"Паспорт
Программы социально-экономического развития Республики
Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
Наименование Программа социально-экономического развития Республики
Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
(далее - Программа)Основание для
разработки1. Федеральный закон от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О
государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации".
2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года N 284-I
"О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Республики Бурятия".
3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 4
мая 2007 года N 151 "О Стратегии социально-экономического
развития Республики Бурятия до 2017 года"Государственный
заказчикПравительство Республики Бурятия Разработчики 1. Министерство экономики Республики Бурятия.
2. Исполнительные органы государственной власти
Республики Бурятия.
3. Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Академия народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации"Исполнители
Программы1. Исполнительные органы государственной власти
Республики Бурятия.
2. Органы местного самоуправления в Республике Бурятия.
3. Хозяйствующие субъекты и общественные организации в
Республике БурятияСтратегическая
цель ПрограммыПовышение уровня и качества жизни населения Республики
БурятияПриоритеты
ПрограммыРост экономического потенциала.
Повышение уровня и качества жизни населения.
Развитие инфраструктурыСроки
реализации
Программы2008 - 2010 годы и на период до 2017 года Объем и
источники
финансирования
ПрограммыОбщий объем финансирования Программы составит 287641,6
млн. рублей.
Источники финансирования Программы:
федеральный бюджет - 65742,8 млн. рублей;
республиканский бюджет - 29022,1 млн. рублей;
бюджеты муниципальных районов и городских округов 12450,6 млн. рублей;
бюджеты поселений - 309,7 млн. рублей;
собственные и привлеченные средства организаций 180116,2 млн. рублейОжидаемые
результаты
реализации
ПрограммыДостижение до 2017 года:
валовой региональный продукт - 554,5 млрд. рублей;
доходы консолидированного бюджета - 55,2 млрд. рублей;
численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума - 126 тыс. чел.
Достижение до 2010 года:
валовой региональный продукт - 138,6 млрд. рублей;
доходы консолидированного бюджета - 33,8 млрд. рублей;
численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума - 212,0 тыс. чел.Организация
контроля за
исполнением
ПрограммыОбщее руководство и контроль за реализацией Программы
осуществляет государственный заказчик - Правительство
Республики Бурятия";
2) в разделе III "Цели, задачи и основные направления Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года":
2.1) таблицу 7 раздела 3.2 "Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Факторы экономического роста сценарных вариантов социально
экономического развития Республики Бурятия
Инерционный
сценарийБазовый сценарий Оптимистичный
сценарийПараметры
экономического
ростаСреднегодовой темп
роста валового
регионального
продукта:
2008 - 2010 годы 99,8%;
2011 - 2013 годы 102,3%;
2014 - 2017 годы 105,0%Среднегодовой
темп роста
валового
регионального
продукта:
2008 - 2010 годы
- 101,4%;
2011 - 2013 годы
- 105,0%;
2014 - 2017 годы
- 106,9%Среднегодовой темп
роста валового
регионального
продукта:
2008 - 2010 годы 102,9%;
2011 - 2013 годы 107,0%;
2014 - 2017 годы 108,0%Факторы
экономического
роста1. Умеренные темпы
добычи полезных
ископаемых,
развития
машиностроения,
лесопромышленного
комплекса,
энергетики с
относительно
невысоким уровнем
модернизации
действующих
производств.
2. Умеренное
развитие
туристскорекреационного
комплекса, в том
числе особой
экономической
зоны.
3. Развитие
агропищевого,
транспортного и
строительного
кластеров.
4. Инвестиции в
транспортную и
дорожную
инфраструктуру.
5. Умеренный рост
собственных
доходов
консолидированного
бюджетаФакторы
экономического
роста
инерционного
сценария плюс:
1. Озерный ГОК,
добыча урана ОАО
"Хиагда",
Ермаковское
бериллиевое
месторождение.
2. Орекитканское
молибденовое
месторождение,
Ермаковское
фторбериллиевое
месторождение,
Никольское
каменноугольное
месторождение.
3. Строительство
7-го энергоблока
Гусиноозерской
ГРЭС.
4. Создание сети
логистических
терминалов и
международных
транспортнологистических
центров,
строительство
автодороги
Северобайкальск Кичера - Новый
Уоян.
5. Строительство
автодороги
ст. Витим Мокская ГЭС,
строительство
железной дороги
ст. Новоильинский
- Озерный ГОК Таксимо.
6. Развитие
пограничной и
таможенной
инфраструктуры.
7. Ускоренное
развитие
туристскорекреационного
комплекса, в том
числе особой
экономической
зоны.
8. Реализация
инновационных
проектовФакторы
экономического роста
базового сценария
плюс:
1. Холоднинский ГОК,
Чулбонский ГОК,
Мокский гидроузел,
строительство
цементного завода в
п. Таксимо.
2. Строительство
целлюлозно-бумажного
комбината на базе
Мокской ГЭС.
3. Освоение Калюмного
месторождения
калийно-глиноземного
сырья.
4. Освоение Мохового
месторождения олова";
2.2) таблицу 8 раздела 3.2 "Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Макроэкономические параметры сценариев социально
экономического развития Республики Бурятия
Показатель 2008 - 2010 годы 2011 - 2013 годы 2014 - 2017 годы 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ВРП, % Республика Бурятия 99,5 104,2 108,9 107,1 115,8 122,5 115,8 122,1 126,0 РФ 106,8 110,3 119,4 108,8 115,2 120,1 110,8 118,2 119,1 Промышленное
производство, %Республика Бурятия 113,4 117,4 121,5 121,6 123,9 124,4 126,0 152,1 165,5 РФ 97,2 100,7 103,4 108,1 114,2 114,7 118,1 122,2 134,7 Реальные
располагаемые
денежные доходы, %Республика Бурятия 107,3 110,0 112,7 110,9 115,2 118,5 119,9 125,5 127,6 РФ 123,3 126,7 126,7 111,1 119,4 121,5 119,4 124,2 131,1 Розничный
товарооборот, %Республика Бурятия 98,4 110,9 113,7 120,1 124,7 129,1 131,8 137,4 145,6 РФ 127,6 130,7 130,7 111,5 119,7 121,8 119,4 122,6 128,5 Платные услуги
населениюРеспублика Бурятия 109,2 122,5 133,0 120,2 127,1 136,8 120,2 127,1 136,8 РФ 110,1 115,2 121,2 107,6 115,8 119,0 107,6 115,8 119,0 Инвестиции, % Республика Бурятия 120,3 120,6 123,4 114,2 125,5 144,7 124,2 135,5 144,7 РФ 100,8 108,8 114,0 106,7 119,6 125,1 109,7 131,6 132,1 Экспорт, % Республика Бурятия 116,0 118,0 121,0 116,7 126,0 132,0 136,0 157,4 168,9 РФ 101,5 107,2 107,2 103,5 108,4 108,8 106,8 114,1 114,9
Примечание:
1 - инерционный сценарий Республики Бурятия и Российской Федерации;
2 - базовый сценарий Республики Бурятия и энерго-сырьевой сценарий Российской Федерации;
3 - оптимистичный сценарий Республики Бурятия и сценарий инновационного прорыва Российской Федерации.";
"Таблица 9
Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2017 года
N
п/пНаправления и
индикаторыЗадачи в рамках направления Приоритет N 1. Рост экономического потенциала 1 Вывод Республики
Бурятия на
бездотационный режим
хозяйствования и
самофинансирования:
Увеличение валового
регионального
продукта с 109,6
млрд. рублей в 2007
году до 554,5 млрд.
рублей в 2017 году
Увеличение доходов
консолидированного
бюджета с 24,0 млрд.
рублей в 2007 году
до 55,2 млрд. рублей
в 2017 году
Увеличение средней
номинальной
начисленной
заработной платы
работников по
Республике Бурятия
до 38 тыс. рублей
Уменьшение
численности
населения, имеющего
доходы ниже
прожиточного
минимума, до 126
тыс. человекРеализация мер по выводу Республики Бурятия на
бездотационный режим хозяйствования и
самофинансирования на принципах устойчивого
экономического роста с соблюдением экологических
ограничений на Байкальской природной территории.
Укрепление финансового состояния Республики
Бурятия и увеличение доли собственных доходов
консолидированного бюджета Республики Бурятия.
Проведение модернизации производственной и
социальной инфраструктуры, проведение активной
политики привлечения инвестиций, реализация
мероприятий по дальнейшей стабилизации положения
в реальном секторе экономики Республики Бурятия.
Формирование конкурентоспособной экономики
инновационного типа, проведение последовательной
реструктуризации и модернизации как отдельных
хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей
экономики.
Создание условий для обеспечения роста реальных
денежных доходов населения. Доведение
среднемесячной заработной платы до
среднероссийского уровня. Массовое вовлечение
населения в развитие малого бизнеса. Решение
вопросов занятости и снижение количества
населения, имеющего доходы ниже прожиточного
минимума2 Эффективная
экономическая
политика в сфере
материального
производства:
Увеличение доли
промышленности в
производстве
валового
регионального
продукта с 20,0% в
2007 году до 27,0% в
2017 годуОбеспечение устойчивого экономического роста в
сфере материального производства.
Повышение налоговой базы и конкурентоспособности
действующих организаций в Республике Бурятия.
Формирование крупных производственноинфраструктурных и транспортно-логистических
комплексов туристско-рекреационной особой
экономической зоны. Создание на этой основе
организационно-экономических и институциональных
условий для осуществления последующих рыночных
преобразований в сфере материального
производства.
Создание условий для развития кластеров и
региональных промышленных зон, новых производств
с высокой долей добавленной стоимости на основе
государственно-частного партнерства3 Добыча полезных
ископаемых:
Объем отгрузки
- 63,0 млрд. рублей
Производительность
труда на 1 занятого
- 5,5 млн. рублей
Рентабельность - 14%
Численность занятых
- 11,5 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 60,0 тыс.
рублейТехническое перевооружение производств,
строительство дополнительных мощностей
разрабатываемых месторождений.
Создание условий для разработки и освоения новых
месторождений полезных ископаемых.
Строительство дополнительных мощностей;
внедрение новых технологий, отвечающих
требованиям мировых стандартов. Создание
транспортной и энергетической инфраструктуры
железной дороги "Новоильинский - Озерный горный
обогатительный комбинат".
Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 ПетровскЗабайкальский - Баргузин (2013 год) и первого
агрегата Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015
год).
Прирост добычи золота, каменного угля,
промышленная разработка Озерного, Холоднинского,
Назаровского месторождений полиметаллических руд
и Ермаковского месторождения бериллия.
Промышленное освоение Мало-Ойногорского,
Орекитканского молибденовых месторождений.
Выход на проектную мощность предприятий по
освоению Холоднинского и Озерного месторождений
полиметаллов, Ошурковского месторождения
апатитов, Хиагдинского уранового месторождения.
Завершение строительства предприятий по освоению
Жарчихинского молибденового месторождения,
Верхне-Окинского месторождения кварца, Калюмного
месторождения калийно-глиноземного сырья,
Мохового месторождения олова.
Формирование и развитие Северо-Байкальского,
Восточного и Южного производственноинфраструктурных комплексов4 Энергетика:
Объем отгрузки 40,0 млрд. рублей
Производительность
труда на 1 занятого
- 3,1 млн. рублей
Рентабельность - 4%
Численность занятых
- 13 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 26,0 тыс.
рублейРазвитие мощностей генерации с темпами,
опережающими рост потребления энергоресурсов.
Оптимизация энергетического баланса Республики
Бурятия. Внедрение энергосберегающих технологий.
Увеличение генерирующих мощностей Гусиноозерской
ГРЭС (реконструкция 4-го энергоблока), ввод в
действие 3-х генераторов (2 x 110 и 1 x 220 МВт)
на ТЭЦ-2 в г. Улан-Удэ, строительство малых
гидроэлектростанций для обеспечения надежного
электроснабжения в удаленных районах республики.
Строительство Мокского гидроузла на реке Витим
мощностью 1410 МВт с выработкой электроэнергии
5570 млн. кВт.час для обеспечения
электроэнергией строящихся предприятий СевероБайкальского и Восточного производственноинфраструктурных комплексов, а также экспорта
электроэнергии в Китай.
Ввод в эксплуатацию высоковольтной линии
электропередач Татаурово - Горячинск - Баргузин
протяженностью 270 км для обеспечения
электроснабжением туристического комплекса на
побережье оз. Байкал.
Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 Татаурово - Горячинск
- Баргузин (2013 год) и первый агрегат Мокской
ГЭС мощностью 300 МВт (2015 год)5 Машиностроение и
металлообработка:
Объем производства 51,6 млрд. рублей
Производительность
труда на 1 занятого
- 2,5 - 2,9 млн.
рублей
Рентабельность - 14
- 16%
Численность занятых
- 18,5 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 60,0 тыс.
рублейУвеличение экспортного потенциала продукции
машиностроения. Увеличение доли
машиностроительной продукции в общем объеме
промышленного производства.
Увеличение выпуска инновационной продукции с
высоким уровнем добавленной стоимости.
Выход предприятий на качественно новый уровень
по ассортименту и конкурентоспособности
производимой продукции.
Создание дополнительных рабочих мест за счет
малых предприятий на условиях субконтрактации с
крупными предприятиями6 Промышленность
строительных
материалов:
Объем отгрузки - 7,4
млрд. рублей
Производительность
труда на 1 занятого
- 2,5 млн. рублей
Рентабельность - 10%
Численность занятых
- 3 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 35,0 тыс.
рублейУвеличение доли промышленности строительных
материалов в общем объеме промышленного
производства.
Увеличение выпуска инновационной продукции с
высоким уровнем добавленной стоимости.
Выход предприятий на качественно новый уровень
по ассортименту и конкурентоспособности
производимой продукции.
Формирование строительного кластера.
Государственная поддержка инновационных и
инвестиционных проектов, ориентированных на
создание новых высокоэффективных технологий по
производству строительных материалов.
Увеличение выпуска цемента на Тимлюйском
цементном заводе, Тимлюйском заводе
асбестоцементных изделий, продукции на
Улан-Удэнском заводе бетонных блоков. Окончание
модернизации на Таловском заводе железобетонных
конструкций. Ввод в действие кирпичного завода в
Джидинском районе.
Строительство цементного завода в Муйском районе
мощностью до 2 млн. тонн цемента в год7 Лесопромышленный
комплекс:
Объем производства 5,6 млрд. рублей
Производительность
труда на 1 занятого
- 0,6 - 0,9 млн.
рублей
Рентабельность - 0,7
- 6%
Численность занятых
- 7,3 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 21,5 - 27,0
тыс. рублейСоздание условий для развития лесопромышленного
комплекса республики. Производство продукции
высокой степени переработки.
Развитие лесоперерабатывающих мощностей,
снижение теневого оборота лесной продукции,
внедрение системы электронного учета леса,
идущего на экспорт, разработка механизмов работы
таможенных складов и маркировки отгружаемого
леса, создание производств по энергетическому
использованию отходов. Ввод в эксплуатацию
лесовозных дорог в Еравнинском, Прибайкальском,
Баргузинском, Хоринском, Закаменском районах.
Строительство новых и техническое перевооружение
имеющихся деревообрабатывающих мощностей ОАО
"Байкальская лесная компания", модернизация
КДМ-2 ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный
комбинат", развитие сети деревообрабатывающих
производств во всех районах республики.
Строительство и ввод в действие
деревообрабатывающего комбината на базе
инфраструктуры Озерного горно-обогатительного
комбината с годовым объемом производства 300
млн. рублей.
Строительство целлюлозно-бумажного комбината на
базе инфраструктуры Мокской ГЭС с годовым
объемом производства 3 млрд. рублей8 Агропромышленный
комплекс:
Объем производства 39,0 млрд. рублей
Производительность
труда на 1
работающего - 1,084
тыс. рублей в год
Рентабельность - 25%
Численность занятых
- 36 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 25 тыс.
рублейФормирование кластера "Агропромышленный
комплекс".
Создание условий для формирования
интегрированных производственных структур в
агропромышленном комплексе.
Улучшение качества жизни сельского населения на
основе роста производства конкурентоспособной
продукции, сохранения земельных и природных
ресурсов, устойчивого развития сельских
территорий.
Реконструкция и модернизация животноводческих
комплексов: ООО "Кяхтинское", ООО "Талан-2", ЗАО
"Свинокомплекс Николаевский", ОАО "Улан-Удэнская
птицефабрика" - обеспечат рост производства мяса
более чем на 50%.
Обеспечение населения республики собственной
продукцией: мясом, молоком, яйцами, зерном,
картофелем, овощами, рыбой.
Оказание государственной поддержки малых форм
хозяйствования, в том числе через создание
обслуживающих кооперативов с целью обеспечения
роста производства продукции агропромышленного
комплекса, и повышение товарности производимой
продукции по мясу - на 15%, молоку - на 20%.
Привлечение инвестиций на развитие малых форм
хозяйствования на селе будет способствовать
совершенствованию механизма оформления права
собственности на земельные участки9 Развитие
строительного
комплекса:
Объем выполненных
работ - 17,6 млрд.
рублей
Численность занятых
- 9 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 20,9 тыс.
рублей
Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся в
среднем на 1 жителя
Республики Бурятия,
введенная в действие
за год, - 0,560 кв.
м
Ввод жилья в
эксплуатацию по
муниципальным
районам и городским
округам - 556 тыс.
кв. метровФормирование кластера "Жилье".
Создание безопасных условий для
жизнедеятельности, обеспечение
сейсмобезопасности.
Повышение конкурентоспособности строительного
комплекса.
Осуществление реконструкции и модернизации
основных фондов промышленности строительных
материалов, строительство новых предприятий
отрасли с переходом на более высокий уровень их
технической оснащенности и использования энергои ресурсосберегающих технологий, а также
внедрение архитектурно-строительных систем
нового поколения.
Внедрение системы менеджмента качества в
промышленности строительных материалов
республики.
Осуществление мер по развитию и обеспечению
добровольной сертификации в области строительных
материалов, изделий и конструкций10 Транспорт:
Грузооборот - 52000
млн. тонно-км
Пассажирооборот 3500 млн. пасс.-км
Численность занятых
- 25 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 30,5 тыс.
рублейСоздание условий для функционирования и развития
местных и международных транспортных маршрутов.
Создание рациональной схемы дорожной сети
республики, обеспечивающей оптимизацию
грузопотоков всех видов транспорта.
Строительство транспортно-логистического
комплекса.
Строительство мостового перехода через
р. Баргузин стоимостью 1,23 млрд. рублей.
Реконструкция автодороги Турунтаево - Острог Покровка - Шергино - Тресково, автодороги
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан общей
стоимостью 4,9 млрд. рублей. Из них 503,3 млн.
рублей будут выделены из республиканского
бюджета.
Модернизация всего комплекса международного
аэропорта Улан-Удэ для повышения его
конкурентоспособности. Удлинение и реконструкция
взлетно-посадочной полосы со строительством
магистральной рулежной дорожки и расширением
существующего перрона для приема всех типов
воздушных судов. Развитие инфраструктуры
аэропорта планируется осуществлять на принципах
государственно-частного партнерства.
Восстановление аэропорта с. Горячинск.
Строительство искусственной взлетно-посадочной
полосы в п. Таксимо для обеспечения транспортных
перевозок при освоении Северо-Байкальского
производственно-инфраструктурного комплекса, в
том числе при строительстве Мокской ГЭС.
Обновление парка воздушных судов, в том числе по
их получению в лизинг.
Проведение на Восточно-Сибирской железной дороге
- филиале ОАО "Российские железные дороги"
электрификации Южного хода (Улан-Удэ - Наушки).
Строительство новой одноколейной (1520 мм)
железной дороги "Новоильинск - Озерный горнообогатительный комбинат - Таксимо".
Строительство железной дороги "Разъезд Холодный
- Холоднинский горно-обогатительный комбинат"11 Развитие туристскорекреационного
комплекса:
Объем оказанных
услуг туристам 28,7 млрд. рублей
Количество
туристских прибытий
- 2000 тыс. прибытий
в год, в т.ч. 20%
из-за рубежа
Численность занятых
- 21,5 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 18,0 тыс.
рублейФормирование кластера "Туризм".
Создание условий для планомерного
территориального развития туризма.
Содействие повышению качества туристского
продукта и обеспечению безопасности туристов,
поддержка перспективных видов туризма.
Маркетинг и брэндинг туристического продукта
Республики Бурятия, рекламно-информационное
продвижение особой экономической зоны туристскорекреационного типа "Байкал".
Развитие туристско-рекреационной особой
экономической зоны "Байкал".
Развитие международного и межрегионального
сотрудничества в сфере туризма12 Торговля и
общественное
питание:
Оборот розничной
торговли - 256,0
млрд. рублей
Оборот общественного
питания - 12,5 млрд.
рублей
Объем платных услуг
населению - 67,2
млрд. рублей
Численность занятых
- 52 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 30,0 тыс.
рублейСовершенствование государственной координации и
правового регулирования в сфере потребительского
рынка.
Совершенствование и развитие системы
товародвижения и логистики.
Развитие в оптовой и розничной торговле
механизмов поддержки местных
товаропроизводителей.
Повышение степени концентрации торговли на
основе ускоренного развития розничных сетевых
структур.
Создание логистических комплексов и
использование логистических услуг в системе
товародвижения. Реализация федерального
законодательства в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Совершенствование системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в
сфере торговли и общественного питания.
Строительство крупных оптовых розничных рынков.
Ввод в эксплуатацию магазинов пошаговой
доступности13 Развитие малого
предпринимательства:
Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг - 120,0 млрд.
рублей
Численность занятых
на малых
предприятиях - 65
тыс. человек
Количество малых
предприятий - 9 тыс.
ед.
Средняя заработная
плата - 34,7 тыс.
рублейРазвитие инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства на всей территории
Республики Бурятия.
Обеспечение доступа субъектов малого
предпринимательства к производственным,
кредитным, инвестиционным ресурсам и источникам
информации.
Формирование системы бизнес-инкубирования и
финансовых технологий поддержки развития
приоритетных направлений малого
предпринимательства14 Связь:
Объем производства
услуг - 10,0 млрд.
рублей
Численность занятых
- 6,3 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 34,5 тыс.
рублейРасширение и модернизация телекоммуникационных
сетей, в том числе и на побережье озера Байкал,
для оказания современных видов услуг связи
(Интернет, передача данных, сотовая,
пейджинговая связи и т.д.).
Внедрение цифрового телевидения в соответствии с
концепцией Федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации (2007 - 2015 годы)".
Внедрение новых информационных технологий для
предоставления новых видов услуг почты в рамках
федеральных целевых программ.
Реконструкция и модернизация телефонных сетей
общего пользования на селе.
Строительство новой радиотелевизионной
передающей станции в г. Улан-УдэПриоритет N 2. Повышение уровня и качества жизни населения 15 Средняя
продолжительность
жизни - 71 - 73 лет
Численность
населения, имеющего
доходы ниже
прожиточного
минимума, - 126 тыс.
человек
Средняя заработная
плата в отраслях
социальной сферы 25 тыс. рублейОбеспечение адресности социальной поддержки
населения, обеспечение качества среды
проживания, повышение уровня комфорта и
безопасности существования, доступность
образования и культуры, эффективность
медицинского обслуживания, стабильность среды
обитания и жилища.
Модернизация системы здравоохранения,
образования, сферы культуры и жилищнокоммунального хозяйства.
Развитие системы замещающих семей (опекунские,
приемные и патронатные семьи, семейные
воспитательные группы), реабилитационных
центров.
Реформирование оплаты труда во внебюджетном
секторе экономики.
Обеспечение доступности жилья для различных
слоев населения в соответствии с
платежеспособным спросом. Переход на
профессиональное управление жилищным фондом.
Создание многофункциональных центров по
предоставлению государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна".
Упрощение процедуры предоставления земельных
участков под строительство жилья.
Ликвидация диспропорций в уровне экономического
развития муниципальных образований в Республике
Бурятия, улучшение условий жизни сельского
населения.
Развитие телекоммуникационных сетей, расширение
доступа сельского населения к мобильной сотовой
связи, скоростному Интернету.
Строительство и реконструкция автомобильных и
железных дорог, мостов, аэропортов регионального
и местного значений.
Обеспечение населения водой питьевого качества16 Социальная защита:
Внедрение
автоматизированных
клиентских служб по
персонифицированному
предоставлению
социальных
государственных
выплат по принципу
"одного окна"
гражданам льготных
категорий - 100%
охват муниципальных
образований в
Республике Бурятия
Охват пожилых
граждан и инвалидов
услугами социального
характера на дому 100%
Средняя заработная
плата - 31,9 тыс.
рублейОрганизация многоуровневой адресной поддержки
малоимущих и социально уязвимых слоев населения.
Повышение экономической эффективности расходов
бюджетной сферы и внебюджетных фондов в области
социальной защиты населения.
Повышение эффективности социального обслуживания
населения, в том числе за счет активного
привлечения негосударственных организаций и
организации обслуживания на дому.
Обеспечение доступности для инвалидов зданий и
сооружений торговли, культуры, средств
транспорта, связи и информации.
Разработка и реализация комплексных мер
социальной поддержки инвалидов, военнослужащих,
принимавших участие в боевых действиях, лиц без
определенного места жительства, граждан старшего
поколения.
Реализация Концепции развития круглогодичного
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Республике Бурятия17 Развитие образования
и науки:
Охват детей
дошкольным
образованием - 100%
Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен, - 90,5% от
числа выпускников,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене
Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
учреждений
начального и
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся по
полученной профессии
в первый год, в
общей численности
выпускников таких
учреждений - 61 63%Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях, организация
предоставления начального, среднего и
дополнительного профессионального образования и
финансовое обеспечение этих гарантий в рамках
регулирования межбюджетных отношений.
Комплексная модернизация системы образования,
включающая введение новой системы оплаты труда
работников общего образования, направленной на
повышение доходов учителей; переход на
нормативное подушевое финансирование
общеобразовательных учреждений; создание единой
независимой региональной системы оценки качества
образования; развитие региональной сети
общеобразовательных учреждений, обеспечивающей
соответствие условий обучения современным
требованиям, обеспечение общественного участия в
управлении образованием.
Дальнейшее укрепление материально-технической
базы учреждений образования, их кадрового
потенциала.
Принятие мер по укреплению взаимодействия науки
и высшего профессионального образования с
реальным сектором экономики в области подготовки
научно-технических кадров и внедрения научных
разработок18 Развитие
здравоохранения:
Младенческая
смертность - 7 детей
на 1 тыс. родившихся
живыми
Уровень смертности
населения в
трудоспособном
возрасте - 790 на
100 тыс. населения
Уровень
госпитализации на
100 человек
населения - 21%Приведение объемов государственных гарантий по
оказанию медицинской помощи населению в
соответствие с их ресурсным обеспечением.
Развитие первичной медико-санитарной помощи
населению путем поэтапного перевода амбулаторнополиклинических учреждений на одноканальное
финансирование через систему обязательного
медицинского страхования.
Охрана материнства и детства, улучшение
репродуктивного здоровья.
Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями.
Обеспечение учреждений здравоохранения
высококвалифицированным медицинским персоналом.
Развитие и внедрение информационных и новых
медицинских технологий.
Повышение материально-технического потенциала
медицинских учреждений.
Содействие в активном участии граждан в
сохранении и укреплении своего здоровья19 Развитие культуры и
искусства:
Число посещений
музеев - 400 тыс.
человек в год
Число посещений
театрально-зрелищных
организаций - 303,7
тыс. человек в годПоддержка и развитие международного,
межрегионального культурного обмена в области
профессионального искусства (обмен опытом,
семинары, мастер-классы, стажировки),
организация межрегиональных, всероссийских и
международных научно-практических конференций по
проблемам культуры.
Формирование системы грантового финансирования
творческих проектов учреждений культуры,
организация гастрольной деятельности театральнозрелищных организаций, комплектование фондов
республиканских библиотек и музеев, поддержка
инновационных проектов учреждений культуры и
национально-культурных центров.
Капитальный ремонт и реконструкция, техническое
переоснащение и внедрение электронных
информационных ресурсов в республиканских
учреждениях культуры, обеспечение безопасности
музейных и библиотечных фондов20 Развитие физической
культуры и спорта:
Удельный вес
населения,
занимающегося
физической культурой
и спортом, - 30%
Обеспеченность
спортивными
сооружениями, - 1700
ед.Пропаганда здорового образа жизни населения
Республики Бурятия.
Приобщение различных групп населения, в первую
очередь детей, к систематическим занятиям
физической культурой, спортом и различными
видами спортивно-оздоровительного туризма.
Укрепление материально-технической базы
учреждений физической культуры и спорта21 Развитие жилищнокоммунального
хозяйства:
Доля населенных
пунктов,
обеспеченных
питьевой водой
надлежащего
качества, - 100%
Количество семей,
состоящих в очереди
на улучшение
жилищных условий по
договорам
социального найма, 12,5 тыс. семей
Удельный вес
непригодного для
проживания жилищного
фонда от общего
объема жилищного
фонда - 4,75%Создание условий для приведения существующего
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания.
Обеспечение условий свободного доступа населения
к потреблению жилищно-коммунальных услуг на
уровне, соответствующем стандартам качества.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в непригодном жилищном фонде, и снижение доли
ветхого и аварийного жилья.
Уменьшение к 2017 году в муниципальных
образованиях в Республике Бурятия количества
семей, стоящих в очереди на получение жилья по
договорам социального найма, на 2,5 тыс. семей.
Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные
условия за счет ипотечных жилищных кредитов
(займов).
Снижение износа основных фондов предприятий
жилищно-коммунального комплекса.
Разработка и реализация программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры в
каждом муниципальном образовании22 Безопасность
жизнедеятельности:
Снижение уровня
криминогенности до
50% от числа
опрошенных
Снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий до 1136
единицВ области охраны общественного порядка и
безопасности граждан основными задачами являются
профилактика и предупреждение правонарушений со
стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение
удельного веса преступности несовершеннолетних),
снижение удельного веса "рецидивной"
преступности.
В сфере обеспечения безопасности дорожного
движения основными задачами являются:
совершенствование организации дорожного
движения; развитие юношеских автошкол, иных
спортивно-технических автомотоклубов;
активизация работы средств массовой информации
по пропаганде соблюдения требований безопасности
дорожного движения, повышение культуры
участников дорожного движенияПриоритет N 3. Развитие инфраструктуры 23 Дорожное хозяйство:
Строительство
автодорог - 94 км
Реконструкция
автодорог - 427 км
Строительство мостов
- 39/1512,8 п. м
Строительство
железнодорожных
путей - 320 кмПланируется реализация следующих мероприятий:
реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в
Баргузинском районе;
строительство мостового перехода через
р. Баргузин на 268 км автодороги Улан-Удэ Турунтаево - Курумкан в Баргузинском районе;
реконструкция автомобильной дороги Турунтаево Острог - Покровка - Шергино - Тресково;
строительство автомобильной дороги ст. Витим Мокская ГЭС в Муйском районе протяженностью 25
км и мостового перехода через р. Витим;
реконструкция участков федеральных автомобильных
дорог (М-55, А-165);
реализация мероприятий в рамках ФЦП
"Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья до 2013 года", в том числе
создание сквозного транспортного коридора от
границ с Иркутской областью через
г. Северобайкальск до границ с Читинской
областью на севере Республики Бурятия;
модернизация существующей сети автомобильных
дорог общего пользования регионального значения;
приведение сети дорог в соответствие с
потребностями экономики Республики Бурятия,
развития туризма, приграничного сотрудничества,
экологической безопасности;
строительство одноколейной железной дороги
"Новоильинск - Озерный ГОК- Таксимо" на участке
"Новоильинск - Озерный ГОК" (320 км);
электрификация Южного хода (Улан-Удэ - Наушки)
на Восточно-Сибирской железной дороге - филиале
ОАО "Российские железные дороги"; строительство железной дороги "Разъезд Холодный - Холоднинский горно-обогатительный комбинат"; модернизация комплекса международного аэропорта Улан-Удэ; завершение реконструкции аэродромных покрытий аэропорта г. Улан-Удэ для приема всех типов воздушных судов; восстановление аэропорта с. Горячинск, включая реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы (1,7 км) и строительство инфраструктуры для обслуживания пассажиров и обеспечения полетов24 Развитие связи и информатизации: Охват телерадиовещанием 99% Количество Интернетпользователей на 1000 человек - 280 Доля населения, охваченного мобильной связью, всего - 100% Насыщение потребительского рынка услугами электронной и почтовой связи, теле- и радиовещания. Формирование "электронного правительства" в Республике Бурятия. Расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания современных услуг связи (Интернет, передача данных, сотовая, пейджинговая связи и т.д.). Создание информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие населения, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. Создание многофункционального центра для предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу "одного окна" на основе информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры. Повышение эффективности управления в сферах образования, здравоохранения, культуры, системы социальной защиты населения за счет внедрения информационных технологий. Обеспечение информационной безопасности функционирования государственных информационных систем. Создание единого пространства доверия органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Бурятия. Создание условий для повышения уровня грамотности населения Республики Бурятия в части использования возможностей информационных технологий 25 Энергетика: Строительство линий электропередач - 100 км Строительство подстанций - 250 МВт Реализация основных направлений "Стратегии развития электрических сетей": строительство линий электропередачи вдоль побережья озера Байкал и для обеспечения электроснабжения вводимых мощностей в Восточных районах Республики Бурятия и зоне БАМа; строительство малых гидроэлектростанций для обеспечения надежного электроснабжения в удаленных районах Республики Бурятия; оптимизация энергетического баланса Республики Бурятия, повышение эффективности энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования; проведение эффективной государственной политики по оптимизации тарифов на электроэнергию за счет снижения собственных издержек энергопроизводителей, снятие инфраструктурных ограничений при подключении новых потребителей к электрическим сетям 26 Охрана окружающей среды: Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов - 50,5% Берегоукрепление и строительство дамб 4,5 км в год Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод, 34,5% В сфере охраны окружающей среды планируется реализация следующих мероприятий: проектирование и строительство полигона промышленных отходов в г. Улан-Удэ; строительство полигона по захоронению промышленных отходов в с. Нижний Саянтуй; ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамовомолибденового комбината; строительство полигонов твердых и жидких бытовых отходов в Мухоршибирском районе; завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Усть-Баргузин Баргузинского района, местности Култушная Кабанского района; строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в г. Улан-Удэ; строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Петропавловка, п. Джида, п. Новый Энхэлук, с. Иволгинск, п. Каменск, с. Выдрино, с. Кудара, с. Сосново-Озерское и г. Бабушкин; строительство мусороперерабатывающего завода в п. Усть-Баргузин Баргузинского района и в муниципальном образовании "Аршан" в Тункинском районе. Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера). Крепление берега р. Муя в районе п. Таксимо Муйского района";
2.4) в подразделе 3.4.3 "Азиатский транспортно-логистический комплекс":
а) абзацы тридцать второй - тридцать четвертый изложить в следующей редакции:"Строительство железной дороги Могзон - Озерный ГОК
Рисунок не приводится.
Строительство железной дороги Новоильинский - Озерный ГОК
Рисунок не приводится.
Объективными предпосылками строительства железной дороги являются: вовлечение в хозяйственный оборот месторождений, расположенных в экономической зоне влияния железной дороги по трассе "станция Новоильинский - Озерный горно-обогатительный комбинат" и в перспективе станция Таксимо. Помимо уже разведанных и намеченных к освоению Озерного и Назаровского месторождений полиметаллов, Хиагдинского уранового месторождения, будут осваиваться новые крупные месторождения урана, железа, молибдена, золота, хризотил-асбеста.
На первом этапе строительство железной дороги будет осуществляться на участке "Новоильинск - Озерный горно-обогатительный комбинат" для промышленного освоения месторождения "Озерное".
Технический проект на первом этапе предусматривает создание новой одноколейной (1520 мм) железной дороги "Новоильинск - Озерный горно-обогатительный комбинат" протяженностью 320 км.";
б) в абзаце пятьдесят втором слова "придание ему статуса "международный" заменить словами "придание ему статуса "многосторонний".
3) в разделе IV "Цели, задачи, система программных мероприятий на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года":
3.1) в разделе 4.1 "Развитие экономического потенциала":
а) таблицы 10 и 11 изложить в следующей редакции:"Таблица 10
Индикаторы развития экономического потенциала
Индикаторы 2008 год 2009
год2010
год2011
год
прогноз2017
годВаловой региональный продукт,
млрд. рублей126,0 127,2 138,6 151,3 554,5 Объем валового регионального
продукта на душу населения, тыс.
рублей131,3 132,5 144,4 157,6 574,6 Индекс потребительских цен, % 112,6 115,0 114,0 110,0 105,0 Инвестиции в основной капитал,
млрд. рублей23,8 26,1 29,2 32,6 94,9 Экспорт, млн. долларов 415,2 392,3 400,0 408,0 1006,4 Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников по Республике
Бурятия, рублей14142,1 16100 17900 20200 38000 Реальная среднемесячная
начисленная заработная плата
работников в сравнении с
предыдущим годом, %112,7 96,6 97,5 102,5 103,8 Величина прожиточного минимума в
Республике Бурятия, рублей4566,0 5370 6229 6914 10518 Численность населения, имеющего
доходы ниже прожиточного
минимума, тыс. человек204,1 216 212 207 126 Доля населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума, %21,3 22,5 22,0 21,5 13,0 Соотношение среднемесячной
заработной платы и прожиточного
минимума, %309,7 300 287 292 361 Доходы консолидированного
бюджета Республики Бурятия,
млрд. рублей34,56 33,7 33,8 33,4 55,2 Динамика налоговых доходов
консолидированного бюджета
Республики Бурятия, % к
предыдущему году121,7 97,0 100,0 104,8 118,0 Динамика неналоговых доходов
консолидированного бюджета
Республики Бурятия, % к
предыдущему году122,1 74,7 83,9 103,9 101,0
Таблица 11
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы
социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на
период до 2017 года
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный
бюджетРеспубликанский
бюджетБюджет
муниципального
районаБюджет
сельского
(городского)
поселенияСобственные
и привлеченные
средства
предприятийВсего 203070,17 27915,40 12266,15 1570,19 283,03 161035,40 2008 7881,42 1141,80 665,37 98,26 8,63 5967,36 2009 8460,84 2571,47 797,61 88,09 2,50 5001,17 2010 21844,02 1941,16 1567,19 47,14 205,80 18082,73 2011 35073,48 3348,66 1288,11 34,38 59,10 30343,23 2012 - 2017 129810,40 18912,31 7947,87 1302,32 7,00 101640,90";
б) таблицу 12 подраздела 4.1.1 "Развитие материального производства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
Индикаторы развития сферы материального производства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
прогноз2017 год Объем отгрузки, млн. рублей 138045,6 135590 147598 179850 497203 Производительность труда на
одного занятого, млн.
рублей1,26 1,4 1,5 1,6 3,8 Прибыль, млн. рублей 4893,44 3618,5 4622,5 6140 30176 Численность занятых, тыс.
человек109,32 98,8 99,0 112,5 130,2 Средняя заработная плата,
рублей14567,1 14505,3 16326,6 18733,5 41560,0 Сокращение убыточных
предприятий, %17,4 5,0 8,5 15,5 18,5";
в) таблицы 14, 15 и 16 подраздела 4.1.2 "Добыча полезных ископаемых" изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Добыча полезных ископаемых"
Индикаторы 2008
год2009
год2010
год2011 год
прогноз2017
годОбъем отгрузки, млн. рублей 5490,0 4676,5 4495,3 7429,1 63000 Производительность труда на
одного занятого, млн. рублей0,7 0,8 0,7 1,1 5,5 Рентабельность, % 33,3 8 9 13 14 Численность занятых, человек 7862 6110 6454 6894 11500 Средняя заработная плата, рублей 19409,9 19800 22770 26185 60000
Таблица 15
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по виду
деятельности "Добыча полезных ископаемых"
2008
год2009
год2010
год2011
годФедеральный бюджет, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 Привлеченные средства, млн. рублей 1168,7 1328,0 2625,5 5267,3
Таблица 16
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Добыча полезных ископаемых"
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный
бюджетРеспубликанский
бюджетБюджет
муниципального
районаБюджет
сельского
(городского)
поселенияСобственные и
привлеченные
средства
предприятийДобыча полезных
ископаемыхВсего 41379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41379,00 2008 1168,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1168,70 2009 1328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328,00 2010 2625,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2625,50 2011 5267,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5267,30 2012 2017 30989,50 0,00 0,00 0,00 0,00 30989,50 1 Освоение
Озерного
месторождения
полиметаллов
(Еравнинский
район)Всего 7268,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7268,90 2008 205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 205,90 2009 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 2010 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2011 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2012 2017 6480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6480,00 2 Освоение
Никольского
месторождения
каменных углей
(Мухоршибирский
район)Всего 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2011 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 2012 2017 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 3 Освоение
Холоднинского
месторождения
полиметаллов
(СевероБайкальский
район)Всего 11040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11040,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 2011 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 2012 2017 9260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9260,00 4 Освоение
Ермаковского
фторбериллиевого
месторождения
(Кижингинский
район)Всего 1020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2011 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 2012 2017 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 5 Освоение
Орекитканского
месторождения
молибдена
(Баунтовский
район)Всего 4328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4328,80 2008 198,80 0,00 0,00 0,00 0,00 198,80 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2011 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2012 2017 4116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4116,00 6 Строительство
предприятия по
отработке
Хиагдинского
уранового
месторождения
(Баунтовский
район)Всего 7597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7597,00 2008 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2009 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 2010 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2011 2114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2114,00 2012 2017 1633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1633,00 7 Освоение
Ошурковского
месторождения
апатитов
(Иволгинский
район)Всего 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,00 8 Освоение
месторождений
чистого
кварцевого сырья
(СевероБайкальский
район)Всего 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,00 9 Освоение
Инкурского
вольфрамового
месторождения
(Закаменский
район)Всего 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 10 Освоение МалоОйногорского
вольфрамомолибденового
месторождения
(Закаменский
район)Всего 300,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,50 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 300,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,50 11 Строительство
горнообогатительного
комбината по
освоению ВерхнеОкинского
месторождения
особо чистого
кварцевого сырья
(Окинский район)Всего 2791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2791,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 2791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2791,00 12 Освоение
Жарчихинского
молибденового
месторождения
(Тарбагатайский
район)Всего 1074,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1074,50 2008 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 2009 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2010 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 2011 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2012 2017 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757,00 13 Освоение
Молодежного
асбестового
месторождения
(Муйский район)Всего 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,00 14 Освоение
Калюмного
месторождения
калийноглиноземного
сырья (СевероБайкальский
район)Всего 2350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2350,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 2350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2350,00 15 Освоение
месторождения
олова Моховое
(Муйский район)Всего 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 16 Освоение ОкиноКлючевского
буроугольного
месторождения
(Бичурский
район)Всего 484,30 0,00 0,00 0,00 0,00 484,30 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 2010 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 2011 144,30 0,00 0,00 0,00 0,00 144,30 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Освоение Чайской
площади (медь,
никель, кобальт)
(СевероБайкальский
район)Всего 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00";
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения транспортной и энергетической инфраструктурой планируется строительство железнодорожной ветки от станции Новоильинский до месторождений Озерное и Хиагда с последующим продолжением до станции Таксимо (БАМ), строительство линий электропередач:";
г) таблицы 18, 19 и 20 подраздела 4.1.3 "Энергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 18
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки, млн. рублей 12384,5 12500 13200 14500 40000 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,91 1,2 1,26 1,4 3,1 Рентабельность, % 3,4 2,8 3 3 4 Численность занятых, человек 13548 10400 10500 10500 13000 Среднемесячная заработная плата, рублей 16845,5 17600 20000 22800 25990 --------------------------------
<*> Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала".
Таблица 19
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
энергетике
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 2202,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,0 Привлеченные средства, млн. рублей 320,00 0,00 2695,00 13549,00
Таблица 20
Реализация инвестиционных проектов в энергетике
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Производство и распределение электроэнергии Всего 61937,00 13210,00 0,00 0,00 0,00 48727,00 2008 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 2695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2695,00 2011 15751,00 2202,00 0,00 0,00 0,00 13549,00 2012 2017 43171,00 11008,00 0,00 0,00 0,00 32163,00 1 Строительство Мокского гидроузла в Муйском районе Всего 37955,00 13210,00 0,00 0,00 0,00 24745,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 2300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300,00 2011 6443,00 2202,00 0,00 0,00 0,00 4241,00 2012 2017 29212,00 11008,00 0,00 0,00 0,00 18204,00 2 Строительство 4-х малых ГЭС (Баргузинский, Джидинский, Курумканский районы) Всего 14395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14395,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 2011 2375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2375,00 2012 2017 11875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11875,00 3 Доведение параметров Гусиноозерской ГРЭС до проектных параметров. Завершение реконструкции 4-го энергоблока. Ввод 7-го энергоблока Всего 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2011 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,00 2012 2017 1167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1167,00 4 Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Доведение до проектных параметров. Ввод 2-х энергоблоков по 220 МВт Всего 7667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7667,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2011 6700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 2012 2017 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 5 Реконструкция объектов ОАО "Генерация Бурятии" Всего 320,00 0,0 0,0 0,0 0,0 320,00 2008 320,00 0,0 0,0 0,0 0,0 320,00 2009 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012 2017 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ";
д) подраздел 4.1.4 "Производство транспортных средств и оборудования" изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития производства транспортных средств и оборудования является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 22
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки, млн. рублей 13563,2 12295,9 12295 17111,3 41600 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 1,07 1,1 1,1 1,18 2,87 Рентабельность, % 11,8 5,0 5,2 5,5 16 Численность занятых, человек 12678 10700 10700 14500 14500 Средняя заработная плата, рублей 18410,2 19035 21890 25174 60000
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию транспортных средств и оборудования, финансирование которых будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств.
Таблица 23
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по виду
деятельности "Производство транспортных средств и
оборудования"
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 145,70 92,00 85,00 92,00
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
модернизация производства, освоение новых видов изделий, развитие инновационных направлений;
развитие кооперации между организациями Республики Бурятия и вовлечение их в систему межрегионального разделения труда;
увеличение экспортного потенциала продукции;
создание условий для развития субконтрактации.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
в авиастроении - модернизация, подготовка производства и серийное производство новой модификации вертолетов МИ-171, освоение новых изделий и кооперация с другими авиационными заводами, в том числе дальнего зарубежья;
по ремонту подвижного состава - модернизация электровозов ВЛ-80.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов.
Таблица 24
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Обрабатывающие производства Всего 966,70 0,00 0,00 0,00 0,00 966,70 2008 145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 145,70 2009 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 2010 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 2011 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 2012 2017 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 1 ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", "Модернизация вертолета Ми-171" Всего 942,40 0,00 0,00 0,00 0,00 942,40 2008 121,40 0,00 0,00 0,00 0,00 121,40 2009 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 2010 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 2011 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 2012 2017 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 2 У-У ЛВРЗ филиал ОАО "РЖД", "Оборудование электровозов ВЛ-80 системой смешанного возбуждения двигателей" Всего 24,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24,30 2008 24,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24,30 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию производства транспортных средств и оборудования запланированы следующие организационные мероприятия.
Таблица 25
Организационные мероприятия по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Модернизация производства, освоение новых видов изделий, развитие инновационных направлений Заключение и реализация Соглашений с организациями в целях содействия реализации проектов: Модернизация, подготовка производства и серийное производство новой модификации вертолета МИ-171 Развитие высокотехнологичных видов производств, создание рабочих мест, рост экспортного потенциала Оборудование электровозов ВЛ-80 системой смешанного возбуждения двигателей, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО "Российские железные дороги" Увеличение объема производства, создание рабочих мест";
е) таблицы 26, 27 и 28 подраздела 4.1.5 "Металлургическое производство" изложить в следующей редакции:
"Таблица 26
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки, млн. рублей 2697,2 1400 1300 2000 10000 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 1,26 0,7 0,65 0,95 2,5 Рентабельность, % 14,7 12,6 12,8 13,0 14,0 Численность занятых, человек 2128 2000 2000 2100 4000 Среднемесячная заработная плата, рублей 16642,1 16650 18000 19800 60000
Таблица 27
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по виду
деятельности "Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий"
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,40 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 145,00 82,70 104,70 120,00
Таблица 28
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченныесредства предприятий 1 ЗАО "Улан-Удэстальмост", "Технологическое переоснащение производства" Всего 1139,50 0,00 0,40 0,00 0,00 1139,10 2008 145,40 0,00 0,40 0,00 0,00 145,00 2009 82,70 0,00 0,00 0,00 0,00 82,70 2010 104,70 0,00 0,00 0,00 0,00 104,70 2011 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 2012 2017 686,70 0,00 0,00 0,00 0,00 686,70";
ж) таблицы 30, 31, 32 и 33 подраздела 4.1.6 "Промышленность строительных материалов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 30
Индикаторы развития промышленности строительных материалов
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки, млн. рублей 2758,7 1213 1220 1360 7400 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 1,12 0,72 0,72 0,8 2,47 Рентабельность, % 13,7 2,0 4,0 5,0 10,0 Численность занятых, человек 2449 1680 1700 1700 3000 Среднемесячная заработная плата, рублей 10518 8600 9100 15000 35000
Таблица 31
Финансирование инвестиционных проектов в промышленности
строительных материалов
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 8,70 0,75 36,10 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 133,42 186,50 6670,80 5782,80
Таблица 32
Реализация инвестиционных проектов в промышленности
строительных материалов
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Промышленность строительных материалов Всего 14731,07 0,00 45,55 0,00 0,00 14685,52 2008 142,12 0,00 8,70 0,00 0,00 133,42 2009 187,25 0,00 0,75 0,00 0,00 186,50 2010 6706,90 0,00 36,10 0,00 0,00 6670,80 2011 5782,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5782,80 2012 2017 1912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1912,00 1 Строительство цементного завода в Муйском районе (проектные, общестроительные, пусконаладочные работы, строительномонтажные работы) Всего 12225,72 0,00 0,00 0,00 0,00 12225,72 2008 24,42 0,00 0,00 0,00 0,00 24,42 2009 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 2010 6525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6525,00 2011 5632,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5632,80 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков" Всего 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2008 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 2009 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Модернизация и реконструкция производства на ООО "Таловский завод железобетонных конструкций", ст. Таловка Прибайкальского района Всего 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2008 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Реконструкция и модернизация ООО "Селенгинский завод железобетонных изделий" Всего 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2008 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Организация промышленного производства мягкого утеплителя (ООО "Теплобазальт", г. Гусиноозерск) Всего 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Проектирование и строительство кирпичного завода в улусе Нарын-Шибирь, (СП "Дабатуйское" Заиграевского района) Всего 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 2008 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Строительство дробильносортировочного комплекса в п. Татарский Ключ, (СП "Ключевское" Заиграевского района) Всего 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Организация производства теплоизоляционных материалов с использованием местной сырьевой базы Всего 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 9 Проектирование и строительство цеха на базе ОАО "Доломит" (городское поселение "Поселок Заиграево" Заиграевского района) по производству фракции доломита Всего 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 2010 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 10 Строительство завода по производству керамического кирпича в с. Красноярово, Иволгинский район Всего 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2010 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 2011 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 2012 2017 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 11 Строительство дробильносортировочного комплекса по производству гравийно-песчаных смесей, кубовидного щебня Всего 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Создание производства по выпуску эффективных стеновых материалов, в т.ч. блоков из ячеистых бетонов Всего 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2011 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2012 2017 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 13 Организация производства изделий и конструкций для быстровозводимого малоэтажного домостроения Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 14 Строительство высокотехнологичного дробильносортировочного производства по эффективной переработке и обогащению техногенных отходов для производства высококачественных нерудных стройматериалов Всего 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 15 Строительство завода по производству торфоблоков Всего 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 16 Организация производства тротуарной плитки и других современных дорожных покрытий Всего 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 17 Государственная поддержка инвестиционных проектов производства строительных материалов Всего 45,55 0,00 45,55 0,00 0,00 0,00 2008 8,70 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 2009 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2010 36,10 0,00 36,10 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 33
Организационные мероприятия в промышленности строительных
материалов
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Осуществление реконструкции и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов, строительство новых предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий Создание условий для расширения производства цемента и альтернативных вяжущих материалов путем технического перевооружения действующего предприятия и строительства новых Увеличение объемов выпуска строительных материалов, обеспечение строительного комплекса Республики Бурятия современными конкурентоспособными материалами, выпуск эффективных конструкций и изделий для домов различных архитектурностроительных систем, увеличение налогооблагаемой базы, создание новых и дополнительных рабочих мест Создание условий для организации производства индустриального домостроения с возможностью применения его для малоэтажного жилищного строительства Создание условий для организации производства теплоизоляционных и стеновых материалов Задача N 2. Внедрение системы менеджмента качества в промышленности строительных материалов в Республике Бурятия. Осуществление мер по развитию и обеспечению добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций Разработка и внедрение методологических инструкций и порядка по внедрению системы управления качеством в организациях промышленности строительных материалов Достижение и поддержание конкурентоспособности строительных материалов и предприятий промышленности строительных материалов в Республике Бурятия Проведение выставок-ярмарок, "круглых столов", обучающих семинаров и других мероприятий, направленных на создание конкурентной среды в строительном комплексе Реализация системы технического регулирования в отрасли в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" Приведение производства и качества продукции в соответствие с национальными и международными стандартами";
з) таблицы 34, 35 и 36 подраздела 4.1.7 "Лесопромышленный комплекс" изложить в следующей редакции:
"Таблица 34
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год По виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство" Объем отгрузки, млн. рублей 1518,6 1500 1450 1680 3500 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,68 0,73 0,76 0,8 0,92 Рентабельность, % 0,6 0,6 0,65 0,7 6,0 Численность занятых, человек 2230 2050 1920 2100 3800 Среднемесячная заработная плата, рублей 11467,1 12400 12500 13000 27000 По виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" Объем отгрузки, млн. рублей 509,6 510 520 560 2100 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,27 0,27 0,274 0,28 0,6 Рентабельность, % 0,06 0,1 0,12 0,18 0,74 Численность занятых, человек 1876 1880 1900 2000 3500 Среднемесячная заработная плата, рублей 4467 5050 5100 6500 21500
Таблица 35
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
лесопромышленном комплексе
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 2,60 12,80 69,60 91,19 Привлеченные средства, млн. рублей 190,30 20,20 0,00 480,00
Таблица 36
Реализация мероприятий и инвестиционных проектов в
лесопромышленном комплексе
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Всего 10012,49 0,00 176,19 0,00 0,00 9836,30 2008 192,90 0,00 2,60 0,00 0,00 190,30 2009 33,00 0,00 12,80 0,00 0,00 20,20 2010 69,60 0,00 69,60 0,00 0,00 0,00 2011 571,99 0,00 91,19 0,00 0,00 480,80 2012 2017 9145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9145,00 1 Строительство и техническое перевооружение деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская лесная компания" Всего 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 2008 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 2009 20,20 0,00 0,00 0,00 0,00 20,20 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 79,80 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Строительство лесовозных дорог в основных лесонасыщенных районах республики Всего 515,19 0,00 91,19 0,00 0,00 424,00 2008 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 91,19 0,00 91,19 0,00 0,00 0,00 2012 2017 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 3 Деревообрабатывающий комбинат на базе инфраструктуры и мощностей Озерного горно-обогатительного комбината Всего 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 4 Модернизация картоноделательной машины КДМ-2, ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" Всего 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Целлюлозно-бумажный комбинат на базе инфраструктуры и энергомощностей Мокской гидроэлектростанции Всего 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8400,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8400,00 6 Субсидии на господдержку инвестиционных проектов лесной и деревообрабатывающей промышленности Всего 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 2008 2,60 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 2009 12,80 0,00 12,80 0,00 0,00 0,00 2010 69,60 0,00 69,60 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Комплексная переработка древесины и строительство инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия СП ООО "Лесопромышленный комплекс "Байкал Нордик" Всего 258,80 0,00 0,00 0,00 0,00 258,80 2008 24,80 0,00 0,00 0,00 0,00 24,80 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 2012 2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 8 Замена оборудования для производства гофротары, ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" Всего 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 2008 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
и) таблицы 38, 39 и 40 подраздела 4.1.8 "Пищевая и перерабатывающая промышленность" изложить в следующей редакции:
"Таблица 38
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей
промышленности
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгруженной продукции по полному кругу в действующих ценах по производству пищевых продуктов, включая напитки, млн. рублей 4201,4 3900 4000 4200 7000 Выпуск товаров и услуг в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени по крупным и средним предприятиям по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, напитков, табака", млн. рублей на 1 работающего в год 1,066 0,987 1,013 1,05 1,556 Среднегодовая численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, человек 3940 3950 3950 4000 4500 Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, рублей 11425,6 11200 11300 12000 20000
Таблица 39
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
пищевой и перерабатывающей промышленности
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 16,30 97,40 68,20 302,20 Республиканский бюджет, млн. рублей 55,20 74,70 178,42 105,70 Привлеченные средства, млн. рублей 692,30 305,00 503,70 206,00
Таблица 40
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в пищевой и
перерабатывающей промышленности
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, создание интегрированных структур Всего 7212,12 792,10 1029,02 0,00 0,00 5391,00 2008 763,80 16,30 55,20 0,00 0,00 692,30 2009 477,10 97,40 74,70 0,00 0,00 305,00 2010 750,32 68,20 178,42 0,00 0,00 503,70 2011 613,90 302,20 105,70 0,00 0,00 206,00 2012 2017 4607,00 308,00 615,00 0,00 0,00 3684,00 1 Развитие производственных мощностей перерабатывающей промышленности Всего 4436,80 381,30 305,50 0,00 0,00 3750,00 2008 236,80 1,30 15,50 0,00 0,00 220,00 2009 250,00 46,00 30,00 0,00 0,00 174,00 2010 350,00 46,00 50,00 0,00 0,00 254,00 2011 400,00 280,00 70,00 0,00 0,00 50,00 2012 2017 3200,00 8,00 140,00 0,00 0,00 3052,00 1.1 в том числе развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов Всего 680,03 1,30 48,93 0,00 0,00 629,80 2008 7,53 1,30 0,93 0,00 0,00 5,30 2009 109,00 0,00 6,00 0,00 0,00 103,00 2010 138,50 0,00 7,00 0,00 0,00 131,50 2011 140,00 0,00 10,00 0,00 0,00 130,00 2012 2017 285,00 0,00 25,00 0,00 0,00 260,00 2 Техническое перевооружение производств пищевой промышленности Всего 697,80 0,00 188,80 0,00 0,00 509,00 2008 177,80 0,00 15,80 0,00 0,00 162,00 2009 65,00 0,00 19,00 0,00 0,00 46,00 2010 50,00 0,00 34,00 0,00 0,00 16,00 2011 60,00 0,00 15,00 0,00 0,00 45,00 2012 2017 345,00 0,00 105,00 0,00 0,00 240,00 3 Субсидии на компенсацию процентных ставок по закупу сырья и части затрат на электроэнергию, части стоимости приобретаемого технологического оборудования (РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2008 год", "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия на период до 2020 года") Всего 2077,52 410,80 534,72 0,00 0,00 1132,00 2008 349,20 15,00 23,90 0,00 0,00 310,30 2009 162,10 51,40 25,70 0,00 0,00 85,00 2010 350,32 22,20 94,42 0,00 0,00 233,70 2011 153,90 22,20 20,70 0,00 0,00 111,00 2012 2017 1062,00 300,00 370,00 0,00 0,00 392,00";
к) таблицы 42, 43 и 44 подраздела 4.1.9 "Развитие сельского хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 42
Индикаторы развития сельского хозяйства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей 12888,1 14450 16233,3 18064 39018 Производительность труда, млн. руб. на 1 работающего в год 0,339 0,388 0,450 0,502 1,084 Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки, % 10,0 <*> 12,0 16,0 17,0 25,0 Численность занятых, человек 38000 37200 36100 36000 36000 Среднемесячная заработная плата, рублей 4257,4 5300 6600 7900 25000 Объем реализации продукции в сельскохозяйственных организациях, млн. рублей 1250 <*> 1300 1800 2000 2500 Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % 70,0 <*> 70,0 71,0 72,0 85,0 Объем инвестиций в основной капитал организаций агропромышленного комплекса, млн. рублей 300,0 <*> 310,0 350,0 400,0 800,0 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, рублей 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, % 32,1 33,0 34,0 35,0 36,0 Удельный вес земельных участков, оформленных в счет земельных долей, в общем количестве земельных участков, % 6,0 10,0 20,0 25,0 100,0 Рост поголовья скота, условных голов, % к 2007 году 103,9 <*> 107,1 108,1 108,9 112,2 Доля местного производства в потреблении, %: мясопродуктов молокопродуктов овощей рыбной продукции 56,0 <*> 93,0 <*> 40,0 <*> 40,5 <*> 58,0 94,0 40,3 41,0 60,0 95,0 40,5 43,0 62,0 96,0 41,0 43,0 95,0 100,0 95,0 50,0 Рост урожайности зерновых культур к уровню 2007 года, % 113,0 <*> 130,7 138,6 145,0 189,8 Производство, тыс. тонн: молоко 247,8 248 248,2 248,8 306,1 зерно 100,7 127,2 130,02 135,0 360,7 картофель 160,0 <*> 163,0 164,0 165,0 200,0 овощи 47,9 <*> 49,0 50,0 52,0 80,0 мед - 0,105 0,105 0,105 0,105 мясо, всего 50,0 52,6 53,1 55,3 85,0 В т.ч: КРС - 31,5 30,7 31,7 51,9 свиней - 15,8 16,5 17,4 23,2 овец и коз - 3,3 3,9 4,2 6,6 лошади - 1,8 1,8 1,9 3,2 птица - 0,018 0,019 0,019 0,024 яйцо, млн. шт. - 60,7 62,0 62,2 64,1--------------------------------
<*> Предварительные данные.
Таблица 43
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
сельском хозяйстве
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 420,15 387,89 669,59 633,91 Республиканский бюджет, млн. рублей 268,98 218,12 489,27 196,20 Привлеченные средства, млн. рублей 918,50 1763,37 2803,23 2803,23
Таблица 44
Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Развитие сельского хозяйства Всего 27241,05 5936,25 5487,97 65,40 112,80 15638,63 2008 1673,04 420,15 268,98 65,40 0,00 918,50 2009 2369,38 387,89 218,12 0,00 0,00 1763,37 2010 4020,19 669,59 489,27 0,00 58,10 2803,23 2011 3688,04 633,91 196,20 0,00 54,70 2803,23 2012 2017 15490,40 3824,70 4315,40 0,00 0,00 7350,30 1 РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" Всего 1,60 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 2008 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 2009 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" Всего 27110,88 5807,68 5486,37 65,40 112,80 15638,63 2008 1543,17 291,59 267,68 65,40 0,00 918,50 2009 2369,08 387,89 217,82 0,00 0,00 1763,37 2010 4020,19 669,59 489,27 (в том числе 272,32 ) 0,00 58,10 2803,23 2011 3688,04 633,91 196,20 0,00 54,70 2803,23 2012 2017 15490,40 3824,70 4315,40 0,00 0,00 7350,30 2.1 Развитие животноводства Всего 4760,80 871,38 885,40 0,00 0,00 3004,02 2008 560,93 84,79 116,14 0,00 0,00 360,00 2009 648,30 96,19 49,41 0,00 0,00 502,70 2010 650,91 58,40 171,85 0,00 0,00 420,66 2011 525,66 42,00 63,00 0,00 0,00 420,66 2012 2017 2375,00 590,00 485,00 0,00 0,00 1300,00 2.1.1 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов Всего 186,86 34,42 14,44 0,00 0,00 138,00 2008 186,86 34,42 14,44 0,00 0,00 138,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "ТАЛАН-2" в Прибайкальском районе Всего 40,90 8,20 2,70 0,00 0,00 30,00 2008 40,90 8,20 2,70 0,00 0,00 30,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2 Реконструкция свиноводческого комплекса ЗАО "Николаевский" в Тарбагатайском районе Всего 45,50 5,30 3,50 0,00 0,00 36,70 2008 45,50 5,30 3,50 0,00 0,00 36,70 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 Мероприятия по обеспечению эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия Республики Бурятия Всего 157,30 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 2008 10,80 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 2009 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2010 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 127,50 0,00 127,50 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Мероприятия по развитию племенного животноводства Всего 1839,46 379,60 414,44 0,00 0,00 1045,42 2008 102,70 32,10 34,60 0,00 0,00 36,00 2009 427,54 85,50 27,54 0,00 0,00 314,50 2010 354,26 40,00 114,30 0,00 0,00 199,96 2011 263,96 30,00 34,00 0,00 0,00 199,96 2012 2017 691,00 192,00 204,00 0,00 0,00 295,00 2.1.4 Мероприятия по развитию северного оленеводства и табунного коневодства Всего 152,33 37,45 11,18 0,00 0,00 103,70 2008 9,10 1,83 0,57 0,00 0,00 6,70 2009 14,06 3,09 0,77 0,00 0,00 10,20 2010 15,39 3,83 1,16 0,00 0,00 10,40 2011 15,74 4,10 1,24 0,00 0,00 10,40 2012 2017 98,04 24,60 7,44 0,00 0,00 66,00 2.1.5 Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства Всего 1385,37 81,53 27,84 0,00 0,00 1276,00 2008 133,38 7,71 5,67 0,00 0,00 120,00 2009 37,30 7,60 1,70 0,00 0,00 28,00 2010 141,36 7,86 3,00 0,00 0,00 130,50 2011 140,83 7,86 2,47 0,00 0,00 130,50 2012 2017 932,50 50,50 15,00 0,00 0,00 867,00 2.1.6 Прочие мероприятия по развитию животноводства Всего 1039,48 338,38 260,20 0,00 0,00 440,90 2008 118,09 8,73 50,06 0,00 0,00 59,30 2009 164,40 0,00 14,40 0,00 0,00 150,00 2010 125,90 6,71 39,39 0,00 0,00 79,80 2011 105,13 0,04 25,29 0,00 0,00 79,80 2012 2017 525,96 322,90 131,06 0,00 0,00 72,00 2.2 Реализация мероприятий по развитию агропродовольственного рынка Республики Бурятия Всего 69,60 16,00 35,60 0,00 0,00 18,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2010 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2011 5,60 2,00 3,60 0,00 0,00 0,00 2012 2017 54,00 12,00 24,00 0,00 0,00 18,00 2.3 Мероприятия по воспроизводству почвенного плодородия, выведению и распространению новых сортов зерновых культур, внедрению ресурсосберегающих технологий, страхованию сельскохозяйственных рисков Всего 5785,74 877,22 753,03 0,00 0,00 4155,49 2008 192,79 36,22 25,87 0,00 0,00 130,70 2009 428,11 71,30 54,14 0,00 0,00 302,67 2010 740,26 24,60 67,10 0,00 0,00 648,56 2011 686,58 20,10 17,92 0,00 0,00 648,56 2012 2017 3738,00 725,00 588,00 0,00 0,00 2425,00 2.3.1 Реконструкция Марактинской оросительной системы Еравнинского района Всего 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2 Реконструкция Халютинской оросительной системы Иволгинского района Всего 25,70 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 8,70 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.3 Реконструкция водохранилища р. Кудара в Кяхтинском районе Всего 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.4 Развитие производства гречневой крупы и меда в СПК "Еланский" в Бичурском районе Всего 2,10 0,20 0,20 0,00 0,00 1,70 2008 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2.3.5 Развитие производства сортовых семян картофеля высшей категории в ООО "Сокол" в Селенгинском районе Всего 27,40 7,20 3,10 0,00 0,00 17,10 2008 14,40 4,70 1,80 0,00 0,00 7,90 2009 1,40 0,20 0,10 0,00 0,00 1,10 2010 1,60 0,30 0,20 0,00 0,00 1,10 2011 1,60 0,30 0,20 0,00 0,00 1,10 2012 2017 8,40 1,70 0,80 0,00 0,00 5,90 2.3.6 Развитие производства сельскохозяйственной продукции на территориях приграничных земель Всего 33,84 8,10 4,04 0,00 0,00 21,70 2008 0,84 0,10 0,04 0,00 0,00 0,70 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2011 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 28,50 5,00 2,50 0,00 0,00 21,00 2.3.7 Внедрение технологии выращивания зерновых культур на орошаемых землях Всего 158,50 10,30 5,00 0,00 0,00 143,20 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 35,30 2,30 1,00 0,00 0,00 32,00 2011 33,30 2,30 1,00 0,00 0,00 30,00 2012 2017 89,90 5,70 3,00 0,00 0,00 81,20 2.3.8 Выращивание овощей и картофеля с применением капельного орошения (МУП "Иволгинское", СПК "Пригородный", ОАО "Агро-В") Всего 16,05 0,00 8,35 0,00 0,00 7,70 2008 1,65 0,00 0,75 0,00 0,00 0,90 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 1,80 0,00 1,50 0,00 0,00 0,30 2011 1,80 0,00 1,50 0,00 0,00 0,30 2012 2017 10,80 0,00 4,60 0,00 0,00 6,20 2.4 Развитие малых форм хозяйствования на селе в Республике Бурятия, включая семейные фермы Всего 3361,74 1362,67 99,67 0,00 0,00 1899,40 2008 146,50 135,00 7,40 0,00 0,00 4,10 2009 689,74 79,47 10,27 0,00 0,00 600,00 2010 777,40 165,40 12,00 0,00 0,00 600,00 2011 769,40 159,10 10,30 0,00 0,00 600,00 2012 2017 978,70 823,70 59,70 0,00 0,00 95,30 В том числе: 2.4.1 Строительство коровника на 50 голов в крестьянскофермерском хозяйстве "Виктория", индивидуальный предприниматель Малыгина Всего 0,70 0,12 0,06 0,00 0,00 0,52 2008 0,70 0,12 0,06 0,00 0,00 0,52 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2 Строительство коровника на 50 голов в крестьянскофермерском хозяйстве, индивидуальный предприниматель Медведев Всего 1,11 0,07 0,03 0,00 0,00 1,01 2008 1,11 0,07 0,03 0,00 0,00 1,01 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.3 Строительство овощехранилища и реконструкция коровника в крестьянско-фермерском хозяйстве "Шанхай" Всего 0,61 0,00 0,60 0,01 0,00 0,00 2008 0,61 0,00 0,60 0,01 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.4 Строительство 3-х ферм крупнорогатого скота по 200 голов в приграничной зоне (Забайкальское казачье войско и Окружное казачье общество Республики Бурятия "Верхнеудинское") Всего 7,33 1,80 1,03 0,00 0,00 4,50 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 2,83 0,80 0,53 0,00 0,00 1,50 2011 1,60 0,40 0,20 0,00 0,00 1,00 2012 2017 2,90 0,60 0,30 0,00 0,00 2,00 2.4.5 Строительство гостиничного комплекса и столовой в крестьянско-фермерском хозяйстве "Хоньхоб" в Тункинском районе Всего 66,32 41,57 5,15 0,00 0,00 19,60 2008 9,97 0,97 0,00 0,00 0,00 9,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 13,35 2,60 0,15 0,00 0,00 10,60 2011 2,80 2,60 0,20 0,00 0,00 0,00 2012 2017 40,20 35,40 4,80 0,00 0,00 0,00 2.5 Мероприятия по информационноконсультационному обеспечению сельских товаропроизводителей Всего 111,49 49,45 43,64 0,00 0,00 18,40 2008 5,09 0,25 4,84 0,00 0,00 0,00 2009 28,80 10,00 4,40 0,00 0,00 14,40 2010 10,60 4,20 4,40 0,00 0,00 2,00 2011 10,60 4,20 4,40 0,00 0,00 2,00 2012 2017 56,40 30,80 25,60 0,00 0,00 0,00 2.6 Кадровая поддержка на селе Всего 394,86 0,00 394,86 0,00 0,00 0,00 2008 19,80 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 2009 1,36 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 2010 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 2011 5,70 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 2012 2017 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 2.7 Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве Всего 7917,10 1083,43 2858,97 0,00 0,00 3974,70 2008 165,12 35,33 51,69 0,00 0,00 78,10 2009 167,00 0,00 50,00 0,00 0,00 117,00 2010 588,18 48,10 100,28 0,00 0,00 439,80 2011 493,70 28,80 25,10 0,00 0,00 439,80 2012 2017 6503,10 971,20 2631,90 0,00 0,00 2900,00 2.8 Содействие развитию земельных отношений Всего 29,20 16,00 1,20 0,00 0,00 12,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 25,20 12,00 1,20 0,00 0,00 12,00 2.9 Повышение доступности кредитных ресурсов Всего 2807,88 936,13 242,55 0,00 0,00 1629,20 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 185,90 65,93 30,97 0,00 0,00 89,00 2010 606,00 100,20 35,70 0,00 0,00 470,10 2011 605,98 110,00 25,88 0,00 0,00 470,10 2012 2017 1410,00 660,00 150,00 0,00 0,00 600,00 2.10 Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства Всего 8,08 5,44 2,64 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 9,49 5,44 2,64 0,00 0,00 1,41 2011 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мероприятия по социальному развитию села Всего 1990,14 718,53 168,82 65,40 112,80 924,60 2008 581,51 128,57 41,95 65,40 0,00 345,60 2009 216,87 65,00 14,27 0,00 0,00 137,60 2010 610,35 259,25 72,30 0,00 58,10 220,70 2011 581,41 265,71 40,30 0,00 54,70 220,70 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей Всего 787,95 180,13 97,32 0,00 11,70 498,80 2008 302,98 63,03 41,95 0,00 0,00 198,00 2009 216,87 65,00 14,27 0,00 0,00 137,60 2010 144,30 24,10 32,60 0,00 6,00 81,60 2011 123,80 28,00 8,50 0,00 5,70 81,60 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности Всего 177,93 80,53 0,00 8,10 34,60 54,70 2008 41,13 8,13 0,00 8,10 0,00 24,90 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 68,90 36,40 0,00 0,00 17,60 14,90 2011 67,90 36,00 0,00 0,00 17,00 14,90 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности Всего 383,61 133,01 31,10 25,90 24,10 169,50 2008 130,11 25,91 0,00 25,90 0,00 78,30 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 130,70 53,10 19,50 0,00 12,50 45,60 2011 122,80 54,00 11,60 0,00 11,60 45,60 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности Всего 518,05 208,65 40,40 25,00 42,40 201,60 2008 94,40 25,00 0,00 25,00 0,00 44,40 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 211,45 90,65 20,20 0,00 22,00 78,60 2011 212,20 93,00 20,20 0,00 20,40 78,60 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения Всего 9,71 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 3,21 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности Всего 112,90 106,50 0,00 6,40 0,00 0,00 2008 11,40 5,00 0,00 6,40 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 51,50 51,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<1> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
<2> В 2008 году финансирование осуществлялось в рамках РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2008 год", в 2009 году - РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год".
<3> В 2008 году финансирование осуществлялось в рамках РЦП "Программа развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года".";
л) таблицу 45.1 в подразделе 4.1.9.1 "Ветеринарное обеспечение животноводства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 45.1
Индикаторы ветеринарной деятельности
Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Заболеваемость животных, заболевших особо опасными и карантинными болезнями, гол. 61 300 200 150 100 Уровень заболеваемости животных гиподерматозом, % 14,2 15 10,2 10 2";
м) подраздел 4.1.10 "Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Основными целями развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия являются обеспечение непрерывного роста основных производственных фондов, реконструкция и модернизация инфраструктурного хозяйства республики, обеспечение населения Республики Бурятия качественным и доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов.
Таблица 46
Индикаторы развития строительного комплекса
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем выполненных работ, млн. рублей 10570,2 7045,0 7465,0 8446,0 17585,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 12614,4 11180 11750 12300 20850 Численность занятых, человек 9652 6990 7000 7050 8990 Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам, тыс. кв. м 312,5 210,0 230,0 280,0 556,0 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Республики Бурятия, введенная в действие за год, кв. м 0,325 0,220 0,240 0,290 0,560 Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в Республике Бурятия на первичном рынке жилья, лет 0,241 0,268 0,255 0,237 0,155 на вторичном рынке жилья, лет 0,255 0,290 0,276 0,257 0,161 на первичном и вторичном рынке, лет 0,248 0,279 0,265 0,247 0,158 в том числе: цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, рублей 31782 37000 41500 45700 81400 цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья, рублей 33516 40000 45000 49500 84800 цена одного квадратного метра общей площади на первичном и вторичном рынке жилья, рублей 32649 38500 43250 47600 83100 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на душу населения, всего, га 0,000867 0,000134 0,000134 0,000142 0,000307 в том числе: площадь земельных участков, представленных для жилищного строительства в расчете на душу населения, га 0,000776 0,000124 0,000124 0,000127 0,000261 площадь земельных участков, представленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на душу населения, га 0,000085 0,000010 0,00010 0,000015 0,000031 Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство: а) для жилищного строительства время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на строительство, дни 222 230 230 228 220 для комплексного освоения в целях жилищного строительства время от даты получения на аукционе прав аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства до дня получения разрешения на строительство первого объекта жилищного строительства, дни 320 300 300 295 290 б) для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства время от даты принятия заявления о выборе земельного участка и предварительного согласования места размещения объекта до получения разрешения на строительство - в случаях, когда земельный участок предоставляется по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов, дни 243 230 230 228 220 время от даты получения прав (собственности или аренды) на земельный участок по результатам торгов (конкурса или аукциона) до даты получения разрешения на строительство, дни 233 230 230 228 220 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Республики Бурятия, млн. рублей 2867,0 1675,8 1640,0 1550,0 1450,0
Программой предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Таблица 47
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 206,10 567,64 124,40 111,05 Республиканский бюджет, млн. рублей 133,61 175,08 206,48 69,32 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Основными задачами в развитии строительного комплекса Республики Бурятия станут:
1) создание безопасных условий для жизнедеятельности, обеспечение сейсмобезопасности;
2) повышение конкурентоспособности строительного комплекса;
3) осуществление реконструкции и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов, строительство новых предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической их оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также внедрение архитектурно-строительных систем нового поколения;
4) внедрение системы менеджмента качества в промышленности строительных материалов республики;
5) осуществление мер по развитию и обеспечению добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в Республике Бурятия на среднесрочную перспективу предполагает решение следующих задач:
1) создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций жилищно-коммунальной сферы;
2) защита интересов потребителей, повышение качества и доступности услуг.
Таблица 48
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 13708,58 4780,80 3565,33 1437,92 151,63 3772,90 2008 378,21 206,10 133,61 32,38 6,13 0,00 2009 807,51 567,64 175,08 64,79 0,00 0,00 2010 492,92 124,40 206,48 23,54 138,50 0,00 2011 195,25 111,05 69,32 14,88 0,00 0,00 2012 - 2017 11834,68 3771,61 2980,85 1302,32 7,00 3772,90 1 Инженерносейсмическое обследование зданий и сооружений объектов жизнеобеспечения и разработка рекомендаций по повышению безопасности объектов и систем жизнеобеспечения Всего 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2008 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы". Подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" Всего 292,55 0,00 79,59 68,33 144,63 0,00 2008 91,48 0,00 55,27 30,08 6,13 0,00 2009 47,53 0,00 24,32 23,20 0,00 0,00 2010 153,54 0,00 0,00 15,04 138,50 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Разработка схемы территориального планирования Республики Бурятия Всего 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 2008 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" Всего 11637,30 4051,60 2605,60 1200,20 7,00 3772,90 2008 284,10 206,10 75,70 2,30 0,00 0,00 2009 272,00 200,00 69,70 2,30 0,00 0,00 2010 30,00 20,00 9,50 0,50 0,00 0,00 2011 26,70 21,90 4,00 0,80 0,00 0,00 2012 2017 11024,50 3603,60 2446,70 1194,30 7,00 3772,90 3.1 Строительство очистных сооружений в г. Бабушкин Кабанского района Всего 153,00 98,00 52,10 2,90 0,00 0,00 2008 31,10 16,10 14,20 0,80 0,00 0,00 2009 35,00 20,00 14,20 0,80 0,00 0,00 2010 30,00 20,00 9,50 0,50 0,00 0,00 2011 26,70 21,90 4,00 0,80 0,00 0,00 2012 2017 30,20 20,00 10,20 0,00 0,00 0,00 3.2 Строительство очистных сооружений в с. Кабанск Кабанского района Всего 155,00 100,00 54,00 1,00 0,00 0,00 2008 78,00 50,00 27,50 0,50 0,00 0,00 2009 77,00 50,00 26,50 0,50 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3 Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников в п. Аршан Тункинского района Всего 156,00 120,00 35,00 1,00 0,00 0,00 2008 80,00 60,00 19,50 0,50 0,00 0,00 2009 76,00 60,00 15,50 0,50 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4 Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты о. Байкал, с. Максимиха Всего 179,00 150,00 28,00 1,00 0,00 0,00 2008 95,00 80,00 14,50 0,50 0,00 0,00 2009 84,00 70,00 13,50 0,50 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов строительства Всего 226,88 72,00 154,88 0,00 0,00 0,00 2008 1,88 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 2009 46,20 34,00 12,20 0,00 0,00 0,00 2010 178,80 38,00 140,80 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Развитие коммунальной инфраструктуры Всего 120,50 72,00 48,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 44,00 34,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 76,50 38,00 38,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Субсидии юридическим лицам Всего 106,38 0,00 106,38 0,00 0,00 0,00 2008 1,88 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 2009 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 2010 102,30 0,00 102,30 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 РЦП "Чистая вода" Всего 1104,81 323,56 651,15 130,10 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 128,40 66,40 54,00 8,00 0,00 0,00 2011 166,23 89,15 63,00 14,08 0,00 0,00 2012 2017 810,18 168,01 534,15 108,02 0,00 0,00 6 Строительство инженерных сетей на территории, прилегающей к Международному автомобильному пункту пропуска (п. Слобода) в г. Кяхта Кяхтинского района Всего 7,03 0,00 7,03 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 2,53 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 2010 2,18 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 2011 2,32 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 РЦП "Жилище", подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Всего 439,26 333,64 66,33 39,29 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 439,26 333,64 66,33 39,29 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 Строительство жилья взамен сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры в г. Улан-Удэ. Подготовка территории под жилищногражданское строительство взамен сносимого жилищного фонда в нижней части Советского района (центр г. Улан-Удэ). Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 142 и в 111 микрорайонах Октябрьского района г. Улан-Удэ. 1-я очередь строительства Всего 137,08 97,79 24,67 14,62 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 137,08 97,79 24,67 14,62 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 Малоэтажная застройка с объектами соцкультбыта и магистральными санитарнотехническими сетями на Верхней Березовке в г. Улан-Удэ Всего 80,00 62,44 11,03 6,53 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 80,00 62,44 11,03 6,53 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.3 Малоэтажная застройка 106 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ. 1-я очередь строительства Всего 50,48 39,40 6,96 4,12 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 50,48 39,40 6,96 4,12 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4 Проект застройки 140а квартала в Юго-Восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ Всего 171,69 134,01 23,67 14,02 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 171,69 134,01 23,67 14,02 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий в развитии строительства:
Таблица 48.1
Организационные мероприятия в строительстве
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Создание безопасных условий для жизнедеятельности, обеспечение сейсмической безопасности 1 Осуществление специальных мер в области обеспечения сейсмической безопасности, разработка и реализация Региональной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Бурятия" Повышение сейсмоустойчивости объектов и систем жизнеобеспечения. Повышение доступности получения достоверной информации о мерах и требованиях сейсмоустойчивости объектов 2 Усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения Повышение качества производства строительно-монтажных работ. Обеспечение безопасности возводимых зданий и сооружений Задача N 2. Обеспечение устойчивого развития территорий республики 3 Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой Повышение инвестиционной привлекательности территорий Республики Бурятия 4 Создание и утверждение градостроительной документации Республики Бурятия Формирование и предоставление земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для строительства 5 Реализация долгосрочных программ и планов муниципальных образований в Республике Бурятия по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства Достижение среднероссийских показателей обеспеченности жильем одного жителя республики 6 Создание в муниципальных образованиях Республики Бурятия информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Реализация административной реформы, внедрение принципа "одного окна" при взаимодействии органов исполнительной власти с населением 7 Сокращение объемов незавершенного строительства объектов государственной собственности за счет ввода в эксплуатацию, списания, передачи в собственность муниципальных образований и обеспечения ввода в хозяйственный оборот Снижение объемов незавершенного строительства Задача N 3. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан 8 Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов Улучшение жилищных условий населения республики, рост жилищной обеспеченности на одного человека, улучшение жилищных условий граждан, увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных займов, предоставления государственной поддержки населения 9 Совершенствование нормативноправовой базы, являющейся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищнокоммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений 10 Обеспечение скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления и осуществление мер административноорганизационного и бюджетнофинансового характера по развитию рынка жилья, жилищного строительства, градостроительной деятельности, рынка строительных материалов и реформированию жилищнокоммунального комплекса 11 Развитие эффективной системы государственной поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий Задача N 4. Повышение конкурентоспособности строительного комплекса 12 Развитие рынка подряда на основе формирования открытой конкурентной рыночной инфраструктуры Рост налоговых поступлений. Создание новых и дополнительных рабочих мест. Увеличение объемов подрядных работ";
н) таблицы 49 и 49.1 в подразделе 4.1.10.1 "Совершенствование системы государственного строительного надзора" изложить в следующей редакции:
"Таблица 49
Индикаторы Республиканской службы государственного
строительного надзора
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2017 год Коэффициент охвата проверками (отношение общего количества проведенных проверок (по программе и внеплановых) к количеству запланированных проверок) 1,11 1,0 1,0 1,0 1,0 Коэффициент требовательности (отношение количества дел об административных правонарушениях к количеству выявленных нарушений, оформленных протоколами, в расчетный период) 0,83 0,8 0,8 0,8 0,8
Таблица 49.1
Организационные мероприятия в области государственного
строительного надзора, контроля и надзора в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача 1. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации 1 Анализ опыта по осуществлению надзорной деятельности и взаимодействие с участниками инвестиционно-строительного процесса Обеспечение оперативного принятия решений и координации работ 2 Формирование и актуализация перечня объектов, подлежащих государственному строительному надзору Наличие достоверности и доступности информации об объектах капитального строительства 3 Проведение инспекторских проверок на поднадзорных объектах Повышение качества выполняемых работ. Обеспечение конструктивных и других характеристик надежности и безопасности возводимых зданий и сооружений 4 Осуществление административного производства Обеспечение соблюдения законодательства Задача 2. Выявление и пресечение нарушений законодательства, регулирующего долевое строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 5 Анализ опыта по осуществлению контрольной и надзорной деятельности и взаимодействию с участниками инвестиционностроительного процесса Обеспечение оперативного принятия решений и координации работ 6 Формирование и актуализация перечня объектов, подлежащих контролю и надзору в области долевого строительства Наличие достоверности и доступности информации о лицах или организациях, привлекающих финансовые средства дольщиков, и об объектах капитального строительства 7 Проведение проверок лиц или организаций, привлекающих финансовые средства дольщиков Соблюдение требований к размеру собственных денежных средств застройщика и целевое использование финансовых средств лиц, предоставляющих их для долевого строительства непроизводственных объектов 8 Осуществление административного производства Обеспечение соблюдения законодательства";
о) подраздел 4.1.10.2 "Совершенствование системы государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда" признать утратившим силу;
п) таблицу 50 подраздела 4.1.11 "Развитие транспорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 50
Индикаторы развития транспорта
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Грузооборот, млн. тонно-км 39197 40500 42000 43000 52000 Пассажирооборот, млн. пасс.-км 1821 1816 1870 1960 3500 Численность занятых, человек 19607 17000 17000 17200 25000 Среднемесячная заработная плата, рублей 20354,1 19796 21770 23950 30500 --------------------------------
<*> Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала.";
в таблице 51 в графе "Мероприятия" слова "Строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный" заменить словами "Строительство железной дороги Новоильинск - Озерный ГОК - Таксимо на участке Новоильинск - Озерный ГОК";
р) таблицу 52 подраздела 4.1.12 "Развитие связи" изложить в следующей редакции:
"Таблица 52
Индикаторы развития связи
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Выполнено услуг связи, млн. рублей 4899,6 4500 5000 5500 10000 Численность занятых, человек 5478 6000 6050 6100 6300 Среднемесячная заработная плата, рублей 17907,6 19000 20900 23000 34500 --------------------------------
<*> Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала".";
с) таблицы 53, 54, 55 и 56 подраздела 4.1.13 "Развитие кластера "Туризм" изложить в следующей редакции:
"Таблица 53
Индикаторы развития туризма
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Количество туристских прибытий, тыс. человек 250 330 360 400 2000 Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 755,6 900 1080 1320 28720 Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-места 11500 12000 13000 14000 28000 Среднемесячная зарплата, рублей 7400 8500 9500 10300 18000 Численность занятых в сфере туризма, человек 3550 4000 4300 5000 21484
Таблица 54
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
развитии туризма
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 136,50 647,43 665,70 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 96,75 140,41 381,15 520,80 Привлеченные средства, млн. рублей 16,00 52,90 890,40 964,00
Таблица 55
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
туризма
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 14953,92 1449,63 1145,11 20,37 0,00 12338,80 2008 249,73 136,50 96,75 0,47 0,00 16,00 2009 852,54 647,43 140,41 11,80 0,00 52,90 2010 1945,35 665,70 381,15 8,10 0,00 890,40 2011 1484,80 0,00 520,80 0,00 0,00 964,00 2012 - 2017 10421,50 0,00 6,00 0,00 0,00 10415,50 1 РЦП "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" Всего 76,57 0,00 52,50 1,77 0,00 22,30 2008 25,52 0,00 9,05 0,47 0,00 16,00 2009 18,60 0,00 15,10 0,60 0,00 2,90 2010 26,45 0,00 22,35 0,70 0,00 3,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2 Строительство горнолыжных комплексов Всего 5654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5654,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 2011 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 2012 2017 4190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190,00 3 Строительство средств размещения туристов и отдыхающих Всего 5694,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5694,60 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2011 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2012 2017 5394,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5394,60 4 Строительство объектов общественного питания Всего 341,50 0,00 0,00 0,00 0,00 341,50 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 2011 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2012 2017 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00 301,50 5 Строительство объектов развлечений Всего 626,40 0,00 0,00 0,00 0,00 626,40 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 2011 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 2012 2017 529,40 0,00 0,00 0,00 0,00 529,40 6 Строительство объектов инфраструктуры туристскорекреационной особой экономической зоны Всего 2560,85 1449,63 1092,62 18,60 0,00 0,00 2008 224,21 136,50 87,71 0,00 0,00 0,00 2009 783,94 647,43 125,31 11,20 0,00 0,00 2010 1031,90 665,70 358,80 7,40 0,00 0,00 2011 520,80 0,00 520,80 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1 Строительство открытой автостоянки Всего 27,43 0,00 27,43 0,00 0,00 0,00 2008 2,16 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 2009 0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2010 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 Строительство пожарного депо Всего 13,83 0,00 13,83 0,00 0,00 0,00 2008 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 2009 12,29 0,00 12,29 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3 Строительство внутриплощадочных сетей водопровода Всего 40,39 0,00 40,39 0,00 0,00 0,00 2008 5,24 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00 2009 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2010 34,60 0,00 34,60 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 Строительство водозаборных сооружений Всего 80,37 0,00 80,37 0,00 0,00 0,00 2008 10,37 0,00 10,37 0,00 0,00 0,00 2009 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 2010 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 Строительство причальных сооружений на р. Турка Всего 213,10 0,00 213,10 0,00 0,00 0,00 2008 24,70 0,00 24,70 0,00 0,00 0,00 2009 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 2010 130,40 0,00 130,40 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.6 Строительство берегоукрепительных сооружений и дноуглубительные работы на р. Турка Всего 156,36 0,00 156,36 0,00 0,00 0,00 2008 42,56 0,00 42,56 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 113,80 0,00 113,80 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.7 Строительство мусороперегрузочной станции Всего 21,20 0,00 21,20 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 6,20 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 2010 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 Строительство гостиницы для персонала особой экономической зоны Всего 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.9 Строительство участковой больницы в с. Турка Всего 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.10 Разработка Концепции создания и развития участков "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" Всего 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 56
Организационные мероприятия в сфере туризма
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Создание системы взаимодействия, координации и управления развитием кластера "Туризм" 1 Совершенствование статистического учета в сфере туризма Определение реального вклада туризма в валовой региональный продукт; уменьшение доли неформальных видов деятельности; выполнение прогнозов развития объектов туристской инфраструктуры и смежных отраслей и пр. 2 Создание условий для планомерного территориального развития туризма Упорядочение развития материальной базы и инфраструктуры туризма (реестр турресурсов и объектов), определение потребностей в инфраструктуре и объектах туризма на основных туристскоэкскурсионных маршрутах, установление требований к благоустройству и рациональному использованию ресурсов 3 Изучение и мониторинг состояния туристскорекреационных ресурсов и объектов, оценка состояния рынка туризма посредством организации научных исследований Создание условий для развития и повышения качества всех компонентов туристического продукта. Оценка состояния, выявление тенденций и прогноз развития по каждому компоненту туристического предложения. Подготовка обоснований для управленческих решений Задача N 2. Обеспечение обязательств Республики Бурятия по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" 4 Продвижение инвестиционных проектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" и бренда "Байкал" через инвестиционные форумы, рекламнопредставительскую продукцию Формирование положительного имиджа Республики Бурятия как перспективного региона для привлечения инвестиций и туристов. Увеличение объемов инвестиций 5 Организация проведения установочных семинаров, "круглых столов", брифингов, пресс-конференций Информационное обеспечение всех участников реализации проекта создания особой экономической зоны туристскорекреационного типа "Байкал", формирование объективной оценки возможностей и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия 6 Содействие в разработке туристско-экскурсионных маршрутов в рамках создания и функционирования особой экономической зоны туристскорекреационного типа "Байкал" Поддержание положительного имиджа республики на внутреннем и внешнем рынках, повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, а также бюджетных поступлений. Увеличение туристских прибытий в республику на 5% Задача N 3. Содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности туристов, приведение в соответствие с современными мировыми стандартами материальных и организационных условий объектов туризма 7 Разработка, внедрение и продвижение системы менеджмента качества международного стандарта ISO 9001:2000 на объектах туризма. Содействие внедрению системы классификации объектов размещения туристов ("звездность") Повышение качества туристских услуг и конкурентоспособности туристскорекреационного комплекса Республики Бурятия. Внедрение современных стандартов обслуживания в систему управления объектами туризма. Рост инвестиций в создание туристской инфраструктуры, увеличение количества категорийных гостиниц и средств размещения со "звездностью" 8 Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший туристический продукт Привлечение туристов в Республику Бурятия за счет стимулирования интереса к событийным мероприятиям (национальные праздники). Рост туристского потока, объемов платных туристских услуг 9 Разработка мер по обеспечению населения и туристских организаций информацией об угрозе безопасности туристов в местах отдыха Разработка административного регламента по информированию об угрозе безопасности туристов в местах временного пребывания Задача N 4. Развитие и повышение конкурентоспособности туристического кластера, стимулирование создания и поддержка деятельности профессиональных объединений 10 Разработка бренд-стратегии и плана ее внедрения, концепции развития туристских зон Информирование о состоянии рынка туристских услуг Республики Бурятия. Планирование и упорядоченное развитие рекреационных территорий 11 Реализация мероприятий по субсидированию части расходов субъектов туристской деятельности за пользование кредитами коммерческих банков, для организации бизнеса, арендных платежей и платежей по внешнеэкономической деятельности Привлечение финансовых средств на развитие предпринимательства. Представление конкурентоспособных туристских услуг. Рост объемов платных туристских услуг 12 Организация маркетинговых исследований для обеспечения проектов развития туризма на рекреационных территориях в рамках создания туристскорекреационной особой экономической зоны Повышение качества туристического продукта, рост инвестиций в развитие материальной базы туризма, увеличение количества категорийных гостиниц и иных средств размещения, увеличение количества субъектов деятельности в туризме и в смежных с туризмом отраслях, увеличение туристического потока, рост экономических результатов 13 Стимулирование развития производства и диверсификации туристического продукта. Развитие предпринимательской инициативы в области создания всесезонных туристскорекреационных услуг высокого качества Появление широкого спектра специальных предложений для всех категорий туристов. Расширение ассортимента товаров и услуг туристского назначения Задача N 5. Расширение известности туристического кластера республики на профессиональных рынках на основе развития республиканской системы туристского маркетинга 14 Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках, конференциях Привлечение туристов и партнеров (инвесторов), информирование о ресурсах и потенциале туризма в Республике Бурятия, создание и формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров 15 Проведение республиканской выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего туризма. Рост субъектов туристско-рекреационной деятельности, рост количества партнеров; повышение доходности в сфере туризма и в смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей 16 Изготовление и обновление пакета презентационных материалов для обеспечения мероприятий по продвижению Республики Бурятия (буклеты, карты, видеофильмы, путеводители, cd-диски и пр.) Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение количества партнеров, потенциальных инвесторов. Обеспечение информированности туристов, бизнес-партнеров, потенциальных инвесторов, населения Республики Бурятия и Российской Федерации достоверной информацией о туристских ресурсах 17 Организация рекламноинформационных туров для представителей исполнительных органов государственной власти, российских и зарубежных средств массовой информации с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия Формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров, потенциальных инвесторов 18 Рекламно-информационное обеспечение: создание новой версии официального сайта Республиканского агентства по туризму на английском, немецком и китайском языках и его поддержка; изготовление видеороликов с прокатом на каналах прокатом на каналах телевещания Создание условий для информационнокоммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока Задача N 6. Расширение международного и межрегионального сотрудничества на основе разработки трансграничных туристических маршрутов 19 Содействие в создании и развитии международных туристских проектов "Чайный путь", "Байкал - Хубсугул", "Восточное кольцо" Развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий, развитие международных контактов, разработка программ сотрудничества, совместных туристических продуктов, продвижение туристских возможностей региона на международном рынке, увеличение количества прибытий, рост экономических результатов 20 Участие в работе межрегиональных ассоциаций "Сибирское соглашение", "Дальний Восток - Забайкалье" Развитие сотрудничества с регионами, привлечение российских туристов, а также партнеров из регионов Российской Федерации для реализации совместных программ 21 Организация совместных мероприятий в рамках межправительственных соглашений Республики Бурятия и Монголии Создание условий для развития приграничного туризма и приграничной инфраструктуры. Увеличение количества прибытий в приграничные районы Республики Бурятия";
т) таблицы 57, 58, 59 подраздела 4.1.14 "Развитие торговли и потребительского рынка" изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Индикаторы развития торговли и потребительского рынка
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Оборот розничной торговли, млрд. рублей 68,1 71,6 80,4 99,0 256,0 в том числе: Оборот розничной торговли алкогольной продукцией, млрд. рублей 4,0 3,4 3,0 3,0 8,0 Объем платных услуг, млрд. рублей 16,7 17,6 20,8 24,9 67,2 Оборот общественного питания, млрд. рублей 3,9 4,2 5,0 5,9 12,5 Численность занятых, человек 49700 50000 50300 50600 52000 Среднемесячная заработная плата, рублей 8400 8700 9500 10400 30000 --------------------------------
<*> Индикатор Республиканской службы по потребительскому рынку и лицензированию.
Таблица 58
Финансирование мероприятий развития торговли и
потребительского рынка
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 2235,10 249,00 315,00 0,00
Таблица 59
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
торговли и потребительского рынка
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 3779,80 0,00 0,00 0,00 10,70 3769,10 2008 2237,60 0,00 0,00 0,00 2,50 2235,10 2009 251,50 0,00 0,00 0,00 2,50 249,00 2010 320,70 0,00 0,00 0,00 5,70 315,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 1 Строительство и реконструкция объектов розничной торговли, торговоделовых центров Всего 1627,90 0,00 0,00 0,00 7,90 1620,00 2008 1232,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1230,00 2009 172,00 0,00 0,00 0,00 2,00 170,00 2010 223,90 0,00 0,00 0,00 3,90 220,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Строительство и реконструкция объектов общественного питания, в том числе в комплексе придорожного сервиса Всего 1111,90 0,00 0,00 0,00 2,80 1109,10 2008 935,60 0,00 0,00 0,00 0,50 935,10 2009 79,50 0,00 0,00 0,00 0,50 79,00 2010 96,80 0,00 0,00 0,00 1,80 95,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Строительство многофункционального торговологистического, гостинично-делового комплекса "Наранэ-Эрье" Всего 1040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,00 2008 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00";
у) таблицы 61, 62 и 63 подраздела 4.1.15 "Развитие малого предпринимательства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 61
Индикаторы развития малого предпринимательства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Количество малых предприятий, всего 5805 5993 6382 6607 9069 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей (малые предприятия) 20327,2 22915,1 27727,3 33550,0 120008,3 Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек 36600 36600 39144 41884 65058 Занятость в сфере малого предпринимательства, тыс. человек 126,2 119,2 120,7 121,6 159,7 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % 13,8 13,9 14,6 15,2 21,7 Средняя заработная плата на малых предприятиях, рублей 9513 11363 14725 17581 34720
Таблица 62
Финансирование мероприятий в сфере малого
предпринимательства
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 38,85 99,10 99,30 99,50 Республиканский бюджет, млн. рублей 59,85 112,54 135,77 224,94 Привлеченные средства, млн. рублей 0,0 890,50 980,10 1078,10
Таблица 63
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
малого предпринимательства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 3872,95 336,75 533,10 46,50 7,90 2948,70 2008 98,70 38,85 59,85 0,00 0,00 0,00 2009 1113,64 99,10 112,54 11,50 0,00 890,50 2010 1234,17 99,30 135,77 15,50 3,50 980,10 2011 1426,44 99,50 224,94 19,50 4,40 1078,10 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2008 - 2012 годы Всего 3872,95 336,75 533,10 46,50 7,90 2948,70 2008 98,70 38,85 59,85 0,00 0,00 0,00 2009 1113,64 99,10 112,54 11,50 0,00 890,50 2010 1234,17 99,30 135,77 15,50 3,50 980,10 2011 1426,44 99,50 224,94 19,50 4,40 1078,10 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
ф) в подразделе 4.1.16 "Содействие занятости населения":
таблицы 65, 65.1 и 65.2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 65
Индикаторы в области содействия занятости населения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Уровень общей безработицы, % 11,6 15,4 14,0 11,5 7,5 Уровень регистрируемой безработицы, % 2,0 4,5 4,3 4,0 2,5 Уровень трудоустройства ищущих работу граждан, % 51,5 14,0 15,0 18,0 30,0 Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, % 37,3 7,0 9,0 10,0 30,0 Доля безработных, направленных на обучение с гарантией трудоустройства, к общей численности направленных на обучение, % 35,1 35,0 36,0 37,0 43,0
Таблица 65.1
Финансовые средства, предусмотренные на реализацию
государственной политики в области содействия занятости
населения
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 318,50 772,00 313,97 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 30,51 0,00 0,00 --------------------------------
<*> В ценах 2007 года.
Таблица 65.2
Финансовые средства, предоставляемые в виде субвенций из
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области содействия занятости
населения
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 1434,98 1404,47 30,51 0,00 0,00 0,00 2008 318,50 318,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 802,51 772,00 30,51 0,00 0,00 0,00 2010 313,97 313,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция) Всего 224,98 224,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 77,44 77,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 79,08 79,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 68,46 68,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Мероприятия по содействию трудоустройству населения (субвенция) Всего 74,34 74,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 31,88 31,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 11,96 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 30,50 30,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация (субвенция) Всего 83,20 83,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 20,98 20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 41,92 41,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,30 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Выполнение функций государственными органами (субвенция) Всего 80,81 80,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 29,49 29,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 23,36 23,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 27,96 27,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Социальные выплаты (субвенция) Всего 787,28 787,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 158,71 158,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 461,82 461,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 166,75 166,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 РЦП "Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия на 2009 год" Всего 184,37 153,86 30,51 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 184,37 153,86 30,51 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
таблицу 65.3 признать утратившей силу;
в таблице 66 строку:
"19 Организация профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, на 2009 2011 годы Снижение профессионального риска для женщин, возвращающихся на работу из отпуска по уходу за ребенком и повышение эффективности трудоустройства женщин - молодых специалистов, а также женщин, не имеющих профессии и специальностей, в том числе без опыта работы, имеющих малолетних детей"
исключить;
3.2) в разделе 4.2 "Повышение уровня и качества жизни населения":
а) таблицы 67 и 68 подраздела 4.2.1 "Развитие социальной сферы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 67
Индикаторы социального развития
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Средняя продолжительность жизни, лет 64,0 65,3 66,6 67,8 71,0 - 73,0 Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 204,1 216,0 212,0 207,0 126,0 Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: городских поселений, % 29,0 30,0 32,0 37,0 100,0 сельских населенных пунктов, % 50,3 51,0 53,0 58,0 100,0 Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 96,2 96,4 96,9 97 99 Количество Интернет-пользователей на 1000 человек 187 190 193 196 280
Таблица 68
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Повышение уровня и качества жизни населения" в
рамках Программы социально-экономического развития на
2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 33083,31 10407,86 12499,80 8775,70 7,50 1392,46 2008 4572,23 2338,14 1875,43 313,74 0,50 44,41 2009 4787,51 2333,25 1159,87 517,03 0,00 777,35 2010 5430,42 1854,94 2154,60 908,54 7,00 505,35 2011 3472,42 1407,98 1187,70 811,40 0,00 65,35 2012 - 2017 14820,72 2473,55 6122,19 6224,98 0,00 0,00";
б) таблицы 69, 70, 71 и 72 подраздела 4.2.2 "Социальная защита населения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 69
Индикаторы социальной защиты населения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Соотношение количества гражданполучателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан - получателей социальных выплат, % 34,1 39 40 45 100 Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % 65 100 100 100 100 Количество инвалидов, прошедших обучение и трудоустроившихся, человек 62 90 100 100 100 Объем платных социальных услуг, млн. рублей 21,2 19,9 21,7 23,1 33,5 Количество автономных учреждений социального обслуживания населения 2 8 9 10 13 Трудоустройство лиц без определенного места жительства, % от числа обратившихся в органы социальной защиты 9 15 18 25 30 Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты 2 4 - - - Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, % охвата муниципальных образований в Республике Бурятия 52 100 100 100 100 Охват пожилых граждан и инвалидов услугами социального характера на дому, % от общего количества обратившихся в государственные учреждения социальной защиты населения 98 99 100 100 100 Доля муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме, % 100 100 100 100 100 Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме, % 100 100 100 100 100 Среднемесячная заработная плата, рублей 9644 11005 13029 15030 31950 Численность занятых, человек 4677 4650 4600 4580 4500 --------------------------------
<*> После принятия соответствующих законодательных актов на уровне Российской Федерации.
Таблица 70
Финансирование мероприятий социальной защиты населения
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 Республиканский бюджет, млн. рублей 64,51 70,5 54,35 54 Привлеченные средства, млн. рублей 2,97 2,0 0,0 0,0
Таблица 71
Реализация инвестиционных проектов социальной защиты
населения
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 248,63 0,00 243,66 0,00 0,00 4,97 2008 67,48 0,00 64,51 0,00 0,00 2,97 2009 72,50 0,00 70,50 0,00 0,00 2,00 2010 54,35 0,00 54,35 0,00 0,00 0,00 2011 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 1 РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения Республики Бурятия на 2009 2011 годы" Всего 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 2011 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Мухоршибирский психоневрологический дом-интернат (республиканский) Всего 30,97 0,00 26,00 0,00 0,00 5,0 2008 2,97 0,00 0,0 0,00 0,00 2,97 2009 28,00 0,00 26,00 0,00 0,00 2,0 2010 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 2011 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 2012 2017 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 3 Строительство 80-квартирного дома для инвалидовколясочников (частный) Всего 35,0 0,00 35,0 0,00 0,00 0,00 2008 35,0 0,00 35,0 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 4 Строительство домаинтерната для умственно отсталых детей на 200 мест в г. Улан-Удэ Всего 40,6 0,00 40,6 0,00 0,00 0,00 2008 19,1 0,00 19,1 0,00 0,00 0,00 2009 21,5 0,00 21,5 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 5 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы", подпрограмма "Дети-инвалиды" Всего 2,203 0,00 2,203 0,00 0,00 0,00 2008 1,550 0,00 1,550 0,00 0,00 0,00 2009 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2010 0,350 0,00 0,350 0,00 0,00 0,00 2011 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,303 0,00 0,303 0,00 0,00 0,00 6 Бабушкинский психоневрологический интернат Всего 8,855 0,00 8,855 0,00 0,00 0,00 2008 8,855 0,00 8,855 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Разработка проектной документации на реконструкцию здания Заиграевского домаинтерната для престарелых и инвалидов на 200 мест в п. Новая Брянь Заиграевского района Всего 14,50 0,00 14,500 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2009 14,50 0,00 14,500 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Реконструкция гериатрического отделения в п. Верхняя Березовка Всего 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2009 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Строительство водозаборной станции в п. Верхняя Березовка Всего 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2009 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 72
Организационные мероприятия в области социальной защиты
населения
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Улучшение качества предоставления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения Реконструкция и капитальный ремонт секции в государственном учреждении стационарного социального обслуживания "Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в целях создания отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов на платной основе. Завершение технического переоснащения Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию государственного учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для умственно отсталых детей в г. Улан-Удэ". Введение в эксплуатацию спальных корпусов в Бабушкинском и Мухоршибирском психоневрологических интернатах. Перевод бюджетных государственных учреждений в автономные учреждения (государственное учреждение социального обслуживания "Закаменский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Кяхтинский психоневрологический интернат", государственное учреждение социального обслуживания "Баргузинский психоневрологический интернат", государственное учреждение стационарного социального обслуживания "Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Баянгольский детский доминтернат для умственно отсталых детей", государственное учреждение социального обслуживания "Бабушкинский психоневрологический интернат", государственное учреждение "Республиканский центр по реабилитации инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Хоринский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Мухоршибирский психоневрологический интернат"). Увеличение доходов от реализации продукции подсобных хозяйств государственных учреждений социального обслуживания. Расширение перечня и увеличение объемов дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания Развитие и совершенствование форм социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг. Повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета. Оптимизация сети учреждений с целью комплексного обеспечения пожарной, электрической, технической и санитарногигиенической безопасности учреждений. Улучшение условий и качества оздоровления ветеранов, пожилых граждан, инвалидов Задача N 2. Развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому Реализация Закона Республики Бурятия от 13 октября 2008 года N 468-IV "О социальном обслуживании населения в Республике Бурятия". Внедрение института приемных семей для пожилых граждан и инвалидов, социальное обслуживание "Хоспис на дому" Развитие новых форм нестационарного социального обслуживания граждан, повышение качества обслуживания пожилых граждан и инвалидов на дому. Оптимизация управления государственными расходами Задача N 3. Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки населения на основе адресности их предоставления Организация работы многофункционального центра по предоставлению государственных услуг социальной направленности (в г. Улан-Удэ). Организация работы секторов "Клиентская служба" в филиалах республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" для приема населения по вопросам предоставления социальных гарантий в режиме "одного окна". Разработка и принятие нормативных актов Правительства Республики Бурятия в части предоставления социальных выплат с учетом адресности (в зависимости от доходов граждан) в случае принятия указанных нормативных документов на федеральном уровне. Работа по организации предоставления социальных выплат с учетом адресного подхода в соответствии с принятыми нормативными актами Правительства Российской Федерации и Республики Бурятия. Перевод на единую платформу программного комплекса "Расчет субсидий", "Назначение и выплата пособий на детей", "Выплата компенсаций", "Доплаты к пенсии государственным служащим, персональным пенсионерам". Разработка функционала программного обеспечения по ведению базы данных получателей. Разработка программного обеспечения по конвертации баз данных, ввод в эксплуатацию. Оптимизация трудового процесса и штатной численности работников государственных учреждений социальной защиты Повышение качества обслуживания граждан при предоставлении государственных услуг социальной направленности по принципу "одного окна" в рамках многофункционального центра. Сокращение срока назначения социальных гарантий. Повышение качества государственных услуг Задача N 4. Обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых граждан и инвалидов. Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Развитие службы "Социальное такси" для маломобильных групп инвалидов. Принятие строительных объектов с учетом создания условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. Профессионально-трудовая реабилитация инвалидов в рамках государственного заказа на обучение и содействие в трудоустройстве инвалидов с финансированием обучающих организаций из республиканского бюджета. Взаимодействие с предприятиями потенциальными работодателями по подготовке специалистов из числа инвалидов по предварительной заявке, организация информационного обмена с Республиканским агентством занятости населения по наличию вакансий, количеству трудоустроенных инвалидов. Организация и проведение конкурсов социальных проектов среди общественных организаций республики по разработке и внедрению инновационных социальных технологий, форм и методов работы с пожилыми гражданами и инвалидами Укрепление социальных связей пожилых граждан и инвалидов, привлечение внимания общественности к проблемам этих категорий населения; Интеграция инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посредством социокультурной реабилитации Задача N 5. Социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства Реализация Плана мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства на 2008 - 2010 годы в Республике Бурятия: стандартизация государственных услуг, предоставляемых лицам без определенного места жительства; формирование единого банка данных лиц без определенного места жительства; установление системы взаимодействия органов государственной власти по работе с лицами без определенного места жительства, в том числе в сфере содействия занятости. Организация работы женского отделения, социального общежития для лиц без определенного места жительства при государственном учреждении социального обслуживания "Дом ночного пребывания" Восстановление способности лиц без определенного места жительства к общественнополезной деятельности";
в) таблицы 72.1, 72.2, 72.3 и 72.4 подраздела 4.2.2.1 "Социальная поддержка семьи и детей" изложить в следующей редакции:
"Таблица 72.1
Индикаторы социальной поддержки семьи и детей
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению, % 93,3 94,0 95,0 96,0 100,0 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных: неродственникам в приемные семьи, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 7,2 9,0 10,9 12,7 15,0 на усыновление (удочерение) в течение года, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 1,7 1,1 1,2 1,2 1,5 под опеку (попечительство), % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 75,8 71,3 71,0 70,7 64,9 находящихся в подведомственных государственных учреждениях, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 10,3 10,1 8,6 6,8 1,9 Число детей, оставшихся без попечения родителей, всего 6549 6549 6539 6529 6469 В том числе: переданных неродственникам в приемные семьи 469 590 710 830 968 переданных на усыновление (удочерение) в течение года 111 75 78 81 99 переданных под опеку (попечительство) 4967 4670 4650 4630 4200 находящихся в подведомственных государственных учреждениях 725,0 665,0 565,0 445 120,0 Удельный вес детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей в течение года, % от числа детей, покинувших учреждения социального обслуживания семьи и детей в течение года 72,2 73,8 75,6 75,9 81,6 Удельный вес семей, в которых родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в семьях, % от числа семей, состоявших на учете 17,0 12,0 12,1 12,2 12,8 Количество детей-сирот, обеспеченных жильем в течение года, человек 84 88 88 96 179 Среднемесячная заработная плата, рублей 9910 10599 12500 13800 25000 Численность занятых, человек 1807 1863 1863 1863 1863 --------------------------------
<*> Справочно.
Таблица 72.2
Финансирование мероприятий социальной поддержки семьи и
детей
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 99,43 68,92 43,90 38,30 Республиканский бюджет, млн. рублей 60,61 77,28 101,78 29,13 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 72.3
Реализация инвестиционных проектов социальной поддержки
семьи и детей
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 625,35 295,55 329,80 0,00 0,00 0,00 2008 160,04 99,43 60,61 0,00 0,00 0,00 2009 146,20 68,92 77,28 0,00 0,00 0,00 2010 145,68 43,90 101,78 0,00 0,00 0,00 2011 67,43 38,30 29,13 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 106,00 45,00 61,00 0,00 0,00 0,00 1 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Всего 29,22 0,00 29,22 0,00 0,00 0,00 2008 11,01 0,00 11,01 0,00 0,00 0,00 2009 11,41 0,00 11,41 0,00 0,00 0,00 2010 6,79 0,00 6,79 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Дети-сироты" Всего 96,92 6,91 90,01 0,00 0,00 0,00 2008 33,91 6,91 27,00 0,00 0,00 0,00 2009 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 2010 33,01 0,00 33,01 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Всего 96,75 35,64 61,11 0,00 0,00 0,00 2008 31,42 17,82 13,60 0,00 0,00 0,00 2009 32,58 17,82 14,76 0,00 0,00 0,00 2010 15,86 0,00 15,86 0,00 0,00 0,00 2011 16,89 0,00 16,89 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Строительство детского дома в с. Красный Яр Кабанского района, в том числе проектноизыскательские работы Всего 157,72 91,60 66,12 0,00 0,00 0,00 2008 35,00 30,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2009 42,20 27,20 15,00 0,00 0,00 0,00 2010 60,00 20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2011 20,52 14,40 6,12 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Строительство детского дома в улусе Субуктуй Кяхтинского района Всего 244,75 161,40 83,35 0,00 0,00 0,00 2008 48,70 44,70 4,00 0,00 0,00 0,00 2009 30,02 23,90 6,12 0,00 0,00 0,00 2010 30,02 23,90 6,12 0,00 0,00 0,00 2011 30,02 23,90 6,12 0,00 0,00 0,00 2012 2017 106,00 45,00 61,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 72.4
Организационные мероприятия в области социальной поддержки и
обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних Реализация Республиканской целевой программы "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы", двух подпрограмм: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Дети-сироты" и разработка новой программы в 2010 году Обеспечение социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Создание оптимальной сети учреждений социального обслуживания семьи и детей в Республике Бурятия, увеличение объема социальных услуг семье и детям до 57000 ед. в год. Обеспечение социальной поддержки и помощи 15 тысячам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пропаганда лучших семейных традиций и чествование 220 родителей, достойно воспитывающих своих детей, через проведение социально значимых мероприятий. Создание 3 экспериментальных площадок по отработке профилактических услуг для семьи и детей группы "риска" по социальному сиротству через создание служб семейного устройства и сопровождения замещающих семей, методических центров по профилактике социального сиротства. Подготовка и повышение квалификации 455 руководителей и специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проведение 10 информационно-образовательных и 31 обучающего семинара. Создание службы семейного устройства и сопровождения замещающих семей. Обеспечение жильем 1015 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья Принятие мер и организация работы по развитию системы замещающих семей (семьи усыновителей, опекунские, приемные), обеспечению выплат единовременных пособий усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, на содержание приемных и опекунских семей Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам в приемные семьи до 968 и на усыновление (удочерение) в течение года до 99 в 2017 году. Уменьшение числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных: под опеку (попечительство) - до 4200, находящихся в подведомственных государственных учреждениях, - до 120, в 2017 году Проведение мониторинга по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Удельный вес детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей, в течение года, % от числа детей, покинувших учреждения социального обслуживания семьи и детей в течение года, до 81,6% в 2017 году Проведение мониторинга по проведению социального патронажа неблагополучных семей, раннему выявлению семейного неблагополучия и организации помощи семьям Удельный вес семей, в которых родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в семьях, % от числа семей, состоявших на учете, до 12,8% в 2017 году Организация работы по взаимодействию с районными и республиканскими средствами массовой информации по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования положительного имиджа усыновителя, приемного родителя Формирование положительного имиджа усыновителя, приемного родителя через средства массовой информации Задача N 2. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Обеспечение деятельности Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению в 2017 году до 100%"; Организация и проведение республиканских смотровконкурсов среди районных, городских комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и между оздоровительными учреждениями
г) таблицы 73, 74 и 75 подраздела 4.2.3 "Развитие образования и науки" изложить в следующей редакции:
"Таблица 73
Индикаторы развития образования и науки
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 94,3 86,5 87,0 87,5 90,5 Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений 54,0 58,0 60,0 61,0 63,0 Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений 54,0 58,0 58,0 58,0 61,0 Количество государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц - 17 10 10 10 Количество государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц - 13 14 14 14 Численность учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (физические лица), человек - 4170 4195 4190 4428 Численность учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (физические лица), человек - 6666 6706 6700 7080 Охват детей дошкольным образованием 55,0 55,0 60,0 70,0 100,0 Количество автономных учреждений 2,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, рублей - 10342,5 11015 11797 18720 Численность занятых, человек 51400 51320 50887 50880 50600
Таблица 74
Финансирование мероприятий в области образования и науки
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 422,59 294,00 336,09 481,89 Республиканский бюджет, млн. рублей 536,64 304,09 705,44 306,19 Привлеченные средства, млн. рублей 7,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 75
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
образования и науки
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 5182,90 1534,57 2865,72 775,11 0,50 7,00 2008 1046,13 422,59 536,64 79,40 0,50 7,00 2009 634,38 294,00 304,09 36,29 0,00 0,00 2010 1217,52 336,09 705,44 175,99 0,00 0,00 2011 921,01 481,89 306,19 132,94 0,00 0,00 2012 - 2017 1363,86 0,00 1013,37 350,49 0,00 0,00 1 Строительство школ Всего 2220,24 1090,47 1006,01 123,26 0,50 0,00 2008 684,33 240,69 372,64 70,50 0,50 0,00 2009 153,79 31,80 111,33 10,67 0,00 0,00 2010 683,74 336,09 326,50 21,15 0,00 0,00 2011 502,84 481,89 0,00 20,95 0,00 0,00 2012 2017 195,55 0,00 195,55 0,00 0,00 0,00 1.1 Строительство школы на 350 мест в пос. Таксимо Муйского района Всего 85,10 58,30 25,00 1,80 0,00 0,00 2008 85,10 58,30 25,00 1,80 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Строительство спального корпуса со столовой ВерхнеСаянтуйской средней школы-интерната в Тарбагатайском районе Всего 27,60 18,50 9,10 0,00 0,00 0,00 2008 27,60 18,50 9,10 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Строительство школы в с. Сухая Кабанского района Всего 103,91 66,11 34,00 3,80 0,00 0,00 2008 103,91 66,11 34,00 3,80 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Строительство школы на 33 класса (1266 учащихся) в г. Северобайкальске Всего 82,39 61,79 20,60 0,00 0,00 0,00 2008 82,39 61,79 20,60 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 Строительство школы в улусе Хонхолой Мухоршибирского района, III-я очередь Всего 86,89 23,99 62,40 0,50 0,00 0,00 2008 69,39 23,99 45,40 0,00 0,00 0,00 2009 17,50 0,00 17,00 0,50 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 Строительство школы в улусе Санага Закаменского района Всего 16,77 7,00 9,37 0,40 0,00 0,00 2008 10,50 7,00 3,10 0,40 0,00 0,00 2009 6,27 0,00 6,27 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7 Строительство школы в улусе Усть-Эгита Еравнинского района Всего 61,30 16,80 35,80 8,70 0,00 0,00 2008 29,00 5,00 17,60 6,40 0,00 0,00 2009 32,30 11,80 18,20 2,30 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.8 Разработка проектно-сметной документации школы N 1 г. Закаменск Закаменского района Всего 11,00 0,00 10,00 1,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 11,00 0,00 10,00 1,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9 Строительство школы на 198 учащихся в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Всего 19,87 0,00 17,77 2,10 0,00 0,00 2008 5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 2009 14,47 0,00 12,37 2,10 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Строительство школы на 11 классов в улусе Алцак Джидинского района Всего 18,84 0,00 17,40 1,44 0,00 0,00 2008 5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 2009 13,44 0,00 12,00 1,44 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 Строительство школы в пос. Орешкова г. Улан-Удэ Всего 147,08 0,00 100,08 47,00 0,00 0,00 2008 147,08 0,00 100,08 47,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 Разработка проектно-сметной документации на строительство школы в улусе Верхний Торей Джидинского района Всего 5,50 0,00 5,00 0,50 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 5,50 0,00 5,00 0,50 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.13 Строительство школы на 198 учащихся в с. Мостовка Прибайкальского района Всего 82,93 28,53 50,81 3,58 0,00 0,00 2008 26,50 0,00 25,40 1,10 0,00 0,00 2009 15,08 0,00 13,84 1,24 0,00 0,00 2010 41,35 28,53 11,58 1,24 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.14 Строительство школы на 250 учащихся (Гильбиринская) в с. Кокорино Иволгинского района Всего 124,74 47,95 69,61 7,17 0,00 0,00 2008 41,50 0,00 38,50 3,00 0,00 0,00 2009 13,74 0,00 11,65 2,09 0,00 0,00 2010 69,50 47,95 19,46 2,09 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.15 Строительство школы в с. Жемчуг Тункинского района Всего 190,88 94,70 90,85 5,32 0,00 0,00 2008 13,40 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 76,64 25,12 49,22 2,30 0,00 0,00 2011 72,61 69,58 0,00 3,03 0,00 0,00 2012 2017 28,24 0,00 28,24 0,00 0,00 0,00 1.16 Строительство школы в улусе Арзгун Курумканского района Всего 136,80 62,56 69,81 4,43 0,00 0,00 2008 5,90 0,00 5,40 0,50 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 53,35 9,05 42,70 1,60 0,00 0,00 2011 55,84 53,51 0,00 2,33 0,00 0,00 2012 2017 21,71 0,00 21,71 0,00 0,00 0,00 1.17 Строительство школы в улусе Зурган-Дэбэ Селенгинского района Всего 165,89 80,57 79,51 5,81 0,00 0,00 2008 8,90 0,00 7,80 1,10 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 66,40 18,05 46,35 1,99 0,00 0,00 2011 65,23 62,51 0,00 2,72 0,00 0,00 2012 2017 25,37 0,00 25,37 0,00 0,00 0,00 1.18 Строительство школы в с. Телемба Еравнинского района Всего 128,90 53,39 66,08 8,93 0,50 0,00 2008 11,30 0,00 5,40 5,40 0,50 0,00 2009 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 36,70 4,47 30,83 1,40 0,00 0,00 2011 51,05 48,92 0,00 2,13 0,00 0,00 2012 2017 19,85 0,00 19,85 0,00 0,00 0,00 1.19 Строительство школы в с. Турка Прибайкальского района Всего 239,90 164,84 67,90 7,17 0,00 0,00 2008 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 119,45 82,42 33,45 3,58 0,00 0,00 2011 86,00 82,42 0,00 3,58 0,00 0,00 2012 2017 33,45 0,00 33,45 0,00 0,00 0,00 1.20 Строительство школы N 2 в г. Кяхта Кяхтинского района Всего 459,50 285,43 160,45 13,62 0,00 0,00 2008 5,60 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 214,85 120,49 87,92 6,45 0,00 0,00 2011 172,12 164,94 0,00 7,17 0,00 0,00 2012 2017 66,93 0,00 66,93 0,00 0,00 0,00 1.21 Строительство школы в с. Ацагат Заиграевского района Всего 4,46 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 2008 4,46 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.22 Строительство школы в с. Тугнуй Мухоршибирского района Всего 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 20,0 20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Разработка проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных учреждений (типовые проекты на 200, 150, 100, 50 мест) Всего 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Строительство детских садов Всего 2195,15 0,00 1543,31 651,85 0,00 0,00 2008 52,00 0,00 43,10 8,90 0,00 0,00 2009 69,63 0,00 44,00 25,63 0,00 0,00 2010 516,14 0,00 361,30 154,84 0,00 0,00 2011 389,07 0,00 277,09 111,99 0,00 0,00 2012 2017 1168,31 0,00 817,82 350,49 0,00 0,00 3.1 Реконструкция детского сада N 4 на 90 мест в г. Закаменск Закаменского района Всего 33,00 0,00 27,60 5,40 0,00 0,00 2008 33,00 0,00 27,60 5,40 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Строительство пристроя к детскому саду "Рябинка" в с. Сотниково Иволгинского района Всего 12,00 0,00 8,50 3,50 0,00 0,00 2008 12,00 0,00 8,50 3,50 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3 Строительство детских садов в Закаменском районе Всего 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 2008 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4 Межмуниципальная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" Всего 2120,60 0,00 1484,42 636,18 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 62,86 0,00 44,00 18,86 0,00 0,00 2010 516,14 0,00 361,30 154,84 0,00 0,00 2011 373,29 0,00 261,30 111,99 0,00 0,00 2012 2017 1168,31 0,00 817,82 350,49 0,00 0,00 3.5 Строительство детского сада в пос. Кика Прибайкальского района Всего 22,56 0,00 15,79 6,77 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 6,77 0,00 0,00 6,77 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 15,79 0,00 15,79 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 РЦП "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 2012 годы" Всего 716,84 444,10 272,74 0,00 0,00 0,00 2008 291,90 181,90 110,00 0,00 0,00 0,00 2009 378,20 262,20 116,00 0,00 0,00 0,00 2010 17,64 0,00 17,64 0,00 0,00 0,00 2011 29,10 0,00 29,10 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Комплексный проект модернизации образования Всего 716,84 444,10 272,74 0,00 0,00 0,00 2008 291,90 181,90 110,00 0,00 0,00 0,00 2009 378,20 262,20 116,00 0,00 0,00 0,00 2010 17,64 0,00 17,64 0,00 0,00 0,00 2011 29,10 0,00 29,10 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Республиканская инновационная программа на 2008 2012 годы Всего 12,60 0,00 5,60 0,00 0,00 7,00 2008 12,60 0,00 5,60 0,00 0,00 7,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 РЦП "Оптимизация сети сельских общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия на 2006 - 2008 годы" Всего 5,30 0,00 5,30 0,00 0,00 0,00 2008 5,30 0,00 5,30 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Разработка проектных и изыскательских работ на реконструкцию и строительство культурноспортивного и образовательного центра в с. Тугнуй Мухоршибирского района Всего 17,26 0,00 17,26 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 17,26 0,00 17,26 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2007 2009 годы" Всего 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
д) таблицы 77, 78, 79 и 80 подраздела 4.2.4 "Развитие здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 77
Индикаторы развития здравоохранения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми 9,0 10,0 9,5 9,2 7,0 Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми 25,0 25,0 25,0 24,0 18,0 Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: 832,4 828,0 825,0 820,0 790,0 от болезней системы кровообращения 214,6 210,2 208,0 205,0 180,0 от новообразований (злокачественных) 82,2 85,2 83,5 83,0 75,0 от несчастных случаев, отравлений и травм 366,6 355,0 350,0 340,0 290,0 В том числе: от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами 31,9 40,9 39,7 39,0 34,8 в результате дорожно-транспортных происшествий 49,7 42,0 40,0 35,0 29,5 от самоубийств - 101,0 97,5 93,0 75,0 Средняя продолжительность жизни, лет 64,0 65,3 66,6 67,8 71,0 - 73,0 Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, % 92,5 92,5 92,5 92,5 93,0 Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения 252,0 255,0 257,0 260,0 273,0 Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек 77,3 85,9 85,8 84,3 80,0 Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторнополиклинических учреждений (в %), с достижением в 2011 году 0/100 80/20 65/35 30/70 0/100 0/100 Уровень госпитализации на 100 человек населения, % 23,0 23,5 23,3 23,0 21,0 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни 11,9 12,3 12,0 11,8 11,0 Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни 320,4 320,5 320,7 321,0 330,0 Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дни 11,7 11,5 11,2 11,1 10,5 Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе: стационарная медицинская помощь, койко-дни 2,8320 2,850 2,847 2,845 2,820 амбулаторная медицинская помощь: амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения 8,26 8,020 8,100 8,150 8,500 дневные стационары всех типов, койко-дни 0,6591 0,650 0,650 0,660 0,700 скорая медицинская помощь, вызовы 0,3005 0,350 0,345 0,340 0,307 Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица 33,8 33,5 33,0 32,8 37,7 Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица 98,0 92,5 92,0 91,8 95,5 Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи 43,8 45,4 47,2 49,0 55,0 переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности 71,0 71,0 72,0 72,0 75,0 переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат 40,0 85,0 100,0 100,0 100,0 Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70% от общего объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через систему обязательного медицинского страхования - 47,0 47,0 47,0 47,0 Среднемесячная заработная плата, рублей, в том числе в бюджетной сфере 12500 11639 13750 12041 18613 16299 20664 17300 38700 33889 Численность занятых, человек, в том числе в государственных (муниципальных) учреждениях 25000 21535 24950 21480 24900 21430 24900 21380 24500 21400 --------------------------------
<1> Данные индикаторы относятся к разделам 4.1.14 "Развитие торговли и потребительского рынка" и 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности".
<2> Данный индикатор относится к разделу 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности".
<3> Рассчитан исходя из расходов предыдущего года в условиях расчетного периода.
<4> Амбулаторно-поликлинические учреждения, имеющие прикрепленное население.
Таблица 78
Финансирование мероприятий в области здравоохранения
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 496,64 339,3 399,1 490,4 Республиканский бюджет, млн. рублей 249,06 197,3 328,16 215,66 Привлеченные средства, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
Таблица 79
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
здравоохранения
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 3633,99 2261,04 1303,21 62,74 7,00 0,00 2008 764,14 496,64 249,06 18,44 0,00 0,00 2009 549,90 339,30 197,30 13,30 0,00 0,00 2010 751,26 399,10 328,16 17,00 7,00 0,00 2011 720,06 490,40 215,66 14,00 0,00 0,00 2012 - 2017 848,64 535,60 313,04 0,00 0,00 0,00 1 Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (1-я очередь строительства) в г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 1296,14 1038,64 257,50 0,00 0,00 0,00 2008 309,14 275,64 33,50 0,00 0,00 0,00 2009 87,00 77,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 80,00 70,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2011 250,96 205,40 45,56 0,00 0,00 0,00 2012 2017 569,04 410,60 158,44 0,00 0,00 0,00 2 ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 872,00 669,00 203,00 0,00 0,00 0,00 2008 139,00 99,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2009 160,00 110,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2010 158,00 115,00 43,00 0,00 0,00 0,00 2011 230,00 220,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 185,00 125,00 60,00 0,00 0,00 0,00 3 Лечебный корпус на 70 коек на Верхней Березовке Железнодорожного района, г. Улан-Удэ (Центр восточной медицины) (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 383,30 322,00 61,30 0,00 0,00 0,00 2008 143,30 122,00 21,30 0,00 0,00 0,00 2009 120,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2010 120,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Реконструкция радиологического корпуса онкологического диспансера по ул. Пирогова в г. Улан-Удэ Всего 8,70 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 2008 8,70 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Хирургический корпус со стационаром на 27 коек центральной районной больницы в г. Гусиноозерск Селенгинского района Всего 47,60 25,50 19,80 2,30 0,00 0,00 2008 20,80 0,00 19,80 1,00 0,00 0,00 2009 26,80 25,50 0,00 1,30 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Строительство центральной районной больницы на 100 мест в с. Сосново-Озерское Еравнинского района Всего 132,50 80,90 35,60 9,00 7,00 0,00 2008 22,00 0,00 19,00 3,00 0,00 0,00 2009 29,80 26,80 0,00 3,00 0,00 0,00 2010 80,70 54,10 16,60 3,00 7,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Пристрой к больнице с. Кудара-Сомон Кяхтинского района Всего 12,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,00 2008 11,00 0,00 10,00 1,00 0,00 0,00 2009 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Акушерскопедиатрический корпус на 30 коек центральной районной больницы в с. Курумкан Курумканского района Всего 47,80 0,00 44,80 3,00 0,00 0,00 2008 32,36 0,00 31,36 1,00 0,00 0,00 2009 15,44 0,00 13,44 2,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Строительство хирургического корпуса МУЗ "Тункинская центральная районная больница" в Тункинском районе Всего 25,44 0,00 10,00 15,44 0,00 0,00 2008 22,44 0,00 10,00 12,44 0,00 0,00 2009 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 135,00 125,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2007 2009 годы" Всего 13,21 0,00 13,21 0,00 0,00 0,00 2008 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2009 13,01 0,00 13,01 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Всего 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2008 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 13 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Дети-инвалиды" Всего 2,54 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 2008 1,52 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 2011 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" (в том числе оснащение инсультных центров) Всего 401,79 0,00 401,79 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 2010 177,49 0,00 177,49 0,00 0,00 0,00 2011 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 94,30 0,00 94,30 0,00 0,00 0,00 15 Реконструкция гостиницы под поликлинику в с. Баргузин Баргузинского района Всего 3,38 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 2008 3,38 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 РЦП "Совершенствование первичной медикосанитарной помощи в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 2008 - 2010 годы" Всего 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2008 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Строительство Центра общеврачебной практики и функциональной диагностики с врачебноконсультативными отделениями МУЗ "Бичурская центральная районная больница" Всего 73,00 0,00 70,00 3,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2010 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 2011 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Строительство Центра общеврачебной (семейной) практики с консультативнодиагностическим отделением в с. Иволгинск Иволгинского района Всего 78,00 0,00 50,00 28,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 39,90 0,00 25,90 14,00 0,00 0,00 2011 38,10 0,00 24,10 14,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Разработка проектных и изыскательских работ на строительство фельдшерскоакушерского пункта с дневным стационаром в с. Тугнуй Мухоршибирского района Всего 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Строительство хирургического корпуса с каньоном республиканского онкологического диспансера, г. Улан-Удэ (разработка ПСД) Всего 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> С учетом средств Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия.
Таблица 80
Организационные мероприятия в области здравоохранения
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья Развитие единой функциональной системы оказания медицинской помощи новорожденным, детям раннего возраста с перинатальной патологией. Мониторинг младенческой смертности, диспансеризация детей первого года, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов. 98 - 99% охват профосмотрами школьников с анализом показателей здоровья. Использование критериев раннего выявления функциональных отклонений у детей и подростков, выявление факторов риска. Своевременное проведение лечебнооздоровительных мероприятий, использование здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных школах. Подготовка и совершенствование кадров для учреждений родовспоможения и детства. Организация Республиканского реанимационно-консультативного центра на базе ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" и ГУЗ "Республиканский перинатальный центр". Развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детскому населению, в том числе: открытие отделений онкогематологии, организация центров по аллергопульмонологии, неврологии, детской кардиологии и иммунологии, ревматологии в ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница"; совершенствование оказания медицинской помощи детям при нарушениях ритма, проводимости и пороках сердца, в том числе создание и расширение регистра больных на базе усовершенствования программного обеспечения; развитие специализированной хирургической помощи детям, в том числе хирургии новорожденных; создание условий для выхаживания глубоко недоношенных новорожденных; развитие вспомогательных репродуктивных технологий; дальнейшее совершенствование медикогенетической службы. Переоснащение учреждений родовспоможения и детства, в том числе с использованием средств программы "родовой сертификат". Реконструкция ГУЗ "Республиканский перинатальный центр". Улучшение условий пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Реализация мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" в части охраны материнства и детства Снижение младенческой и материнской смертности. Повышение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений Задача N 2. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями Совершенствование первичной медикосанитарной помощи населению. Повышение уровня ранней выявляемости онкологических заболеваний, сердечнососудистой патологии, туберкулеза, сахарного диабета, психических расстройств и других социально значимых заболеваний. Внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения социально значимых заболеваний, оснащение учреждений здравоохранения современной диагностической аппаратурой. Развитие специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи населению, в том числе обеспечение лекарственными средствами. Реализация мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" в части предупреждения и борьбы с социально значимыми заболеваниями Снижение уровня общей смертности населения. Увеличение процента раннего выявления заболеваний. Снижения уровня первичной инвалидности Задача N 3. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Реализация мероприятий Концепции демографического развития Республики Бурятия. Развитие профилактических форм и методов работы, направленных на коррекцию факторов риска развития заболеваний и формирование здорового образа жизни, включая гигиеническое обучение и воспитание населения. Проведение межведомственных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции. Оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, приведение в соответствие с табелем оснащения. Реализация мероприятий по гарантированному льготному лекарственному обеспечению в рамках федеральных законов. Внедрение и расширение высокотехнологичных видов медицинской помощи, новых технологий профилактики, диагностики и лечения. Организация региональных центров: сосудистого центра на базе ГУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко" и первичных сосудистых отделений на базе муниципальных учреждений здравоохранения; травматологического центра первого уровня. Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Развитие службы крови. Совершенствование системы организации санитарно-авиационной службы. Развитие системы поэтапного долечивания и реабилитации Снижение числа умерших в трудоспособном возрасте; Снижение младенческой, детской и материнской смертности; Повышение качества медицинской помощи Задача N 4. Приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением Определение ресурсных возможностей медицинских организаций для выполнения программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Приведение структуры учреждений здравоохранения Республики Бурятия в соответствие с объемами оказываемой медицинской помощи с целью оптимизации сети учреждений здравоохранения. Оптимизация коечного фонда с учетом численности населения, уровня и структуры заболеваемости, смертности населения, показателей первичного выхода на инвалидность. Развитие первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с потребностью населения в данных видах услуг. Развитие частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения, включая подготовку специалистов в рамках государственного заказа Достижение баланса Программы государственных гарантий между объемами оказания медицинской помощи и их финансовым обеспечением Задача N 5. Развитие первичной медико-санитарной помощи Внедрение одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования. Поэтапный перевод амбулаторно-поликлинических учреждений на частичное фондодержание путем финансирования по дифференцированному подушевому нормативу. Развитие системы врача общей (семейной) практики. Развитие ресурсосберегающих технологий: дневных стационаров при поликлиниках, стационаров на дому, центров амбулаторной хирургии. Внедрение новых медицинских технологий в практику первичного звена здравоохранения. Реализация мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" в части развития первичной медико-санитарной помощи населению Повышение качества услуг в сфере здравоохранения. Повышение эффективности функционирования здравоохранения. Сокращение уровня плановой госпитализации в круглосуточный стационар Задача N 6. Повышение эффективности использования и совершенствование ресурсного потенциала системы здравоохранения Развитие кадрового потенциала: подготовка и переподготовка специалистов отрасли в соответствии с современными требованиями и стандартами в рамках государственного заказа; обеспечение непрерывного последипломного образования; совершенствование системы, форм и методов оплаты труда, включая внедрение формы оплаты труда, направленной на конечный результат; повышение эффективности управления кадровыми ресурсами на основе формирования базы данных специалистов отрасли, его анализа и мониторинга. Развитие материально-технической базы: реализация инвестиционных проектов по реконструкции и развитию ГУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко", строительству ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" и лечебного корпуса Центра восточной медицины в рамках Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"; строительство и реконструкция амбулаторий общеврачебной (семейной) практики в рамках Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы"; строительство и реконструкция сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в рамках Республиканской целевой программы "Социальное развитие села на 2004 - 2006 годы и до 2010 года". Развитие системы информатизации здравоохранения с созданием и внедрением единой системы персонифицированного учета медицинской помощи населению Обеспечение доступности населению современных и традиционных методов диагностики и лечения";
е) таблицы 81, 82 и 83 подраздела 4.2.5 "Развитие культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 81
Индикаторы развития культуры и искусства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем платных услуг, млн. рублей 115,0 95,6 100,0 102,0 130,0 Число посещений музеев, тыс. человек 379,5 365,0 370,0 373,0 400,0 Число посещений театрально-зрелищных организаций, тыс. человек 279,6 266,4 272,8 273,0 303,7 Количество автономных учреждений культуры 3,0 8,0 8,0 8,0 18,0 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % 37,8 37,9 38,0 38,3 40,0 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экземпляров 6770,5 6276,2 6464,5 6480 7110,9 Количество мероприятий международного и всероссийского уровней, ед. 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 Среднемесячная заработная плата, рублей, в том числе по муниципальным образованиям 7563,2 6579,0 6200 6000 6565 6450 7057 6870 27049 15000 Численность занятых, человек 6842 7100 7050 7000 7000 --------------------------------
<1> Представители не менее чем 2-х стран входят в состав оргкомитета и жюри (конкурсной комиссии).
<2> Мероприятие включено в план работы федерального органа исполнительной власти.
Таблица 82
Финансирование в области культуры и искусства
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 530,00 552,50 230,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 146,14 148,08 101,12 45,89 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 83
Реализация инвестиционных проектов в области культуры и
искусства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 3758,67 3003,15 755,52 0,00 0,00 0,00 2008 676,14 530,00 146,14 0,00 0,00 0,00 2009 700,58 552,50 148,08 0,00 0,00 0,00 2010 331,12 230,00 101,12 0,00 0,00 0,00 2011 45,89 0,00 45,89 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 2004,94 1690,65 314,29 0,00 0,00 0,00 1 Строительство объектов культуры, все объекты республиканской собственности Всего 3571,45 3003,15 568,30 0,00 0,00 0,00 2008 633,55 530,00 103,55 0,00 0,00 0,00 2009 692,70 552,50 140,20 0,00 0,00 0,00 2010 276,50 230,00 46,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 1968,70 1690,65 278,05 0,00 0,00 0,00 1.1 Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета Всего 690,00 580,00 110,00 0,00 0,00 0,00 2008 220,00 180,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2009 210,00 170,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2010 260,00 230,00 30,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Реконструкция кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра имени Н.А.Бестужева Всего 852,50 732,50 120,00 0,00 0,00 0,00 2008 390,00 350,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2009 462,50 382,50 80,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Реконструкция музея ГУК "Республиканский художественный музей имени Ц.С.Сампилова" Всего 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 2008 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Реконструкция репетиционной базы ГУК "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" Всего 31,98 0,00 31,98 0,00 0,00 0,00 2008 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 2009 12,20 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 2010 16,50 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 Строительство памятника жертвам политических репрессий Всего 5,25 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 2008 5,25 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 Разработка проектностроительной документации, строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия Всего 473,72 419,60 54,12 0,00 0,00 0,00 2008 7,52 0,00 7,52 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 466,20 419,60 46,60 0,00 0,00 0,00 1.7 Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания ГБАТД имени Х.Намсараева Всего 276,00 200,00 76,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 268,00 200,00 68,00 0,00 0,00 0,00 1.8 Строительство пристроя к учебному корпусу ВосточноСибирской государственной академии культуры и искусств Всего 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9 Разработка проектно-сметной документации и строительство национального театра ГУК "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" Всего 420,00 350,00 70,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 420,00 350,00 70,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Сейсмоусиление здания Бурятской государственной филармонии по ул. Ербанова, 6, г. Улан-Удэ Всего 634,50 571,05 63,45 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 634,50 571,05 63,45 0,00 0,00 0,00 2 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Одаренные дети" Всего 4,53 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 2008 2,09 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 2009 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 2010 1,12 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 2011 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 3 РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" Всего 182,69 0,00 182,69 0,00 0,00 0,00 2008 40,50 0,00 40,50 0,00 0,00 0,00 2009 7,74 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00 2010 53,50 0,00 53,50 0,00 0,00 0,00 2011 45,59 0,00 45,59 0,00 0,00 0,00 2012 2017 35,36 0,00 35,36 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
ж) таблицы 84.1, 84.3 и 84.4 подраздела 4.2.5.1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 84.1
Индикаторы государственной охраны объектов культурного
наследия
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Количество объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами 5,0 5,0 8,0 8,0 10,0 Количество выданных актов технического осмотра и охранных обязательств 68,0 69,0 72,0 72,0 80,0 Количество мероприятий по пропаганде и популяризации объектов культурного наследия 15,0 20,0 25,0 25,0 30,0 Количество объектов культурного наследия, обеспеченных учетной документацией 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территорий 60,0 60,0 70,0 70,0 80,0
Таблица 84.3
Финансирование мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 12,1 22,70 25,12 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 84.4
Реализация инвестиционных проектов в области охраны объектов
культурного наследия
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 59,92 0,00 59,92 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 12,10 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 2010 22,70 0,00 22,70 0,00 0,00 0,00 2011 25,12 0,00 25,12 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 РЦП "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" Всего 59,92 0,00 59,92 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 12,10 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 2010 22,70 0,00 22,70 0,00 0,00 0,00 2011 25,12 0,00 25,12 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
з) таблицы 85, 86 и 87 подраздела 4.2.6 "Развитие физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 85
Индикаторы развития физической культуры и спорта
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 12,8 13,5 16,0 17,0 30,0 Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. - 1581 1600 1620 1700 Объем платных услуг, тыс. рублей, в том числе: по подведомственным учреждениям РАФКиС 16900 486,6 14500 141,5 15000 150,7 15500 160,5 30000 235,0 Средняя заработная плата, рублей 21000 9520 9710 10300 18200 Численность занятых, человек 2006 2050 2100 2150 2500 --------------------------------
<*> Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника государственного общеобразовательного учреждения дополнительного образования "Школа высшего спортивного мастерства".
Таблица 86
Финансирование мероприятий в области физической культуры и
спорта
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 437,30 605,97 335,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 250,09 40,80 272,2 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 710,00 440,00 0,00
Таблица 87
Реализация инвестиционных проектов в области физической
культуры и спорта
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 3251,91 1378,27 563,09 160,55 0,00 1150,00 2008 724,34 437,30 250,09 36,95 0,00 0,00 2009 1420,67 605,97 40,80 63,90 0,00 710,00 2010 1106,90 335,00 272,20 59,70 0,00 440,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 РЦП "Строительство объектов физической культуры, спорта и спортивнооздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" Всего 3170,82 1347,30 527,09 156,44 0,00 1140,00 2008 707,82 437,30 237,09 33,44 0,00 0,00 2009 1375,30 575,00 36,80 63,50 0,00 700,00 2010 1087,70 335,00 253,20 59,50 0,00 440,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Строительство физкультурноспортивного комплекса в г. Улан-Удэ Всего 2492,30 1192,30 160,00 0,00 0,00 1140,00 2008 392,30 392,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 1200,00 500,00 0,00 0,00 0,00 700,00 2010 900,00 300,00 160,00 0,00 0,00 440,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Строительство стадиона на 10000 зрителей по ул. Свободы на набережной реки Селенга Советского района г. Улан-Удэ Всего 186,70 0,00 186,70 0,00 0,00 0,00 2008 163,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 2009 23,70 0,00 23,70 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Строительство спортивного центра в с. Аршан Тункинского района Всего 50,00 27,50 17,50 5,00 0,00 0,00 2008 50,00 27,50 17,50 5,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Строительство городского спортивного зала в г. Кяхта Кяхтинского района Всего 49,09 35,00 14,09 0,00 0,00 0,00 2008 31,59 17,50 14,09 0,00 0,00 0,00 2009 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 Строительство спортивнотуристского центра в с. Максимиха Баргузинского района Всего 35,00 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 35,00 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 Строительство спортивного центра с бассейном в пос. Заречный г. Улан-Удэ Всего 80,00 40,00 10,00 30,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 70,00 40,00 0,00 30,00 0,00 0,00 2010 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7 Спортивный центр с универсальным игровым залом в местности Хойто-Гол Окинского района Всего 35,00 17,50 7,50 10,00 0,00 0,00 2008 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 2009 22,50 17,50 0,00 5,00 0,00 0,00 2010 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.8 Спортивный центр с универсальным игровым залом на оз. Щучье Селенгинского района Всего 39,00 17,50 12,50 9,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 2010 35,00 17,50 12,50 5,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9 Строительство спортивных площадок Всего 153,14 0,00 66,70 86,44 0,00 0,00 2008 31,44 0,00 21,00 10,44 0,00 0,00 2009 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 2010 100,20 0,00 45,70 54,50 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Строительство центрального стадиона в с. СосновоОзерское Еравнинского района Всего 27,60 0,00 21,60 6,00 0,00 0,00 2008 14,50 0,00 11,50 3,00 0,00 0,00 2009 13,10 0,00 10,10 3,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 Строительство бассейна в п. Саган-Нур Мухоршибирского района Всего 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2008 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12 Строительство спортивного центра в 18 квартале г. Улан-Удэ Всего 18,00 0,00 8,00 10,00 0,00 0,00 2008 15,00 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00 2009 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Строительство спортивного зала в улусе Могсохон Кижингинского района Всего 5,90 0,00 3,00 2,90 0,00 0,00 2008 5,90 0,00 3,00 2,90 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Строительство спортивного зала в улусе Загустай Кижингинского района Всего 14,20 0,00 4,00 0,20 0,00 10,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 14,20 0,00 4,00 0,20 0,00 10,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Реконструкция культурноспортивного комплекса в п. Селенгинск Кабанского района (Блок Е), усиление и утепление фасадов Всего 30,01 0,00 29,00 1,01 0,00 0,00 2008 10,61 0,00 10,00 0,61 0,00 0,00 2009 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 2010 19,20 0,00 19,00 0,20 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Реконструкция культурноспортивного комплекса в улусе Шибертуй Бичурского района Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Реконструкция спортивного зала в с. Тугнуй Мухоршибирского района Всего 30,97 30,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 30,97 30,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
и) таблицы 89 и 90 подраздела 4.2.7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 89
Индикаторы молодежной политики
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, человек 33260 27200 28200 29300 31600 Охват молодежи мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, человек 12010 11300 12700 14200 24000 Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, единиц 246 128 280 320 560 Удельный вес временно трудоустроенной молодежи учащихся школ, ПТУ, студентов ссузов, вузов, % - 6,4 7,3 8,2 17,28 Охват молодежи мероприятиями, направленными на профилактику асоциального поведения, человек - 30000 35000 37000 43000
Таблица 90
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
молодежной политики
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 0,00 2008 10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 2009 2,90 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2010 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 РЦП "Молодежь Бурятии (2008 2010 годы)" Всего 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 0,00 2008 10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 2009 2,90 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2010 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
к) таблицу 92 подраздела 4.2.8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 92
Индикаторы национальной политики
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Уровень интолерантности в молодежной среде (до 29 лет) (по данным соцопроса), % 19,8 40 39 38,5 35,5";
л) таблицы 93, 94 и 95 подраздела 4.2.9.1 "Безопасность жизнедеятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 93
Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной
безопасности
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Уровень криминогенности (% от числа опрошенных) - 63,8 61,8 59,8 50,0 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, единиц - 1788 1770 1752 1649 Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, единиц - 2532 2507 2482 2336 Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц 1752 1670 1592 1517 1136
Таблица 94
Финансирование мероприятий правоохранительной деятельности и
дорожной безопасности
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 351,91 84,79 87,41 96,65 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 95
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
правоохранительной деятельности и дорожной безопасности
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 620,77 0,00 620,77 0,00 0,00 0,00 2008 351,91 0,00 351,91 0,00 0,00 0,00 2009 84,79 0,00 84,79 0,00 0,00 0,00 2010 87,41 0,00 87,41 0,00 0,00 0,00 2011 96,65 0,00 96,65 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Строительство 80-квартирного жилого дома Всего 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 2008 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2009 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 2011 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Строительство административного здания Министерства внутренних дел по Республике Бурятия Всего 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 2008 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2009 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 2010 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Строительство административного здания Закаменского РОВД Всего 25,50 0,00 25,50 0,00 0,00 0,00 2008 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2009 3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 2010 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2011 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Строительство административного здания Тункинского РОВД Всего 25,50 0,00 25,50 0,00 0,00 0,00 2008 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2009 3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 2010 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2011 14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Строительство здания Северобайкальского ГОВД Всего 63,91 0,00 63,91 0,00 0,00 0,00 2008 17,30 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 2009 10,69 0,00 10,69 0,00 0,00 0,00 2010 20,21 0,00 20,21 0,00 0,00 0,00 2011 15,71 0,00 15,71 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" Всего 271,14 0,00 271,14 0,00 0,00 0,00 2008 258,20 0,00 258,20 0,00 0,00 0,00 2009 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2010 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2011 4,94 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 РЦП "Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" Всего 130,46 0,00 130,46 0,00 0,00 0,00 2008 48,16 0,00 48,16 0,00 0,00 0,00 2009 28,10 0,00 28,10 0,00 0,00 0,00 2010 26,20 0,00 26,20 0,00 0,00 0,00 2011 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 Создание единой интегрированной телекоммуникационной системы на объектах республиканского уровня Всего 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Всего 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2008 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
м) таблицы 96.1, 96.2, 96.3 и 96.4 подраздела 4.2.9.2 "Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" изложить в следующей редакции:
"Таблица 96.1
Индикаторы пожарной безопасности и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Снижение количества погибших людей при пожарах, % -1 -1,1 -1,2 -1,3 -2 Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, % 3,3 3 3 3 3
Таблица 96.2
Финансирование мероприятий пожарной безопасности и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 3,40 15,00 15,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 96.3
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
пожарной безопасности и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 471,70 235,70 236,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 3,40 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 438,3 202,3 236,0 0,0 0,0 0,0 1 Разработка проектно-сметной документации создания службы МЧС Всего 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Создание службы МЧС Всего 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Таблица 96.4
Организационные мероприятия в области пожарной безопасности
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий Пожарная безопасность 1 Материально-техническое укрепление Государственной противопожарной службы. Закупка пожарной техники, пожарно-технического вооружения, боевой одежды и снаряжения для пожарных. Создание газодымозащитной службы (ГДЗС) в Селенгинском и Кяхтинском районах 2009 год, в Баргузинском и Прибайкальском районах - 2010 год Снижение погибших людей при пожарах 2 Создание в удаленных населенных пунктах пожарных частей Государственной противопожарной службы Республики Бурятия. Строительство пожарного депо (пгт. Турка). Ремонт и реконструкция существующих пожарных депо 3 Организации обучения населения мерам пожарной безопасности. Проведение профилактической работы по предупреждению пожаров в жилищном фонде Республики Бурятия 4 Принятие Республиканской целевой программы "Пожарная безопасность на 2010 - 2012 годы" Защита населения территорий от чрезвычайных ситуаций 5 Проведение профилактических мероприятий по контролю за безопасностью в местах массового отдыха населения, обеспечения безопасности туристов и соревнований спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта Повышение уровня знаний населения действиям при возможных чрезвычайных ситуациях, уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации 6 Дооснащение оборудованием, аварийноспасательным инструментом и обмундированием Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, замена устаревшего оборудования. Увеличение процента обеспеченности Бурятской республиканской поисково-спасательной службы до 55% от табельной положенности Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации 7 Подготовка спасателей в лицензированных учебных заведениях, увеличение количества учебнотренировочных сборов и занятий Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации";
н) таблицы 97, 98, 99 и 100 подраздела 4.2.10 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 97
Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: городских поселений, % 29,0 30,0 32,0 37,0 100,0 сельских населенных пунктов, % 50,3 51,0 53,0 58,0 100,0 Обеспеченность приборами учета: Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 49,5 50,0 59,0 67,0 98,0 Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 22,5 23,0 30,0 42,0 98,0 Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 98,0 99,0 99,0 99,8 99,8 Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 20,1 21,0 29,0 40,0 90,0 Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, % 14,0 17,0 17,0 17,0 13,0 Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % 9,0 16,0 16,0 16,0 12,2 Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем, %, из них: 70,4 80,0 82,0 84,0 95,0 хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящимся в государственной (муниципальной) собственности, % 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % 7,91 7,86 7,67 7,50 4,75 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % 2,00 1,98 1,95 1,85 1,15 Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма 15,0 14,8 14,5 14,1 12,5 Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, % - 30,0 40,0 45,0 100,0 Доля многоквартирных домов в целом по Республике Бурятия, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего, % 66,92 100,0 100,0 100,0 100,0 в том числе: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % 44,62 64,4 62,4 60,4 35,0 управление товариществами собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированными потребительскими кооперативами, % 4,81 5,6 5,7 5,8 25,0 управление управляющей организацией, % 17,47 30,0 31,9 33,8 40,0 в том числе: управление управляющей организацией муниципальной формы собственности, % 0,4 2,0 1,9 1,8 0,0 управление управляющей организацией государственной формы собственности, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление управляющей организацией частной формы собственности, % 0,0 28,0 30,0 32,0 40,0 управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % 99,6 28,0 30,0 32,0 40,0 Коэффициент износа основных фондов, % 64,0 65,0 65,0 64,0 53,0 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % 50,0 60,0 55,0 55,0 5,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 9980 11200 14100 15000 25300 Численность занятых, человек 10700 10200 10200 10200 10400
Таблица 98
Финансирование мероприятий жилищно-коммунального хозяйства
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 352,19 469,16 495,84 382,39 Республиканский бюджет, млн. рублей 205,98 222,03 478,64 415,08 Привлеченные средства, млн. рублей 34,44 65,35 65,35 65,35
Таблица 99
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно
коммунального хозяйства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 15216,19 1699,58 5505,92 7780,20 0,00 230,49 2008 774,46 352,19 205,98 181,85 0,00 34,44 2009 1160,09 469,16 222,03 403,54 0,00 65,35 2010 1695,69 495,84 478,64 655,85 0,00 65,35 2011 1527,28 382,39 415,08 664,46 0,00 65,35 2012 - 2017 10058,68 0,00 4184,19 5874,49 0,00 0,00 1 РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года". Разработка муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Всего 478,52 0,00 278,52 100,00 0,00 100,00 2008 21,78 0,00 21,78 0,00 0,00 0,00 2009 56,74 0,00 56,74 0,00 0,00 0,00 2010 200,00 0,00 100,00 50,00 0,00 50,00 2011 200,00 0,00 100,00 50,00 0,00 50,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы Всего 220,66 93,39 108,79 18,48 0,00 0,00 2008 78,54 37,39 22,67 18,48 0,00 0,00 2009 31,32 12,00 19,32 0,00 0,00 0,00 2010 110,80 44,00 66,80 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Субсидирование молодых семей и специалистов Всего 205,66 93,39 93,79 18,48 0,00 0,00 2008 78,54 37,39 22,67 18,48 0,00 0,00 2009 31,32 12,00 19,32 0,00 0,00 0,00 2010 95,80 44,00 51,80 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Субсидии государственным служащим Всего 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия" Всего 37,67 15,15 22,52 0,00 0,00 0,00 2008 8,47 4,45 4,02 0,00 0,00 0,00 2009 11,21 8,60 2,61 0,00 0,00 0,00 2010 18,00 2,10 15,90 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам Всего 37,67 15,15 22,52 0,00 0,00 0,00 2008 8,47 4,45 4,02 0,00 0,00 0,00 2009 11,21 8,60 2,61 0,00 0,00 0,00 2010 18,00 2,10 15,90 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы Всего 543,09 80,12 122,36 290,61 0,00 50,00 2008 190,39 30,12 72,06 88,21 0,00 0,00 2009 179,70 20,00 40,30 69,40 0,00 50,00 2010 173,00 30,00 10,00 133,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Теплоснабжение пос. Мясокомбинат. 3-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс, г. Улан-Удэ Всего 197,23 4,05 25,75 117,43 0,00 50,00 2008 107,23 4,05 25,75 77,43 0,00 0,00 2009 70,00 0,00 0,00 20,00 0,00 50,00 2010 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Оптимизация теплоснабжения с. Сосново-Озерское (строительство центральной котельной) Еравнинского района Всего 32,24 0,00 23,24 9,00 0,00 0,00 2008 9,14 0,00 7,14 2,00 0,00 0,00 2009 23,10 0,00 16,10 7,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Реконструкция и модернизация котельной в улусе Барагхан Курумканского района Всего 9,36 3,46 3,90 2,00 0,00 0,00 2008 9,36 3,46 3,90 2,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Реконструкция центральной котельной в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Всего 3,61 2,61 1,00 0,00 0,00 0,00 2008 3,61 2,61 1,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5 Очистные сооружения с полями фильтрации в пос. Заиграево Заиграевского района Всего 274,80 70,00 47,40 157,40 0,00 0,00 2008 35,20 20,00 13,20 2,00 0,00 0,00 2009 86,60 20,00 24,20 42,40 0,00 0,00 2010 153,00 30,00 10,00 113,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6 Строительство центральной котельной в с. Холтосон Закаменского района Всего 8,87 0,00 8,87 0,00 0,00 0,00 2008 8,87 0,00 8,87 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.7 Реконструкция квартальной котельной в с. Кырен Тункинского района Всего 7,30 0,00 5,30 2,00 0,00 0,00 2008 7,30 0,00 5,30 2,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.8 Оптимизация теплоснабжения с. Курумкан (тепловой район N 2) Курумканского района Всего 3,45 0,00 2,67 0,78 0,00 0,00 2008 3,45 0,00 2,67 0,78 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.9 Реконструкция квартальной котельной в с. Хоринск Хоринского района Всего 5,08 0,00 3,08 2,00 0,00 0,00 2008 5,08 0,00 3,08 2,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.10 Реконструкция головного водозабора с трубопроводом длиной 4 км в г. Кяхта Всего 1,16 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 2008 1,16 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Переселение граждан в Республике Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда" Всего 443,77 153,39 173,18 82,77 0,00 34,44 2008 141,40 43,73 29,20 34,03 0,00 34,44 2009 121,96 59,24 29,97 32,75 0,00 0,00 2010 180,42 50,42 114,01 15,99 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Бурятия" Всего 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1 Увеличение уставного капитала регионального оператора системы ипотечного жилищного кредитования, ОАО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия" Всего 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 РЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Бурятия на 2008 - 2025 годы" Всего 11622,68 0,00 4552,30 7070,38 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 243,35 0,00 0,00 243,35 0,00 0,00 2010 512,65 0,00 113,83 398,82 0,00 0,00 2011 808,00 0,00 254,28 553,72 0,00 0,00 2012 2017 10058,68 0,00 4184,19 5874,49 0,00 0,00 8 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (N 185-ФЗ) Всего 1128,85 811,07 140,00 131,73 0,00 46,05 2008 208,17 146,27 35,00 26,90 0,00 0,00 2009 306,89 221,60 35,00 34,94 0,00 15,35 2010 306,89 221,60 35,00 34,94 0,00 15,35 2011 306,89 221,60 35,00 34,94 0,00 15,35 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (N 185-ФЗ) Всего 725,94 546,46 93,25 86,23 0,00 0,00 2008 125,71 90,23 21,25 14,24 0,00 0,00 2009 193,92 147,72 23,10 23,10 0,00 0,00 2010 193,92 147,72 23,10 23,10 0,00 0,00 2011 212,38 160,79 25,80 25,80 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Реконструкция административного здания в г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 100
Организационные мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Реализация Республиканской целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года". 1 этап - 2008 год Создание экономических, организационно-технических условий для привлечения частных инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов. Создание системной базы для планирования модернизации коммунальной инфраструктуры на основе программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных районов (городских округов). Снижение износа основных фондов. Повышение надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса и качества оказываемых услуг. Повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов в отрасли. Оптимизация схем обеспечения населенных пунктов коммунальными ресурсами с внедрением современного оборудования Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных районов (городских округов) в разрезе поселений. Подготовка документации по обоснованию инвестиций. Окончание регистрации муниципальными образованиями в Республике Бурятия права собственности на объекты коммунальной инфраструктуры. 2 этап - 2009 год. Принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Программы. Разработка проектной документации на объекты, предусмотренные программами муниципальных образований 3 этап - 2010 - 2017 годы. Реализация проектов оптимизации и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований - 2010 - 2012 годы. Организация исполнения инвестиционных договоров в части возврата вложенных инвесторами средств - 2011 - 2017 годы Реализация подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Республиканской целевой программы "Жилище" Республики Бурятия на 2003 2010 годы. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Оптимизация системы тепло-, водоснабжения объектов Задача N 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда Реализация Муниципальной программы "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в 2008 2025 годы". Установление и взимание платы за наем жилых помещений, в которых граждане проживают по договорам социального найма Строительство жилья социального назначения. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда. Снижение количества семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий Переселение граждан из жилья, непригодного для проживания, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства", Республиканской целевой программы "Жилище" Республики Бурятия на 2003 2010 годы Задача N 3. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве Реализация Республиканской целевой программы "Чистая вода Республики Бурятия на 2009 - 2017 годы": внедрение установки ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды на водозаборных сооружениях; строительство водозаборных скважин (с разработкой проектной документации); создание и обустройство зон санитарной охраны; строительство центрального водоснабжения в сельских населенных пунктах Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества с целью укрепления здоровья. Значительное снижение социальной напряженности в муниципальных образованиях за счет улучшения водоснабжения населения. Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения Задача N 4. Создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций жилищно-коммунальной сферы Реализация Республиканской целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года" в части внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов Снижение себестоимости жилищнокоммунальных услуг. Повышение качества жилищнокоммунальных услуг. Повышение собираемости платежей с потребителей услуг. Создание условий для перехода отрасли в бездотационный режим работы. Обеспечение необходимой доходности при реализации программ комплексного развития в коммунальной сфере. Создание условий, обеспечивающих работу организаций жилищнокоммунального хозяйства в режиме самоокупаемости. Создание условий, обеспечивающих привлечение частных инвестиций. Снижение доли убыточных предприятий и организаций. Устранение административных методов управления отраслью и повышение ответственности в вопросах реформирования жилищнокоммунального комплекса. Совершенствование управления жилищным фондом, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирном жилом фонде Совершенствование тарифной политики: В рамках действующего законодательства установление цен на услуги организаций коммунального комплекса на уровне, достаточном для расширенного воспроизводства. Переход к долгосрочным методам регулирования тарифов для организаций коммунального комплекса Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства Финансовое оздоровление предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса. Разработка рекомендаций по составлению плана (программы) финансового оздоровления предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, формирование планов (программ) финансового оздоровления коммунального комплекса по каждому муниципальному образованию. Мониторинг исполнения плана (программ) финансового оздоровления предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства: в части развития конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилого фонда путем развития рынка частных управляющих компаний; в части капитального ремонта многоквартирных жилых домов, собственники которых определились со способом управления";
о) дополнить раздел 4.2.10 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" подразделом 4.2.10.1 "Совершенствование системы государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда" следующего содержания:
"4.2.10.1. Совершенствование системы государственного
контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда
Целью деятельности государственной жилищной инспекции является контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и региональных стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности.
Реализация цели предполагается за счет предупреждения, выявления и пресечения допущенных всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности, организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги), нарушений жилищного законодательства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующий индикатор:
Таблица 100.1
Индикатор Республиканской службы государственной жилищной
инспекции
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Увеличение доли устраненных нарушений, выявленных при инспекционных проверках, % 9,2 93 95 96 100
Таблица 100.2
Организационные мероприятия в области государственного
контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности, организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги) нарушений жилищного законодательства Осуществление государственного контроля за качеством предоставления населению жилищных и коммунальных услуг, в том числе: ужесточение требований к управляющим и обслуживающим жилищный фонд организациям; работа с главами администраций муниципальных образований в Республике Бурятия по исполнению требований жилищного законодательства; тесное взаимодействие с органами прокуратуры Республики Бурятия; работа по увеличению численности Республиканской службы государственной жилищной инспекции Повышение качества предоставления населению жилищных и коммунальных услуг";
3.3) в разделе 4.3 "Развитие инфраструктуры":
а) в подразделе 4.3.1 "Развитие транспортной инфраструктуры":
таблицу 101 изложить в следующей редакции:
"Таблица 101
Индикаторы развития транспортной инфраструктуры
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Развитие транспортной инфраструктуры для развития туризма, повышения доступности и пропускной способности дорожной сети Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (площадь бетонных покрытий), кв. м ПСД 206455 224455 224455 250 445 Строительство автодорог, км - - 10 10 94 Реконструкция автодорог, км 0 34,11 44,69 27,01 364 Развитие транспортной инфраструктуры для освоения природных ресурсов Строительство автодорог, км - - - - - Реконструкция автодорог, км - - 4 - 63 Строительство мостов, шт./п. м 2/249,6 1/294,7 2/301,4 1/29,3 39/1512,8 Строительство железнодорожных путей, км - - - - 320 Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, % 66,25 66,0 65,5 64,0 54 Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, % 73,5 72,3 71,5 70,0 60";
слова "придание ему статуса "международный" заменить словами "придание ему статуса "многосторонний";
таблицы 102 и 103 изложить в следующей редакции:
"Таблица 102
Финансирование мероприятий развития транспортной
инфраструктуры
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 689,09 1414,76 1820,90 2043,30 Республиканский бюджет, млн. рублей 158,85 437,81 428,59 472,21 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 371,50 1326,10 11011,20
Таблица 103
Инвестиционные проекты и мероприятия развития транспортной
инфраструктуры
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Транспорт Всего 33661,64 16916,73 3262,07 774,04 0,00 12708,80 2008 1039,08 689,09 158,85 191,14 0,00 0,00 2009 2323,32 1414,76 437,81 99,24 0,00 371,50 2010 3789,20 1820,90 428,59 213,61 0,00 1326,10 2011 13796,76 2043,30 472,21 270,05 0,00 11011,20 2012 2017 12713,29 10948,68 1764,61 0,00 0,00 0,00 Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для развития туризма и повышения доступности и пропускной способности дорожной сети Раздел "АЭРОПОРТЫ И МОРСКИЕ ПОРТЫ" 1 Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (разработка проектно-сметной документации, строительство) Всего 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Разработка проектно-сметной документации и реконструкция ВПП аэропорта Горячинск Всего 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Разработка проекта создания портовой особой экономической зоны на базе аэропорта "Байкал" г. Улан-Удэ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Раздел "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 4 Разработка проектносметной документации на строительство автомобильной дороги Хаим Бычье озеро, км 0 - км 20 в Прибайкальском районе Всего 616,76 562,70 54,06 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 10,20 0,00 10,20 0,00 0,00 0,00 2010 403,36 372,00 31,36 0,00 0,00 0,00 2011 203,20 190,70 12,50 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Реконструкция автодороги Улан-Удэ Турунтаево Курумкан, км 96 - км 109, Прибайкальский район Всего 247,79 159,04 88,75 0,00 0,00 0,00 2008 227,75 140,00 87,75 0,00 0,00 0,00 2009 20,04 19,04 1,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Реконструкция автодороги Шергино - Оймур - Заречье, км 38 - 53 в Кабанском районе Всего 137,90 123,50 14,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 137,90 123,50 14,40 0,00 0,00 0,00 7 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" Всего 7293,70 6620,40 673,30 0,00 0,00 0,00 2008 423,60 370,60 53,00 0,00 0,00 0,00 2009 1030,60 1000,00 30,60 0,00 0,00 0,00 2010 1072,00 1000,00 72,00 0,00 0,00 0,00 2011 1591,80 1415,60 176,20 0,00 0,00 0,00 2012 2017 3175,70 2834,20 341,50 0,00 0,00 0,00 7.1 Реконструкция автодороги Турунтаево Острог Покровка Шергино Тресково Всего 1944,50 1756,80 187,70 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 2011 640,80 585,60 55,20 0,00 0,00 0,00 2012 2017 1281,70 1171,20 110,50 0,00 0,00 0,00 7.2 Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 268 км автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе Всего 1430,00 1330,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2008 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2009 310,00 300,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 330,00 300,00 30,00 0,00 0,00 0,00 2011 256,50 243,00 13,50 0,00 0,00 0,00 2012 2017 493,50 487,00 6,50 0,00 0,00 0,00 7.3 Реконструкция автодороги Улан-Удэ Турунтаево Курумкан в Прибайкальском районе Всего 3149,20 2833,60 315,60 0,00 0,00 0,00 2008 383,60 370,60 13,00 0,00 0,00 0,00 2009 720,60 700,00 20,60 0,00 0,00 0,00 2010 720,00 700,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2011 441,50 354,00 87,50 0,00 0,00 0,00 2012 2017 883,50 709,00 174,50 0,00 0,00 0,00 7.4 Строительство и реконструкция автодороги Северобайкальск - Кичера - Новый Уоян, км 106 140 Всего 770,00 700,00 70,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 253,00 233,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 517,00 467,00 50,00 0,00 0,00 0,00 8 Строительство мостового перехода через канал на 349 км автодороги Улан-Удэ Турунтаево Курумкан Всего 3,16 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 3,16 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Строительство мостового перехода через реку Ухта на км 28 - 572 автодороги Северобайкальск - Нижнеангарск Кичера - Новый Уоян Всего 20,51 0,00 20,51 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 20,51 0,00 20,51 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Строительство мостового перехода через р. Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай - Желтура граница с Монголией в Джидинском районе Всего 166,46 103,04 63,42 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 166,46 103,04 63,42 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Строительство автодороги Северобайкальск - Даван, км 40 км 44 Всего 61,60 0,00 61,60 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 61,60 0,00 61,60 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Строительство и модернизация дорог общего пользования, в том числе в поселениях, за исключением федеральных дорог Всего 977,65 870,48 107,17 0,00 0,00 0,00 2008 171,00 153,90 17,10 0,00 0,00 0,00 2009 207,28 160,68 46,60 0,00 0,00 0,00 2010 369,38 348,90 20,48 0,00 0,00 0,00 2011 230,00 207,00 23,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1 Реконструкция автодороги Шергино - Оймур - Заречье, км 38 - 53 в Кабанском районе Всего 55,79 49,70 6,09 0,00 0,00 0,00 2008 55,79 49,70 6,09 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Строительство мостового перехода через р. Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай - Желтура Всего 29,60 27,80 1,80 0,00 0,00 0,00 2008 29,60 27,80 1,80 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Строительство подъезда к с. Мухор-Тала, км 0 - 11 от автодороги Улан-Удэ Заиграево Кижинга Хоринск в Заиграевском районе Всего 14,98 13,50 1,48 0,00 0,00 0,00 2008 14,98 13,50 1,48 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Строительство мостового перехода через р. Кижинга на км 0 + 048 автодороги Кижинга Сулхара в Кижингинском районе Всего 19,19 17,40 1,79 0,00 0,00 0,00 2008 19,19 17,40 1,79 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5 Строительство мостового перехода через р. Хилок на 8 км автодороги Бичура Новосретенка Мотня - Гутай Шибертуй в Бичурском районе Всего 51,45 45,50 5,95 0,00 0,00 0,00 2008 51,45 45,50 5,95 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6 Реконструкция автомобильной дороги Хошун-Узур - Бом - Тугнуй Никольск, км 0 км 65 в Мухоршибирском районе Всего 14,40 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 14,40 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Восстановление функционирования автодороги Новый Уоян - Кумора в СевероБайкальском районе Всего 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2008 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ремонт и капитальный ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них Всего 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Проектирование и строительство подъездной автодороги к Центру восточной медицины г. Улан-Удэ Всего 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Разработка проектносметной документации на реконструкцию автодороги Улан-Удэ Турунтаево Курумкан - Новый Уоян Всего 80,28 0,00 80,28 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 80,28 0,00 80,28 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Реконструкция автодороги Мухоршибирь Бичура - Кяхта Всего 649,58 584,60 64,98 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 649,58 584,60 64,98 0,00 0,00 0,00 18 Реконструкция автодороги Гусиноозерск Петропавловка Закаменск Всего 292,60 265,10 27,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 292,60 265,10 27,50 0,00 0,00 0,00 19 Реконструкция автодороги Иволгинск Иволгинский храм Всего 230,00 207,00 23,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 230,00 207,00 23,00 0,00 0,00 0,00 20 Строительство автодороги Бычье озеро - Котокель Всего 1400,00 1260,00 140,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 1400,00 1260,00 140,00 0,00 0,00 0,00 21 Строительство мостовых переходов на автодороге Улан-Удэ Турунтаево Курумкан - Новый Уоян Всего 1581,60 1506,80 74,80 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 1581,60 1506,80 74,80 0,00 0,00 0,00 22 Строительство мостовых переходов на автодороге Мухоршибирь Бичура - Кяхта Всего 16,40 0,00 16,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 16,40 0,00 16,40 0,00 0,00 0,00 23 Строительство мостовых переходов на автодороге Гусиноозерск Петропавловка Закаменск Всего 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 0,00 24 Строительство мостовых переходов на автодороге Нижний Бургултай - Желтура граница с Монголией Всего 3,30 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 3,30 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 25 Строительство мостовых переходов на автодороге Мурочи - Малая Кудара - граница с Читинской областью Всего 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 26 РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия на 2006 - 2011 годы" Всего 1354,04 0,00 580,00 774,04 0,00 0,00 2008 191,14 0,00 0,00 191,14 0,00 0,00 2009 199,24 0,00 100,00 99,24 0,00 0,00 2010 453,61 0,00 240,00 (в том числе 100 ) 213,61 0,00 0,00 2011 510,05 0,00 240,00 270,05 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для освоения природных ресурсов Раздел "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 27 Строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный ГОК Всего 12668,80 0,00 0,00 0,00 0,00 12668,80 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 331,50 0,00 0,00 0,00 0,00 331,50 2010 1326,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1326,10 2011 11011,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11011,20 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Раздел "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 28 Строительство мостового перехода через р. Джидотой на 441 км автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка Чита Всего 195,50 0,00 195,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 195,50 0,00 195,50 0,00 0,00 0,00 29 Строительство мостового перехода через р. Витим на 1 км автомобильной дороги Романовка - Багдарин Всего 625,00 526,50 58,50 0,00 0,00 40,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 585,00 526,50 58,50 0,00 0,00 0,00 30 Строительство мостового перехода через р. Нигрей на км 21 + 200 автодороги Романовка Багдарин Всего 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 31 Строительство мостового перехода через р. Щербахта км 44 + 490 автодороги Романовка Багдарин Всего 15,30 0,00 15,30 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 15,30 0,00 15,30 0,00 0,00 0,00 32 Строительство мостового перехода через р. Волчья Падь км 51 + 370 автодороги Романовка Багдарин Всего 6,40 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 6,40 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 33 Строительство автодороги Северобайкальск - Даван, км 44 км 50 Всего 76,00 68,40 7,60 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 76,00 68,40 7,60 0,00 0,00 0,00 34 Реконструкция автодороги Улан-Удэ Романовка - Чита Всего 943,95 849,53 94,42 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 943,95 849,53 94,42 0,00 0,00 0,00 35 Реконструкция автодороги Улан-Удэ Заиграево Кижинга Хоринск Всего 1017,53 915,80 101,73 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 1017,53 915,80 101,73 0,00 0,00 0,00 36 Строительство и реконструкция автодороги Монды - Орлик Всего 284,22 255,80 28,42 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 284,22 255,80 28,42 0,00 0,00 0,00 37 Реконструкция автодороги Новоильинск Горхон - Кижа граница с Читинской областью Всего 265,31 238,78 26,53 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 265,31 238,78 26,53 0,00 0,00 0,00 38 Строительство автодороги Закаменск Нурта - граница с Монголией Всего 34,70 31,23 3,47 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 34,70 31,23 3,47 0,00 0,00 0,00 39 Строительство мостовых переходов на автодороге Романовка Багдарин Всего 693,40 526,50 166,90 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 693,40 526,50 166,90 0,00 0,00 0,00 40 Строительство мостовых переходов на автодороге Улан-Удэ Романовка - Чита Всего 318,96 175,95 143,01 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 318,96 175,95 143,01 0,00 0,00 0,00 41 Строительство мостовых переходов на автодороге Северобайкальск - Нижнеангарск Кичера - Новый Уоян Всего 548,54 378,99 169,55 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 548,54 378,99 169,55 0,00 0,00 0,00 41.1 Разработка проектносметной документации на строительство мостового перехода через р. Агней на км 144 + 359 автодороги Северобайкальск - Нижнеангарск Кичера - Новый Уоян Всего 5,21 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 5,21 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Строительство обходной дороги г. Кяхта (автодорога "Байкал" до границы с Монголией, км 205 - км 219 Всего 6,59 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 6,59 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
в таблице 104 в графе "Мероприятия":
слова "Строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный горно-обогатительный комбинат" заменить словами "Строительство железной дороги Новоильинск - Озерный ГОК - Таксимо на участке "Новоильинск - Озерный ГОК";
слова "Строительство и обустройство автомобильного пункта перехода "Монды" и придание ему статуса "международный" заменить словами "Строительство и обустройство автомобильного пункта перехода "Монды" и придание ему статуса "многосторонний";
б) таблицы 105, 106 и 107 подраздела 4.3.2 "Развитие инфраструктуры связи и информатизации" изложить в следующей редакции:
"Таблица 105
Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 96,2 96,4 96,9 97 99 Количество Интернет-пользователей на 1000 человек 187 190 193 196 280 Доля населения, охваченного телефонной связью, всего % 21 22 23 23,6 26 Доля населения, охваченного мобильной связью, всего % 126,4 97,5 98,0 99,0 100
Таблица 106
Финансирование мероприятий развития инфраструктуры связи и
информатизации
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,30 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 485,20 12,10 1,90 1,50
Таблица 107
Реализация инвестиционных проектов развития инфраструктуры
связи и информатизации
N п/п Наименование проекта Сроки реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченныесредства предприятий Всего 694,60 2,10 0,00 8,00 4,70 679,80 2008 485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 485,20 2009 15,50 0,30 0,00 2,00 1,10 12,10 2010 3,90 0,00 0,00 1,50 0,50 1,90 2011 2,90 0,00 0,00 1,00 0,40 1,50 2012 - 2017 187,10 1,80 0,00 3,50 2,70 179,10 Дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному Интернету Всего 694,60 2,10 0,00 8,00 4,70 679,80 2008 485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 485,20 2009 15,50 0,30 0,00 2,00 1,10 12,10 2010 3,90 0,00 0,00 1,50 0,50 1,90 2011 2,90 0,00 0,00 1,00 0,40 1,50 2012 2017 187,10 1,80 0,00 3,50 2,70 179,10";
в) таблицы 109, 110 и 111 подраздела 4.3.3 "Развитие электросетевого хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 109
Индикаторы развития электросетевого хозяйства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Строительство линий электропередачи, км - 23 25 27 100 Строительство подстанций, МВт 125 125 125 70 250 Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, МВт 5,2 4,0 3,0 1,0 0,0 Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году, МВт 16,8 14 15 17 35 Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % 9,2 23,3 23,2 23,2 23,2
Таблица 110
Финансирование мероприятий развития электросетевого
хозяйства
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 27,44 0,00 15,50 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 1500,00
Таблица 111
Реализация инвестиционных проектов развития электросетевого
хозяйства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Производство и распределение электроэнергии Всего 4558,84 3000,00 42,94 15,90 0,00 1500,00 2008 43,34 0,00 27,44 15,90 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,50 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 2011 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 2012 2017 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Всего 58,84 0,00 42,94 15,90 0,00 0,00 2008 43,34 0,00 27,44 15,90 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,50 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Строительство линий электропередач ВЛ 10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в квартале Южный с. Иволгинск Иволгинского района Всего 2,44 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2008 2,44 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Электроснабжение территорий массовой застройки Всего 56,40 0,00 40,50 15,90 0,00 0,00 2008 40,90 0,00 25,00 15,90 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,50 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Проектирование и строительство двухцепной ВЛ 220 кВ "Татаурово Горячинск Баргузин" (300 км) с ПС 220 кВ "Горячинск", подстанции 220 кВ "Баргузин" и реконструкция ОРУ 220 кВ на подстанции 220 кВ "Татаурово" Всего 4500,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 2012 2017 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
г) таблицы 113, 114, 115 и 116 подраздела 4.3.4 "Охрана окружающей среды" изложить в следующей редакции:
"Таблица 113
Индикаторы охраны окружающей среды и природопользования
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем поступления налогов и платежей консолидированного бюджета Республики Бурятия в природоохранной деятельности, в том числе: 104,47 44 47,7 49,9 67,2 за негативное воздействие на окружающую среду 58,5 17 17,6 18 24 на добычу общераспространенных полезных ископаемых 26,87 11,9 13,8 14,5 20,1 за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 11,8 7,53 7,9 8,1 10,8 за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы 4,3 5,07 5,8 6,6 8,9 сбор за пользование объектами животного мира 3,0 2,5 2,6 2,7 3,4 Площадь ликвидированных несанкционированных свалок, га 0 22 23 24 27 Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов, % 47,0 48,0 49,0 50,0 50,5 Объем размещенных отходов на свалках, полигонах к общему объему образованных отходов, % и 28,0 28,5 29,0 30,0 32,0 Берегоукрепление и строительство дамб, км в год 2 0 2,5 3 4,5 Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод, % 8,6 12,1 15,6 18,6 34,5 Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования, % 41,4 43 51 58 97 Охват лицензированием участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения, ед. действующих 165 195 207 216 224 Доля проверенных лицензий (договоров) в общем количестве лицензий (договоров) в сфере недропользования, % 34 36 36 37 38 Доля площади лесного фонда, переданного в долгосрочную аренду, в общей площади лесов, возможных к эксплуатации (отношение площади лесов, переданных в аренду, к площади лесов, возможных к эксплуатации), % 28 30 32 34 40 Снижение потерь от лесных пожаров, % (отношение площади погибших от пожаров лесов к средней площади лесов, пройденных лесными пожарами за предыдущие 5 лет, не включая отчетный год), % 6,7 5,2 5,1 5 4,6 Доля проверенных договоров долгосрочного пользования в общем количестве договоров долгосрочного пользования в сфере лесопользования, % 16 20 21 22 23 Доля проверенных договоров в общем количестве договоров в сфере водопользования, % 29 30 31 32 33 Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования, % 85 75 76 77 78 Доля выявляемых виновников нарушений лесного законодательства к общему количеству лесонарушений, % 49 50 51 52 53 Доля проверенных разрешительных документов в общем количестве разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды, % 28 30 31 32 33 Доля площади охотничьих угодий, предоставленных лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления долгосрочного пользования объектами животного мира к общей площади охотничьих угодий Республики Бурятия, % - 87 87 88 90 Доля лицензий на долгосрочное пользование объектами животного мира, по которым охотпользователь выполняет основные условия, % от количества проверенных - 85 90 91 95 Соотношение лицензионных видов животных, находящихся в промысловом состоянии, к видам, промысел которых запрещен, % - 80 85 87 95 Снижение доли нарушений правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов, выявляемых иными контролирующими органами в сфере обращения лома цветных и черных металлов, % 29,5 28 25 23 10 --------------------------------
<*> Соисполнители - муниципальные образования в Республике Бурятия.
<**> Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
<***> Индикатор Республиканской службы по потребительскому рынку и лицензированию.
Таблица 114
Финансирование мероприятий охраны окружающей среды и
природопользования
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 345,40 331,10 575,20 71,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 38,30 15,38 63,95 40,00 Привлеченные средства, млн. рублей 48,30 15,00 75,40 1,00
Таблица 115
Реализация инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей
среды и природопользования
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 10725,73 6635,50 806,53 1269,60 14,50 1999,60 2008 477,50 345,40 38,30 45,50 0,00 48,30 2009 589,28 331,10 15,38 217,30 10,50 15,00 2010 862,25 575,20 63,95 147,20 0,50 75,40 2011 112,00 71,00 40,00 0,00 0,00 1,00 2012 - 2017 8684,70 5312,80 648,90 859,60 3,50 1859,90 Всего Всего 496,20 165,10 45,50 190,10 11,00 84,50 2008 6,10 0,00 5,50 0,60 0,00 0,00 2009 165,70 7,90 0,00 132,30 10,50 15,00 2010 304,40 157,20 20,00 57,20 0,50 69,50 2011 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Строительство блока доочистки сточных вод санатория "Байкальский Бор" Всего 24,20 7,90 0,00 1,30 0,00 15,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 24,20 7,90 0,00 1,30 0,00 15,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Реконструкция и расширение очистных сооружений курорта "Горячинск" с устройством полей фильтрации Всего 154,40 77,20 0,00 7,70 0,00 69,50 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 154,40 77,20 0,00 7,70 0,00 69,50 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Проектирование и строительство полигона промышленных отходов в г. Улан-Удэ Всего 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Строительство полигонов твердых и жидких бытовых отходов в Мухоршибирском районе Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Усть-Баргузин Баргузинского района, в местности Култушная Кабанского района Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Строительство полигона по захоронению промышленных отходов в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Всего 100,00 70,00 0,00 30,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 100,00 70,00 0,00 30,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Петропавловка, п. Джида, п. Новый Энхэлук, с. Иволгинск, п. Каменск, с. Выдрино, с. Байкало-Кудара, с. Сосново-Озерское и в г. Бабушкин Всего 50,60 0,00 0,00 49,60 1,00 0,00 2008 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 2009 33,50 0,00 0,00 33,00 0,50 0,00 2010 16,50 0,00 0,00 16,00 0,50 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Строительство мусороперерабатывающего завода в п. Усть-Баргузин Баргузинского района и в муниципальном образовании "Аршан" в Тункинском районе Всего 108,00 0,00 0,00 98,00 10,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 108,00 0,00 0,00 98,00 10,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамомолибденового комбината Всего 11,00 10,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 11,00 10,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Строительство компактных очистных сооружений в с. Слобода Бичурского района Всего 45,50 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00 2008 5,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2011 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего Всего 82,00 0,20 0,00 17,60 0,00 64,20 2008 65,90 0,00 0,00 17,60 0,00 48,30 2009 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2012 2017 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1 ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод". Замена газоочистного оборудования от котельных агрегатов Всего 12,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 2008 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2012 2017 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2 Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Внедрение современной технологии обеззараживания сточных вод ультрафиолетовыми установками Всего 0,60 0,20 0,00 0,00 0,00 0,40 2008 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 2009 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 МУП "Водоканал". Техническое перевооружение цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ Всего 60,80 0,00 0,00 17,60 0,00 43,20 2008 60,80 0,00 0,00 17,60 0,00 43,20 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ОАО "ТГК-14", филиал "Генерация Бурятии" Улан-Удэнская ТЭЦ-1. Реконструкция золоуловителей Всего 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ОАО "Буряттерминал". Ликвидация загрязнений окружающей среды от нефтепродуктов в п. Стеклозавод в г. Улан-Удэ Всего 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 2008 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего Всего 1447,63 1157,40 87,93 202,30 0,00 0,00 2008 398,81 345,40 26,11 27,30 0,00 0,00 2009 415,18 323,00 7,18 85,00 0,00 0,00 2010 542,65 418,00 34,65 90,00 0,00 0,00 2011 91,00 71,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера) Всего 52,00 40,00 12,00 0,00 0,00 0,00 2008 52,00 40,00 12,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Крепление берега р. Муя в районе п. Таксимо Муйского района Всего 70,20 57,00 13,20 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 70,20 57,00 13,20 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в Республике Бурятия Всего 1114,30 900,00 12,00 202,30 0,00 0,00 2008 329,30 300,00 2,00 27,30 0,00 0,00 2009 390,00 300,00 5,00 85,00 0,00 0,00 2010 395,00 300,00 5,00 90,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Восстановление реки Баян-Гол для улучшения экологической обстановки на оз. Гусиное Селенгинского района. Строительство регулятора водосброса головного водозаборного сооружения Всего 7,26 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 2008 7,26 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 2, о. Ярки местность Дагары в Северо-Байкальском районе) Всего 118,40 83,00 35,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 51,40 36,00 15,40 0,00 0,00 0,00 2011 67,00 47,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Всего 80,98 77,40 3,58 0,00 0,00 0,00 2008 5,75 5,40 0,35 0,00 0,00 0,00 2009 25,18 23,00 2,18 0,00 0,00 0,00 2010 26,05 25,00 1,05 0,00 0,00 0,00 2011 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Реконструкция нагорного канала с защитным валом в с. Елань Бичурского района Всего 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 2008 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего Всего 24,19 0,00 24,19 0,00 0,00 0,00 2008 6,69 0,00 6,69 0,00 0,00 0,00 2009 8,20 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 2010 9,30 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Завершение разработки технико-экономического обоснования проекта по бассейнам рек Джида, Иркут Всего 2,65 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 2008 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 2009 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Корректировка техникоэкономического обоснования проектов по бассейну реки Уда и защиты г. Улан-Удэ от затопления водами рек Уда и Селенга Всего 6,84 0,00 6,84 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 2,34 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 2010 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Проведение научноисследовательских работ на оз. Котокельское Прибайкальского района Республики Бурятия в связи с дистрофикацией водоема и разработкой программы оздоровления экологической системы озера Всего 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Разработка техникоэкономического обоснования проекта по бассейну р. Бичура Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Радиационногигиеническая паспортизация Республики Бурятия Всего 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2009 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2010 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Ведение Красной книги Республики Бурятия Всего 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2008 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2009 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2010 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Мероприятия, посвященные Дню Байкала и экологической безопасности на Байкальской природной территории Всего 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2008 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2009 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2010 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды, в том числе издание ежегодного доклада "О состоянии окружающей среды в Республике Бурятия", издание печатной продукции образовательного, воспитательного и научного назначения, организация и проведение экологических акций, семинаров, совещаний, международных конференций и др. Всего 6,60 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 2008 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 2009 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 2010 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 116
Организационные мероприятия в сфере охраны окружающей среды
и природопользования
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Снижение негативного воздействия на окружающую природную среду. Достижение индикаторов: 1. Уменьшение площади территории, занятых несанкционированными свалками. 2. Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов. 3. Объем размещенных отходов на свалках, полигонах к общему объему образованных отходов. 4. Удельные сбросы сточных вод в поверхностные водоемы на душу населения. 5. Доля нормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в общем объеме выбросов от стационарных источников. 6. Доля населения, участвующего в экологических мероприятиях и акциях, от общего числа населения Разработка и реализация Межмуниципальной программы "Отходы" Предотвращение и ликвидация негативного воздействия сбросов и выбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления на окружающую среду, повышение безопасности и здоровья населения, повышение уровня вовлечения отходов в хозяйственный оборот, пополнение доходной части бюджета Республики Бурятия Ликвидация несанкционированных свалок Создание сети комплексных приемных пунктов вторичных материальных ресурсов Проектирование и строительство сооружений (установок) по утилизации отходов Организация работы с органами местного самоуправления по обращению с отходами Проведение плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по соблюдению требований природоохранного законодательства Осуществление контроля за поступлением платежей за негативное воздействие на окружающую среду Задача N 2. Предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от неблагоприятных явлений природного характера. Достижение индикаторов: 7. Берегоукрепление и строительство дамб. 8. Объем предотвращенного ущерба от вредного воздействия вод на один рубль консолидированного бюджета, затраченного на водоохранные мероприятия. 9. Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод Проведение мониторинга вредного воздействия вод на водных объектах и территориях бассейнов рек Повышение защиты населенных пунктов, объектов экономики от неблагоприятных водных воздействий, защита берегов от разрушения. Своевременное финансирование объектов и мероприятий от вредного воздействия вод за счет федерального бюджета Формирование заявок и их защита в Федеральном агентстве водных ресурсов для включения водохозяйственных объектов в непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) Составление перечней мероприятий, направленных на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений Составление проектов договоров на получение средств из федерального бюджета на строительство водохозяйственных объектов, проектов соглашений на получение субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий, переданных субъекту Российской Федерации Водным кодексом Российской Федерации Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений за счет субсидий из федерального бюджета Задача N 3. Регулирование использования природных ресурсов и своевременное предоставление их в пользование. Достижение индикаторов: 10. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования. 11. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование (включая оз. Байкал). 12. Охват лицензированием участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения. 13. Доля месторождений общераспространенных полезных ископаемых, используемых без нарушения условий лицензионных соглашений. 14. Доля охотничьих угодий, используемых без нарушений условий долгосрочного пользования, к общей площади охотугодий Республики Бурятия 15. Доля площади охотничьих угодий, предоставленных лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления долгосрочного пользования объектами животного мира, к общей площади охотничьих угодий. 16. Доля лицензий на долгосрочное пользование объектами животного мира, по которым охотпользователь выполняет основные условия, от количества проверенных. 17. Соотношение лицензионных видов животных, находящихся в промысловом состоянии, к видам, промысел которых запрещен. 18. Доля проверенных лицензий (договоров) в общем количестве лицензий (договоров) в сфере недропользования. 19. Доля проверенных договоров долгосрочного пользования в сфере лесопользования. 20. Доля проверенных договоров в общем количестве договоров в сфере водопользования. 21. Доля проверенных разрешительных документов в общем количестве разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды Создание кадастров водных объектов, находящихся в собственности Республики Бурятия, а также подлежащих региональному водному контролю и надзору Увеличение доходной части бюджета Республики Бурятия за счет дифференциации ставок платы за пользование водными объектами. Рациональное использование водных ресурсов. Вовлечение в экономику Республики Бурятия месторождений общераспространенных полезных ископаемых и участков недр местного значения. Увеличение доходной части бюджета Республики Бурятия за счет вовлечения новых недропользователей. Рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Регулирование платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Республики Бурятия Осуществление контроля и надзора за выполнением условий договоров и решений водопользователями, осуществляющими использование водных объектов Осуществление контроля и надзора за выполнением условий договоров по предоставлению охотничьих угодий лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления долгосрочного пользования объектами животного мира Создание территориальных кадастра, баланса запасов, фонда геологической информации участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения Упрощение процедуры получения документов, удостоверяющих право и устанавливающих условия пользования участками недр, за счет внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Осуществление контроля и надзора за выполнением условий договоров долгосрочного пользования в сфере лесных отношений Осуществление контроля и надзора за выполнением основных условий лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, и участками недр местного значения Задача N 4. Повышение интенсивности использования лесов. Достижение индикаторов: 22. Освоение расчетной лесосеки. 23. Доля площади лесного фонда, переданного в долгосрочную аренду, в общей площади лесов, возможных к эксплуатации (отношении площади лесов, переданных в аренду к площади лесов, возможных к эксплуатации) Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств с отнесением участков для заготовки древесины Эффективное использование лесных ресурсов, рост объемов использования лесов за счет увеличения доли лесов, переданных в долгосрочную аренду в соответствии с Лесным планом Республики Бурятия и лесохозяйственными регламентами лесничеств Составление Лесного плана Республики Бурятия Предоставление лесных участков, находящихся на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, в аренду для заготовки древесины Задача N 5. Снижение негативного воздействия на лесной фонд естественными факторами. Достижение индикатора: 24. Снижение потерь от лесных пожаров, % (отношение площади погибших от пожаров лесов к средней площади лесов, пройденных лесными пожарами за предыдущие 5 лет, не включая отчетный год Содержание и реконструкция дорог противопожарного назначения Снижение потерь древесины от сокращения возникновения верховых лесных пожаров и снижения интенсивности горения низового огня Прокладка просек и противопожарных разрывов и уход за ними Повышение оперативности реагирования на лесные пожары Задача N 6. Уменьшение незаконных рубок и увеличение объема легального отпуска древесины. Достижение индикатора: 25. Доля выявленных виновников нарушений лесного законодательства к общему количеству лесонарушений Проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений лесного законодательства, плановых проверок по соблюдению лесного законодательства лиц, осуществляющих отпуск древесины на корню, заготовку, переработку, скупку и экспорт древесины Увеличение выявлений нарушений лесного законодательства, в том числе выявлений незаконных рубок"; Профилактические мероприятия по предупреждению незаконных рубок древесины посредством проведения бесед, публикаций и выступлений в средствах массовой информации, изготовления листовок, рекламных продуктов
4) в разделе V "Повышение эффективности государственного управления":
4.1) таблицы 117 и 118 в подразделе 5.1 "Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата" изложить в следующей редакции:
"Таблица 117
Индикаторы инвестиционной деятельности
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 23,8 26,1 29,2 32,6 94,9 Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году 109,0 95,2 - 102,0 100,0 - 104,3 101,0 - 106,1 113,5 - 115,0
Таблица 118
Объемы финансирования в рамках Программы
Наименование раздела, срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего по Программе: 287641,66 65742,82 29022,23 12450,68 309,73 180116,21 2008 14579,42 4550,44 2777,39 664,54 9,13 6577,93 2009 16801,18 6880,11 2506,18 923,67 14,10 6477,12 2010 32719,79 6792,20 4267,07 1355,24 213,80 20091,48 2011 54325,06 6870,94 2988,02 1116,83 59,50 43289,78 2012 - 2017 169216,21 40649,14 16483,57 8390,40 13,20 103679,90 1. Рост экономического потенциала Всего 203070,17 27915,40 12266,15 1570,19 283,03 161035,40 2008 7881,42 1141,80 665,37 98,26 8,63 5967,36 2009 8460,84 2571,47 797,61 88,09 2,50 5001,17 2010 21844,02 1941,16 1567,19 47,14 205,80 18082,73 2011 35073,48 3348,66 1288,11 34,38 59,10 30343,23 2012 - 2017 129810,40 18912,31 7947,87 1302,32 7,00 101640,90 2. Повышение уровня и качества жизни населения Всего 33083,31 10407,86 12499,80 8775,70 7,50 1392,46 2008 4572,23 2338,14 1875,43 313,74 0,50 44,41 2009 4787,51 2333,25 1159,87 517,03 0,00 777,35 2010 5430,42 1854,94 2154,60 908,54 7,00 505,35 2011 3472,42 1407,98 1187,70 811,40 0,00 65,35 2012 - 2017 14820,72 2473,55 6122,19 6224,98 0,00 0,00 3. Развитие инфраструктуры Всего 51488,12 27419,56 4256,29 2104,79 19,20 17688,29 2008 2125,70 1070,49 236,58 252,54 0,00 566,09 2009 3552,83 1975,39 548,69 318,54 11,60 698,60 2010 5445,34 2996,10 545,29 399,56 1,00 1503,40 2011 15779,16 2114,30 512,21 271,05 0,40 12881,20 2012 - 2017 24585,09 19263,28 2413,51 863,10 6,20 2039,00";
в абзаце пятом слова "Увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал в 2012 году по отношению к 2007 году в 1,5 раза" исключить;
4.2) подраздел 5.3 "Имущественные и земельные отношения" изложить в следующей редакции:
"5.3. Имущественные и земельные отношения
Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в Республике Бурятия в ближайший период и среднесрочной перспективе предусматриваются:
повышение эффективности управления земельными ресурсами в Республике Бурятия;
повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизация.
Таблица 119
Индикаторы в сфере имущественных и земельных отношений
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество, % по отношению к предыдущему году 19 5 5 15 30 Доходы от вовлечения государственного имущества в арендные отношения, млн. рублей 82,0 57,8 39,4 42,9 35,0 Доходы от приватизации государственного имущества, млн. рублей 1,9 8,6 22,0 10,8 10,0 Доходы от продажи земельных участков, млн. рублей 19,8 21,5 19,2 17,9 5,0 Оформление прав собственности Республики Бурятия на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, шт. 255 237 264 270 280 Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений, подлежащих переводу в автономные учреждения в Республике Бурятия, % 3,9 5,2 6,5 7,8 13,0 Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в % по отношению к предыдущему году 9,4 10 10 10 20 Показатель оборота земельных участков в целом по Республике Бурятия, в % по отношению к предыдущему году (по количеству зарегистрированных прав на земельные участки и сделок с ними) 13,5 10 10 10 10 Рост числа земельных участков, вовлеченных органами местного самоуправления в хозяйственный оборот, в % по отношению к предыдущему году 10 10 10 10 10 Доля земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет земельной доли, от общего числа земельных долей, предоставленных на территории Республики Бурятия, % 2,5 5 10 15 100 Соотношение рыночной стоимости республиканской недвижимости, предоставляемой в аренду, и ее арендной платы, % 16,0 11,0 11,0 11,0 12,0
Достижение цели "Повышение эффективности управления земельными ресурсами в Республике Бурятия" обеспечивается выполнением следующих задач:
создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости;
развитие инфраструктуры государственного кадастра недвижимости в целях создания полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения.
Управление имущественными и земельными отношениями - сложный, многогранный процесс, оказывающий влияние практически на все стороны жизни республики. Повысить его эффективность можно только путем осуществления комплекса мероприятий организационного, правового, финансового и информационного характера.
Таблица 120
Финансирование мероприятий в сфере имущественных и земельных
отношений
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 25,96 18,88 35,50 51,77 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 120.1
Реализация инвестиционных проектов в сфере имущественных и
земельных отношений
N п/п Наименование проекта Сроки реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий РЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Республике Бурятия (2003 - 2012 годы)". Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Республике Бурятия (2007 - 2012 годы)" Всего 162,73 0,00 162,73 0,00 0,00 0,00 2008 25,96 0,00 25,96 0,00 0,00 0,00 2009 18,88 0,00 18,88 0,00 0,00 0,00 2010 35,50 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 2011 51,77 0,00 51,77 0,00 0,00 0,00 2012 2017 30,62 0,00 30,62 0,00 0,00 0,00
Таблица 120.2
Мероприятия по достижению значений индикаторов до 2017 года
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий Цель: повышение эффективности управления земельными ресурсами в Республике Бурятия Задачи: создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости; развитие инфраструктуры государственного кадастра недвижимости в целях создания полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения 1 Разработка проектов нормативных правовых актов республиканского уровня, предусматриваемых федеральным законодательством, регулирующих земельно-имущественные отношения, и принятие их соответствующим органом государственной власти Республики Бурятия, а также выработка позиции Республики Бурятия по проектам федеральных законов, представленных федеральными органами власти Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество в результате принятия эффективных решений по распоряжению земельными участками, а также прочно связанными с ними объектами недвижимости, территориальному планированию, активизации сделок на рынке земли и иной недвижимости, создания благоприятного делового климата и роста объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на землю; повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизации: снижение объема собственности Республики Бурятия, необходимой для исполнения государственных полномочий, и тем самым сокращение расходов бюджета на ее содержание; пополнение доходной части республиканского бюджета от имущества, предоставляемого в пользование другим лицам из казны Республики Бурятия либо государственным организациям для обеспечения своей деятельности, в аренду, в обеспечение залоговых обязательств республики, приватизируемого и по другим допускаемых законом сделкам с имуществом, находящимся в собственности Республики Бурятия 2 Проведение кадастровых, землеустроительных и картографических работ 3 Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, а также незавершенного капитального строительства и бесхозяйного имущества 4 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам по имущественным и земельным отношениям в многофункциональных центрах по принципу "одного окна" 5 Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество 6 Развитие инфраструктуры для кадастрового учета и оценки недвижимого имущества Цель: повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизация Задачи: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления республиканской собственностью (система учета и реестр республиканского имущества); определение видов и состава республиканского имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) Республики Бурятия; обеспечение приватизации республиканского имущества и увеличение доходности от имущества, находящегося в собственности Республики Бурятия 7 Обеспечение функционирования программно-технического комплекса по учету и ведению реестра республиканского имущества, в том числе по бухгалтерскому учету имущества, составляющего казну Республики Бурятия Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество в результате принятия эффективных решений по распоряжению земельными участками, а также прочно связанными с ними объектами недвижимости, территориальному планированию, активизации сделок на рынке земли и иной недвижимости, создания благоприятного делового климата и роста объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на землю; повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизации: снижение объема собственности Республики Бурятия, необходимой для исполнения государственных полномочий, и тем самым сокращение расходов бюджета на ее содержание; пополнение доходной части республиканского бюджета от имущества, предоставляемого в пользование другим лицам из казны Республики Бурятия либо государственными организациями для обеспечения своей деятельности, в аренду, в обеспечение залоговых обязательств республики, приватизируемого и по другим допускаемых законом сделкам с имуществом, находящимся в собственности Республики Бурятия"; 8 Организация и проведение работ по формированию объектов недвижимого имущества и документов на них, включая земельные участки для постановки их на государственный кадастровый (технический) учет и государственной регистрации права собственности Республики Бурятия 9 Оптимизации состава республиканского имущества и обеспечения его эффективного управления 10 Закрепление (перераспределение) имущества между государственными организациями Республики Бурятия, передача республиканского имущества в федеральную и муниципальную собственность либо прием в собственность Республики Бурятия федерального или муниципального имущества в связи с разграничением (перераспределением) полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 11 Предоставление имущества, находящегося в собственности Республики Бурятия, в пользование (возмездное (аренда) или безвозмездное) на рыночных условиях 12 Содержание, обеспечение сохранности имущества республиканской казны и повышение доходности от его использования 13 Приватизация республиканского имущества, в том числе акций хозяйственных обществ, находящихся в собственности Республики Бурятия, не приносящих доход 14 Укрупнение путем реорганизации или ликвидации республиканских предприятий, не соответствующих критериям сохранения их в собственности Республики Бурятия 15 Оптимизация состава республиканских учреждений путем их реорганизации, ликвидации либо изменения типа с бюджетного учреждения на автономное учреждение
4.3) таблицу 121 подраздела 5.4 "Государственные финансы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 121
Индикаторы государственных финансов
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Полнота исполнения расходных обязательств Республики Бурятия, % 100 100 100 100 100 Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, тыс. рублей 15851,4 0 0 0 0 Задолженность бюджета Республики Бурятия и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами, тыс. рублей 0 0 0 0 0 Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на одного жителя региона, рублей 3063,0 3364,0 3617,0 3852,0 6464,0 Доля расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия на финансирование отраслей социальной сферы, % - 0,69 0,74 0,79 1,10";
4.4) таблицы 122, 123 и 124 подраздела 5.5 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" изложить в следующей редакции:
"Таблица 122
Индикаторы внешнеэкономической деятельности
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Экспорт, млн. долларов 415,2 392,3 400,0 408,0 1006,4 Экспорт, % к предыдущему году 113,2 94,5 102,0 102,0 116,0 Сальдо торгового баланса положительное положительное положительное положительное положительное Сальдо межрегионального и внешнеторгового оборота отрицательное отрицательное отрицательное отрицательное положительное
Таблица 123
Финансирование мероприятий
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 16,15 224,27 600,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 35,00 331,00 509,3 367,50
Таблица 124
Реализация мероприятий в сфере межрегиональных и
внешнеэкономических связей
N п/п Наименование проекта Сроки реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 2083,22 840,42 0,00 0,00 0,00 1242,80 2008 51,15 16,15 0,00 0,00 0,00 35,00 2009 555,27 224,27 0,00 0,00 0,00 331,00 2010 1109,30 600,00 0,00 0,00 0,00 509,30 2011 367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 367,50 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Разработка проектно-сметной документации и строительство автомобильного пункта пропуска "Монды" Всего 331,42 331,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 7,15 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 124,27 124,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Разработка проектно-сметной документации и реконструкция международного автомобильного пункта пропуска "Кяхта" Всего 509,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Развитие территории, прилегающей к международному автомобильному пункту пропуска "Кяхта" Всего 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 2008 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 2009 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2011 367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 367,50 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Строительство Байкальского выставочноконгрессного комплекса Всего 442,80 0,00 0,00 0,00 0,00 442,80 2008 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2009 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 2010 409,30 0,00 0,00 0,00 0,00 409,30 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
4.5) таблицы 126 и 127 раздела 5.6 "Реализация государственной тарифной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 126
Индикаторы государственной тарифной политики
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Вклад регулируемых органами исполнительной власти республики тарифов в индекс потребительских цен (ИПЦ), в процентных пунктах 0,80 Удельный вес отмены в судебном порядке решений в сфере государственного регулирования тарифов, в % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Таблица 127
Организационные мероприятия
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача 1. Государственное регулирование тарифов и цен на основе баланса интересов производителей и потребителей продукции (работ, услуг) Установление тарифов на электрическую энергию и услуги коммунального комплекса в рамках, установленных федеральными и региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов Вклад роста тарифов, регулируемых региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов, в ИПЦ не выше установленных индикаторов Установление цен и тарифов на социально значимые товары и услуги с учетом сбалансированности интересов производителей и потребителей Задача 2. Повышение эффективности государственного контроля за применением регулируемых тарифов и цен Осуществление контроля за применением тарифов (цен), подлежащих государственному регулированию в соответствии с действующим законодательством Защита нарушенных или оспариваемых прав и интересов потребителей и производителей, действующих в регулируемых государством сферах";
4.6) подраздел 5.8 "Кадровая политика в органах государственной власти и местного самоуправления" изложить в следующей редакции:
"Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Республики Бурятия и местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового, в первую очередь руководящего состава, способного успешно решать задачи в современных условиях ("кадры развития").
Задачи в области кадровой политики:
обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, научных и образовательных учреждений в республике по вопросам реализации кадровой политики;
подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях государственной и муниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой культуры и нравственных качеств;
повышение качественного уровня кадрового состава органов государственной власти и местного самоуправления;
формирование и качественное развитие "кадрового резерва Республики Бурятия", в том числе создание "золотого кадрового фонда" республики, обеспечение соблюдения государственными гражданскими и муниципальными служащими требований законодательства и иных нормативных правовых актов о государственной и муниципальной службе;
обеспечение эффективного использования его потенциала.
Таблица 130
Индикаторы кадровой политики в органах государственной
власти
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Доля государственных гражданских служащих Республики Бурятия, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % 78 79 80 81 90 Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % 78 78 79 80 85 Численность лиц, занятых в органах исполнительной власти Республики Бурятия (человек на 10 тысяч населения) 18,3 19,2 18,9 18,5 18,3 Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Республики Бурятия (человек на 10 тысяч населения) 13,1 13,5 13,3 13,1 12,9 Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Республике Бурятия (человек на 10 тысяч населения) 31,0 30,0 29,0 28,0 28,0
Таблица 130.1
Мероприятия по достижению значений индикаторов кадровой
политики
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Повышение качественного уровня кадрового состава органов государственной власти и местного самоуправления Разработка и утверждение органами государственной власти и местного самоуправления квалификационных требований к уровню и профилю профессионального образования, профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими и муниципальными служащими Закрепление квалификационных требований нормативными актами органов государственной власти и местного самоуправления Замещение вакантных должностей государственной гражданской и муниципальной службы в соответствии с квалификационными требованиями, предусматривающими наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности по данной должности Обеспечение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих Развитие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Увеличение доли государственных гражданских и муниципальных служащих с профессиональным образованием, соответствующим направлению деятельности Задача N 2. Оптимизация численности государственных гражданских и муниципальных служащих Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" Организация предоставления органами государственной власти государственных услуг в электронной форме Отсутствие необходимости прямого взаимодействия, снижение расходов на оказание государственных услуг Внедрение в органах государственной власти и местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам Повышение эффективности управленческой деятельности Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление Снижение расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления Разработка и утверждение исполнительными органами государственной власти предельных нормативов формирования на содержание органов местного самоуправления в муниципальных образованиях в Республике Бурятия Установление органами местного самоуправления нормативов численности Проведение мероприятий по укрупнению муниципальных образований Сокращение численности муниципальных служащих в связи с сокращением и (или) упразднением муниципальных образований с небольшой численностью населения Создание муниципальных автономных учреждений и передача определенных функций предоставления муниципальных услуг Перевод должностей, не отнесенных к муниципальной службе, в иную категорию";
4.7) таблицы 131 и 132 подраздела 5.9 "Противодействие коррупции" изложить в следующей редакции:
"Таблица 131
Индикатор эффективности противодействия коррупции
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Доля граждан и организаций, столкнувшихся с фактами взяточничества и вымогательства со стороны государственных и муниципальных служащих (по данным социологических исследований), % 18,2 17,2 16,2 15,2 10
Таблица 132
Организационные мероприятия по борьбе с коррупцией
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Создание Совета безопасности при Президенте Республики Бурятия и возложение на него функций в области противодействия коррупции Снижение удельного веса преступлений коррупционной направленности при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия с 0,5% в 2008 году до 0,39% в 2010 году Экспертиза нормативных правовых актов Республики Бурятия и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции Исключение правовых оснований для принятия решений, способствующих проявлениям коррупции Реализация Республиканского плана противодействия коррупции. Разработка и реализация планов (программ) противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия Максимальное снижение количества фактов коррупционных проявлений. Повышение качества и доступности государственных услуг Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях Рост уровня доверия граждан к деятельности органов государственной власти Республики Бурятия с 41% в 2008 году до 49,3% в 2010 году Оснащение мест приема заявителей специальными техническими средствами Обеспечение прозрачности процедур при предоставлении государственных услуг Проведение социологического опроса населения Выявление причин коррупции в исполнительных органах государственной власти";
4.8) таблицы 133 и 134 подраздела 5.10 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 133
Индикаторы эффективности предоставления государственных и
муниципальных услуг
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Количество услуг, предоставляемых на базе Многофункционального центра Республики Бурятия 0 48 115 124 178 Количество обращений граждан в год, тыс. 0 42,5 150 200 280
Таблица 134
Реализация мероприятий по созданию многофункциональных
центров в Республике Бурятия
N п/п Наименование проекта Сроки реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 206,81 24,81 144,75 37,25 0,00 0,00 2008 31,85 19,85 12,00 0,00 0,00 0,00 2009 100,46 4,96 95,50 0,00 0,00 0,00 2010 74,50 0,00 37,25 37,25 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Строительство здания Многофункционального центра Республики Бурятия Всего 132,31 24,81 107,50 0,00 0,00 0,00 2008 31,85 19,85 12,00 0,00 0,00 0,00 2009 100,46 4,96 95,50 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Создание и оснащение клиентских залов в муниципальных образованиях в Республике Бурятия Всего 74,50 0,00 37,25 37,25 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 74,50 0,00 37,25 37,25 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
4.9) таблицы 135, 136 и 137 подраздела 5.12 "Формирование "электронного правительства" в Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 135
Индикаторы "электронного правительства" в Республике Бурятия
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Доля исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, подключенных и использующих в своей деятельности функциональные возможности и ресурсы информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия, % 60 80 82 84 94 Доля муниципальных образований, подключенных и использующих в своей деятельности функциональные возможности и ресурсы информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия, % 0 30 70 75 87 Доля органов исполнительной власти, использующих единую технологию учета и контроля документов, % 70 80 82 84 94 Доля исполнительных органов государственной власти, использующих электронные цифровые подписи (ЭЦП) для организации межведомственного взаимодействия, % 91 65 70 80 93 Увеличение доли сведений о деятельности республиканских органов власти, размещаемых в открытых информационных системах в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, % 50 65 70 75 98 Доля сведений об оказании государственных и муниципальных услуг в открытых информационных системах от общего числа сведений из реестров, содержащих перечни о государственных и муниципальных услугах, оказываемых в Республике Бурятия, % 20 50 60 70 98
Таблица 136
Финансирование мероприятий по формированию "электронного
правительства" в Республике Бурятия
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 5,40 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 13,31 13,82 34,90 28,19 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 137
Реализация мероприятий по формированию "электронного
правительства" в Республике Бурятия
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего 95,63 5,40 90,23 0,00 0,00 0,00 2008 18,71 5,40 13,31 0,00 0,00 0,00 2009 13,82 0,00 13,82 0,00 0,00 0,00 2010 34,90 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 2011 28,19 0,00 28,19 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Создание информационноаналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия Всего 5,27 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 2,27 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 2010 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Создание системы электронного делопроизводства и документооборота органов государственной власти Республики Бурятия с внедрением единой технологии учета и контроля документов, внедрением электронной цифровой подписи (ЭПЦ) для организации межведомственного электронного обмена документами. Развитие удостоверяющего центра Республики Бурятия Всего 9,46 0,00 9,46 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 3,12 0,00 3,12 0,00 0,00 0,00 2010 3,10 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 2011 3,24 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Автоматизация деятельности муниципальных образований в Республике Бурятия по учету предоставления услуг населению Всего 6,62 1,27 5,35 0,00 0,00 0,00 2008 2,62 1,27 1,35 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Создание и развитие систем информирования граждан, хозяйствующих субъектов и организаций о деятельности исполнительных органов государственной власти Всего 1,87 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 2008 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2009 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2010 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 2011 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Обеспечение функционирования, развития информационной вычислительной сети Правительства Республики Бурятия и модернизация технических средств Всего 20,94 0,00 20,94 0,00 0,00 0,00 2008 3,74 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00 2009 7,35 0,00 7,35 0,00 0,00 0,00 2010 4,85 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 2011 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Создание программнотехнологического комплекса поддержки оказания государственных услуг по принципу "одного окна" Всего 39,58 4,13 35,45 0,00 0,00 0,00 2008 5,08 4,13 0,95 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 17,25 0,00 17,25 0,00 0,00 0,00 2011 17,25 0,00 17,25 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Создание системы обеспечения информационной безопасности функционирования "электронного правительства" Всего 5,01 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 1,01 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 2010 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2011 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
5) Раздел VIII "Ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
"Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2008 - 2010
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года оценивается в размере 287321,0 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 65705,26 млн. рублей, или 22,9% от общего объема финансирования. Финансирование будет осуществляться в рамках действующих федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и других статей федерального бюджета. Эти средства предназначаются, в основном, для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости.
Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год. Государственный заказчик при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 29135,73 млн. рублей, или 10,1% от общего объема финансирования. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о республиканском бюджете.
За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 179716,71 млн. рублей, или 62,5% от общего объема финансирования.
За счет средств местных бюджетов предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 12763,31 млн. рублей, или 4,5% от общего объема финансирования.";
6) Раздел IX "Оценка эффективности реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
"Раздел IX. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА
2008 - 2010 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
В долгосрочном периоде ожидается вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования. Объем валового регионального продукта увеличится со 109,6 млрд. рублей в 2007 году до 554,5 млрд. рублей в 2017 году.
Доходы консолидированного бюджета увеличатся с 24 млрд. рублей в 2007 году до 55,2 млрд. рублей в 2017 году. Среднемесячная заработная плата в отраслях материального производства составит 38 тыс. рублей. Количество населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составит 126,0 тыс. человек.
Прирост валового регионального продукта и реальных денежных доходов населения будет достигнут за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики Республики Бурятия. В частности, к 2010 году производство услуг вырастет в реальном выражении на 22,5%. Объем промышленного производства увеличится на 17,4%, валовая продукция сельского хозяйства - на 4,5%.
Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в экономике Республики Бурятия к концу 2010 года существенно возрастет: доля выпуска товаров и услуг малых предприятий в объеме валового регионального продукта Республики Бурятия увеличится до 10% процентов, доля работающих в малых предприятиях достигнет 12% от общего числа занятых.
Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы повысит инвестиционный потенциал Республики Бурятия (рост инвестиций в среднем на 7% в год), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия.
Таблица 141
Индикаторы Программы социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017
года
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год 1. Развитие экономического потенциала Макроэкономика Валовой региональный продукт, млрд. рублей 126,0 127,2 138,6 151,3 554,5 Доходы консолидированного бюджета Республики Бурятия, млрд. рублей 34,56 34,8 33,8 34,9 55,2 Среднемесячная заработная плата по Республике Бурятия, рублей 14142,1 16100 17900 20200 38000 Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 204,1 216 212 207 126 Материальное производство Объем отгрузки, млн. рублей 138045,6 135590 147598 179850 497203 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 1,26 1,4 1,5 1,6 3,8 Прибыль, млн. рублей 4893,44 3618,5 4622,5 6140 30176 Численность занятых, тыс. человек 109,32 98,8 99,0 112,5 130,2 Средняя заработная плата, рублей 14567,1 14505,3 16326,6 18733,5 41560 Сокращение убыточных предприятий, % 17,4 5,0 8,5 15,5 18,5 Сельское хозяйство Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей 12888,1 14450 16233,3 18064 39018 Производительность труда, млн. рублей на 1 работающего в год 0,339 0,388 0,450 0,502 1,084 Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки, % 10,0 12,0 16,0 17,0 25,0 Численность занятых, человек 38000 37200 36100 36000 36000 Среднемесячная заработная плата, рублей 4257,4 5300 6600 7900 25000 Строительство Объем выполненных работ, млн. рублей 10570,2 7045,0 7465,0 8446,0 17585 Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам, тыс. кв. м 312,5 210,0 230,0 280,0 556,0 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Республики Бурятия, введенная в действие за год, кв. м 0,325 0,220 0,240 0,290 0,560 Среднемесячная заработная плата, рублей 12614,4 11180 11750 12300 20850 Численность занятых, человек 9652 6990 7000 7050 8990 Транспорт Грузооборот, млн. тонно-км 39197 40500 42000 43000 52000 Пассажирооборот, млн. пасс.км 1821 1816 1870 1960 3500 Численность занятых, человек 19607 17000 17000 17200 25000 Среднемесячная заработная плата, рублей 20354,1 19796 21770 23950 30500 Связь Выполнено услуг связи, млн. рублей 4899,6 4500 5000 5500 10000 Численность занятых, человек 5478 6000 6050 6100 6300 Среднемесячная заработная плата, рублей 17907,6 19000 20900 23000 34500 Малое предпринимательство Количество малых предприятий, всего 5805 5993 6382 6607 9069 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей (малые предприятия) 20327,2 22915,1 27727,3 33550,0 120008,3 Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек 36600 36600 39144 41884 65058 Средняя заработная плата на малых предприятиях, рублей 9513 11363 14725 17581 34720 Торговля и потребительский рынок Оборот розничной торговли, млрд. рублей 68,1 71,6 80,4 99,0 256,0 Оборот общественного питания, млрд. рублей 3,9 4,2 5,0 5,9 12,5 Численность занятых, человек 49700 50000 50300 50600 52000 Среднемесячная заработная плата, рублей 8400 8700 9500 10400 30000 Туризм Количество туристских прибытий, тыс. человек 250 330 360 400 2000 Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 755,6 900 1080 1320 28720 Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-места 11500 12000 13000 14000 28000 Среднемесячная зарплата, рублей 7400 8500 9500 10300 18000 Численность занятых в сфере туризма, человек 3550 4000 4300 5000 21484 2. Развитие инфраструктуры Транспорт Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (площадь бетонных покрытий), кв. м ПСД 206455 224455 224455 250445 Строительство автодорог, км - - 10 10 94 Реконструкция автодорог, км 0 34,11 48,69 27,01 427 Строительство мостов, шт./п. м 2/249,6 1/294,7 2/301,4 1/29,3 39/1512,8 Строительство железнодорожных путей, км - - - - 320 Связь и информатизация Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 96,2 96,4 96,9 97 99 Количество Интернетпользователей на 1000 человек 187 190 193 196 280 Доля населения, охваченного телефонной связью, всего, % 21 22 23 23,6 26 Доля населения, охваченного мобильной связью, всего, % 126,4 97,5 98,0 99,0 100,0 Электросетевое хозяйство Строительство линий электропередач, км - 23 25 27 100 Строительство подстанций, МВт 125 125 125 70 250 Охрана окружающей среды Объем поступления налогов и платежей консолидированного бюджета Республики Бурятия в природоохранной деятельности, в том числе: 104,5 41,7 47,7 49,9 67,2 Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов, % - 48,0 49,0 50,0 50,5 Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод, % 8,6 12,1 15,6 18,6 34,5 3. Развитие социальной сферы Социальная защита Соотношение количества граждан - получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количеств граждан - получателей социальных выплат, % 34,1 39 40 45 100 Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % 65 100 100 100 100 Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты 2 4 - _ _ Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, % охвата муниципальных образований в Республике Бурятия 52 100 100 100 100 Среднемесячная заработная плата, рублей 9644 11005 13029 15030 31950 Численность занятых, человек 4677 4650 4600 4580 4500 Образование и наука Охват детей дошкольным образованием 55,0 55,0 60,0 70,0 100,0 Количество автономных учреждений 2,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 94,3 86,5 87,0 87,5 90,5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, рублей - 10342,5 11015 11797 18720 Здравоохранение Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми 9,0 10,0 9,5 9,2 7,0 Средняя продолжительность жизни, лет 64,0 65,3 66,6 67,8 71,0 - 73,0 Уровень госпитализации на 100 человек населения, % 23,0 23,5 23,3 23,0 21,0 Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения 252,0 255,0 257,0 260,0 273,0 Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторнополиклинических учреждений (в %), с достижением в 2011 году 0/100 80/20 65/35 30/70 0/100 0/100 Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек 77,3 85,9 85,8 84,3 80,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 12500 13750 18613 20664 38700 Численность занятых, человек 25000 24950 24900 24900 24500 Культура и искусство Объем платных услуг, млн. рублей 115,0 95,6 100,0 102,0 130,0 Число посещений музеев, тыс. человек 379,5 365,0 370,0 373,0 400,0 Число посещений театральнозрелищных организаций, тыс. человек 279,6 266,4 272,8 273,0 303,7 Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % 37,8 37,9 38,0 38,3 40,0 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экземпляров 6770,5 6276,2 6464,5 6480 7110,9 Количество мероприятий международного и всероссийского уровней, единиц 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 7563,2 6200 6565 7057 27049 Численность занятых, человек 6842 7100 7050 7000 7000 Физическая культура и спорт Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 12,8 13,5 16,0 17,0 30,0 Обеспеченность спортивными сооружениями, единиц - 1581 1600 1620 1700 Средняя заработная плата, рублей 21000 9520 9710 10300 18200 Численность занятых, человек 2006 2050 2100 2150 2500 Жилищно-коммунальное хозяйство Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % 7,91 7,86 7,67 7,50 4,75 Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма 15,0 14,8 14,5 14,1 12,5 Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: городских поселений, % 29,0 30,0 32,0 37,0 100,0 сельских населенных пунктов, % 50,3 51,0 53,0 58,0 100,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 9980 11200 14100 15000 25300 Численность занятых, человек 10700 10200 10200 10200 10400 Безопасность жизнедеятельности Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, ед. - 2532 2507 2482 2336 Количество дорожнотранспортных происшествий, ед. 1752 1670 1592 1517 1136";
7) приложение 1 к Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года изложить в следующей редакции:
Приложения
2009-07-01 Приложение к Закону от 14 июля 2009 года № 997-IV Паспорт