями, лагерями, зам. по АХЧ, учителя физкультуры, химии, физики, ОБЖ, труда), прошедшие обучение по проблемам безопасности, в %-х от общего количества участников образовательного процесса % 13,7 13,7 22,3 22,3 32,4 42,2 42,2
2. Формирование безопасной среды жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях Муниципальные учреждения образования, укрепившие материально-техническую базу, в %-х от общего количества учреждений % 12 13,9 19,1 20,2 22,0 23,1 23,1

Приложения

2007-11-30 Приложение к Постановлению от 30 ноября 2007 года № 629 Подпрограмма

2007-11-30 Приложение к Постановлению от 30 ноября 2007 года № 629 Подпрограмма

2007-11-30 Приложение к Постановлению от 30 ноября 2007 года № 629 Подпрограмма