«Основной целью развития экономического потенциала является снижение дотационности консолидированного бюджета МО «Муйский район» на основе устойчивого экономического роста.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Индикаторы развития экономического потенциала
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Индекс потребительских цен, % 112,6 110,8 109,5 110,0 105,0 Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 705,685 340,0 340,0 160,0 700,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 18297,0 19500,0 20865,0 23160,0 42000,0 Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом, % 112,3 92,7 93,9 100,9 103,8 Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия, руб. 4566,0 5370,0 6229,0 6914,0 10518,0 Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 3,42 3,4 3,37 3,23 3,15 Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % 23,1 23,0 22,9 22,8 22,0 Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума, % 400,7 363 335 335 399 Доходы консолидированного бюджета МО «Муйский район», млн. рублей 211,233 109,426 110,045 116,760 175,1 Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета МО «Муйский район», % к предыдущему году 195,3 48,3 102,5 106,3 107,0 Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Муйский район», % к предыдущему году 152,3 40,7 73,3 101,7 101,0
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры;
привлечение инвестиций на территорию района;
создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов населения;
рост среднемесячной заработной платы.
вовлечение населения в развитие малого бизнеса;
решение вопросов занятости.
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу «Рост экономического потенциала» в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 − 2010 годы и на период до 2017 года»;
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 66619,3 13218,0 2,9 3,2 1,5 53393,7 2008 742,9 0 1,3 0,2 1,0 140,5 2009 495,4 8,0 0,6 0,8 0,0 486,0 2010 7329,1 0,0 0,1 0,9 0,1 7328,0 2011 6378,8 0,0 0,1 0,2 0,1 6378,4 2012 − 2017 51673,1 13210,0 0,8 1,2 0,4 38460,8
Индикаторы развития сферы материального производства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки промышленного производства, млн. рублей 2419,01 3262,107 3379,676 3388,604 19685,0 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,771 1,094 1,131 1,131 3,8 Численность занятых, человек 3137 2982 2985 2996 5180 Средняя заработная плата, рублей 18362 18412 19500 22375 49640
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»»;
Индикаторы 2008 год 2009 Год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки, млн. рублей 2144,02 3030,411 3132,519 3114,660 8165,0 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,910 1,341 1,386 1,375 2,673 Численность занятых, человек 2354 2260 2260 2265 3055 Средняя заработная плата, рублей 18304 20187 22330 25830 60 000
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Добыча полезных ископаемых Всего 4507,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4507,8 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 4507,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4507,8 1 Освоение Молодёжного асбестового месторождения Всего 3960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3960,0 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 3960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3960,0 2 Освоение месторождения олова Моховое Всего 547,8 0,0 0,0 0,0 0,0 547,8 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 547,8 0,0 0,0 0,0 0,0 547,8
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»»;
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки, млн. рублей 141,73 144,75 157,503 178,750 3820,0 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,300 0,341 0,372 0,422 4,1 Численность занятых, человек 472 424 424 424 932 Средняя заработная плата, рублей 11850 13110 13760 15273 17411
Реализация инвестиционных проектов в энергетике
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Производство и распределение электроэнергии Всего 37 955,0 13 210,0 0,0 0,0 0,0 24 745,0 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 37 955,0 13 210,0 0,0 0,0 0,0 24745,0 1 Строительство Мокского гидроузла Всего 37 955,0 13 210,0 0,0 0,0 0,0 24 745,0 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 37 955,0 13 210,0 0,0 0,0 0,0 24745,0
Индикаторы развития промышленности строительных материалов»;
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки, млн. руб. 81,963 31,947 31,243 32,718 4300 Производительность труда на одного занятого, млн.руб. 0,612 0,258 0,252 0,264 6,9 Численность занятых, чел. 134 124 124 124 624 Средняя заработная плата, рублей 19257 22473 23147 24767 40600
Реализация инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Промышленность строительных материалов Всего 13545,5 0,1 0,0 0,0 0,0 13545,4 2008 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 2009 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2,2 2010 6566,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6566,5 2011 5632,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5632,8 2012-2017 1319,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1319,5 1 Строительство цементного завода мощностью до 2 млн. тонн (проектные, общестроительные, пусконаладочные работы, СМР) Всего 13545,2 13545,2 2008 24,42 24,42 2009 2,0 2,0 2010 6566,5 6566,5 2011 5632,8 5632,8 2012-2017 1319,5 1319,5 2 Организация производства строительных блоков и кирпича (ИП Фалилеев А.В.) Всего 0,122 0,062 0,06 2008 2009 0,122 0,062 0,06 2010 2011 2012-2017 3 Организация производства тротуарной плитки (ИП Иванова И.П.) Всего 0,179 0,059 0,120 2008 2009 0,179 0,059 0,120 2010 2011 2012-2017
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса»;
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» Объем отгрузки, млн. рублей 27,516 30,111 31,526 33,386 3360 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,216 0,228 0,234 0,239 6,5 Численность занятых, человек 137 132 135 140 520 Средняя заработная плата, рублей 13648 13720 13840 15225 32000
Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Всего 3839,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3839,0 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 3839,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3839,0 1 Строительство лесоперерабатывающего комплекса Всего 3839,0 3839,0 2008 2009 2010 2011 2012-2017 3839,0 3839,0 2 Организация столярного цеха (ИП Абрамов А.Л.) Всего 0,067 0,059 0,008 2008 2009 0,067 0,059 0,008 2010 2011 2012-2017 3 Организация столярного цеха (ИП Кривогорницев Е.В.) Всего 0,082 0,06 0,022 2008 2009 0,082 0,06 0,022 2010 2011 2012-2017
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности»;
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгруженной продукции по полному кругу в действующих ценах по производству пищевых продуктов, включая напитки, млн. руб. 23,784 24,888 26,885 29,090 40 Выпуск товаров и услуг в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени по крупным и средним предприятиям по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, напитков, табака», млн.рублей на 1 работающего в год 0,595 0,593 0,640 0,677 0,816 Среднегодовая численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, чел 40 42 42 43 49 Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, руб. 9480 9490 9965 10463 17369
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в пищевой и перерабатывающей промышленности
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Всего 4,5 0,1 0,0 0,0 0,0 4.4 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 0,064 0,059 0,0 0,0 0,0 0,005 2010 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2011 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2012-2017 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1 Открытие цеха по производству хлебобулочных изделий (ИП Шункова О.П) Всего 0,4 0,4 2008 2009 2010 0,4 0,4 2011 2012-2017 2 Открытие цеха по производству полуфабрикатов (ИП Шункова О.П) Всего 1,0 1,0 2008 2009 2010 2011 1,0 1,0 2012-2017 3 Развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов (2009г. -ИП Домашевский А.П. сбор дикоросов; 2012 - 2017г.г. - открытие цеха по переработке дикоросов) Всего 0,064 0,059 0,005 2008 2009 0,064 0,059 0,005 2010 2011 2012-2017 4 Открытие цеха по производству молока и кисло - молочной продукции (КФХ "Животновод" Потокин В.П.) Всего 2,0 2,0 2008 2009 2010 1,0 1,0 2011 1,0 1,0 2012-2017
Индикаторы развития сельского хозяйства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. 35,9 36,65 39,88 43,58 48,23
Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн. руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Развитие сельского хозяйства (в рамках Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ") Всего 1,18 1,0 0,0 0,0 0,0 0,18 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 1,18 1,0 0,0 0,0 0,0 0,18 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Развитие животноводства Всего 0,621 0,531 0,09 2008 2009 0,621 0,531 0,09 2010 2011 2012-2017 2 Развитие птицеводства Всего 0,138 0,118 0,02 2008 2009 0,138 0,118 0,02 2010 2011 2012-2017 3 Развитие личных подсобных хозяйств Всего 0,424 0,354 0,07 2008 2009 0,424 0,354 0,07 2010 2011 2012-2017
Индикаторы развития строительного комплекса
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем выполненных работ, млн. руб. 638,24 342,1 250,0 270,0 860,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 15778 15819 16608 17 290 29355 Численность занятых, человек 549 513 515 518 650 Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м. 3,350 3,368 2,985 2,500 4,000 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за год, кв.м. 0,230 0,228 0,203 0,171 0,280 Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в Муйском районе на первичном рынке жилья, лет 0,567 0,584 0,613 0,642 0,577 на вторичном рынке жилья, лет 0,979 1,037 1,121 1,209 1,129 на первичном и вторичном рынке жилья, лет 0,710 0,747 0,793 0,839 0,763 в том числе: цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, руб. 25500 25410 26680 28015 49900 цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья, руб. 14500 14300 14585 14880 25490 цена одного квадратного метра общей площади на первичном и вторичном рынке жилья, руб. 20000 19855 20630 21450 37695 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на душу населения, - всего, кв.м. 2,305 4,512 4,272 4,315 5,643 Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство: А)для жилищного строительства - Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство жилого здания до даты получения разрешения на ввод жилого здания в эксплуатацию, месяцев 18 18 18 18 15 Средняя продолжительность периода с даты подписания протокола о результатах аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства до даты получения разрешения на строительство, месяцев 8 7,8 7,8 7,6 7,6 для комплексного освоения в целях жилищного строительства Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство, месяцев 11 11 10,6 10,6 10,3 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного), месяцев 7,3 7,3 7,3 7,0 6,0 Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка (кроме жилищного) до даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного), месяцев 8,3 8,1 8,1 8,0 7,6 Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного) до даты получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, месяцев 18 18 18 18 15 Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета МО «Муйский район», млн.руб. на 01.01.09г. 23,643 на 01.01.10г. 127,4 на 01.01.11г. 77,4 на 01.01.12г. 0,0 0,0
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 204,3 0.0 1,0 1,1 0,9 201,3 2008 18,9 0,0 0.5 0,1 0,9 17,3 2009 45,6 0,0 0,5 0,7 0,0 44,4 2010 66,5 0,0 0,0 0,3 0,0 66,2 2011 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 2012-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Градостроительное планирование Всего 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2008 1,6 0,0 0,6 0,1 1,0 0,0 2009 1,2 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 2010 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Строительство десяти 2 -ух квартирных домов ОАО "РЖД" (2009г. - 3 дома, 2010г. - 3 дома, 2011г. - 4 дома) Всего 135,0 135,0 2008 2009 40,5 40,5 2010 40,5 40,5 2011 54,0 54,0 2012-2017 3 Строительство индивидуальных жилых домов Всего 66,307 66,307 2008 17,345 17,345 2009 3,912 3,912 2010 25,650 25,650 2011 19,4 19,4 2012-2017
Индикаторы развития транспорта»;
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Грузооборот (без объема перевозок по железной дороге), млн. тонно-км 0,216 0,175 0,180 0,185 0,225 Пассажирооборот (без пассажирооборота по железной дороге), млн. пасс-км 3,413 2,824 2,85 2,9 3,5 Численность занятых всего, человек 1424 1232 1232 1244 1500 В том числе без учета численности занятых в ОАО «РЖД» 21 26 26 28 30 Среднемесячная заработная плата, рублей 29953 32390 35300 38830 49300 В том числе среднемесячная заработная плата без учета фонда оплаты труда ОАО «РЖД», рублей 5150 5340 5447 5556 8340
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий на транспорте
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 409,975 0,0 0,0 0,0 0,0 409,975 2008 222,835 0,0 0,0 0,0 0,0 222,835 2009 111,14 0,0 0,0 0,0 0,0 111,14 2010 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2011 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 2012-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Модернизация Северомуйского тоннеля ОАО "РЖД" Всего 96,245 96,245 2008 96,245 96,245 2009 2010 2011 2012-2017 2 Реконструкция разъезда Аркум ОАО "РЖД" Всего 118,0 118,0 2008 66,86 66,86 2009 51,14 51,14 2010 2011 2012-2017 3 Реконструкция разъезда Кавокта ОАО "РЖД" Всего 119,73 119,73 2008 59,73 59,73 2009 60,0 60,0 2010 2011 2012-2017 4 Перегон Лодья -Оку Всего 76,0 76,0 2008 0,0 0,0 2009 0,0 0,0 2010 50,0 50,0 2011 26,0 26,0 2012-2017
Индикаторы развития связи»;
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Выполнено услуг связи, млн. рублей 40,2 40,229 41,0 42,0 92,0 Численность занятых, человек 245 224 224 226 233 В том числе без учета численности занятых в ОАО «РЖД» 136 134 134 134 138 Среднемесячная заработная плата, рублей 28693 28710 29571 31200 46800 В том числе среднемесячная заработная плата без учета фонда оплаты труда ОАО «РЖД», рублей 11360 11849 12085 12326 18489
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 1,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,9 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2011 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2012-2017 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 1 Организация конного туризма Всего 0,3 0,3 2008 2009 2010 0,3 0,3 2011 2012-2017 2 Организация туров выходного дня Всего 0,1 0,1 2008 2009 2010 2011 0,1 0,1 2012-2017 3 Организация сельского туризма Всего 0,6 0,6 2008 2009 2010 2011 2012-2017 0,6 0,6 4 Организация водного туризма Всего 0,6 0,6 2008 2009 2010 2011 2012-2017 0,6 0,6
Индикаторы развития торговли и потребительского рынка
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Оборот розничной торговли, млн. рублей 911,86 859,91 954,50 1035,637 3210,0 Объем платных услуг, млн. рублей 176,153 188,573 195,0 205,0 375,0 Оборот общественного питания, млн. рублей 35,4 42,55 47,2 51,2 75,0 Численность занятых, человек 1315 1387 1400 1407 1445 Среднемесячная заработная плата, рублей 7537 7600 7980 9030 25980
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере торговли и потребительского рынка
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 2008 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 2009 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 2010 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2011 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 2012 − 2017 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1 Ввод новых объектов розничной торговли за счет нового строительства Всего 22,3 22,3 2008 5,6 5,6 2009 5,7 5,7 2010 9 9 2011 2 2 2012 − 2017 2 Ввод новых объектов оптовой торговли за счет нового строительства Всего 3,0 3,0 2008 2009 3,0 3,0 2010 2011 2012 − 2017 3 Строительство новых объектов общественного питания Всего 10,8 10,8 2008 0,8 0,8 2009 1 1 2010 0,0 0,0 2011 4,0 4,0 2012 − 2017 5,0 5,0 4 Реконструкция рынка в районе временного поселка Таксимо Всего 3,5 3,5 2008 0,0 0,0 2009 0,5 0,5 2010 1,0 1,0 2011 2,0 2,0 2012 − 2017 5 Предоставление дополнительных услуг в сфере общественного питания (ИП Шункова О.П.) Всего 0,4 0,4 2008 2009 0,4 0,4 2010 2011 2012 − 2017
Индикаторы развития малого предпринимательства»;
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Количество малых предприятий, всего 140 138 140 142 190 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей (малые предприятия) 471,6 324 340,2 357,2 1310 Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек 829 555 570 580 820 Занятость в сфере малого предпринимательства, тыс. человек 2,401 2,223 2,273 2,296 2,699 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % 9,1 6,2 6,4 6,6 7,7 Средняя заработная плата на малых предприятиях 12793 11369 11937 13131 25868
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий 1 Реализация МЦП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Муйском районе на 2008 - 2010 годы» Всего 2,42 2,42 2008 0,0 0,0 2009 0,02 0,02 2010 0,3 0,3 2011 2012-2017
«4.1.14 Содействие занятости населения
Основная цель – оказание государственных услуг по содействию трудоустройству и социальной поддержки безработным гражданам, повышение мобильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Индикаторы в области содействия занятости населения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Уровень общей безработицы, % 11,2 11,3 11,3 11,1 7,5 Уровень регистрируемой безработицы, % 1,7 2,2 2,2 2,0 1,5 Уровень трудоустройства ищущих работу граждан, % 57,1 10,8 11,0 14,0 23,0 Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, % 31,6 7,3 9,0 10,0 30,0 Доля безработных направленных на обучение с гарантией трудоустройства к общей численности направленных на обучение, % 31,0 35,0 36,0 37,0 43,0
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение реализации государственной политики занятости населения;
обеспечение государственных гарантий и прав граждан на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве;
организация и оказание государственных услуг в области содействия занятости населения;
определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области содействия занятости населения
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Содействие занятости населения Всего 12,2 6,7 1,9 1,1 0,5 1,9 2008 1,3 0,0 0,7 0,1 0,1 0,4 2009 7,1 6,7 0,1 0,1 0,0 0,2 2010 0,6 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 2011 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 2012-2017 2,7 0,0 0,8 0,6 0,4 0,9 1 Реализация Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2006-2008 годы, на 2009-2010 годы Всего 5,3 1,9 1,0 0,5 1,9 2008 1,3 0,7 0,1 0,1 0,4 2009 0,4 0,1 0,1 0,2 2010 0,6 0,1 0,3 0,1 0,2 2011 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 2012-2017 2,7 0,8 0,6 0,4 0,9 2 Реализация Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ" Всего 6,9 6,7 0,0 0,153 2008 2009 6,9 6,7 0,0 0,153 2010 2011 2012-2017 2012-2017
Организационные мероприятия в области содействия занятости населения»;
Мероприятия Ожидаемый эффект Задача № 1. Реализация государственной политики занятости населения Обеспечение реализации Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2006-2008 годы Разработка и реализация Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2009-2010 годы Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг Задача № 2. Обеспечение государственных гарантий и прав граждан на защиту от безработицы и оказание государственных услуг в области содействия занятости населения Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными Поддержка доходов безработных граждан в период активного поиска работы путем выплат пособий по безработице, оказание материальной помощи, выплат пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, стипендий в период обучения безработных граждан Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Повышение уровня трудоустройства безработных и ищущих работу граждан Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда Повышение качества своевременного и оперативного информирования населения республики об основных направлениях работы органов службы занятости и состоянии рынка труда Еженедельное формирование республиканского банка вакансий Расширение информационного поля и улучшение качества вакансий, в том числе для граждан, испытывающих трудности в поиске работы Проведение совещаний с работодателями республики по содействию занятости населения Расширение возможностей трудоустройства путем увеличения количества вакансий Взаимодействие с министерствами и ведомствами в рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве по трудоустройству Расширение возможностей трудоустройства безработного населения на предприятиях, организациях республики Содействие самозанятости Развитие предпринимательской инициативы у безработных и ищущих работу граждан Организация социальной адаптации безработных граждан на рынке труда Смягчение последствий длительной безработицы, сокращение сроков поиска подходящей работы и приобретение навыков самостоятельного поиска работы безработными гражданами Организация общественных работ Расширение возможностей временного трудоустройства, оказание адресной государственной поддержки безработным гражданам Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Снижение уровня напряженности и повышение конкурентоспособности несовершеннолетних граждан на рынке труда Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые Приобретение и закрепление навыков по профессиям (специальностям), полученных в учебных заведениях, и возможность трудоустройства на постоянные рабочие мест Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы Получение дополнительного источника материальной поддержки, повышение мотивации к труду Задача № 3. Определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации безработных граждан Повышение профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда, обучение по профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда Взаимодействие с заинтересованными министерствами, ведомствами по организации обучения безработных граждан для трудоустройства в их подведомственные организации и учреждения Усиление взаимодействия с работодателями по организации обучения безработных с гарантией трудоустройства Реализация Соглашения о сотрудничестве между Минобразования и науки РБ и Республиканским агентством занятости населения Оказание профориентационных услуг безработным гражданам Повышение качества рабочей силы на рынке труда посредством содействия в выборе сферы деятельности, форм занятости в соответствии с личными интересами, возможностями, потребностями рынка труда
«4.2.1. Развитие социальной сферы
Основной целью развития социальной сферы на среднесрочную перспективу является повышение благосостояния и достижение достойного качества жизни населения района.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Индикаторы социального развития
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 Год Средняя продолжительность жизни, лет 64,0 65,3 66,6 67,8 71,0 - 73,0 Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 3,42 3,4 3,37 3,23 3,15 Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: городских поселений, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 сельских населенных пунктов, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек 220 230 235 240 280
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отраслей социальной сферы:
усиление адресности социальной поддержки населения, обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования, доступность образования и культуры, эффективность медицинского обслуживания, стабильность среды обитания и жилища;
модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и жилищно-коммунального хозяйства;
совершенствование системы оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, легализация «теневой» заработной платы;
обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом.;
создание многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
упрощение процедуры предоставления земельных участков под строительство жилья;
развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному Интернету;
строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог, мостов;
обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества.
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу «Повышение уровня и качества жизни населения» в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 − 2010 годы и на период до 2017 года»;
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 883,6 263,4 311,7 124,9 5,2 178,7 2008 208,0 83,8 50,3 24,7 4,4 44,8 2009 121,4 27,2 62,6 16,3 0,0 15,3 2010 94,3 20,7 61,9 8,4 0,0 3,3 2011 99,4 9,2 81,5 5,7 0,03 2,9 2012-2017 360,7 122,4 55,5 69,7 0,7 112,4
«4.2.2. Социальная защита населения
Основной целью в сфере социальной защиты населения является обеспечение социальных гарантий граждан в соответствии с действующим законодательством и определенных полномочиями Республики Бурятия.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Индикаторы социальной защиты населения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан-получателей социальных выплат, % 11 11 12 17 50 Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % 100 100 100 100 100 Количество инвалидов, прошедших обучение и трудоустроившихся, чел. 1 0 1 1 3 Объем платных социальных услуг, млн. руб. 0,061 0,07 0,08 0,09 0,13 Трудоустройство лиц без определенного места жительства, % от числа обратившихся в органы социальной защиты 0 0 0 1 5 Охват пожилых граждан и инвалидов услугами социального характера на дому, % от общего количества обратившихся в государственные учреждения социальной защиты населения 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата, рублей 12646 13000 14450 16770 25155 Численность занятых, человек 57 54 54 54 54
Реализация инвестиционных проектов социальной защиты населения
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий 1 Реализация МЦП «Старшему поколению - почет и уважение» Всего 2,567 1,232 1,335 2008 0,354 0,232 0,122 2009 0,333 0,200 0,133 2010 0,235 0,100 0,135 2011 0,285 0,150 0,135 2012-2017 1,710 0,900 0,810
«4.2.2.1. Социальная поддержка семьи и детей
Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Индикаторы социальной поддержки семьи и детей
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению, % 100 99,4 99,6 99,8 100 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных: неродственникам в приемные семьи, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 5,3 0 6,2 6,2 18,8 на усыновление (удочерение) в течение года, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 0 12,4 6,2 6,2 18,8 под опеку (попечительство), % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 73,7 56,3 56,3 56,3 43,6 находящихся в подведомственных государственных учреждениях, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 21 31,3 31,3 31,3 18,8 Число детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе: 19 16 16 16 16 переданных неродственникам в приемные семьи 1 0 1 1 3 переданных на усыновление (удочерение) в течение года 0 2 1 1 3 переданных под опеку (попечительство) 14 9 9 9 7 находящихся в подведомственных государственных учреждениях 4 5 5 5 3 Удельный вес детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей, в течение года, % от числа детей, покинувших учреждения социального обслуживания семьи и детей в течение года 96,6 100 96,6 96,7 100 Удельный вес семей, в которых родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в семьях, % от числа семей, состоявших на учете 33,3 42,9 42,9 33,3 40 Количество детей-сирот, обеспеченных жильем в течение года, чел. 0 2 1 1 5 Средняя заработная плата, руб. 14072 17820 19849 21680 34880 Численность занятых, человек 2 2 2 2 2
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних;
- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Индикаторы развития образования и науки
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 Год Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 87,5 83,1 83,2 83,3 85,0 Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений 38 30 31 32 35 Количество государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц 100 100 100 100 100 Численность учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (физические лица), человек 122 107 105 103 100 Численность учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (физические лица), человек 29 27 27 26 26 Охват детей дошкольным образованием 55 56 56 60 90 Количество автономных учреждений 0 0 0 1 2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений , рублей 12820 14520 15250 16320 25790 Численность занятых, человек 661 639 630 620 615
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области образования и науки
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий ВСЕГО 447,3 114,4 219,8 62,2 0,0 51,0 2008 100,8 60,7 25,9 14,1 0,0 0,1 2009 56,3 9,1 41,5 5,6 0,0 0,1 2010 58,1 2,5 51,9 3,7 0,0 0,1 2011 85,5 2,5 79,3 3,7 0,0 0,1 2012-2017 146,6 39,7 21,3 35,0 0,0 50,6 1 Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области образования (всего) Всего 55,1 2,5 9,3 42,3 1,0 2008 11,9 0,2 0,9 10,6 0,1 2009 5,3 0,3 0,6 4,3 0,09 2010 4,7 0,3 1,0 3,4 0,09 2011 4,7 0,3 1,0 3,4 0,09 2012-2017 28,5 1,5 5,9 20,5 0,6 2 Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования (всего) Всего 359,3 90,0 202,4 17,0 50,0 2008 86,6 58,3 25,0 3,3 2009 47,6 6,6 40,0 1,0 2010 50,0 50,0 2011 77,4 77,4 2012-2017 97,7 25,0 10,0 12,7 50,0 Из него: 2.1 Строительство школы на 350 мест в п. Таксимо Всего 85,090 58,33 24,96 1,8 2008 85,090 58,33 24,96 1,8 2009 2010 2011 2012-2017 2.2 Строительство спортзала к школе на 350 мест в п. Таксимо Всего 7,613 6,613 1,0 2008 2009 7,613 6,613 1,0 2010 2011 2012-2017 2.3 Строительство школы на 200 учащихся в п.Усть-Муя Всего 37,7 25,0 10,0 2,7 2008 2009 2010 2011 2012-2017 37,7 25,0 10,0 2,7 2.4 Разработка проектно - сметной документации на строительство ДОУ в микрорайоне "старого" поселка Таксимо Всего 1,495 1,495 2008 1,495 1,495 2009 2010 2011 2012-2017 2.5 Строительство нового здания ДОУ на 12 групп в микрорайоне "старого" поселка Таксимо Всего 167,4 167,4 2008 2009 40,0 40,0 2010 50,0 50,0 2011 77,4 77,4 2012-2017 3. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" Всего 32,9 22,0 8,1 2,9 2008 2,35 0,2 2009 3,4 2,2 0,9 0,3 2010 3,4 2,2 0,9 0,3 2011 3,4 2,2 0,9 0,3 2012-2017 20,4 13,2 5,4 1,8
Индикаторы развития здравоохранения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми 12,88 16,9 16,0 15,5 7,0 Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми 0 25,0 25,0 24,0 18,0 Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: 858,6 527,0 526,0 525,0 520,0 от болезней системы кровообращения 289,5 195,9 193,0 191,0 185,0 от новообразований (злокачественных) 46,1 61,0 60,0 59,0 51,0 от несчастных случаев, отравлений и травм, 250,0 229,7 228,0 226,0 220,0 в т.ч.: от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами1 6,6 6,6 6,5 6,4 6,0 в результате дорожно – транспортных происшествий 32,9 13,2 13,2 13,2 13,0 от самоубийств 52,6 47,3 45,0 43,0 40,0 Средняя продолжительность жизни, лет 64,0 65,3 66,6 67,8 71,0 - 73,0 Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, % 73,0 78,0 80,0 82,0 90,0 Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения 232,0 234,0 236,0 238,0 250,0 Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек 59,2 94,5 94,2 94,0 80,0 Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива3 из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений4 (в %), с достижением в 2011 году 0 / 100 80/20 65/35 30/70 0/100 0/100 Уровень госпитализации на 100 человек населения, % 7,32 22,0 21,8 21,5 21,0 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни 11,7 11,5 11,2 11,0 11,0 Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни 279,4 320,0 320,0 320,0 330,0 Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дни 11,8 11,5 11,3 11,1 10,5 Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе: - стационарная медицинская помощь, койко-дни 0,7629 2,004 2,0527 2,0520 2,0420 - амбулаторная медицинская помощь: амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения 7,5154 7,2800 7,2800 7,2850 7,3000 дневные стационары всех типов, койко-дни 0,7508 0,6814 0,5900 0,6000 0,6000 - скорая медицинская помощь, вызовы 0,2899 0,3160 0,3160 0,3155 0,3125 Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица 15,8 17,6 17,7 17,8 18,0 Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица 65,8 72,3 72,5 72,5 72,5 Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи 0 100 100 100 100 переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности 100 100 100 100 100 переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат 100 100 100 100 100 Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата, рублей, 15406 16400 17304 19035 35595 в т.ч. в бюджетной сфере 14382 15310 16155 17770 33230 Численность занятых, человек, 400 371 370 370 370 в т.ч. в государственных (муниципальных) учреждениях 245 282 282 282 282
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области здравоохранения
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий ВСЕГО 125,3 56,9 0,5 15,2 0,0 52,7 2008 6,2 2,9 0,5 0,8 0,0 2,0 2009 9,3 6,0 0,0 1,9 0,0 1,5 2010 8,7 6,0 0,0 1,5 0,0 1,2 2011 8,7 6,0 0,0 1,6 0,0 1,2 2012-2017 92,3 36,0 0,0 9,4 0,0 46,9 1. Освоение Толмачевского источника Всего 40,0 40,0 2008 2009 2010 2011 2012-2017 40,0 40,0 2 Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области здравоохранения (всего) Всего 28,4 0,5 15,2 12,7 2008 3,3 0,5 0,8 2,0 2009 3,4 1,9 1,5 2010 2,7 1,5 1,2 2011 2,7 1,6 1,2 2012-2017 16,3 9,4 6,9 3 Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" Всего 56,9 56,9 2008 2,9 2,9 2009 6,0 6,0 2010 6,0 6,0 2011 6,0 6,0 2012-2017 36,0 36,0
Индикаторы развития культуры и искусства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем платных услуг, млн. руб. 0,74 0,65 0,67 0,68 1,2 Количество автономных учреждений культуры 0 0 0 0 1 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % 45,5 45,6 45,7 45,8 47,0 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экз. 501,4 506,8 544,2 582,2 699,3 Средняя заработная плата, руб. в т.ч. по муниципальным образованиям 8542 8890 9300 9950 27000 Численность занятых, чел. 82 72 70 68 68
Реализация инвестиционных проектов в области культуры и искусства
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий ВСЕГО 3,4 0,0 0,2 2,9 0,4 0,0 2008 1,4 0,0 0,0 1,0 0,4 0,0 2009 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2010 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1 Проведение ремонта здания Дома культуры в п. Северомуйск Всего 0,200 0,200 2008 2009 0,200 0,200 2010 2011 2012-2017 2. Строительство лесопарка Культуры и отдыха в районе постоянного поселка Таксимо Всего 0,365 0,365 2008 0,365 0,365 2009 2010 2011 2012-2017 3. Поддержка художественных коллективов (за счет субсидии из республиканского бюджета) Всего 1,05 1,05 2008 1,0 1,0 2009 0,0 0,0 2010 0,05 0,05 2011 2012-2017 4. Реализация МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Муйском районе" ( в том числе подпрограмм: "Муниципальный музей"; "Памятники истории и культуры"; "Народные и образцовые коллективы". Всего 1,8 1,8 2008 2009 2010 2011 2012-2017 1,8 1,8
Индикаторы развития физической культуры и спорта»;
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 10,6 14,0 14,5 15,0 17,0 Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. 24 24 25 25 27 Средняя заработная плата, руб. 14768 15300 15648 17540 30870 Численность занятых, чел. 22 21 21 21 23
Реализация инвестиционных проектов в области физической культуры и спорта
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий ВСЕГО 57,1 0,0 2,0 2,6 0,03 52,4 2008 44,1 0,0 0,5 1,6 0,03 42,0 2009 10,9 0,0 0,5 0,0 0,0 10,4 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-2017 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1 Строительство Физкультурно - оздоровительного комплекса во временном поселке Таксимо (МК - 136) Всего 52,0 52,0 2008 42,0 42,0 2009 10,0 10,0 2010 2011 2012-2017 2. Реконструкция стадиона во временном поселке Таксимо (СМП - 670) Всего 0,028 0,028 2008 0,028 0,028 2009 2010 2011 2012-2017 3. Обеспечение спортивным инвентарем муниципальных учреждений района (за счет субсидии из республиканского бюджета) район г. Улан-Удэ Всего 2,0 2,0 2008 1,0 1,0 2009 2010 2011 2012-2017 1,0 1,0 4. Строительство двух спортивных площадок с искусственным покрытием в п. Таксимо Всего 2,1 2,0 0,1 2008 0,6 0,5 0,1 2009 0,5 0,5 2010 2011 2012-2017 1,0 1,0 5. Строительство раздевалки возле хоккейного корта в районе маг. "Багульник" Всего 0,498 0,498 2008 0,498 0,498 2009 2010 2011 2012-2017 6. Строительство раздевалки возле спортивной площадки с искусственным покрытием ( в районе маг. "Север") Всего 0,4 0,4 2008 2009 0,4 0,4 2010 2011 2012-2017
Индикаторы молодежной политики
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. 180 180 190 195 250 Охват молодежи мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, чел. 89 90 95 100 150 Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, единиц 2 6 3 3 5
Реализация инвестиционных проектов в области национальной политики
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий 1 Реализация МЦП «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Муйского района на 2008-2015 годы» Всего 0,759 0,291 0,063 0,405 2008 2009 0,259 0,211 0,043 0,005 2010 0,150 0,080 0,020 0,05 2011 0,05 0,05 2012-2017 0,3 0,3
Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной безопасности
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, единиц 63 28 27 26 25 Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, единиц 52 82 81 80 74 Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц 14 13 12 11 10
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области правоохранительной деятельности и дорожной безопасности
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий 1 Реализация МЦП «Профилактика правонарушений на 2007- 2010г.г.» Всего 0,391 0,391 2008 0,341 0,341 2009 0,025 0,025 2010 0,025 0,025 2011 2012-2017
Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: городских поселений, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 сельских населенных пунктов, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Обеспеченность приборами учета: Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 9,2 10,1 12,4 13,7 50,0 Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 9,2 10,1 12,4 13,7 50,0 Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 98,0 98,0 99,0 99,2 100,0 Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 8,4 8,5 8,6 8,8 40,0 Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей , % 12,0 23,0 23,0 23,0 20,0 Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % 24,0 25,0 26,1 26,3 21,0 Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем, %, из них: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % - - - - - Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % 4,76 4,76 4,94 5,16 4,7 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % 4,7 4,9 5,1 5,5 4,5 Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма, семей 139 175 170 168 150 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами - всего, % 78,7 85,6 100,0 100,0 100,0 в том числе: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % 1,8 2,0 16,4 16,7 13,0 управление товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированным потребительским кооперативом, % 10,1 10,1 20,0 20,0 24,0 управление управляющей организацией, % 66,8 73,5 63,6 63,3 63,0 в том числе: управление управляющей организацией муниципальной формы собственности, % - - - - - управление управляющей организацией государственной формы собственности, % - - - - - управление управляющей организацией частной формы собственности, % 66,8 73,5 63,6 63,3 63,0 управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % - - - - - Коэффициент износа основных фондов, % 47,0 49,0 50,1 51,3 45,0 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % 83,0 100,0 100,0 100,0 50 Среднемесячная заработная плата, рублей 10890 12600 13271 14067 23632 Численность занятых, человек 472 424 424 424 432
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 246,7 91,8 89,2 39,7 4,8 21,3 2008 54,8 20,2 23,5 6,6 4,1 0,5 2009 44,1 12,0 20,3 8,5 0,0 3,2 2010 27,0 12,2 10,0 3,0 0,0 1,9 2011 4,8 0,7 2,3 0,3 0,03 1,5 2012-2017 116,0 46,7 33,2 21,3 0,7 14,1 из них : 1 Реализация РЦП "Чистая вода Республики Бурятия" на 2008 - 2020 годы Всего 17,25 10,0 0,73 6,5 2008 2009 2010 2011 2,25 2,2 0,03 0,22 2012-2017 15,0 8,0 0,7 6,3 2 Разработка муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Муйский район" в составе РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры РБ в 2008 − 2010 годах и на период до 2019 года» Всего 0,505 0,497 0,008 2008 0,505 0,497 0,008 2009 2010 2011 2012-2017 3 Разработка проектно - сметной документации в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Муйский район" Всего 2,1 2,0 0,1 2008 2009 2,1 2,0 0,1 2010 2011 2012-2017 4 Проведение ремонта жилья Всего 26,5 22 2,1 1,1 1,3 2008 1,1 1,0 0,05 2009 12,6 10,7 0,7 0,7 0,6 2010 12,8 11,4 0,4 0,4 0,6 2011 2012-2017 5 Реализация МЦП «Жилище» Всего 169,8 69,8 54,7 31,8 13,5 2008 36,0 20,1 14,0 1,4 0,5 2009 25,9 1,5 15,1 6,7 2,6 2010 4,4 0,7 0,3 2,2 1,3 2011 2,5 0,7 0,3 0,3 1,3 2012-2017 101,0 46,7 25,2 21,3 7,8
Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек 220 230 235 240 280 Доля населения, охваченного телефонной связью, всего % 18,7 19 19,2 19,3 20 Доля населения, охваченного мобильной связью, всего % 62,6 79 81 83 90
Реализация инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды и природопользования
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего Всего 110,2 77,0 28,2 5,0 2008 2009 2010 2011 70,2 57 13,2 2012-2017 40,0 20,0 15,0 5,0 1 Крепление берега р. Муя в п. Таксимо Всего 70,2 57 13,2 2008 2009 2010 2011 70,2 57 13,2 2012-2017 .2 Проектирование и строительство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов в п.п. Таксимо и Северомуйск Всего 40,0 20,0 15,0 5,0 2008 2009 2010 2011 2012-2017 40,0 20,0 15,0 5,0
Индикаторы инвестиционной деятельности
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 705,685 340,0 340,0 160,0 700,0 Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году 176 62 84 33 105 - 110
Объемы финансирования в рамках Программы
Наименование раздела, срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб. Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего 2008-2017 годы 68675,4 13558,4 484,9 148,8 10,9 54472,4 2008 955,0 83,8 52,1 24,9 9,0 785,2 2009 616,8 35,2 63,1 17,0 0,0 501,3 2010 7424,1 20,7 62,0 9,3 0,8 7331,3 2011 6548,4 66,2 94,9 6,0 0,1 6381,3 2012-2017 53131,1 13352,4 212,8 91,6 1,1 39473,1 1. Рост экономического потенциала Всего 2008-2017 годы 66619,3 13218,0 2,9 3,2 1,5 53393,7 2008 742,9 0,0 1,3 0,2 1,0 740,5 2009 495,4 8,0 0,6 0,8 0,0 486,0 2010 7329,1 0,0 0,1 0,9 0,1 7328,0 2011 6378,8 0,0 0,1 0,2 0,1 6378,4 2012-2017 51673,1 13210,0 0,8 1,2 0,4 38460,8 2. Повышение уровня и качества жизни населения Всего 2008-2017 годы 883,6 263,4 311,7 124,9 5,2 178,7 2008 208,0 83,8 50,3 24,7 4,4 44,8 2009 121,4 27,2 62,6 16,3 0,0 15,3 2010 94,3 20,7 61,9 8,4 0,0 3,3 2011 99,4 9,2 81,5 5,7 0,03 2,9 2012-2017 360,7 122,4 55,5 69,7 0,7 112,4 3. Развитие инфраструктуры Всего 2008-2017 годы 1172,2 77,0 170,3 2020,7 4,2 900 2008 4,0 0,0 0,5 0,0 3,5 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 2011 70,2 57 13,2 0,0 0,0 0,0 2012-2017 1097,3 20,0 156,6 20,7 0,0 900,0
Индикаторы в сфере имущественных и земельных отношений
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО «Муйский район» от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество, % 3,6 раза 155 69 104 130 Доходы от вовлечения государственного имущества в арендные отношения, млн. руб. 3,217 2,880 3616 3735 4,0 Доходы от приватизации государственного имущества, млн. руб. 11,312 0,376 0 0 0 Доходы от продажи земельных участков, млн. руб. 0,789 0,300 0,140 0,140 0,2 Оформление прав собственности на объекты недвижимости, шт. 91 139 116 127 140 в том числе земельные участки, шт. 45 65 66 67 70 Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в районе, % - - - - 3,7 Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в % к предыдущему году 173 72,2 104,3 105,5 105,0 Показатель оборота земельных участков по району, в % по отношению к предыдущему году (по количеству зарегистрированных прав на земельные участки и сделок с ними) 131 112,7 104,2 105,4 105,0 Рост числа земельных участков, вовлеченных органами местного самоуправления в хозяйственный оборот, в % по отношению к предыдущему году - - - - - Доля земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, выделенных за счет земельной дли от общего числа земельных долей, представленных на территории района - - - - - Соотношение рыночной стоимости муниципальной недвижимости, предоставляемой в аренду, и её арендной платы, % 1,0 5,0 11,0 11,0 12,0
Индикаторы муниципальных финансов
Индикатор 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 год 2017г. Полнота исполнения расходных обязательств Муйского района, % 100 100 100 100 100 Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, тыс.рублей 0 0 0 0 0 Объем задолженности консолидированного бюджета МО «Муйский район» по исполнению обязательств перед гражданами, тыс.рублей 0 0 0 0 0 Расходы консолидированного бюджета МО «Муйский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района, рублей 4060 3580 2667 2880 4835 Доля расходов консолидированного бюджета МО «Муйский район» на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, % 0 0 0 0 1,0
« 5.5. Кадровая политика в органах местного самоуправления
Цель кадровой политики − обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового, в первую очередь, руководящего состава, способного успешно решать задачи в современных условиях .
Задачи в области кадровой политики:
подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях муниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой культуры и нравственных качеств;
повышение качественного уровня кадрового состава органов местного самоуправления;
формирование и качественное развитие «кадрового резерва Муйского района»;
обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе.
Мероприятия кадровой политики предусматривают:
обеспечение преемственности и обновления органов местного самоуправления;
привлечение на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов из сферы производства, науки, бизнеса;
повышение значения профессионально-образовательной квалификации при решении вопроса о назначении руководящих кадров;
соблюдение последовательности выдвижения кадров на руководящие должности с учетом поэтапного овладения профессией, приобретения управленческих навыков и расширения масштаба деятельности;
совершенствование нормативного правового и организационно-методического обеспечения кадровой работы;
гласность при организации и проведении кадровой работы.
Индикаторы кадровой политики в органах муниципальной власти
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % 52 49 52 56 70 Численность лиц, занятых в органах метного самоуправления, человек на 10000 населения 44,9 33,1 32,6 32,2 31,5 Численность муниципальных служащих в органах метного самоуправления, человек на 10000 населения 32,4 31,8 31,3 30,8 30,1
Индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования «Муйский район» на 2008 – 2010 годы и на период до 2017 года
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год 1. Развитие экономического потенциала Макроэкономика Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей 211,233 109,426 110,045 116,760 175,1 Среднемесячная заработная плата, рублей 18297 19500 20865 23160 42000 Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 3,42 3,4 3,37 3,23 3,15 Материальное производство Объем отгрузки, млн. рублей 2419,01 3262,107 3379,676 3388,604 19685,0 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,771 1,094 1,131 1,131 3,8 Численность занятых, тыс. человек 3137 2982 2985 2996 5180 Средняя заработная плата, рублей 18362 18412 19500 22375 49640 Сельское хозяйство Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей 35,9 36,65 39,88 43,58 48,23 Строительство Объем выполненных работ, млн. руб. 638,24 342,1 250,0 270,0 860,0 Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м. 3,350 3,368 2,985 2,500 4,000 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, кв.м. 0,230 0,228 0,203 0,171 0,280 Среднемесячная заработная плата, рублей 15778 15819 16608 17290 29355 Численность занятых, человек 549 513 515 518 650 Транспорт Грузооборот, млн. тонно-км 0,216 0,175 0,180 0,185 0,225 Пассажирооборот, млн. пасс-км 3,413 2,824 2,85 2,9 3,5 Численность занятых, человек 1424 1232 1232 1244 1500 Среднемесячная заработная плата, рублей 29953 32390 35300 38830 49300 Связь Выполнено услуг связи, млн. рублей 40,2 40,229 41,0 42,0 92,0 Численность занятых, человек 245 224 224 226 233 Среднемесячная заработная плата, рублей 28693 28710 29571 31200 46800 Малое предпринимательство Количество малых предприятий, всего 140 138 140 142 190 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей 471,6 324,0 340,2 357,2 1310,0 Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек 829 555 570 580 820 Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, рублей 12793 11369 11937 13131 25868 Торговля и потребительский рынок Оборот розничной торговли, млн. рублей 911,86 859,91 954,5 1035,6 3210,0 Оборот общественного питания, млн. рублей 35,4 42,55 47,2 51,2 75,0 Численность занятых, человек 1315 1387 1400 1407 1445 Среднемесячная заработная плата, рублей 2. Развитие инфраструктуры Связь и информатизация Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек 220 230 235 240 280 Доля населения, охваченного телефонной связью, всего, % 18,7 19,0 19,2 19,3 20,0 Доля населения, охваченного мобильной связью, всего, % 62,6 79,0 81,0 83,0 90,0 3. Развитие социальной сферы Социальная защита Соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан-получателей социальных выплат, % 11 11 12 17 50 Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата, рублей 16246 13000 14450 16770 25155 Численность занятых, человек 57 54 54 54 54 Образование и наука Охват детей дошкольным образованием 55 56 56 60 90 Количество автономных учреждений 0 0 0 1 2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 87,5 83,1 83,2 83,3 85,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, рублей 12820 14520 15250 16320 25790 Здравоохранение Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми 12,88 16,9 16,0 15,5 7,0 Средняя продолжительность жизни, лет 64 65,3 66,6 67,8 71,0 – 73,0 Уровень госпитализации на 100 человек населения 7,32 22,0 21,8 21,5 21,0 Уровень диспансеризации (человек на 1 тыс. населения) 232,0 234,0 236,0 238,0 250,0 Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений (в %) с достижением в 2011 году 0 / 100 80/20 65/35 30/70 0/100 0/100 Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек) 59,2 94,5 94,2 94,0 80,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 15406 16400 17304 19035 35595 Численность занятых, человек 400 371 370 370 370 Культура и искусство Объем платных услуг, млн. рублей 0,74 0,65 0,67 0,68 1,2 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, % 45,5 45,6 45,7 45,8 47,0 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экз. 501,4 506,8 544,2 582,2 699,3 Среднемесячная заработная плата, Рублей 8542 8890 9300 9950 27000 Численность занятых, человек 82 72 70 68 68 Физическая культура и спорт Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 10,6 14,0 14,5 15,0 17,0 Обеспеченность спортивными сооружениями, единиц 24 24 25 25 27 Среднемесячная заработная плата, рублей 14768 15300 15648 17540 30870 Численность занятых, человек 22 21 21 21 23 Жилищно-коммунальное хозяйство Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % 4,76 4,76 4,94 5,16 4,7 Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма, тыс. семей 139 175 170 168 150 Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % городских поселений, % 100 100 100 100 100 сельских населенных пунктов, % 100 100 100 100 100 Среднемесячная заработная плата, Рублей 10890 12600 13271 14067 23632 Численность занятых, человек 472 424 424 424 432 Безопасность жизнедеятельности Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, % 12,9 20,3 20,0 19,9 18,5 Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. 14 13 12 11 10
№ п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. руб. | Краткая характеристика проекта, мероприятия | Прирост мощности по проекту в натуральных единицах измерения | Ожидаемые результаты | |||||
Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |
Всего по Программе | Всего 2008-2017г.г. | 68675,355 | 13558,4 | 484,9228 | 148,7961 | 10,898 | 54472,3676 | ||||
2008 | 954,964 | 83,810 | 52,071 | 24,898 | 8,960 | 785,225 | |||||
2009 | 616,813 | 35,253 | 63,165 | 17,041 | 0,000 | 501,355 | |||||
2010 | 7424,078 | 20,695 | 61,980 | 9,287 | 0,788 | 7331,328 | |||||
2011 | 6548,380 | 66,175 | 94,859 | 5,941 | 0,090 | 6381,315 | |||||
2012-2017 | 53131,121 | 13352,438 | 212,848 | 91,630 | 1,060 | 39473,145 | |||||
Приоритет №1 Рост экономического потенциала | |||||||||||
Всего по направлению "Рост экономического потенциала" | Всего 2008-2017г.г. | 66619,2619 | 13218,0 | 2,8888 | 3,2285 | 1,475 | 53393,66 | ||||
2008 | 742,922 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 740,5 | |||||
2009 | 495,3889 | 8,0 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 486,0 | |||||
2010 | 7329,048 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 7328,0 | |||||
2011 | 6378,804 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 6378,4 | |||||
2012-2017 | 51673,1 | 13210,0 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 38460,8 | |||||
"Добыча полезных ископаемых" | Всего | 10605,472 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10605,472 | ||||
2008 | 468,988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,0 | |||||
2009 | 317,284 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,3 | |||||
2010 | 633,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,5 | |||||
2011 | 636,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636,1 | |||||
2012-2017 | 8549,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8549,7 | |||||
"Энергетика" | Всего | 37955 | 13210,0 | 0 | 0 | 0 | 24745 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012-2017 | 37955 | 13210 | 0 | 0 | 0 | 24745 | |||||
"Промышленность строительных материалов" | Всего | 13545,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 13545,4 | ||||
2008 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | |||||
2009 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | |||||
2010 | 6566,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6566,5 | |||||
2011 | 5632,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5632,8 | |||||
2012-2017 | 1319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1319,5 | |||||
"Лесопромышленный комплекс" | Всего | 3839,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3839,03 | ||||
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2009 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2012-2017 | 3839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3839,0 | |||||
"Пищевая промышленность" | Всего | 4,464 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 4,405 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0,064 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | |||||
2010 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | |||||
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2012-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
"Сельское хрозяйство" | Всего | 1,183 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 1,183 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | |||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
"Строительство" | Всего | 204,3333 | 0,0 | 0,9938 | 1,0885 | 0,944 | 201,307 | ||||
2008 | 18,909 | 0 | 0,53 | 0,09 | 0,944 | 17,345 | |||||
2009 | 45,574 | 0,000 | 0,464 | 0,699 | 0 | 44,412 | |||||
2010 | 66,45 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 66,15 | |||||
2011 | 73,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | |||||
2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
"Транспорт" | Всего | 409,975 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 409,975 | ||||
2008 | 222,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,835 | |||||
2009 | 111,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,14 | |||||
2010 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | |||||
2011 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | |||||
2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
"Туризм" | Всего | 1,643 | 0,0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,943 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,343 | |||||
2011 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | |||||
2012-2017 | 1,2 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 | |||||
"Торговля и общественное питание" | Всего | 40,03 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 40,03 | ||||
2008 | 6,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | |||||
2009 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | |||||
2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
2012-2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
"Развитие малого предпринимательства" | Всего | 0,32 | 0,0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Приоритет №2 Повышение уровня и качества жизни населения | |||||||||||
Всего по направлению "Повышение уровня и качества жизни населения" | Всего 2008-2017г.г. | 883,859 | 263,4 | 311,734 | 124,8776 | 5,179 | 178,7076 | ||||
2008 | 208,028 | 83,810 | 50,301 | 24,706 | 4,449 | 44,762 | |||||
2009 | 121,424 | 27,243 | 62,578 | 16,257 | 0,000 | 15,346 | |||||
2010 | 94,2995 | 20,695 | 61,851 | 8,434 | 0,000 | 3,320 | |||||
2011 | 99,376 | 9,175 | 81,530 | 5,741 | 0,030 | 2,900 | |||||
2012-2017 | 360,732 | 122,438 | 55,474 | 69,740 | 0,700 | 112,380 | |||||
"Социальная защита населения" | Всего | 2,917 | 0,0 | 0 | 1,582 | 0 | 1,3346 | ||||
2008 | 0,354 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | 0,000 | 0,122 | |||||
2009 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,133 | |||||
2010 | 0,235 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,135 | |||||
2011 | 0,285 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,135 | |||||
2012-2017 | 1,71 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,810 | |||||
"Развитие образования и науки" | Всего | 447,339 | 114,4 | 219,785 | 62,175 | 0 | 50,986 | ||||
2008 | 100,844 | 60,729 | 25,861 | 14,120 | 0,000 | 0,134 | |||||
2009 | 56,279 | 9,064 | 41,484 | 5,639 | 0,000 | 0,092 | |||||
2010 | 58,094 | 2,450 | 51,880 | 3,669 | 0,000 | 0,095 | |||||
2011 | 85,546 | 2,450 | 79,280 | 3,721 | 0,000 | 0,095 | |||||
2012-2017 | 146,576 | 39,700 | 21,280 | 35,026 | 0,000 | 50,570 | |||||
"Развитие здравоохранения" | Всего | 125,28 | 56,9 | 0,506 | 15,1745 | 0 | 52,716 | ||||
2008 | 6,23 | 2,93 | 0,51 | 0,78 | 0,00 | 2,02 | |||||
2009 | 9,31 | 5,96 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,50 | |||||
2010 | 8,70 | 6,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,15 | |||||
2011 | 8,72 | 6,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,15 | |||||
2012-2017 | 92,32 | 36,00 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 46,90 | |||||
"Развитие культуры и искусства" | Всего | 3,415 | 0,0 | 0,2 | 2,85 | 0,365 | 0 | ||||
2008 | 1,365 | 0 | 0 | 1 | 0,365 | 0 | |||||
2009 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012-2017 | 1,8 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | |||||
"Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 57,05 | 0,0 | 2 | 2,622 | 0,028 | 52,4 | ||||
2008 | 44,126 | 0,000 | 0,476 | 1,622 | 0,028 | 42,000 | |||||
2009 | 10,924 | 0,000 | 0,524 | 0,000 | 0,000 | 10,400 | |||||
2010 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012-2017 | 2 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Национальная политика | Всего | 0,759 | 0,3 | 0,063 | 0,4051 | 0 | 0 | ||||
2008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 0,259 | 0,211 | 0,043 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 0,150 | 0,080 | 0,020 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012-2017 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | |||||
Обеспечение безопасности жизнедеятельности | Всего | 0,391 | 0,0 | 0 | 0,391 | 0 | 0 | ||||
2008 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012-2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
"Жилищно - коммунальное хозяйство" | Всего | 246,706 | 91,8 | 89,18 | 39,678 | 4,786 | 21,271 | ||||
2008 | 54,765 | 20,152 | 23,458 | 6,610 | 4,056 | 0,489 | |||||
2009 | 44,091 | 12,011 | 20,327 | 8,531 | 0,000 | 3,222 | |||||
2010 | 27,049 | 12,165 | 9,951 | 2,993 | 0,000 | 1,940 | |||||
2011 | 4,775 | 0,725 | 2,250 | 0,250 | 0,030 | 1,520 | |||||
2012-2017 | 116,026 | 46,738 | 33,194 | 21,294 | 0,700 | 14,100 | |||||
Приоритет № 3. Развитие инфраструктуры | |||||||||||
Всего по направлению "Развитие инфраструктуры" | Всего 2008-2017г.г. | 1172,234 | 77,0 | 170,3 | 20,69 | 4,244 | 900 | ||||
2008 | 4,014 | 0 | 0,5 | 0 | 3,514 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | |||||
2011 | 70,2 | 57 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012-2017 | 1097,29 | 20 | 156,6 | 20,69 | 0 | 900 | |||||
"Дорожное хозяйство" | Всего | 1060,879 | 0,0 | 142,1 | 15,69 | 3,089 | 900 | ||||
2008 | 3,589 | 0 | 0,5 | 0 | 3,089 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012-2017 | 1057,29 | 0 | 141,6 | 15,69 | 0 | 900 | |||||
"Электросетевое хозяйство" | Всего | 1,155 | 0,0 | 0 | 0 | 1,155 | 0 | ||||
2008 | 0,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,425 | 0,000 | |||||
2009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 0,73 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 0,000 | |||||
2011 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012-2017 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
"Охрана окружающей среды" | Всего | 110,2 | 77,0 | 28,2 | 5 | 0 | 0 | ||||
2008 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 | 70,2 | 57,000 | 13,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012-2017 | 40 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Расходы местного бюджета, направляемые на инвестиционную и инновационную деятельность, млн. рублей | Всего | 66,8 | 0,0 | 0 | 65,252 | 1,548 | 0 | ||||
2008 | 8,985 | 8,2 | 0,8 | ||||||||
2009 | 8,313 | 8,3 | 0,0 | ||||||||
2010 | 3,408 | 2,7 | 0,7 | ||||||||
2011 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2012-2017 | 46,094 | 46,1 | 0,0 | ||||||||
Приоритет №1 Рост экономического потенциала | |||||||||||
Всего по направлению "Рост экономического потенциала" | Всего | 66619,2619 | 13218,0 | 2,9 | 3,2 | 1,5 | 53393,7 | ||||
2008 | 742,922 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 740,5 | |||||
2009 | 495,3889 | 8,0 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 486,0 | |||||
2010 | 7329,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 7328,0 | |||||
2011 | 6378,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 6378,4 | |||||
2012-2017 | 51673,099 | 13210,0 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 38460,8 | |||||
Добыча полезных ископаемых | |||||||||||
Всего по направлению "Добыча полезных ископаемых" | Всего | 10605,472 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10605,5 | ||||
2008 | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,0 | |||||
2009 | 317,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,3 | |||||
2010 | 633,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,5 | |||||
2011 | 636,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636,1 | |||||
2012-2017 | 8549,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8549,7 | |||||
1 | Освоение Молодежного месторождения хризотил - асбеста | Всего | 3960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3960,0 | Строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке длиноволоконного асбеста производительностью 1 млн.тонн асбеста в год | 1 млн.тонн асбеста в год | Создание 550 рабочих мест. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей. |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 3960 | 3960 | |||||||||
2 | Освоение Мохового месторождения олова | Всего | 547,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,8 | Строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке 300,0 тыс. тонн руды в год | 300,0 тыс. тонн руды в год | Создание 240 рабочих мест. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей. |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 547,8 | 547,8 | |||||||||
3 | Проведение геологоразведочных работ золотодобывающими предприятиями района | Всего | 4948,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4948,9 | Проведение геологоразведочных работ | Перевод прогнозных ресурсов в промышленную категорию | |
2008 | 236,1 | 236,1 | |||||||||
2009 | 232,1 | 232,1 | |||||||||
2010 | 553,1 | 553,1 | |||||||||
2011 | 555,7 | 555,7 | |||||||||
2012-2017 | 3371,9 | 3371,9 | |||||||||
4 | Строительство склада ГСМ предприятием ОАО "Бурятзолото" | Всего | 4,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | строительство здания | Улучшение экологической и пожарной безопасности | |
2008 | 4,65 | 4,65 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012-2017 | 0 | ||||||||||
5 | Модернизация рудника Ирокинда ОАО "Бурятзолото" | Всего | 710,033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,0 | Замена парка перфораторов, применение буровых установок собственного изготовления, замена а/ машин "Урал" на "Татра" и др. меропр. | Повышение эффетивности производства работ | |
2008 | 75,008 | 75,008 | |||||||||
2009 | 75,025 | 75,025 | |||||||||
2010 | 70 | 70,0 | |||||||||
2011 | 70 | 70,0 | |||||||||
2012-2017 | 420 | 420,0 | |||||||||
6 | Строительство 2 очереди административно - бытового корпуса в п. Таксимо предприятием ООО "Артель старателей Западная" | Всего | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | Достройка 2-го и строительство 3 -го этажа здания АБК | Улучшение условий труда работников | |
2008 | 0 | 0 | |||||||||
2009 | 1 | 1,0 | |||||||||
2010 | 0,35 | 0,35 | |||||||||
2011 | 0,35 | 0,35 | |||||||||
2012-2017 | 0 | ||||||||||
7 | Ввод дополнительных мощностей предприятием ООО "Золотой Восток - Сибирь" | Всего | 182,389 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,4 | Проведение ГРР и горно - подготовительных работ на золотодобывающих участках. Монтаж драги. | Увеличение объема добычи золота. Увеличение числа рабочих мест. | |
2008 | 153,23 | 153,230 | |||||||||
2009 | 9,159 | 9,159 | |||||||||
2010 | 10 | 10,0 | |||||||||
2011 | 10 | 10,0 | |||||||||
2012-2017 | 0 | ||||||||||
8 | Организация добычи золота предприятием ООО "РудКаралон" (Каралонское рудное поле) | Всего | 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Проведение горно - подготовительных работ | Организация добычи золота. Увеличение объема промышленного производства. Увеличение числа рабочих мест. | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012-2017 | 250 | 250 | |||||||||
Энергетика | |||||||||||
Всего по направлению "Энергетика" | Всего | 37955 | 13210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24745,0 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012 - 2017 | 37955 | 13210 | 0 | 0 | 0 | 24745 | |||||
9 | Строительство Мокского гидроузла на реке Витим мощностью 1 410 Мвт с выработкой электроэнергии 5 570 млн.кВт.час. | Всего | 37955 | 13210 | 0 | 0 | 0 | 24745 | Проведение проектно - изыскательских работ. Ввод в эксплуатацию первого агрегата Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015 год) | 1410 МВт | Создание 500 рабочих мест. Обеспечение э/энергией горно - рудной промышленности. Увеличение налоговых платежей. |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 37955 | 13210 | 24745 | ||||||||
Промышленность строительных материалов | |||||||||||
Всего по направлению "Промышленность строительных материалов" | Всего | 13545,5 | 0,1208 | 0 | 0 | 0 | 13545,400 | ||||
2008 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | |||||
2009 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | |||||
2010 | 6566,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6566,5 | |||||
2011 | 5632,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5632,8 | |||||
2012 - 2017 | 1319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1319,5 | |||||
10 | Строительство цементного завода мощностью до 2 млн. тонн. (проектные, общестроительные, пусконаладочные работы, строительно - монтажные работы) | Всего | 13545,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13545,22 | Строительство цементного завода, мощностью до 2 млн.тонн в год | до 2 млн.тонн цемента в год | Создание 500 рабочих мест. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей. |
2008 | 24,42 | 24,42 | |||||||||
2009 | 2 | 2 | |||||||||
2010 | 6566,5 | 6566,5 | |||||||||
2011 | 5632,8 | 5632,8 | |||||||||
2012 - 2017 | 1319,5 | 1319,5 | |||||||||
11 | Организация производства строительных блоков и кирпича (ИП Фалилеев А.В.) | Всего | 0,122 | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | Организация производства | Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей. | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,122 | 0,062 | 0,060 | ||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0,000 | ||||||||||
12 | Организация производства тротуарной плитки (ИП Иванова И.П.) | Всего | 0,179 | 0,0588 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | Организация производства | Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей. | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,179 | 0,059 | 0,120 | ||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0,000 | ||||||||||
Лесопромышленный комплекс | |||||||||||
Всего по направлению "Лесопромышленный комплекс" | Всего | 3839,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3839,03 | ||||
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2009 | 0,1 | 0,119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,030 | |||||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2012 - 2017 | 3839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3839,0 | |||||
13 | Строительство лесоперерабатывающего комплекса ООО "Золотой Восток - Сибирь" | Всего | 3839,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3839,0 | Строительство ЛПК : - Лесопильный завод с сушилками мощностью 500,0 тыс.м3 в год; - Завод по производству шпона мощностью 250,0 тысяч м3 в год; - Теплоэлектростанция мощностью 15 МВт. | продукция лесопереработки до 500,0 тыс.м3; производство шпона до 250,0 тыс.м3. | Организация переработки древесины. Создание 380 рабочих мест. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей. |
2008 | 0,0 | ||||||||||
2009 | 0,0 | ||||||||||
2010 | 0,0 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
2012 - 2017 | 3839,0 | 3839,0 | |||||||||
14 | Организация столярного цеха (ИП Абрамов А.Л.) | Всего | 0,067 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | Открытие столярного цеха | Изготовление столрных изделий. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей. | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,067 | 0,059 | 0,008 | ||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
2012 - 2017 | 0,000 | ||||||||||
15 | Организация столярного цеха (ИП Кривогорницев Е.В.) | Всего | 0,082 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | Открытие столярного цеха | Изготовление столрных изделий. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей. | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,082 | 0,060 | 0,022 | ||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
2012 - 2017 | 0,000 | ||||||||||
Пищевая промышленность | |||||||||||
Всего по направлению "Пищевая промышленность" | Всего | 4,464 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 4,405 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0,064 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | |||||
2010 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | |||||
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | |||||
2012 - 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |||||
16 | Открытие цеха по производству хлебобулочных изделий (ИП Шункова О.П) | Всего | 0,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | Производство хлебобулочных изделий | Развитие пищевой промышленности в районе | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0,4 | 0,400 | |||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
17 | Открытие цеха по производству полуфабрикатов (ИП Шункова О.П) | Всего | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Производство полуфабрикатов | Развитие пищевой промышленности в районе | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 1 | 1,0 | |||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
18 | Развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов (2009г. -ИП Домашевский А.П. сбор дикоросов; 2012 - 2017г.г. - открытие цеха по переработке дикоросов) | Всего | 1,064 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,005 | Сбор дикоросов | Развитие пищевой промышленности в районе | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,064 | 0,059 | 0,005 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 1 | 1,0 | |||||||||
19 | Открытие цеха по производству молока и кисло - молочной продукции (КФХ "Животновод" Потокин В.П.) | Всего | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Приобретение оборудования по переработке молока, мощностью 500, литров в сутки. Производство молока и кисло - молочной продукции. | Развитие пищевой промышленности в районе. | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 1 | 1,0 | |||||||||
2011 | 1 | 1,0 | |||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Сельское хозяйство | |||||||||||
Всего по направлению "Сельское хозяйство" | Всего | 1,183 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 1,183 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | |||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012 - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Развитие животноводства (в рамках Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ") | Всего | 0,621 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | Разведение свиней и КРС | Развитие животноводства | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,621 | 0,531 | 0,09 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
21 | Развитие птицеводства (в рамках Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ") | Всего | 0,138 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | Разведение птиц | Развитие птицеводства | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,138 | 0,118 | 0,02 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
22 | Развитие личных подсобных хозяйств (в рамках Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ") | Всего | 0,424 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | Организация и расширение личных подсобных хозяйств | Развитие личных подсобных хозяйств | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,424 | 0,354 | 0,07 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Строительство | |||||||||||
Всего по направлению "Строительство" | Всего | 204,3333 | 0,0 | 0,9938 | 1,0885 | 0,944 | 201,307 | ||||
2008 | 18,909 | 0 | 0,53 | 0,09 | 0,944 | 17,345 | |||||
2009 | 45,5743 | 0 | 0,464 | 0,699 | 0 | 44,412 | |||||
2010 | 66,45 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 66,15 | |||||
2011 | 73,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | |||||
2012 - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Градостроительное планирование | Всего | 3,026 | 0,0 | 0,994 | 1,089 | 0,944 | 0 | Разработка градостроительной документации | Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период | |
2008 | 1,564 | 0 | 0,53 | 0,09 | 0,944 | 0 | |||||
2009 | 1,162 | 0 | 0,464 | 0,699 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,3 | 0 | 0 | 0,300 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012 - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- | Разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Муйский район" | Всего | 0,6713 | 0,0 | 0,53 | 0,1413 | 0 | 0 | Разработка схемы территориального планирования | Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период | |
2008 | 0,620 | 0,530 | 0,090 | ||||||||
2009 | 0,051 | 0,051 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
- | Разработка генерального плана п. Таксимо | Всего | 0,944 | 0,0 | 0 | 0 | 0,944 | 0 | Разработка генерального плана п. Таксимо | Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период | |
2008 | 0,944 | 0,944 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
- | Разработка генерального плана п. Ирокинда и п. Усть - Муя | Всего | 0,4916 | 0,0 | 0,2458 | 0,2458 | 0 | 0 | Разработка генерального плана п. Ирокинда и п. Усть - Муя | Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период | |
2008 | 0 | 0 | |||||||||
2009 | 0,492 | 0,246 | 0,246 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
- | Разработка генерального плана п. Северомуйск | Всего | 0,32 | 0,0 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | Разработка генерального плана п. Северомуйск | Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период | |
2008 | 0 | 0 | |||||||||
2009 | 0,320 | 0,16 | 0,16 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
- | Разработка правил землепользования и застройки (по всем поселениям) | Всего | 0,2994 | 0,0 | 0,058 | 0,2414 | 0 | 0 | Разработка правил землепользования | Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период | |
2008 | 0 | 0 | |||||||||
2009 | 0,299 | 0,058 | 0,241 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
24 | Строительство десяти 2 -ух квартирных домов ОАО "РЖД" (2009г. - 3 дома, 2010г. - 3 дома, 2011г. - 4 дома) | Всего | 135,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 135,0 | Строительство технологического жилья | 20 квартир | Улучшение жилищных условий 20 семей |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 40,500 | 40,5 | |||||||||
2010 | 40,500 | 40,5 | |||||||||
2011 | 54 | 54,0 | |||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
25 | Строительство индивидуальных жилых домов | Всего | 66,307 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 66,307 | Строительство индивидуального жилья | Улучшение жилищных условий граждан | |
2008 | 17,345 | 17,345 | |||||||||
2009 | 3,912 | 3,912 | |||||||||
2010 | 25,650 | 25,650 | |||||||||
2011 | 19,4 | 19,400 | |||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Транспорт | |||||||||||
Всего по направлению "Транспорт" | Всего | 409,975 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 409,975 | ||||
2008 | 222,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,835 | |||||
2009 | 111,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,14 | |||||
2010 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
2011 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
2012 - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | Модернизация Северомуйского тоннеля ОАО "РЖД" | Всего | 96,245 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 96,245 | Реализация мероприятий по усовершенствованию связи и телекоммуникаций Северомйуского тоннеля | Улучшение качества обслуживания тоннеля, обеспечение безопасности движения по тоннелю. | |
2008 | 96,245 | 96,245 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
27 | Реконструкция разъезда Аркум ОАО "РЖД" | Всего | 118 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 118,0 | Развитие станционных путей (строительство 2 -х путевых веток) | 6 км. | Увеличение пропускной способности разъезда |
2008 | 66,86 | 66,86 | |||||||||
2009 | 51,14 | 51,14 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
28 | Реконструкция разъезда Кавокта ОАО "РЖД" | Всего | 119,73 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 119,73 | Развитие станционных путей | Увеличение пропускной способности разъезда | |
2008 | 59,73 | 59,73 | |||||||||
2009 | 60 | 60 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
29 | Перегон Лодья -Оку | Всего | 76 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 76 | Ремонт железнодорожных путей | Обеспечение безопасности движения на транспорте | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 50 | 50,0 | |||||||||
2011 | 26 | 26,0 | |||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Туризм | |||||||||||
Всего по направлению "Туризм" | Всего | 1,643 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,943 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,343 | |||||
2011 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | |||||
2012 - 2017 | 1,2 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 | |||||
30 | Организация конного туризма | Всего | 0,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,343 | Реализация инвестиционного проекта "Организация конного туризма и производство кумыса на территории Муйского района" ИП Вандаевой С.Д. | Развитие конного туризма в районе, создание 7 РМ | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0,343 | 0,343 | |||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
31 | Организация туров выходного дня | Всего | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | Реализация проекта "Горячие источники Муйской долины" | Развитие оздоровительного туризма | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
32 | Организация сельского туризма | Всего | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | Реализация проекта "Организация сельского туризма" | Развитие сельского туризма | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
33 | Организация водного туризма | Всего | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | Организация водных маршрутов | Развитие водного туризма | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Торговля и общественное питание | |||||||||||
Всего по направлению "Торговля и общественное питание" | Всего | 40,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,03 | ||||
2008 | 6,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | |||||
2009 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | |||||
2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
2012 - 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
34 | Ввод новых объектов розничной торговли за счет нового строительства | Всего | 22,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,33 | строительство магазинов из современных строительных материалов | Повышение качества обслуживания, улучшение условий труда, внедрение новых технологий и прогрессивных форм организации торговли. Увеличение торговой сети, рост объема товарооборота | |
2008 | 5,63 | 5,63 | |||||||||
2009 | 5,7 | 5,7 | |||||||||
2010 | 9 | 9,0 | |||||||||
2011 | 2 | 2,0 | |||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
35 | Ввод новых объектов оптовой торговли за счет нового строительства | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Строительство общетоварных складов | Повышение качества обслуживания, улучшение условий труда, внедрение новых технологий и прогрессивных форм организации торговли. Увеличение торговой сети, рост объема товарооборота | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 3 | 3,0 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
36 | Строительство новых объектов общественного питания | Всего | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | строительство объектов общественного питания из современных строительных материалов | Внедрение новых технологий и прогрессивных форм, повышение качества обслуживания, улучшение условий труда, рост объема общественного питания. | |
2008 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
2009 | 1 | 1,0 | |||||||||
2010 | 0 | 0,0 | |||||||||
2011 | 4 | 4,0 | |||||||||
2012 - 2017 | 5 | 5,0 | |||||||||
37 | Реконструкция крытых рынков (маг.№53, МК - 136) | Всего | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | Проведение реконструкции рынка | Повышение качества обслуживания, улучшение условий труда. | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
2010 | 1 | 1,0 | |||||||||
2011 | 2 | 2,0 | |||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
38 | Предоставление дополнительных услуг в сфере общественного питания (ИП Шункова О.П.) | Всего | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | Создание и открытие детской комнаты отдыха при кафе "Полесье" | Привлечение клиентов. Увеличение оборота общественного питания. | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Развитие малого предпринимательства | |||||||||||
Всего по направлению "Развитие малого предпринимательства" | Всего | 0,32 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012 - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Реализация МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Муйском районе на 2008 - 2010 годы» | Всего | 0,32 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | Реализация мероприятий Программы | Развитие малого предпринимательства в районе | |
2008 | 0 | 0 | |||||||||
2009 | 0,02 | 0,02 | |||||||||
2010 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Содействие занятости населения | |||||||||||
Всего по направлению "Содействие занятости населения" | Всего | 12,172 | 6,708 | 1,895 | 1,12 | 0,531 | 1,918 | Содействие продуктивной занятости населения, обеспечение защиты от безработицы | Снижение уровня общей безработицы и уровня регистрируемой безработицы. | ||
2008 | 1,34 | 0 | 0,74 | 0,102 | 0,053 | 0,445 | |||||
2009 | 7,074 | 6,708 | 0,123 | 0,065 | 0 | 0,178 | |||||
2010 | 0,605 | 0 | 0,129 | 0,253 | 0,058 | 0,165 | |||||
2011 | 0,454 | 0 | 0,129 | 0,1 | 0,06 | 0,165 | |||||
2012 - 2017 | 2,699 | 0 | 0,774 | 0,6 | 0,36 | 0,965 | |||||
40 | Реализация Программы содействия занятости населения мо "Муйский район" на 2006-2008 гг и на 2009-2010 гг | Всего | 5,311 | 0 | 1,895 | 0,967 | 0,531 | 1,918 | Содействие продуктивной занятости населения, обеспечение защиты от безработицы | ||
2008 | 1,34 | 0 | 0,74 | 0,102 | 0,053 | 0,445 | |||||
2009 | 0,366 | 0 | 0,123 | 0,065 | 0 | 0,178 | |||||
2010 | 0,452 | 0 | 0,129 | 0,1 | 0,058 | 0,165 | |||||
2011 | 0,454 | 0 | 0,129 | 0,1 | 0,06 | 0,165 | |||||
2012 - 2017 | 2,699 | 0 | 0,774 | 0,6 | 0,36 | 0,965 | |||||
из нее : | |||||||||||
- | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Всего | 1,608 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества заявленных вакансий, расширение возможностей для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан | Расширение возможностей трудоустройства. | |
2008 | 1 | 0,001 | |||||||||
2009 | 0,6 | 0,001 | |||||||||
2010 | 0,001 | 0,001 | |||||||||
2011 | 0,001 | 0,001 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,006 | 0,006 | |||||||||
- | Организация общественных работ | Всего | 2,72 | 0 | 1,117 | 0 | 0,009 | 1,594 | Обеспечение потребностей предприятий в работах временного характера, не требующих квалификации | Сохранение мотивации к труду у длительнонеработающих граждан, приобретение опыты работу у граждан, впервые ищущих работу, смягчение последствий длительной безработицы | |
2008 | 0,744 | 0,311 | 0,009 | 0,424 | |||||||
2009 | 0,216 | 0,086 | 0,130 | ||||||||
2010 | 0,22 | 0,090 | 0,130 | ||||||||
2011 | 0,22 | 0,090 | 0,130 | ||||||||
2012 - 2017 | 1,32 | 0,54 | 0,78 | ||||||||
- | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 2,15 | 0 | 0,658 | 0,967 | 0,522 | 0,003 | Расширение возможностей трудоустройства у несоврешеннолетних граждан в свободное от учебы время | Содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получение ими дохода в виде временного заработка | |
2008 | 0,539 | 0,390 | 0,102 | 0,044 | 0,003 | ||||||
2009 | 0,093 | 0,028 | 0,065 | 0,0 | |||||||
2010 | 0,188 | 0,030 | 0,100 | 0,058 | |||||||
2011 | 0,19 | 0,030 | 0,100 | 0,060 | |||||||
2012 - 2017 | 1,14 | 0,180 | 0,600 | 0,360 | |||||||
- | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Всего | 0,045 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0,023 | Приобретение необходимых профессиональных навыков | Временное трудоустройство на первом рабочем месте, получение опыта работы по полученной профессии, получение дохода в виде временного заработка | |
2008 | 0,005 | 0,004 | 0,001 | ||||||||
2009 | 0,009 | 0,002 | 0,007 | ||||||||
2010 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | ||||||||
2011 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | ||||||||
2012 - 2017 | 0,017 | 0,012 | 0,005 | ||||||||
- | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Всего | 0,386 | 0 | 0,088 | 0 | 0 | 0,298 | Опеспечение потребностей предприятий в работах временного характера | Содействие во временном трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы, получение дохода в виде временного заработка | |
2008 | 0,051 | 0,034 | 0,017 | ||||||||
2009 | 0,047 | 0,006 | 0,041 | ||||||||
2010 | 0,036 | 0,006 | 0,030 | ||||||||
2011 | 0,036 | 0,006 | 0,030 | ||||||||
2012 - 2017 | 0,216 | 0,036 | 0,180 | ||||||||
41 | Реализация Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ" | Всего | 6,861 | 6,708 | 0 | 0,153 | 0 | 0 | Снижение напряженности на рынке труда района | Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения, стимулирование сохранения и создания рабочих мест, расширение сферы занятости | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 6,708 | 6,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,153 | 0,153 | |||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
- | Содействие самозанятости | Всего | 5,633 | 5,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 5,633 | 5,633 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
- | Организация общественных работ | Всего | 0,922 | 0,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,922 | 0,922 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
- | Опережающее обучение | Всего | 0,153 | 0,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,153 | 0,153 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Приоритет №2 Повышение уровня и качества жизни населения | |||||||||||
Всего по направлению "Повышение уровня и качества жизни населения" | Всего | 883,859 | 263,361 | 311,734 | 124,8776 | 5,179 | 178,7076 | ||||
2008 | 208,028 | 83,810 | 50,301 | 24,706 | 4,449 | 44,762 | |||||
2009 | 121,424 | 27,243 | 62,578 | 16,257 | 0,000 | 15,346 | |||||
2010 | 94,2995 | 20,695 | 61,851 | 8,434 | 0,000 | 3,320 | |||||
2011 | 99,376 | 9,175 | 81,530 | 5,741 | 0,030 | 2,900 | |||||
2012 - 2017 | 360,732 | 122,438 | 55,474 | 69,740 | 0,700 | 112,380 | |||||
Социальная защита населения | |||||||||||
Всего по направлению "Социальная защита населения" | Всего | 2,917 | 0,000 | 0,000 | 1,582 | 0,000 | 1,335 | ||||
2008 | 0,354 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | 0,000 | 0,122 | |||||
2009 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,133 | |||||
2010 | 0,235 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,135 | |||||
2011 | 0,285 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,135 | |||||
2012 - 2017 | 1,71 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,810 | |||||
42 | Реализация МЦП «Старшему поколению - почет и уважение» | Всего | 2,917 | 0,000 | 0,000 | 1,582 | 0,000 | 1,335 | Оказание социально-психологической, социокультурной помощи пожилым людям; укрепление здоровья; чествование ветеранов войны и тыла, организация досуга для граждан пожилого возраста | Удовлетворение духовных и материальных потребностей пожилых граждан | |
2008 | 0,354 | 0,232 | 0,122 | ||||||||
2009 | 0,333 | 0,200 | 0,133 | ||||||||
2010 | 0,235 | 0,100 | 0,135 | ||||||||
2011 | 0,285 | 0,150 | 0,135 | ||||||||
2012 - 2017 | 1,710 | 0,9 | 0,81 | ||||||||
Социальная поддержка семьи и детей | |||||||||||
43 | Реализация комплекса мероприятий по направлению "Семья и дети" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Реализация подпрограмм и мероприятий представлена в других разделах | ||
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Развитие образования и науки | |||||||||||
Всего по направлению "Развитие образования и науки" | Всего | 447,339 | 114,393 | 219,785 | 62,175 | 0,000 | 50,986 | ||||
2008 | 100,844 | 60,729 | 25,861 | 14,120 | 0,000 | 0,134 | |||||
2009 | 56,279 | 9,064 | 41,484 | 5,639 | 0,000 | 0,092 | |||||
2010 | 58,094 | 2,450 | 51,880 | 3,669 | 0,000 | 0,095 | |||||
2011 | 85,546 | 2,450 | 79,280 | 3,721 | 0,000 | 0,095 | |||||
2012 - 2017 | 146,576 | 39,700 | 21,280 | 35,026 | 0,000 | 50,570 | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования (всего) | Всего | 359,298 | 89,943 | 202,360 | 16,995 | 0,000 | 50,000 | ||||
2008 | 86,585 | 58,330 | 24,960 | 3,295 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 47,613 | 6,613 | 40,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 50 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 | 77,4 | 0,000 | 77,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012 - 2017 | 97,700 | 25,000 | 10,000 | 12,700 | 0,000 | 50,000 | |||||
44 | Строительство школы на 350 мест в п. Таксимо | Всего | 85,090 | 58,330 | 24,960 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | Школа на 350 мест в двухэтажном исп. Ж/Б конструкций. Состоит из четырех блоков вкл. учебные корпуса, помещение столовой, спогртзал | 350 учебных мест | Созд норм усл для обуч детей. Снос аварийных помещений школы. |
2008 | 85,090 | 58,330 | 24,960 | 1,800 | |||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
45 | Строительство спортзала к школе на 350 мест в п. Таксимо | Всего | 7,613 | 6,613 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Спортзал к Школе на 350 мест | Создание нормальных условий для занятия физкультурой и спортом | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 7,613 | 6,613 | 1,000 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
46 | Строительство школы на 200 учащихся в п.Усть-Муя | Всего | 37,7 | 25,000 | 10,000 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | школа на 200 мест в двухэтажном исп. Ж/Б конструкций | 200 учебных мест | Планируемое строительство Мокской ГЭС предусматривает строительство поселка энергетиков, дети которых будут обучаться в Усть - Муйской средней общеобразовательной школе. Снос приспособленных аварийных помещений школы, в которых размещается школа после пож |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 37,7 | 25 | 10 | 2,7 | |||||||
47 | Разработка проектно - сметной документации на строительство ДОУ в микрорайоне "старого" поселка Таксимо | Всего | 1,495 | 0,000 | 0,000 | 1,495 | 0,000 | 0,000 | Разработка ПСД | ||
2008 | 1,495 | 1,495 | |||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
48 | Строительство нового здания ДОУ на 12 групп в микрорайоне "старого" поселка Таксимо | Всего | 167,4 | 0,000 | 167,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Строительство детского сада на160 мест взамен 4 детсадов, расположенных в аварийных щитосборных корпусах. | 160 мест | Обеспечение дошкольным образованием детей. Улучшение условий содержания детей. 100% охват детей дошкольного возраста местами |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 40 | 40,0 | |||||||||
2010 | 50 | 50,0 | |||||||||
2011 | 77,4 | 77,4 | |||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
49 | Строительство стационарного круглогодичного лагеря труда и отдыха | Всего | 50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | Строительство здания в постоянном исполнении на 100 мест, спортивных площадок, теплиц, котельной, приобретение оборудования и мягкого инвентаря | 100 мест | Улучшение условий жизни и обучения детей из малообеспеченных семей. Обеспечение отдыха 300 детей района ежегодно. |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 50 | 50 | |||||||||
50 | Реконструкция здания ДДТ "Радуга" | Всего | 10 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | реконструкция зрительного зала ДДТ "Радуга" | - | Приведение в соответствии с нормами СанПин и Госпожнадзора |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 10 | 10 | |||||||||
Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области образования (всего) | Всего | 55,092 | 2,497 | 9,328 | 42,281 | 0,000 | 0,986 | ||||
2008 | 11,909 | 0,249 | 0,901 | 10,625 | 0,000 | 0,134 | |||||
2009 | 5,267 | 0,248 | 0,587 | 4,340 | 0,000 | 0,092 | |||||
2010 | 4,694 | 0,250 | 0,980 | 3,369 | 0,000 | 0,095 | |||||
2011 | 4,746 | 0,250 | 0,980 | 3,421 | 0,000 | 0,095 | |||||
2012 - 2017 | 28,476 | 1,500 | 5,880 | 20,526 | 0,000 | 0,570 | |||||
51 | Компьютеризация и интернетизация дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей района (СС - родительская плата) | Всего | 0,378 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 0,000 | 0,277 | Приобретение компьютеров и орг.техники, подключение к сети интернет | - | Улучшение качества образовательных услуг |
2008 | 0,153 | 0,101 | 0,052 | ||||||||
2009 | 0,025 | 0,0 | 0,025 | ||||||||
2010 | 0,025 | 0,0 | 0,025 | ||||||||
2011 | 0,025 | 0,0 | 0,025 | ||||||||
2012 - 2017 | 0,15 | 0,0 | 0,15 | ||||||||
52 | Укрепление материально - технической базы образовательных учреждений | Всего | 3,825 | 0,000 | 0,000 | 3,825 | 0,000 | 0,000 | Замена и приобретение корпусной и ростовой мебели для школ , концертной аппаратуры и костюмов | - | Приведение в соответствии с нормами СанПин. Улучшение качества образовательных услуг. |
2008 | 3,33 | 3,330 | |||||||||
2009 | 0,055 | 0,055 | |||||||||
2010 | 0,055 | 0,055 | |||||||||
2011 | 0,055 | 0,055 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,330 | 0,330 | |||||||||
53 | Организация горячего питания школьников | Всего | 23,804 | 0,000 | 7,473 | 18,892 | 0,000 | 0,000 | организация сбалансированного горячего питания | - | 100% охват школьников горячим питанием |
2008 | 3,783 | 0,711 | 3,072 | ||||||||
2009 | 2,094 | 0,402 | 1,692 | ||||||||
2010 | 2,561 | 0,795 | 1,766 | ||||||||
2011 | 0,795 | 1,766 | |||||||||
2012 - 2017 | 15,366 | 4,770 | 10,596 | ||||||||
54 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений | Всего | 4,056 | 0,000 | 0,000 | 4,056 | 0,000 | 0,000 | Устройство ограждений, установка кнопки тревожности, камер видеонаблюдения. Организация пропускного режима. Обслуживание АПС (автоматизированной противопожарной сигнализации). | - | Приведение в соответствии с нормами СанПин. |
2008 | 1,839 | 1,839 | |||||||||
2009 | 1,417 | 1,417 | |||||||||
2010 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
2011 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
55 | Реализация мероприятий по повышению квалификации кадров | Всего | 1,172 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 0 | Организация выездных курсов повышения квалификации, обучение в БИПКРО или через Интернет. Санаторно - курортное лечение работников. | - | Улучшение качества образовательных услуг. |
2008 | 0,245 | 0,245 | |||||||||
2009 | 0,127 | 0,127 | |||||||||
2010 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
2011 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
56 | Реализация МЦП "Развитие дошкольного образования в Муйском районе" | Всего | 1,703 | 0,000 | 0,000 | 0,994 | 0,000 | 0,709 | Проведение капитальных ремонтов и реконструкции зданий ДОУ. Замена и приобретние мягкого инвентаря, корпусной мебели, игрушек, спортвного инвентаря. Оборудование мед.кабинетов и групповых комнат. | - | Приведение в соответствии с нормами СанПин. Улучшение качества образовательных услуг. |
2008 | 0,676 | 0,594 | 0,082 | ||||||||
2009 | 0,067 | 0,0 | 0,067 | ||||||||
2010 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | ||||||||
2011 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | ||||||||
2012 - 2017 | 0,72 | 0,3 | 0,42 | ||||||||
из нее : | |||||||||||
- | Открытие группы кратковременного пребывания в Ирокиндинской СОШ для предшкольной подготовки детей | Всего | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | Создание условий для открытия группы : приобретение оборудования, мебели, игрушек. | 1 группа (25 детей) | Охват 25детей 5-7 лет предшкольным образованием |
2008 | 0,124 | 0,124 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
- | Открытие 4 дополнительных групп в ДОУ «Центр развития ребенка «Медвежонок» | Всего | 0,47 | 0,000 | 0,000 | 0,470 | 0,000 | 0,000 | Проведение реконструкции зданий ДОУ | 4 группы (80 детей) | Открытие 4 дополнительных групп в ДОУ |
2008 | 0,47 | 0,470 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
57 | Реализация мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами учащихся школ | Всего | 0,35 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | Приобретение учебной литературы, наглядных пособий. Организация мероприятий | - | Пропаганда здорового образа жизни |
2008 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2009 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2010 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2011 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
58 | Реализация мероприятий по летнему оздоровлению детей | Всего | 17,243 | 2,497 | 1,855 | 12,891 | 0,000 | 0,000 | Создание и открытие лагерей с дневным пребыванием | - | Обеспечение детей летним оздоровлением и отдыхом . |
2008 | 1,883 | 0,249 | 0,19 | 1,444 | |||||||
2009 | 1,482 | 0,248 | 0,185 | 1,049 | |||||||
2010 | 1,733 | 0,250 | 0,185 | 1,298 | |||||||
2011 | 1,735 | 0,250 | 0,185 | 1,300 | |||||||
2012 - 2017 | 10,410 | 1,5 | 1,11 | 7,8 | |||||||
59 | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" | Всего | 32,949 | 21,953 | 8,097 | 2,899 | 0,000 | 0,000 | Оплата классного руководства. Интернетизация и компьютеризация СОШ. Оплата трафика. Поддержка инновационной образовательной деятельности. | - | Улучшение качества образовательных услуг. |
2008 | 2,35 | 2,15 | 0,200 | ||||||||
2009 | 3,399 | 2,203 | 0,897 | 0,299 | |||||||
2010 | 3,4 | 2,200 | 0,900 | 0,300 | |||||||
2011 | 3,4 | 2,200 | 0,900 | 0,300 | |||||||
2012 - 2017 | 20,4 | 13,2 | 5,4 | 1,8 | |||||||
Развитие здравоохранения | |||||||||||
Всего по направлению "Развитие здравоохранения" | Всего | 125,283 | 56,886 | 0,506 | 15,175 | 0,000 | 52,716 | Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области здравоохранения | Повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение демографичеких показателей района | ||
2008 | 6,233 | 2,929 | 0,506 | 0,781 | 0,000 | 2,017 | |||||
2009 | 9,313 | 5,957 | 0,000 | 1,857 | 0,000 | 1,499 | |||||
2010 | 8,697 | 6,000 | 0,000 | 1,547 | 0,000 | 1,150 | |||||
2011 | 8,720 | 6,000 | 0,000 | 1,570 | 0,000 | 1,150 | |||||
2012 - 2017 | 92,320 | 36,000 | 0,000 | 9,420 | 0,000 | 46,900 | |||||
60 | Освоение Толмачевского источника | Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Строительство здравницы местного значения | Предоставление лечебно - оздоровительных услуг. Создание 10 рабочих мест | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0,0 | ||||||||||
2011 | 0,0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 40,0 | 40,0 | |||||||||
Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области здравоохранения (всего) | Всего | 28,3965 | 0,000 | 0,506 | 15,1745 | 0 | 12,716 | ||||
2008 | 3,304 | 0,000 | 0,506 | 0,781 | 0,000 | 2,017 | |||||
2009 | 3,356 | 0,000 | 0,000 | 1,857 | 0,000 | 1,499 | |||||
2010 | 2,6965 | 0,000 | 0,000 | 1,547 | 0,000 | 1,150 | |||||
2011 | 2,72 | 0,000 | 0,000 | 1,570 | 0,000 | 1,150 | |||||
2012 - 2017 | 16,32 | 0,000 | 0,000 | 9,420 | 0,000 | 6,900 | |||||
61 | Реализация программы "Безопасное материнство" | Всего | 3,6357 | 0 | 0 | 3,6357 | 0 | 0 | |||
2008 | 0,36 | 0,360 | |||||||||
2009 | 0,497 | 0,497 | |||||||||
2010 | 0,3287 | 0,329 | |||||||||
2011 | 0,35 | 0,35 | |||||||||
2012 - 2017 | 2,1 | 2,1 | |||||||||
62 | Реализация программы "Профилактика и борьба с туберкулезом" | Всего | 0,7298 | 0 | 0 | 0,7298 | 0 | 0 | |||
2008 | 0,079 | 0,079 | |||||||||
2009 | 0,093 | 0,093 | |||||||||
2010 | 0,0678 | 0,068 | |||||||||
2011 | 0,07 | 0,070 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,42 | 0,420 | |||||||||
63 | Реализация программы "Профилактика йододефицитных заболеваний" | Всего | 0,2702 | 0 | 0 | 0,2702 | 0 | 0 | |||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,030 | 0,030 | |||||||||
2010 | 0,03 | 0,030 | |||||||||
2011 | 0,03 | 0,030 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,18 | 0,180 | |||||||||
64 | Реализация программы "АНТИ-СПИД" | Всего | 0,487 | 0 | 0 | 0,487 | 0 | 0 | |||
2008 | 0,062 | 0,062 | |||||||||
2009 | 0,025 | 0,025 | |||||||||
2010 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
2011 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
65 | Реализация программы "Здоровый ребенок" | Всего | 1,115 | 0 | 0 | 1,115 | 0 | 0 | |||
2008 | 0 | 0 | |||||||||
2009 | 0,315 | 0,315 | |||||||||
2010 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
2011 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
66 | Обустройство отдельной палаты для ветеранов в ЦРБ | Всего | 0,506 | 0 | 0,506 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 0,506 | 0,506 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
67 | Приобретение медицинского оборудования (в муниципальных учреждениях здравоохранения, СС - средства ОМС) | Всего | 20,401 | 0 | 0 | 9,207 | 0 | 11,194 | |||
2008 | 2,1 | 0,280 | 1,820 | ||||||||
2009 | 2,301 | 0,927 | 1,374 | ||||||||
2010 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
2011 | 2 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
2012 - 2017 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
68 | Обучение медицинских кадров (в муниципальных учреждениях здравоохранения, СС - средства ОМС) | Всего | 1,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,522 | |||
2008 | 0,197 | 0,197 | |||||||||
2009 | 0,125 | 0,125 | |||||||||
2010 | 0,15 | 0,15 | |||||||||
2011 | 0,15 | 0,15 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
69 | Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" | Всего | 56,886 | 56,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 2,929 | 2,929 | |||||||||
2009 | 5,957 | 5,957 | |||||||||
2010 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
2011 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
2012 - 2017 | 36,0 | 36,0 | |||||||||
Развитие культуры и искусства | |||||||||||
Всего по направлению "Развитие культуры и искусства" | Всего | 3,415 | 0 | 0,2 | 2,85 | 0,365 | 0 | ||||
2008 | 1,365 | 0 | 0 | 1 | 0,365 | 0 | |||||
2009 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012 - 2017 | 1,8 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | |||||
70 | Проведение ремонта здания Дома культуры в п. Северомуйск | Всего | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | Проведение ремонта здания: ремонт крыши, полов, замена электропроводки, установка пожарной сигнализации | создание нормальных условий для функционирования КДУ | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
71 | Строительство лесопарка Культуры и отдыха в районе постоянного поселка Таксимо | Всего | 0,365 | 0 | 0 | 0 | 0,365 | 0 | Строительство лесопарка Культуры и отдыха площадью 3,6 га. Обустройство территории : строительство скамеек, освещения, отсыпка дорожек. | Создание мест отдыха для населения | |
2008 | 0,365 | 0,365 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
72 | Поддержка художественных коллективов (за счет субсидии из республиканского бюджета) | Всего | 1,05 | 0 | 0,0 | 1,05 | 0 | 0 | Приобретение сценических костюмов | Создание нормальных условий для осуществления культурной деятельности | |
2008 | 1 | 1,000 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
73 | Реализация МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Муйском районе" ( в том числе подпрограмм: "Муниципальный музей"; "Памятники истории и культуры"; "Народные и образцовые коллективы". | Всего | 1,8 | 0 | 0,0 | 1,8 | 0 | 0 | Реализация мероприятий Программы | Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Муйском районе | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 1,8 | 1,800 | |||||||||
Развитие физической культуры и спорта | |||||||||||
Всего по направлению "Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 57,05 | 0 | 2 | 2,622 | 0,028 | 52,40 | ||||
2008 | 44,126 | 0,000 | 0,476 | 1,622 | 0,028 | 42,000 | |||||
2009 | 10,924 | 0,000 | 0,524 | 0,000 | 0,000 | 10,400 | |||||
2010 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012 - 2017 | 2 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
74 | Строительство Физкультурно - оздоровительного комплекса во временном поселке Таксимо (МК - 136) | Всего | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | Строительство здания ФОКа | 1500 кв.м. | Увеличение площади спортивных сооружений |
2008 | 42 | 42,0 | |||||||||
2009 | 10 | 10,0 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
75 | Реконструкция стадиона во временном поселке Таксимо (СМП - 670) | Всего | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | Строительство лавок | Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом | |
2008 | 0,028 | 0,028 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
76 | Обеспечение спортивным инвентарем муниципальных учреждений района (за счет субсидии из республиканского бюджета) | Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Приобретение спортинвентаря | Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом | |
2008 | 1 | 1,0 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 1 | 1,0 | |||||||||
77 | Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Таксимо ( в районе маг. "Север") | Всего | 2,124 | 0 | 2 | 0,124 | 0 | 0,0 | Строительство площадок для спортивных занятий | Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом | |
2008 | 0,600 | 0,476 | 0,124 | ||||||||
2009 | 0,524 | 0,524 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 1 | 1,0 | |||||||||
78 | Строительство раздевалки возле хоккейного корта в районе маг. "Багульник" | Всего | 0,498 | 0 | 0 | 0,498 | 0 | 0,0 | Строительство раздевалки | Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом | |
2008 | 0,498 | 0,498 | |||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
79 | Строительство раздевалки возле спортивной площадки с искусственным покрытием ( в районе маг. "Север") | Всего | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | Строительство раздевалки | Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Национальная политика | |||||||||||
80 | Реализация МЦП «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Муйского района на 2008-2015 годы» | Всего | 0,759 | 0,291 | 0,063 | 0,405 | 0,000 | 0,000 | Реализация мероприятий Программы | Поддержка представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), ведущих традиционный образ жизни | |
2008 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
2009 | 0,259 | 0,211 | 0,043 | 0,005 | |||||||
2010 | 0,15 | 0,080 | 0,020 | 0,050 | |||||||
2011 | 0,050 | 0,050 | |||||||||
2012 - 2017 | 0,3 | 0,300 | |||||||||
Обеспечение безопасности жизнедеятельности | |||||||||||
81 | Реализация МЦП «Профилактика правонарушений на 2007- 2010г.г.» | Всего | 0,391 | 0,000 | 0,000 | 0,391 | 0,000 | 0,000 | Реализация мероприятий Программы | Профилактика правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи, снижение удельного веса «рецидивной» преступности | |
2008 | 0,341 | 0,341 | |||||||||
2009 | 0,025 | 0,025 | |||||||||
2010 | 0,025 | 0,025 | |||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Развитие жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
Всего по направлению "Жилищно - коммунальное хозяйство" | Всего | 246,706 | 91,791 | 89,180 | 39,678 | 4,786 | 21,271 | ||||
2008 | 54,765 | 20,152 | 23,458 | 6,610 | 4,056 | 0,489 | |||||
2009 | 44,091 | 12,011 | 20,327 | 8,531 | 0,000 | 3,222 | |||||
2010 | 27,049 | 12,165 | 9,951 | 2,993 | 0,000 | 1,940 | |||||
2011 | 4,775 | 0,725 | 2,250 | 0,250 | 0,030 | 1,520 | |||||
2012 - 2017 | 116,026 | 46,738 | 33,194 | 21,294 | 0,700 | 14,100 | |||||
82 | Развитие общественной инфраструктуры (за счет субсидии из республиканского бюджета) | Всего | 9,803 | 0,000 | 9,336 | 0,467 | 0,000 | 0,000 | |||
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 9,803 | 9,336 | 0,467 | ||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
83 | Реализация РЦП "Чистая вода Республики Бурятия" на 2008 - 2020 годы | Всего | 17,250 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,730 | 6,520 | |||
2008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 | 2,250 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,030 | 0,220 | |||||
2012-2017 * | 15,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,700 | 6,300 | |||||
- | Строительство водозаборных скважин в п. Муя - 1 ед. (2011 год), в п. Таксимо - 4 ед. (2012г. - 2 ед., 2013г. - 2 ед.) | Всего | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Строительство водозаборных скважин | Обеспечение жителей района питьевой водой надлежащего качества | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
2012-2017 * | 8,000 | 8,000 | |||||||||
- | Развитие централизованного водоснабжения (строительство сетей водоснабжения) | Всего | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 6,300 | Строительство сетей водоснабжения в капитальном исполнении подземной прокладки в п.Такимо -2км., в п. Муя - 0,8 км. | Обеспечение жителей района питьевой водой надлежащего качества | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 7,000 | 0,700 | 6,300 | ||||||||
- | Создание и обустройство зон санитарной охраны | Всего | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,220 | Обустройство пяти зон санитарной охраны | Обеспечение жителей района питьевой водой надлежащего качества | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,250 | 0,030 | 0,220 | ||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
84 | Разработка муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Муйский район" в составе РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры РБ в 2008 − 2010 годах и на период до 2019 года» | Всего | 0,505 | 0,000 | 0,497 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | Разработка Программы | Развитие коммунальной инфраструктуры | |
2008 | 0,505 | 0,497 | 0,008 | ||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
85 | Разработка проектно - сметной документации в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Муйский район" | Всего | 2,139 | 0,000 | 2,039 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | Разработка ПСД | Развитие коммунальной инфраструктуры | |
2008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 2,139 | 0,000 | 2,039 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012-2017 * | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
- | Разработка ПСД на строительство тепловых сетей от Центральной котельной п. Таксимо до мкр. СМП - 670, МК - 163, МО - 97. | Всего | 1,500 | 0,000 | 1,400 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | Разработка ПСД | Развитие коммунальной инфраструктуры | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 1,500 | 1,400 | 0,100 | ||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
- | Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей, присоединенных к котельной СМП - 670 в п. Таксимо | Всего | 0,455 | 0,000 | 0,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Разработка ПСД | Развитие коммунальной инфраструктуры | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,455 | 0,455 | |||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
- | Разработка ПСД на реконструкцию водопроводов и уличной водопроводной сети в п. Таксимо (мкр. СМП - 670) | Всего | 0,184 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Разработка ПСД | Развитие коммунальной инфраструктуры | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,184 | 0,184 | |||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
86 | Проведение ремонта жилья | Всего | 26,454 | 22,000 | 2,067 | 1,117 | 0,000 | 1,270 | Проведение капитального ремонта жилья граждан | Улучшение жилищных условий граждан | |
2008 | 1,050 | 0,000 | 1,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 12,594 | 10,560 | 0,702 | 0,702 | 0,000 | 0,630 | |||||
2010 | 12,810 | 11,440 | 0,365 | 0,365 | 0,000 | 0,640 | |||||
2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012-2017 * | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
- | Проведение ремонта жилья участникам ВОВ, вдовам, малоимущим пенсинерам (за счет фонда содействия реформированию ЖКХ - по федер закону № 185 - ФЗ) | Всего | 1,050 | 0,000 | 1,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | |||
2008 | 1,050 | 1,000 | 0,050 | ||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
- | Реализация МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территрии муниципального образования МО "Муйский район" на 2009 год" (СС - средства жильцов) | Всего | 25,404 | 22,000 | 1,067 | 1,067 | 0,000 | 1,270 | |||
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 12,594 | 10,560 | 0,702 | 0,702 | 0,630 | ||||||
2010 | 12,810 | 11,440 | 0,365 | 0,365 | 0,640 | ||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
87 | Выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации (предупреждение разморожения жилого фонда и объектов социального назначения в районе ). Поступление средств из резервного фонда Правительства Республики Бурятия (2009г. - на реконструкцию центральной котельной п.Северомуйск) | Всего | 10,510 | 0,000 | 10,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Ликвидация аварийной ситуации | ||
2008 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
2009 | 2,510 | 2,510 | |||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
88 | Строительство водозаборных скважин | Всего | 3,990 | 0,000 | 0,000 | 3,990 | 0,000 | 0,000 | |||
2008 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
2009 | 0,990 | 0,990 | |||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
89 | Реализация МЦП "Жилище" | Всего | 169,809 | 69,791 | 54,731 | 31,806 | 0,000 | 13,481 | Реализация мероприятий Программы | ||
2008 | 35,964 | 20,152 | 13,961 | 1,362 | 0,000 | 0,489 | |||||
2009 | 25,858 | 1,451 | 15,076 | 6,739 | 0,000 | 2,592 | |||||
2010 | 4,436 | 0,725 | 0,250 | 2,161 | 0,000 | 1,300 | |||||
2011 | 2,525 | 0,725 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 1,300 | |||||
2012-2017 * | 101,026 | 46,738 | 25,194 | 21,294 | 0,000 | 7,800 | |||||
89.1 | Подпрограмма "Переселение граждан в Муйском районе из ветхого и аварийного жилищного фонда" | Всего | 49,400 | 20,000 | 27,900 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | Строительство малоэтажных домов в деревянном и каменном исполнении. 2009г. - завершение стро - ва 40 - ка кв. жил. дома | 41800м2 | улучшение жилищных условий 2300 граждан |
2008 | 33,360 | 20,000 | 13,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 16,040 | 0,000 | 14,540 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
из нее : | |||||||||||
- | Строительство 40 - ка кв. жилого дома в п. Таксимо | Всего | 49,400 | 20,000 | 27,900 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | |||
2008 | 33,360 | 20,000 | 13,360 | ||||||||
2009 | 16,040 | 14,540 | 1,500 | ||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 0,000 | ||||||||||
89.2 | Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | Всего | 85,876 | 42,388 | 23,694 | 19,794 | 0,000 | 0,000 | |||
2008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2012-2017 * | 85,876 | 42,388 | 23,694 | 19,794 | 0,000 | 0,000 | |||||
- | Строительство двух ЦТП | Всего | 20,276 | 9,988 | 4,994 | 5,294 | 0,000 | 0,000 | строительство двух ЦТП в ж/б исполнении | обеспечение комунальной инфраструктурой | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 20,276 | 9,988 | 4,994 | 5,294 | |||||||
- | Строительство сетей тепловодоснабжения | Всего | 46,400 | 22,500 | 14,200 | 9,700 | 0,000 | 0,000 | строительство сетей тепловодоснабжения и канализации, в капитальном исполнении подземной прокладки | обеспечение комунальной инфраструктурой | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 46,400 | 22,500 | 14,200 | 9,700 | |||||||
- | Строительство электросетей и трансформаторной подстанции | Всего | 19,200 | 9,900 | 4,500 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | строительство наружных электросетей с установкой ТП | обеспечение комунальной инфраструктурой | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 | 0,000 | ||||||||||
2012-2017 * | 19,200 | 9,900 | 4,500 | 4,800 | |||||||
89.3 | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | Всего | 7,864 | 0,000 | 0,000 | 7,864 | 0,000 | 0,000 | |||
2008 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | |||||
2009 | 4,703 | 0,000 | 0,000 | 4,703 | 0,000 | 0,000 | |||||
2010 | 1,911 | 0,000 | 0,000 | 1,911 | 0,000 | 0,000 | |||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
- | Реконструкция котельных "временного поселка" Таксимо | Всего | 0,577 | 0,000 | 0,000 | 0,577 | 0,000 | 0,000 | установка Циклонов и замена котельного оборудования | улучшение экологической среды | |
2008 | 0,577 | 0,577 | |||||||||
2009 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
2010 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
- | Реконструкция центральной котельной п.Таксимо (капитальный ремонт котлов №3,№5) | Всего | 5,191 | 0,000 | 0,000 | 5,191 | 0,000 | 0,000 | монтаж дополнительного котельного оборудовани | 20 Гкал/час | увеличение мощности централой котельной для жилищного строительства в "постоянном поселке" |
2008 | 0,577 | 0,577 | |||||||||
2009 | 2,703 | 2,703 | |||||||||
2010 | 1,911 | 1,911 | |||||||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
- | Реконструкция центральной котельной п.Северомуйск | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | монтаж дополнительного котельного оборудовани | 20 Гкал/час | увеличение мощности централой котельной для жилищного строительства в "постоянном поселке" |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
- | Реконструкция котельной п.Усть-Муя | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | замена котельного оборудовани | 1,5 Гкал/час | Оптимизация теплоснабжения объектов социальной сферы |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
- | Реконструкция теплосетей п.Таксимо | Всего | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | замена ветхих сетей | снижение аварийности и тепловых потерь на теплосетях | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
- | Реконструкция теплосетей п.Северомуйск | Всего | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | замена ветхих сетей | снижение аварийности и тепловых потерь на теплосетях | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,600 | 0,600 | |||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
- | Модернизация водозаборов в поселениях | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Замена ёмкостей, очистка скважин | улучшение качества питьевой воды | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
- | Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети | Всего | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,000 | 0,000 | замена ветхих сетей | снижение аварийности на теплосетях | |
2008 | 0,096 | 0,096 | |||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
- | Реконструкция электросетей | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | замена ветхих сетей и замена ТП | снижение аварийности и потерь на электросетях | |
2008 | 0,000 | ||||||||||
2009 | 0,000 | ||||||||||
2010 | 0,000 | ||||||||||
2011 ** | |||||||||||
2012-2017 ** | |||||||||||
89.4 | Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | Всего | 26,164 | 7,403 | 2,640 | 2,640 | 0,000 | 13,481 | |||
2008 | 0,849 | 0,152 | 0,104 | 0,104 | 0 | 0,489 | |||||
2009 | 5,115 | 1,451 | 0,536 | 0,536 | 0 | 2,592 | |||||
2010 | 2,525 | 0,725 | 0,25 | 0,25 | 0 | 1,3 | |||||
2011 | 2,525 | 0,725 | 0,25 | 0,25 | 0 | 1,3 | |||||
2012-2017 * | 15,150 | 4,35 | 1,5 | 1,5 | 0 | 7,8 | |||||
- | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | Всего | 23,639 | 6,678 | 2,39 | 2,39 | 0 | 12,181 | Улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления им государственной поддержки в решении жилищной проблемы | Повышение уровня обеспеченности молодых семей жильем. Развитие и закрепление семейных отношений в молодежной среде; Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе, повышение рождаемости населения; | |
2008 | 0,849 | 0,152 | 0,104 | 0,104 | 0,489 | ||||||
2009 | 5,115 | 1,451 | 0,536 | 0,536 | 2,592 | ||||||
2010 | 2,525 | 0,725 | 0,250 | 0,250 | 1,300 | ||||||
2011 *** | 2,525 | 0,725 | 0,250 | 0,250 | 1,300 | ||||||
2012-2017 *** | 15,15 | 4,35 | 1,5 | 1,5 | 7,8 | ||||||
90 | Приобретение техники для Жилищно - коммунального хозяйства | Всего | 6,246 | 0 | 0 | 2,19 | 4,056 | 0 | |||
2008 | 6,246 | 2,19 | 4,056 | ||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
* | Суммы указаны справочно и подлежат корректировке при утверждении закона РБ "О республиканском бюджете" на соотвествующий период. | ||||||||||
** | Находится в разработке Подпрогрмма "Переселение граждан из жилфонда и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в зоне БАМ", которая начнет действовать с 2011 года. | ||||||||||
*** | Суммы указаны справочно. Распределение субсидий осуществляется Правительством РБ согласно количеству молодых семей и специалистов по каждому муниципальному образованию. | ||||||||||
Приоритет № 3. Развитие инфраструктуры | |||||||||||
Всего по направлению "Развитие инфраструктуры" | Всего | 1102,034 | 20 | 157,1 | 20,69 | 4,244 | 900 | ||||
2008 | 4,014 | 0 | 0,5 | 0 | 3,514 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | |||||
2011 | 70,2 | 57 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012 - 2017 | 1097,29 | 20 | 156,6 | 20,69 | 0 | 900 | |||||
Дорожное хозяйство | |||||||||||
Всего по направлению "Дорожное хозяйство" | Всего | 1060,879 | 0 | 142,1 | 15,69 | 3,089 | 900 | ||||
2008 | 3,589 | 0 | 0,5 | 0 | 3,089 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012 - 2017 | 1057,29 | 0 | 141,6 | 15,69 | 0 | 900 | |||||
91 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы в п. Таксимо | Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы | Обеспечение транспортных перевозок при освоении Северо-Байкальского производственно-инфраструктурного комплекса. | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 500 | 500 | |||||||||
92 | Строительство автомобильной дороги Улан - Макит - п.Северомуйск (70км.) | Всего | 70,89 | 0 | 63,8 | 7,09 | 0 | 0 | Существующая автомобильная дорога имеет гравийно - песчаное покрытие, которое изношено и находится в неудовлетворительном состоянии. Икусственные сооружения пришли в негодность. | Обеспечение автомобильного сообщения с районами республики и др. субъектами РФ. Увеличение грузопотока из Бодайбо и Таксимо, снижение себестоимости завозимой продукции | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 70,89 | 63,8 | 7,09 | ||||||||
93 | Строительство мостовых переходов по автомобильной дороге п.Таксимо - п.Северомуйск | Всего | 86,4 | 0 | 77,8 | 8,6 | 0 | 0 | Строительство мостов | Обеспечение автомобильного сообщения с районами республики и др. субъектами РФ. | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 86,4 | 0 | 77,8 | 8,6 | 0 | 0 | |||||
- | Мостовой переход (70 км.) | Всего | 7,2 | 0 | 6,48 | 0,72 | 0 | 0 | 15 м. | ||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 7,2 | 6,48 | 0,72 | ||||||||
- | Мостовой переход (71 км.) | Всего | 7,2 | 0 | 6,48 | 0,72 | 0 | 0 | 15 м. | ||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 7,2 | 6,48 | 0,72 | ||||||||
- | Мостовой переход (76,7 км.) | Всего | 7,2 | 0 | 6,48 | 0,72 | 0 | 0 | 15 м. | ||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 7,2 | 6,48 | 0,72 | ||||||||
- | Мостовой переход (77,1 км.) | Всего | 14,4 | 0 | 13 | 1,4 | 0 | 0 | 30 м. | ||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
2012 - 2017 | 14,4 | 13 | 1,4 | ||||||||
- | Мостовой переход (78,2 км.) | Всего | 9,6 | 0 | 8,64 | 0,96 | 0 | 0 | 20 м. | ||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 9,6 | 8,64 | 0,96 | ||||||||
- | Мостовой переход (81,7 км.) | Всего | 24 | 0 | 21,6 | 2,4 | 0 | 0 | 50 м. | ||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 24 | 21,6 | 2,4 | ||||||||
- | Мостовой переход (98,6 км.) | Всего | 7,2 | 0 | 6,48 | 0,72 | 0 | 0 | 15 м. | ||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 7,2 | 6,48 | 0,72 | ||||||||
- | Мостовой переход (101,4 км.) | Всего | 9,6 | 0 | 8,64 | 0,96 | 0 | 0 | 20 м. | ||
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 9,6 | 8,64 | 0,96 | ||||||||
94 | Строительство автомобильной дороги ст. Витим – Мокская ГЭС, протяженностью 25 км. | Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Строительство дороги | Обеспечение транспортных перевозок при строительстве Мокской ГЭС | |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 200 | 200 | |||||||||
95 | Приобретение основных средств для развития дорожного хозяйства (РБ-финансовая помощь из резервного фонда Президента РБ) | Всего | 203,589 | 0 | 0,5 | 0 | 3,089 | 200 | Строительство дороги | Обеспечение транспортных перевозок при строительстве Мокской ГЭС | |
2008 | 3,589 | 0,5 | 3,089 | ||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 200 | 200 | |||||||||
Электросетевое хозяйство | |||||||||||
96 | Капитальный ремонт линий электропередач в п. Таксимо (уличное освещение) | Всего | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 1,155 | 0 | Капитальный ремонт линий электропередач 0,4 - 10 Квт | 2,5 км. | Снижение травматизма на дорогах, улучшение криминогенной обстановки |
2008 | 0,425 | 0,425 | |||||||||
2009 | 0 | 0 | |||||||||
2010 | 0,73 | 0,73 | |||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
Охрана окружающей среды и природопользование | |||||||||||
Всего по направлению "Охрана окружающей среды и природопользование" | Всего | 110,2 | 77 | 28,2 | 5 | 0 | 0 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011 | 70,2 | 57 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012 - 2017 | 40 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |||||
97 | Крепление берега р. Муя в п. Таксимо | Всего | 70,2 | 57 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | Строительство крепления берега реки Муя в районе очистных сооружений, жилого массива и взлетно - посадочной полосы аэропорта | 0,25 км. | Улучшение экологической обстановки района, ликвидация угрозы аварийности жилого массива и взлетно - посадочной полосы |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 70,2 | 57 | 13,2 | ||||||||
2012 - 2017 | 0 | ||||||||||
98 | Проектирование и строительство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов в п.п. Таксимо и Северомуйск | Всего | 40 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | Строительство полигонов | 2 полигона | Утилизация твердых бытовых отходов. Улучшение экологической обстановки в п.п. Таксимо и Северомуйск |
2008 | 0 | ||||||||||
2009 | 0 | ||||||||||
2010 | 0 | ||||||||||
2011 | 0 | ||||||||||
2012 - 2017 | 40 | 20 | 15 | 5 |