Постановление от 30.11.2007 г № 629
Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Дети — будущее города Улан-Удэ на 2008 — 2013 гг»
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2007 г. N 629
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ - БУДУЩЕЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2013 ГГ."
В целях удовлетворения социального заказа населения г. Улан-Удэ в предоставлении образовательных услуг, обеспечении прав детей на отдых, оздоровление, всемерное развитие личности, в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной долгосрочной целевой программы, постановляю:
1.Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу "Дети - будущее города Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг." (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Сангадиев З.Г.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.
3.Комитету по образованию г. Улан-Удэ (Афанасьева У.С.) - заказчику-координатору Программы:
3.1.Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет экономического развития отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
3.2.Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Комитет экономического развития доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
3.3.Вносить уточнения в перечень мероприятий Программы в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике Зураева И.И.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕТИ - БУДУЩЕЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2013 ГГ."
Паспорт
Муниципальной долгосрочной целевой программы "Дети - будущее
города Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг."
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │"Дети - будущее города Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг." │
│Программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия │ │
│решения о │ │
│разработке │ │
│Программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик/ │Комитет по образованию г. Улан-Удэ │
│заказчик- │ │
│координатор │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Комитет по образованию г. Улан-Удэ │
│разработчики │ │
│Программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Цели Программы: │
│Программы │1. Обеспечение прав детей на физическое, интеллектуальное, духовное, │
│ │нравственное развитие и всесторонняя поддержка одаренных детей │
│ │г. Улан-Удэ. │
│ │2. Развитие круглогодичной муниципальной сети детских оздоровительных │
│ │учреждений. │
│ │3. Создание условий для полноценного и качественного отдыха, │
│ │оздоровления и занятости детей и подростков. │
│ │4. Формирование комплексной системы мер по сохранению и укреплению │
│ │безопасной среды жизнедеятельности участников образовательного │
│ │процесса. │
│ │Задачами Программы являются: │
│ │1. Развитие сети учреждений, ведущих работу по всестороннему развитию │
│ │личности ребенка в г. Улан-Удэ. │
│ │2. Выявление (раскрытие) и развитие способностей (обучение) детей и │
│ │поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ. │
│ │3. Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления │
│ │материально-технической базы детских оздоровительных учреждений с │
│ │возможностью функционирования в круглогодичном режиме. │
│ │4. Обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления │
│ │детей и подростков посредством капитального ремонта существующих │
│ │оздоровительных учреждений. │
│ │5. Организация качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и │
│ │подростков в г. Улан-Удэ. │
│ │6. Организация профильных детских смен. │
│ │7. Привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, │
│ │коллективных и глобальных рисков. │
│ │8. Формирование безопасной среды жизнедеятельности в муниципальных │
│ │образовательных учреждениях │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2008 - 2013 гг.; I этап - 2008 год; II этап - 2009 год; III этап - │
│реализации │2010 год; IV этап - 2011 год; V этап - 2012 год; VI этап - 2013 год │
│Программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень │1. "Одаренные дети г. Улан-Удэ". │
│подпрограмм │2. "Развитие системы детского отдыха и оздоровления". │
│ │3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников │
│ │образовательного процесса" │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Комитет по образованию, Комитет по строительству │
│программ, │ │
│подпрограмм и │ │
│мероприятий │ │
├──────────────┼───────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┤
│Объемы и │ Годы │ 2008 - │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │
│источники │ │ 2013 │ │ │ │ │ │ │
│финансирования├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│<*> │Источники │203593,2│82709,0│31168,7│12186,6│3728,9│1250,0│72550,0│
│ │финансирования,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │всего (тыс. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб.), в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │Бюджет │200303,2│82709,0│31168,7│12186,6│3728,9│1250,0│69260 │
│ │г. Улан-Удэ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │Внебюджетные │ 3290,0│ - │ - │ - │ - │ - │ 3290,0│
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┤
│ │ -------------------------------- │
│ │ <*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы │
│ │являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями │
│ │Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского │
│ │округа "г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый │
│ │период │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │В результате реализации Программы на 01.01.2014 ожидается: │
│конечные │1. Муниципальные учреждения образования, оснащенные современными │
│результаты │техническими средствами обучения, в % к общему числу муниципальных │
│реализации │учреждений образования (общеобразовательные, учреждения │
│Программы │дополнительного образования) составят 51,6%. │
│ │2. Дети из г. Улан-Удэ, занявшие призовые места на республиканских, │
│ │межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, │
│ │соревнованиях, конференциях, олимпиадах, в %-х от общего количества │
│ │участников из г. Улан-Удэ составят 33,2%. │
│ │3. Количество проведенных городских и районных конкурсов, │
│ │соревнований, смотров с детьми и подростками составит 36 мероприятий в│
│ │год. │
│ │4. Охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью с организацией │
│ │горячего питания в летнее время года, % от общего количества детей │
│ │составит 16,0%. │
│ │5. Охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью с организацией │
│ │горячего питания в зимнее время года, % от общего количества детей │
│ │составит 10,0%. │
│ │6. Объем привлеченных внебюджетных средств муниципальными │
│ │оздоровительными лагерями составит 3250,0 тыс. руб. │
│ │7. Помещения, соответствующие требованиям надзорных органов после │
│ │проведения капитального ремонта, в %-х к общему числу существующих │
│ │помещений составят 70,0%. │
│ │8. Охват круглогодичным отдыхом и оздоровлением детей в возрасте от 7 │
│ │до 18 лет, проживающих в г. Улан-Удэ, с организацией горячего питания │
│ │составит 93,0%. │
│ │9. Летние образовательные и трудовые смены, также профильные смены для│
│ │одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в │
│ │%-х к общему числу проводимых смен составят 33,0%. │
│ │10. Количество международных и межрегиональных смен для детей из │
│ │городов-побратимов Улан-Удэ составит 5 смен. │
│ │11. Участники образовательного процесса (директора, заведующие │
│ │учреждениями, лагерями, зам. по АХЧ, учителя физкультуры, химии, │
│ │физики, ОБЖ, труда), прошедшие обучение по проблемам безопасности, в │
│ │%-х от общего количества участников образовательного процесса составят│
│ │42,2%. │
│ │12. Муниципальные учреждения образования, укрепившие материально- │
│ │техническую базу, в %-х от общего количества учреждений составят 23,1%│
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния
За последние годы усилия, предпринимаемые администрациями и коллективами различных муниципальных образовательных учреждений, преследовали общую цель - обеспечение соответствия содержания и качества воспитания актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; повышение роли воспитательной деятельности в гуманизации общественно-экономических отношений, формировании активных жизненных установок.
Муниципальными образовательными учреждениями активно используются воспитательные возможности среды - это тесное взаимодействие с театрами города, с Академией культуры, БГУ, с библиотеками, музеями, встречи с артистами, студентами, обсуждение просмотренных спектаклей, что дает огромный заряд духовности.
В целях воспитания детей и подростков, раскрытия творческих способностей, выявления юных дарований Комитетом по образованию организуются общегородские массовые воспитательные мероприятия (фестивали, конкурсы, смотры, спортивные соревнования). Для сравнения: в 2004 г. было проведено 56 мероприятий со школьниками (включая районные отборочные этапы), в 2005 г. - 63, в 2006 году - 73 мероприятия, из них 23 были гражданско-патриотического направления.
Среди знаменательных итогов 2004 - 2007 годов - неоднократные победы наших кадетов школ NN 5 и 58 на Всероссийских слетах кадетских классов и команд юнармейцев на Всероссийской военно-спортивной игре "Зарница". Так, победой завершилось выступление городской команды учащихся гимназии N 33 на Всероссийских военно-спортивных соревнованиях в июле 2006 года в г. Казани и выступление кадетов школы N 5 в Новороссийске в мае 2007 года.
За прошедшие три года победителями и призерами чемпионатов и первенств Сибирского Федерального округа, России, Европы, мира стало свыше 300 детей.
Учащиеся города являются постоянными участниками и победителями республиканских, всероссийских олимпиад, научно-практических конференций.
Одним из приоритетных направлений занятости, организации досуга несовершеннолетних, выявления и объединения детей с лидерскими навыками является создание и функционирование детских общественных объединений. В сравнении с 2003 г. за последние три года значительно возросло число детских общественных организаций при муниципальных образовательных учреждениях, кураторство над которыми осуществляют ГДДЮТ и районные дома детского творчества (начало 2003 г. - 8, 2006 г. - 58). Команда представителей детского движения школ города на республиканском конкурсе детских организаций в рамках традиционных летних слетов активистов детского движения Бурятии в 2004 - 2005 гг. занимала 1-е место, в 2006 г. - вошла в тройку лидеров.
Специфика и особенности, цели, задачи, содержание, формы и методы воспитания и развития способностей детей, организация отдыха, оздоровления и занятости в образовательных учреждениях зависят от многого: образовательной программы, условий, возможностей, материально-технической базы, квалификации педагогических кадров, социально-психологического климата в коллективе, от творческого потенциала участников образовательно-воспитательного процесса.
Приобрело особую значимость создание условий для укрепления и сохранения здоровья у школьников и воспитанников образовательных учреждений, оздоровительных лагерей, а также обеспечение безопасности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за последние годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с износом основных средств и обрушениями конструкций строений в России и за рубежом, пожарами, обострением криминогенной обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных и региональных конфликтов и актов терроризма, экологическими проблемами. Сохраняется на высоком уровне количество техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий (г. Улан-Удэ находится в зоне повышенной сейсмической активности).
Муниципальной системой образования проводится большая работа по охвату детей круглогодичным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей. В 2004 г. охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью с организацией горячего питания составил 55028 детей, что составило 80,1% от общего количества детей, проживающих в г. Улан-Удэ, в возрасте от 7 до 18 лет. В 2005 г. - 55152 чел., что составило 82,2% от общего количества детей (67069), в 2006 году - с организацией горячего питания отдохнуло 51777 детей, что составило 87,6% от общего количества юных горожан (59092).
В 2005 и 2006 годах деятельность городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков была высоко оценена Республиканской комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при Правительстве Республики Бурятия, и город Улан-Удэ дважды завоевал 1 место среди других муниципальных образований республики за лучшую организацию детского отдыха.
Ежегодно по итогам летней кампании становятся победителями и призерами республиканского конкурса среди детских оздоровительных учреждений муниципальные загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием городского типа (ДОЛ "Березка", ЛТО "Чайка", лагеря школ 3, 13, 36, 41 и др.), где реализуются принципы всемерного развития способностей ребенка и укрепления его здоровья. В целях реализации соглашений и протоколов с городами-побратимами (городом Эрдэнэт и городом Дархан Республики Монголия) в июле - августе 2004 - 2006 годов были организованы отдых и оздоровление групп монгольских детей из Эрдэнэта и Дархана на базе муниципальных загородных оздоровительных лагерей "Байкальские волны", "Верхняя Березовка", "Старт". Дети из города Улан-Удэ выезжали в соответствующем количестве (по 26 чел.) в монгольские лагеря "Зулзагын гол" Дархан-уул-аймака и города Эрдэнэт.
В 2006 году впервые в нашем регионе в детском оздоровительном лагере "Байкальские волны" отдыхали 26 детей из Чеченской Республики. В 2007 году 20 детей из Чеченской Республики вновь стали гостями г. Улан-Удэ.
Вместе с тем, несмотря на комплекс проводимых мероприятий по воспитанию и оздоровлению детей и подростков, привитию знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков и высокую результативность наших детей, обозначился ряд проблем:
- проблема безопасности обучающихся и работников образования и в этой связи обновление материально-технической базы, оборудования, учебно-методического комплекса муниципальных образовательных учреждений;
- проблема выявления (раскрытия) и развития способностей (обучения) детей и их поддержки;
- проблема дефицита финансовых средств на проведение массовых воспитательных мероприятий с учащимися и на организацию выездов на международные, всероссийские, межрегиональные конкурсы, соревнования, фестивали детей и коллективов - победителей и призеров городских отборочных этапов;
- проблема качественной организации отдыха и оздоровления детей.
В целях поэтапного и системного решения вышеназванных проблем, возможности мониторинга, точного отслеживания полученных результатов Программа "Дети - будущее города Улан-Удэ" подразделяется на три подпрограммы:
- "Одаренные дети г. Улан-Удэ";
- "Развитие системы детского отдыха и оздоровления";
- "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса".
В ходе реализации мероприятий подпрограмм данной Целевой программы по совершенствованию системы образования г. Улан-Удэ в направлении обеспечения безопасности жизнедеятельности, организации отдыха и развития личности ребенка будет заложена основа для формирования нового типа молодого горожанина и инфраструктуры города, позволяющей обеспечить реализацию прав, свобод и интересов детей.
Программа "Дети - будущее города Улан-Удэ" позволит решать проблему комплексной безопасности муниципальных учреждений образования г. Улан-Удэ, под которой понимается состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование в период 2008 - 2013 годов.
Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы развития системы образования г. Улан-Удэ, характеризуется следующими основными положениями:
- физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное воспитание детей города как одна из приоритетных задач Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ;
- эффективное оздоровление детей в летний период, что позволит подрастающему поколению с новыми силами добиваться результатов в учебе и внеурочной деятельности в учебном году;
- реализация мероприятий Программы даст значительный эффект в социальной сфере города.
2.Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Цели Программы:
1.Обеспечение прав детей на физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие и всесторонняя поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ.
2.Развитие круглогодичной муниципальной сети детских оздоровительных учреждений.
3.Создание условий для полноценного и качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
4.Формирование комплексной системы мер по сохранению и укреплению безопасной среды жизнедеятельности участников образовательного процесса.
Задачами Программы являются:
1.Развитие сети учреждений, ведущих работу по всестороннему развитию личности ребенка в г. Улан-Удэ.
2.Выявление (раскрытие) и развитие способностей (обучение) детей и поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ.
3.Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления материально-технической базы детских оздоровительных учреждений с возможностью функционирования в круглогодичном режиме.
4.Обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления детей и подростков посредством капитального ремонта существующих оздоровительных учреждений.
5.Организация качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Улан-Удэ.
6.Организация профильных детских смен.
7.Привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков.
8.Формирование безопасной среды жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях.
Цели и задачи Программы реализуются в рамках подпрограмм:
1."Одаренные дети г. Улан-Удэ" (приложение N 1 к Программе).
2."Развитие системы детского отдыха и оздоровления" (приложение N 2 к Программе).
3."Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса" (приложение N 3 к Программе).
Срок реализации Программы: 2008 - 2013 годы.
Этапы реализации Программы: I этап - 2008 год; II этап - 2009 год; III этап - 2010 год; IV этап - 2011 год; V этап - 2012 год; VI этап - 2013 год.
3.Программные мероприятия
3.1.Мероприятия подпрограммы "Одаренные дети г. Улан-Удэ"
┌────┬──────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬─────┬────┬────┬────┬─────┐
│ N │ Мероприятия │Код │Главный │ Ожидаемый │ Объемы и │ 2008 │2009 │2010│2011│2012│2013 │
│ │ │эко- │распоряди- │ результат │ источники │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │
│ │ │номи-│тель │ │финансирования,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │чес- │бюджетных │ │ тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кой │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │клас-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │сифи-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┴─────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴─────┴────┼────┼────┼─────┤
│1. │Развитие сети учреждений, ведущих работу по всестороннему развитию личности ребенка в г. Улан-Удэ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬─────┬────┼────┼────┼─────┤
│1.1.│Оснащение муниципальных учреждений│ │Комитет по │Развитие │Итого: │ 320,0│ 50,0│ - │ - │ - │ - │
│ │дополнительного образования │ │образованию│дополнительного ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │современными техническими │ │ │образования; │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │средствами обучения (компьютерами,│ │ │совершенствование├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │медиапроекторами, оргтехникой, │ │ │работы учреждений│Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │лингафонным оборудованием); │ │ │дополнительного ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │приобретение одного микроавтобуса │310 │ │образования детей│Местный бюджет │ 320,0│ 50,0│ - │ - │ - │ - │
│ │для творческих коллективов ГДДЮТ │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│1.2.│Обучение руководителей и │ │Комитет по │Внедрение │Итого: │ 100,0│ 20,0│ - │ - │ - │ - │
│ │педагогических работников │ │образованию│новейших ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │образовательных учреждений на │ │ │педагогических │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │всероссийских семинарах, курсах; │ │ │технологий в ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │проведение научно-практических │ │ │образовательно- │Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │конференций с приглашением │ │ │воспитательный ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │педагогов-новаторов, ученых из │ │ │процесс. │Местный бюджет │ 100,0│ 20,0│ - │ - │ - │ - │
│ │других регионов: МУ "Муниципальный│212 │ │Повышение │ │ 1,3│ │ │ │ │ │
│ │центр оценки качества образования"│222 │ │квалификации │ │ 18,0│ │ │ │ │ │
│ │ │226 │ │руководителей и │ │ 70,1│ 20,0│ │ │ │ │
│ │ │290 │ │педагогов │ │ 10,6│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │образовательных ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │учреждений │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Итого по задаче: │ │ │ │ │ 420,0│ 70,0│ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Федеральный │ │ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Республиканский │ │ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Местный бюджет │ │ │ │ │ 420,0│ 70,0│ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Внебюджетные средства │ │ │ │ │ 0,0│ 0,0│ - │ - │ - │ - │
├────┼──────────────────────────────────┴─────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴─────┤
│ │2. Выявление (раскрытие) и развитие способностей (обучение) детей и поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ │
├────┼──────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬─────┬────┬────┬────┬─────┤
│2.1.│Проведение анкетирования, │ │Комитет по │Выявление │Итого: │ 50,0│ 50,0│ - │ - │ - │ - │
│ │тестирования, тренингов, │ │образованию│одаренных детей, ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │собеседований, индивидуальных │ │ │установление │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │консультаций с целью выявления │ │ │наклонностей ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │(мониторинга) способностей детей: │ │ │ребенка в целях │Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │МОУ "Центр диагностики и │ │ │дальнейшей ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │консультирования" │226 │ │профилизации │Местный бюджет │ 50,0│ 50,0│ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │деятельности ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.2.│Организация городских и районных │ │Комитет по │Охват массовыми │Итого: │ 300,0│147,2│ - │ - │ - │ - │
│ │конкурсов, соревнований и смотров │ │образованию│воспитательными ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │среди обучающихся и воспитанников │ │ │мероприятиями │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │муниципальных образовательных │ │ │детей и ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │учреждений: МУ "Муниципальный │ │ │подростков по │Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │центр оценки качества образования"│ │ │интересам и из ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │290 │ │семей всех │Местный бюджет │ 300,0│136,4│ - │ - │ - │ - │
│ │ │241 │ │социальных │ │ │ 10,8│ │ │ │ │
│ │ │ │ │категорий. ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │Выявление юных │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │дарований │средства │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.3.│Комплекс культурно- │ │Комитет по │Широкое │Итого: │ 50,0│ 50,0│ - │ - │ - │ - │
│ │информационного воздействия: │ │образованию│информирование ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │- посредством опубликования │ │ │населения о │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │печатной продукции (методических │ │ │проводимой работе├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │рекомендаций, пособий, газет); │ │ │по выявлению и │Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │- через издание видеосюжетов на │ │ │оказанию помощи ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │городской студии школьного │226 │ │талантливым детям│Местный бюджет │ 50,0│ 50,0│ - │ - │ - │ - │
│ │телевидения: МУ "Муниципальный │ │ │и молодежи; ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │центр оценки качества │ │ │появление │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │образования", МОУДОД "Детско-юнош.│ │ │методических │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │центр "Центр школ. телев-я, │ │ │сборников, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детских СМИ и информатики" │ │ │способствующих │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │саморазвитию │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │учащихся и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │коррекции работы │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │педагогов │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.4.│Выплата стипендий мэра города │ │Комитет по │Поддержка │Итого: │ 50,0│ 50,0│ - │ - │ - │ 50,0│
│ │учащимся средних │ │образованию│одаренных детей ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │общеобразовательных школ и │ │ │ │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ │
│ │воспитанникам учреждений │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │дополнительного образования - │ │ │ │Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ │
│ │одаренным детям; поощрение 30 │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │одаренных детей (10 чел. ежегодно)│290 │ │ │Местный бюджет │ 50,0│ 50,0│ - │ - │ - │ 50,0│
│ │за особые достижения в творчестве,│ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │спорте, научной и общественной │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ │
│ │деятельности: МУ "Муниципальный │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │центр оценки качества образования"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.5.│Проведение новогодних елок для │ │Комитет по │Поддержка и │Итого: │ 200,0│200,0│ - │ - │ - │200,0│
│ │одаренных детей под патронажем │ │образованию│объединение ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │мэра г. Улан-Удэ: МУ │ │ │одаренных детей │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ │
│ │"Муниципальный центр оценки │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │качества образования", ГДДЮТ, │ │ │ │Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ │
│ │учреждения дополнительного │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │образования │290 │ │ │Местный бюджет │ 200,0│198,0│ - │ - │ - │200,0│
│ │ │241 │ │ │ │ │ 2,0│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.6.│Организация выездов юных │ │Комитет по │Рост числа побед │Итого: │ 500,0│ 82,7│ - │ - │ - │ - │
│ │спортсменов на международные, │ │образованию│в соревнованиях ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │всероссийские и межрегиональные │ │ │различного │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │спортивные соревнования: МУ │ │ │уровня. ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │"Муниципальный центр оценки │ │ │Совершенствование│Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │качества образования" │ │ │работы по ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │222 │ │физическому │Местный бюджет │ 500,0│ 60,0│ - │ - │ - │ - │
│ │ │226 │ │воспитанию детей │ │ │ 32,7│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.7.│Организация выездов детей- │ │Комитет по │Поддержка │Итого: │ 264,1│132,0│ - │ - │ - │ - │
│ │победителей городских мероприятий │ │образованию│одаренных детей. ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │(отборочных конкурсов) на │ │ │Рост числа побед │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │международные всероссийские, │ │ │в конкурсах и ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │межрегиональные фестивали, │ │ │соревнованиях │Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │олимпиады, смотры. Командирование │ │ │различного ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │150 детей (по 35 - 60 чел. │222 │ │уровня. │Местный бюджет │ 264,1│ │ - │ - │ - │ - │
│ │ежегодно) и 30 детских коллективов│290 │ │Установление │ │ │132,0│ │ │ │ │
│ │(по 10 команд (ансамблей, студий, │ │ │дружеских ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │др.)): МУ "Муниципальный центр │241 │ │отношений между │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │оценки качества образования" │ │ │детьми разных │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │регионов РФ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│2.8.│Организация городских и районных │290 │Комитет по │Поддержка │Итого: │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │мероприятий среди детей, │ │образованию│одаренных детей. ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │подростков и работников │ │ │Рост числа │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │образования в рамках празднования │ │ │победителей и ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │350-летия присоединения Бурятии к │ │ │призеров среди │Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │России: МУ "Муниципальный центр │ │ │горожан. ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │оценки качества образования" │ │ │Благотворное │Местный бюджет │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │влияние на имидж ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │города и │Внебюджетные │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │республики │средства │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Итого по задаче: │ │ │ │ │1414,1│711,9│ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Федеральный │ │ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Республиканский │ │ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Местный бюджет │ │ │ │ │1414,1│711,9│ - │ - │ - │250,0│
│ ├──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Внебюджетные средства │ │ │ │ │ 0,0│ 0,0│ - │ - │ - │ │
├────┴──────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│Итого по подпрограмме "Одаренные дети" │ │ │ │Итого: │1834,1│781,9│ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │Федеральный │ 0,0│ 0,0│ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │Республиканский│ 0,0│ 0,0│ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │Местный бюджет │1834,1│781,9│ - │ - │ - │250,0│
│ │ │ │ ├───────────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │Внебюджетные │ 0,0│ 0,0│ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴─────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘
3.2.Мероприятия подпрограммы "Развитие системы детского отдыха и оздоровления"
┌─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┬────────┐
│ N │ Мероприятия │Код │ Главный │ Ожидаемый │ Объемы и │ 2008 │ 2009 │ 2010 │2011│2012 г.│2013 г. │
│ │ │эконо-│распорядитель│ результат │ источники │ г. │ г. │ г. │ г. │ │ │
│ │ │мичес-│ бюджетных │ │финансирования,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │кой │ средств │ │ тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │клас- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │сифи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴────────┤
│1. Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления материально-технической базы детских оздоровительных │
│учреждений с возможностью функционирования в круглогодичном режиме │
├─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┬────────┤
│1.1. │Строительство, │241 │Комитет по │Соблюдение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │14180,0 │
│ │реконструкция бани, │ │образованию │санитарно- ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │душевых, умывальников,│ │ │гигиенических │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │туалетов, медпунктов, │ │ │норм, укрепление ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │корпусов, обустройство│ │ │здоровья детей │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │санитарной зоны │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │водоисточников: │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │14000 │
│ │строительство 2 новых │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │корпусов, павильона, │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 180,0 │
│ │медпункта, замена │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │ограждения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение корпусов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автономными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источниками отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по ДОД ДООЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Байкальские волны", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилого корпуса, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │душевых в СОЛ "Старт",│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1-го спального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │корпуса, ограждения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СОЛ "Юнтур", СОЛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Надежда", бани, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │душевых в ДОД ДООЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Рассвет", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медпункта в ЛТО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Чайка", устройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подъездных дорожек и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │стоянки в ДОД ДООЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Березка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│1.2. │Строительство объектов│241 │Комитет по │Соблюдение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 3120,0 │
│ │обеспечения работы │ │образованию │санитарно- ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │пищеблоков, прачечных │ │ │гигиенических │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │(выгребная яма, │ │ │требований, ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │пристрой складских │ │ │обеспечение │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │помещений, скважины): │ │ │безопасности ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │в ДООЦ ДОД │ │ │жизнедеятельности│Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 3000,0 │
│ │"Байкальские волны" │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │(строительство банно- │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 120,0 │
│ │прачечного блока), в │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │СОЛ "Старт" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │душевых), в ДОД ДООЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Березка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │скважины) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│1.3. │Обеспечение условий │241 │Комитет по │Повышение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 3950,0 │
│ │для организации │ │образованию │качества питания ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │качественного питания │ │ │детей │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │отдыхающих │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │(строительство │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │столовых, │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │овощехранилищ): в СОЛ │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 3550,0 │
│ │"Старт" (строительство│ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │обеденного зала), в │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 400,0 │
│ │СОЛ "Юнтур" │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │(реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │столовой) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│1.4. │Строительство объектов│241 │Комитет по │Повышение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 6000,0 │
│ │культурного назначения│ │образованию │качества ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │(легкоатлетического │ │ │организации │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │стадиона, │ │ │оздоровительно- ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │спортплощадок, │ │ │воспитательного │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │детского парка, │ │ │процесса в ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │мансарды, бассейна): в│ │ │лагерях │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 5800,0 │
│ │ЛТО "Чайка", ДОД ДООЦ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │"Рассвет", ДОД ДООЦ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 200,0 │
│ │"Верхняя Березовка" │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │(строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бассейна), в ДОД ДООЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Огонек" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │спортивной площадки), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в СОЛ "Надежда" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(окончание строи-ва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │культурно-досугового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │центра) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Итого по задаче: │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │27250,0 │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Федеральный │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Республиканский │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Местный бюджет │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │26350,0 │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Внебюджетные средства │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ 900,0 │
├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴────────┤
│2. Обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления детей и подростков посредством капитального ремонта │
│существующих оздоровительных учреждений │
├─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┬────────┤
│2.1. │Капитальный ремонт │ │Комитет по │Увеличение охвата│Итого: │1206,8│5646,9│1200,0│ - │ - │ 8300,0 │
│ │спальных корпусов, │ │образованию, │детей отдыхом и │в т.ч. │ │ │ │ - │ - │ │
│ │жилых помещений, │ │МЦОКО │оздоровлением за ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ограждения, медпункта,│ │Комитета по │чертой города. │Федеральный │ │ │ │ - │ - │ │
│ │пищеблока: ремонт │ │образованию, │Значительное ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │корпусов, помещений, в│ │Комитет по │укрепление │Республиканский│ │ │ │ - │ - │ │
│ │т.ч. крыши корпусов, │ │строительству│материально- ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │складов, душевых в ДОД│ │ │технической базы │Местный бюджет │1206,8│ │ │ │ │ │
│ │ДООЦ "Огонек"; ремонт │310 │ │оздоровительных │ │ │ 558,9│ │ │ │ │
│ │корпуса N 7, │225 │ │учреждений. │ │ │2140,4│ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт в │241 │ │Повышение │ │ │1957,9│1200,0│ │ │ 7400,00│
│ │ДОД ДООЦ "Рассвет"; │340 │ │конкурентной │ │ │ 989,7│ │ - │ - │ │
│ │замена кровли во всех │ │ │способности ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │зданиях, медпункта с │ │ │лагерей в │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 900,0 │
│ │организацией │ │ │сравнении с │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения, замена │ │ │лагерями и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ограждения, полов в │ │ │турбазами других │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЛТО "Чайка"; ремонт │ │ │регионов РФ, что │ │ │ │ │ │ │ │
│ │корпусов, │ │ │позволит │ │ │ │ │ │ │ │
│ │административных │ │ │привлекать │ │ │ │ │ │ │ │
│ │домов, помещений, │ │ │круглогодично │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медпункта, │ │ │внебюджетные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приобретение │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материалов, вырубка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деревьев в ДОД ДООЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Б. волны"; ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │корпусов в ДОД ДООЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Березка"; ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │спальных помещений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пищеблока, ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перекрытия и кровли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пищеблока, ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кладовых для хранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │чистого белья и сбора │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │грязного белья в ДОД │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДООЦ "В. Березовка"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт игровой, ремонт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водопроводных сетей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │замена ограждения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОД ДООЦ "Березка", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Надежда", "Старт"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт ограждения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОД ДООЦ "Рассвет", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │СОЛ "Надежда", замена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ограждения в СОЛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Юнтур" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.2. │Текущий ремонт │241 │Комитет по │Соблюдение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 660,0 │
│ │корпусов, бани, │ │образованию │санитарно- ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │душевых, туалетов, │ │ │гигиенических │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │отопительной системы: │ │ │норм, укрепление ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ремонт бани в ЛТО │ │ │здоровья детей │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Чайка"; текущий │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ремонт корпусов, хоз. │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 600,0 │
│ │построек, зданий, │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │кочегарки в СОЛ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 60,0 │
│ │"Юнтур" и "Старт"; │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │туалета в СОЛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Надежда", ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │корпусов в ДОД ДООЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"В. Березовка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.3. │Текущий ремонт │241 │Комитет по │Возможность │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 2580,0 │
│ │объектов культурного │ │образованию │использования ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │назначения: СОЛ │ │ │корпусов в │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Надежда", ДОД ДООЦ │ │ │круглогодичном ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │"Байкальские волны", │ │ │режиме; │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ДОД ДООЦ "Огонек" │ │ │обеспечение ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │безопасности │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 2000,0 │
│ │ │ │ │жизнедеятельности├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 580,0 │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.4. │Снос аварийной бани: │241 │Комитет по │Соблюдение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 100,0 │
│ │ДОД ДООЦ "Рассвет" │ │образованию │санитарно- ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │гигиенических │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │норм ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 100,0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.5. │Проведение │241 │Комитет по │Обеспечение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 1040,0 │
│ │электротехнических │ │образованию │пожарной ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │работ: ДОД ДООЦ │ │ │безопасности │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Байкальские волны", │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │электромонтажные │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │работы в СОЛ "Надежда"│ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 1000,0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 40,0 │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.6. │Ремонт пожарной │241 │Комитет по │Обеспечение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 1050,0 │
│ │сигнализации, передача│ │образованию │пожарной ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │сигнала на "01", │ │ │безопасности │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │тревожная кнопка: СОЛ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │"Надежда", ДОД ДООЦ │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Байкальские волны", │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ДОД ДООЦ "Огонек", ДОД│ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 1000,0 │
│ │ДООЦ "Рассвет", СОЛ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │"Юнтур", СОЛ "Старт", │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 50,0 │
│ │ДОД ДООЦ "Березка"; │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОД ДООЦ "Верхняя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Березовка"; ЛТО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Чайка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.7. │Установка пирса, │241 │Комитет по │Обеспечение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 1500,0 │
│ │подъездов с твердым │ │образованию │забора воды из ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │покрытием: ДОД ДООЦ │ │ │озера Байкал при │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Байкальские волны" │ │ │тушении пожара ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 1500,0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.8. │Капитальный ремонт │241 │Комитет по │Обеспечение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 1500,0 │
│ │системы водоснабжения,│ │образованию │условий для ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │канализации и │ │ │организации │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │отопления: ДОД ДООЦ │ │ │отдыха детей ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │"Верхняя Березовка", в│ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │СОЛ "Надежда" │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 1500,0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.9. │Приобретение, замена │241 │Комитет по │Обеспечение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 1500,0 │
│ │емкости для воды, │ │образованию │условий для ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │глубинного насоса, │ │ │организации │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │оборудования для пляжа│ │ │отдыха детей ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │и прочего │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │оборудования: СОЛ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │"Старт" (приобретение │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 1500,0 │
│ │глубинного насоса); │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │оборудование для пляжа│ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │в ДОД ДООЦ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │"Байкальские волны", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЛТО "Чайка", замена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │емкости в ЛТО "Чайка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.10.│Приобретение │241 │Комитет по │Обеспечение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 750,0 │
│ │генератора │ │образованию │условий для ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │бесперебойного тока: │ │ │организации │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ДОД ДООЦ "Байкальские │ │ │отдыха детей и ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │волны" │ │ │противопожарной │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │безопасности ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 750,0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.11.│Составление │241 │Комитет по │Обеспечение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 300,0 │
│ │генерального плана │ │образованию │условий для ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │местности загородного │ │ │организации │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │оздоровительного │ │ │отдыха детей ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │лагеря │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │(топографического): │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ДОД ДООЦ "Байкальские │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 300,0 │
│ │волны" │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.12.│Благоустройство │241 │Комитет по │Организация │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 2450,0 │
│ │территории, в т.ч. │ │образованию │обмена группами ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │лагеря "Надежда", с │ │ │школьников из │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │целью проведения │ │ │Монголии, ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │международных смен │ │ │ближнего │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │(благоустройство всей │ │ │зарубежья, других├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │территории лагеря, в │ │ │регионов │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 2450,0 │
│ │т.ч. пляжа, │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │спортивного городка, │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │эстрады, умывальников │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │и т.д.), ДОД ДООЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Рассвет" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.13.│Приобретение мягкого и│241 │Комитет по │Приобретение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 3200,0 │
│ │твердого инвентаря: │ │образованию │мягкого и ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │шкафов в ДОД ДООЦ │ │ │твердого │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Байкальские волны"; │ │ │инвентаря ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │диванов, оборудования │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │комнаты гигиены, │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │мебели в ЛТО "Чайка"; │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 2900,0 │
│ │шкафов, столов, │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │стульев, кроватей в │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 300,0 │
│ │СОЛ "Надежда"; │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │приобретение кроватей,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тумбочек, шкафов в ДОД│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДООЦ "Березка"; мебели│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в ДОД ДООЦ "Огонек" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.14.│Приобретение │241 │Комитет по │Выполнение │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 2180,0 │
│ │оборудования для │ │образованию │санитарно- ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │пищеблока: раковин, │ │ │гигиенических │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │холодильного │ │ │требований, ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │оборудования в СОЛ │ │ │организация │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Надежда", ЛТО │ │ │полноценного ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │"Чайка"; приобретение │ │ │питания детей │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 2000,0 │
│ │вентиляционно-вытяжной│ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │системы в ДОД ДООЦ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 180,0 │
│ │"Березка" │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.15.│Приобретение │241 │Комитет по │Укрепление │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │ 620,0 │
│ │оргтехники, │ │образованию │учебно- ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │аудиовидеоаппаратуры, │ │ │методической, │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │спортивного и игрового│ │ │спортивно- ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │инвентаря: СОЛ │ │ │оздоровительной, │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Надежда", ДОД ДООЦ │ │ │игровой базы ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │"Байкальские волны", │ │ │лагерей │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │ 500,0 │
│ │ДОД ДООЦ "Огонек", ДОД│ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ДООЦ "Рассвет, СОЛ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 120,0 │
│ │"Юнтур", СОЛ "Старт", │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОД ДООЦ "Березка"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОД ДООЦ "Верхняя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Березовка"; ЛТО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Чайка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│2.16.│Разработка необходимых│241 │Комитет по │Строительство │Итого: │ │ 91,9│ - │ - │ - │ 760,0 │
│ │проектно-сметных │ │образованию │объектов системы ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │документаций: ЛТО │ │ │детского отдыха │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Чайка", СОЛ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │"Надежда", ДОД ДООЦ │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │"Байкальские волны", │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │СОЛ "Юнтур" │ │ │ │Местный бюджет │ - │ 91,9│ - │ - │ - │ 600,0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 160,0 │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Итого по задаче: │ │ │ │Итого: │1206,8│5738,8│1200,0│ - │ - │28490,0 │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Федеральный │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Республиканский │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Местный бюджет │ │ │ │ │1206,8│5738,8│1200,0│ - │ - │26100,0 │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Внебюджетные средства │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ │ 2390,0 │
├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┼────────┤
│3. Организация качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Улан-Удэ │ │
├─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┼────────┤
│3.1. │Проведение городского │290 │Комитет по │Охват детей │Итого: │ 300,0│ 300,0│ 300,0│ - │ - │ 300,00│
│ │конкурса программ │ │образованию │малозатратными ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │образовательных │ │ │формами │Федеральный │ │ │ │ - │ - │ - │
│ │учреждений по │ │ │организации ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │организации │ │ │отдыха и │Республиканский│ │ │ │ - │ - │ - │
│ │инновационного │ │ │оздоровления. ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │профильного │ │ │Поиск и внедрение│Местный бюджет │ 300,0│ 300,0│ 300,0│ - │ - │ 300,00│
│ │(палаточного) лагеря: │ │ │новых форм ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │МУ "Муниципальный │ │ │организации │Внебюджетные │ 0,0│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │центр оценки качества │ │ │детского отдыха │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │образования" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│3.2. │Организация городских │290 │Комитет по │Совершенствование│Итого: │ 100,0│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │соревнований и смотров│ │образованию │работы ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │среди детских лагерей │ │ │администраций и │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │различных типов на │ │ │педагогов детских├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │лучшую постановку │ │ │лагерей. Обмен │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │оздоровительной │ │ │передовым ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │работы, спортивно- │ │ │педагогическим │Местный бюджет │ 100,0│ - │ │ - │ - │ - │
│ │массовой работы, │ │ │опытом. Выявление├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │профилактики детской │ │ │и поощрение │Внебюджетные │ 0,0│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │преступности в летний │ │ │лучших учреждений│средства │ │ │ │ │ │ │
│ │период: МУ │ │ │в ведении │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Муниципальный центр │ │ │оздоровительно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оценки качества │ │ │воспитательной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования" │ │ │работы │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│3.3. │Проведение │ │Комитет по │Повышение │Итого: │ 200,0│ 150,0│ 128,3│ - │ - │ - │
│ │конференций, семинаров│ │образованию │качества ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │по вопросам внедрения │ │ │организации │Федеральный │ │ │ │ - │ - │ - │
│ │новейших технологий в │ │ │детского отдыха; ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │процесс воспитания и │ │ │обмен опытом │Республиканский│ │ │ │ - │ - │ - │
│ │оздоровления при │ │ │организаторов ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │проведении детских │290 │ │отдыха и │Местный бюджет │ 159,0│ 150,0│ 128,3│ │ │ │
│ │оздоровительных смен: │226 │ │оздоровления │ │ 41,0│ │ │ - │ - │ - │
│ │МУ "Муниципальный │ │ │детей и ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │центр оценки качества │ │ │подростков; │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │образования" │ │ │подведение итогов│средства │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │оздоровительных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │кампаний, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │выявление и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │поощрение лучших │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │организаторов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │детского отдыха, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │лучших │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │оздоровительных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │учреждений и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│3.4. │Организация питания │241 │Комитет по │Сохранение и │Итого: │ - │ - │ - │ - │1050,0 │ 1800,0 │
│ │детей с девиантным │ │образованию │укрепление ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │поведением в лагере │ │ │здоровья детей │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │"Чайка" │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ │ - │1050,0 │ 1800,0 │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Итого по задаче: │ │ │ │ │ 600,0│ 450,0│ 428,3│ - │1050,0 │ 2100,00│
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Федеральный │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Республиканский │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Местный бюджет │ │ │ │ │ 600,0│ 450,0│ 428,3│ │1050,0 │ 2100,00│
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Внебюджетные средства │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┼────┼───────┼────────┤
│4. Организация профильных детских смен │ │ │ │
├─────┬──────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┼────┼───────┼────────┤
│4.1. │Проведение летних │ │Комитет по │Повышение │Итого: │1000,0│ 200,0│ 100,0│ - │ - │ 300,00│
│ │образовательных и │ │образованию │качества ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │трудовых смен. │ │ │оздоровительно- │Федеральный │ │ │ │ - │ - │ - │
│ │Организация ежегодно │ │ │воспитательной ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │профильной смены для │ │ │работы в детских │Республиканский│ │ │ │ - │ - │ - │
│ │одаренных детей и │ │ │лагерях ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │профильной смены для │226 │ │ │Местный бюджет │1000,0│ 100,0│ │ │ │ │
│ │детей, оказавшихся в │290 │ │ │ │ │ 100,0│ 100,0│ - │ - │ 300,00│
│ │трудной жизненной │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ситуации, - на базе │241 │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │детских │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
│ │оздоровительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лагерей: МУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Муниципальный центр │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оценки качества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования", МБОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"ГЦДП", ЛТО "Чайка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│4.2. │Организация │ │Комитет по │Совершенствование│Итого: │ 370,0│ 350,0│ 271,7│ - │ 200,00│ 300,00│
│ │международных и │ │образованию │организации ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │межрегиональных │ │ │детского отдыха. │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │детских смен. Обмен │ │ │Установление ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │группами школьников с │ │ │дружеских связей │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │городами-побратимами │ │ │между детьми и ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Улан-Удэ: МУ │226 │ │образовательными │Местный бюджет │ 370,0│ 100,0│ │ │ │ │
│ │"Муниципальный центр │290 │ │учреждениями │ │ │ 150,0│ 271,7│ │ │ │
│ │оценки качества │310 │ │разных регионов │ │ │ 20,0│ │ - │ 200,00│ 300,0 │
│ │образования", ДОД ДООЦ│340 │ │РФ и зарубежья │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Байкальские волны" │241 │ │ │ │ │ 80,0│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0,0│ 0,0│ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Итого по задаче: │ │ │ │ │1370,0│ 550,0│ 371,7│ - │ - │ 600,0 │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Федеральный │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Республиканский │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Местный бюджет │ │ │ │ │1370,0│ 550,0│ 371,7│ │ - │ 600,0 │
│ ├──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │Внебюджетные средства │ │ │ │ │ 0,0│ 0,0│ │ - │ - │ - │
├─────┴──────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│Итого по подпрограмме │ │ │ │Итого: │3176,8│6738,8│2000,0│ │1250,00│58440,0 │
│"Развитие системы детского │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│отдыха и оздоровления" │ │ │ │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │Местный бюджет │3176,8│6738,8│2000,0│ │1250,00│55150,0 │
│ │ │ │ ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ 3290,0 │
│ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┴────────┘
3.3.Мероприятия подпрограммы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности участников образовательного процесса"
┌────┬───────────────────┬──────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────┬───────┐
│ N │ Мероприятия │Код │ Главный │Ожидаемый результат │ Объемы и │2008 г.│2009 г.│2010 г.│ 2011 │2012│2013 г.│
│ │ │эконо-│распорядитель│ │ источники │ │ │ │ г. │ г. │ │
│ │ │мичес-│ бюджетных │ │финансирования,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │кой │ средств │ │ тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │клас- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │сифи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │расхо-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюдже-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┼──────┼────┼───────┤
│1. Привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков │ │ │ │
├────┬───────────────────┬──────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┼──────┼────┼───────┤
│1.1.│Повышение │226 │Комитет по │Привитие умений и │Итого: │ 100,0│ 100,0│ - │ - │ - │ - │
│ │квалификации по │ │образованию │навыков по снижению ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │проблемам │ │ │рисков детей. │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │безопасности среды │ │ │Усиление кадрового ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │жизнедеятельности │ │ │потенциала и │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │участников │ │ │повышение ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │образовательного │ │ │квалификации │Местный бюджет │ 100,0│ 100,0│ - │ - │ - │ - │
│ │процесса: МУ │ │ │работников ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │"Муниципальный │ │ │образовательных │Внебюджетные │ 0,0│ 0,0│ - │ - │ - │ - │
│ │центр оценки │ │ │учреждений │источники │ │ │ │ │ │ │
│ │качества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┼──────┼────┼───────┤
│2. Формирование безопасной среды жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях │ │ │ │
├────┬───────────────────┬──────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┼──────┼────┼───────┤
│2.1.│Оснащение │ │Комитет по │Охрана здоровья │Итого: │ 6150,2│ 700,0│ - │ - │ - │ - │
│ │общеобразовательных│ │образованию │обучающихся и ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │и дошкольных │ │ │воспитанников │Федеральный │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │учреждений │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │дошкольной и │ │ │ │Республиканский│ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │учебной мебелью: │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │учреждения │310 │ │ │Местный бюджет │ 6150,2│ │ - │ - │ - │ - │
│ │образования │241 │ │ │ │ │ 700,0│ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.2.│Оборудование │241 │Комитет по │Сохранение, │Итого: │ - │ - │ - │ - │ - │12860,0│
│ │детских и │ │образованию │укрепление и ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │спортивных │ │ │восстановление │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │площадок: │ │ │здоровья детей. ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │учреждения │ │ │Физическое и │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │образования │ │ │спортивное развитие ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │детей. Укрепление │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │ - │12860,0│
│ │ │ │ │материально- ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │технической базы │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.3.│Мероприятия, │ │Комитет по │Увеличение сроков │Итого: │ 678,0│ 53,2│ - │ 150,0│ - │ - │
│ │направленные на │ │образованию │эксплуатации │ │ - │ - │ │ - │ │ │
│ │повышение │ │ │строений ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │надежности и │ │ │образовательных │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │увеличение сроков │ │ │учреждений ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │эксплуатации │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │строений в целях │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │безопасности: │226 │ │ │Местный бюджет │ 678,0│ 53,2│ │ 150,0│ │ │
│ │- изготовление │241 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проектно-сметной │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │документации и │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │обследование зданий│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │разработка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │документации ДОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N 3, 9, 52, 181, 8,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │71, 64, 12, 20, 70,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │90, 4; на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проектирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │котельной по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средней школе N 16,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │разработка ПСД по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │школе N 42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.4.│Проведение │ │Комитет по │Выполнение норм │Итого: │ 2034,5│ 1000,0│ │ │ │ │
│ │мероприятий по │ │образованию │антитеррористической├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │антитеррору │ │ │деятельности. │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │(ограждение │ │ │Повышение надежности├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │территорий, │ │ │и увеличение сроков │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │установка систем │ │ │эксплуатации ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │видеонаблюдения и │310 │ │строений и │Местный бюджет │ 2034,5│ 1000,0│ - │ - │ - │ - │
│ │т.д.): │ │ │обеспечение ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │строительство │ │ │безопасного текущего│Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ограждений по │ │ │содержания │источники │ │ │ │ │ │ │
│ │гимназии N 33, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │школы N 16, 37, 57,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.5.│Капитальный ремонт │ │Комитет по │Обеспечение │Итого: │67573,1│21794,8│10186,6│3578,9│ - │ - │
│ │в муниципальных │ │образованию, │безопасности ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │образовательных │ │Комитет по │учащихся и │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │учреждениях: │ │строительству│работников ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │кровель, стен, │ │ │образования. │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │перекрытий, полов, │ │ │Повышение надежности├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │замена окон, │225 │ │и увеличение сроков │Местный бюджет │ │21486,7│10186,6│3578,9│ - │ 1000,0│
│ │теневых навесов, │ │ │эксплуатации │ │66515,1│ │ │ │ │ │
│ │систем отопления, │241 │ │строений и │ │ 1058,0│ 308,1│ │ │ │ │
│ │водоснабжения │ │ │обеспечение ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │канализации, │ │ │безопасного текущего│Внебюджетные │ 0,0│ 0,0│ - │ - │ - │ - │
│ │энерго- и │ │ │содержания │источники │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт спортивного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │зала СДЮСШОР N 10, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт кровли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детского сада N 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт запасных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выходов и откосов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт учебных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мастерских средней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │школы N 6, ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кровли по ДОУ N 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт кровли по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОЛ "Огонек", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отопления по школе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N 37, ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по ДОУ N 96, ремонт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │здания по школе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N 20, ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по школе N 45, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт дверей, окон│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по школе N 13, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электромонтажные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работы, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │теневых навесов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │школе-саду N 105, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по ДОУ N 85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │окон, по ДОУ N 90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонт и установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вентиляции, ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы отопления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по ГДДЮТ ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы отопления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по ДОУ 33 ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прачечной, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пищеблока, по ДОУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │90 ремонт кровли, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кровли детских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений N 25, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │161, реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средней школы N 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │п. Зеленхоз; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │здания по ДЮСШ 11; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по школе N 54; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бассейна │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Юбилейный" при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДЮСШ 16, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДЮСШ N 11, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. Комсомольской, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы вентиляции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по средней школе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N 26, ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │актового зала, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │фасада, ограждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по школе N 40, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДЮСШ N 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(предписания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Роспотребнадзора. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │плана-графика, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │представленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │надзорным органам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при приеме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений к новому│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учебному году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│2.6.│Капитальный ремонт:│ │Комитет по │Сохранение и │Итого: │ 1162,3│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │санузлов, пищевых │ │образованию │укрепление здоровья ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │блоков, │ │ │учащихся │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │медкабинетов и │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │работы │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │муниципальных │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │образовательных │225 │ │ │Местный бюджет │ │ │ - │ - │ - │ - │
│ │учреждений: ремонт │310 │ │ │ │ 1162,3│ 0,0│ │ │ │ │
│ │пищеблока детского │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │сада N 33, школа N │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │20 ремонт │ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │
│ │пищеблока, ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │туалета по школе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N 49, школа N 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │замена окон в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пищеблоке, школа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N 13 сантехнические│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работы, пищеблок по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОУ N 181, 52, 20. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(предписания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Роспотребнадзора. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │плана-графика, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │представленного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │надзорным органам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при приеме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений к новому│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учебному году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Итого по задаче: │ │ │ │ │77598,1│23548,0│10186,6│3728,9│ - │ - │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Федеральный │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Республиканский │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Местный бюджет │ │ │ │ │77598,1│23548,0│10186,6│3728,9│ - │ - │
├────┼───────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Внебюджетные │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┴───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│Итого по подпрограмме "Обеспечение безопасных│Всего: │77698,1│23648,0│10186,6│3728,9│ - │13860,0│
│условий жизнедеятельности участников ├────────────────────┬───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│образовательного процесса" │Федеральный │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Республиканский │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ ├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Местный бюджет │ │77698,1│23648,0│10186,6│3728,9│ - │13860,0│
│ ├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────┼───────┤
│ │Внебюджетные │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────┴───────┘
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета г. Улан-Удэ, внебюджетных источников:
общий объем финансирования Программы составляет 203593,2 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета г. Улан-Удэ - 200303,2 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников - 3290,0 тыс. руб.
Размер финансирования реализации Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета г. Улан-Удэ. Порядок финансирования Программы в течение финансового года из бюджета г. Улан-Удэ носит заявительный характер путем предоставления в Комитет по финансам бюджетных заявок.
Расписание финансирования Программы
Статья
расходов |
Источник
финансирования |
В том числе по годам реализации Программы |
|
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011
г. |
2012
г. |
2013 г. |
2008 2013 |
Всего по
Программе |
Всего |
82709,0 |
31168,7 |
12186,6 |
3728,9 |
1250,0 |
72550,0 |
203593,2 |
|
Федеральный
бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский
бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
82709,0 |
31168,7 |
12186,6 |
3728,9 |
1250,0 |
69260,0 |
200303,2 |
|
Внебюджетные
источники |
- |
- |
- |
- |
- |
3290,0 |
3290,0 |
Капитальные
вложения |
Всего |
78446,9 |
29068,7 |
11386,6 |
3578,9 |
- |
69240,0 |
191721,1 |
|
Федеральный
бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Республиканский
бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
78446,9 |
29068,7 |
11386,6 |
3578,9 |
- |
66110,0 |
188591,1 |
|
Внебюджетные
источники |
- |
- |
- |
- |
- |
3130,0 |
3130,0 |
НИОКР |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
1060,0 |
1060,0 |
|
Федеральный
бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский
бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
900,0 |
900,0 |
|
Внебюджетные
источники |
- |
- |
- |
- |
- |
160,0 |
160,0 |
Прочие
нужды |
Всего |
4262,1 |
2100,0 |
800,0 |
150,0 |
1250,0 |
2250,0 |
10812,1 |
|
Федеральный
бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский
бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
4262,1 |
2100,0 |
800,0 |
150,0 |
1250,0 |
2250,0 |
10812,1 |
|
Внебюджетные
источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчиков
1.Заказчиком Программы является Комитет по образованию г. Улан-Удэ.
2.Реализацию Программы планируется осуществить путем выполнения программных мероприятий. Программные мероприятия могут корректироваться с учетом изменений условий реализации Программы, в том числе изменений бюджетного финансирования. Все изменения и корректировки согласовываются с Комитетом экономического развития и утверждаются председателем Инвестиционного совета.
3.Отчет о ходе реализации Программы составляется ежеквартально (до 15 числа, следующего за отчетным кварталом) и ежегодно (до 20 января). Отчеты предоставляются в Комитет экономического развития для дальнейшего рассмотрения на Инвестиционном совете Администрации г. Улан-Удэ.
6.Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволяет улучшить качество жизни детей г. Улан-Удэ, обеспечить создание равных условий для юных жителей нашего города вне зависимости от территориального места проживания и социального статуса для отдыха, развития физических, интеллектуальных и творческих способностей.
Программа создает условия для удовлетворения нужд населения в получении безопасного и доступного отдыха детей в оздоровительном лагере, получении бесплатных дополнительных образовательных услуг, в достижении самореализации ребенка. Мероприятия по оснащению новейшими техническими средствами муниципальных образовательных учреждений отдаленных микрорайонов позволяют в целом стремиться к выравниванию баланса качества жизни в местах плотной и малоэтажной застройки.
Реализация мероприятий по совершенствованию системы организации досуга ребенка, укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного (внешкольного) образования позволит существенно сократить количество преступлений и правонарушений на микрорайоне, повысить качество дополнительного образования, отдыха и оздоровления.
Укрепление материально-технической базы загородных лагерей, ввод новых корпусов позволит выйти в 2012 году к 93,9-процентному охвату отдыхом и оздоровлением юных горожан в возрасте от 7 до 18 лет всех социальных категорий.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, должный подход к охране объектов образования специализированными службами с применением приборов широкого спектра действия позволят обеспечить безопасность среды жизнедеятельности в школах, дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.
Поощрение, поддержка одаренных детей и финансирование выездов учащихся и детских коллективов на международные, всероссийские и межрегиональные соревнования, фестивали, конкурсы, конференции, олимпиады позволят повысить как количественные, так и качественные показатели побед и иных достижений несовершеннолетних в спорте, творчестве, научной и общественной деятельности.
Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению собственной безопасности в учреждениях образования позволит повысить профессиональную подготовленность участников образовательного процесса к действиям в экстремальных ситуациях, что понизит уровень травматизма в быту, на производстве и при внештатных ситуациях.
7.Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий
7.1.Подпрограмма "Одаренные дети г. Улан-Удэ"
N |
Задача |
Показатель |
Ед.
изм. |
Исходное
(базовое)
значение
индикатора |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1. |
Развитие сети
учреждений,
ведущих
работу по
всестороннему
развитию
личности
ребенка в
г. Улан-Удэ |
Муниципальные учреждения
образования, оснащенные
современными техническими
средствами обучения, в % к общему
числу муниципальных учреждений
образования (общеобразовательные
учреждения дополнительного
образования) |
% |
41,0 |
41,5 |
50,9 |
50,9 |
51,0 |
51,5 |
51,6 |
2. |
Выявление
(раскрытие),
развитие
способностей
и поддержка
одаренных
детей
г. Улан-Удэ |
Дети из г. Улан-Удэ, занявшие
призовые места на
республиканских, межрегиональных,
всероссийских и международных
фестивалях, конкурсах,
соревнованиях, конференциях,
олимпиадах, в %-х от общего
количества участников из
г. Улан-Удэ |
% |
30,0 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,1 |
33,2 |
33,2 |
|
|
Количество проведенных городских
и районных конкурсов,
соревнований, смотров с детьми и
подростками |
ед. |
23 |
32 |
33 |
33 |
36 |
36 |
36 |
7.2.Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления"
N |
Задача |
Показатель |
Ед.
изм. |
Исходное
(базовое)
значение
индикатора |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1. |
Совершенствование
системы детского
отдыха
посредством
укрепления
материальнотехнической базы
детских
оздоровительных
учреждений с
возможностью
функционирования
в круглогодичном
режиме |
Охват детей
отдыхом,
оздоровлением и
занятостью с
организацией
горячего питания
в летнее время
года, % от
общего
количества детей |
% |
10,0 |
10,5 |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
16,0 |
16,0 |
|
|
Охват детей
отдыхом,
оздоровлением и
занятостью с
организацией
горячего питания
в зимнее время
года, % от
общего
количества детей |
% |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Объем
привлеченных
внебюджетных
средств
муниципальными
оздоровительными
лагерями |
т. р. |
2000,0 |
2150,0 |
2250,0 |
2450,0 |
2570,0 |
3190,0 |
3250,0 |
2. |
Обеспечение
безопасности при
организации
отдыха и
оздоровления
детей и
подростков
посредством
капитального
ремонта
существующих
оздоровительных
учреждений |
Помещения,
соответствующие
требованиям
надзорных
органов после
проведения
капитального
ремонта, в %-х к
общему числу
существующих
помещений
составит 70,0% |
% |
50,0 |
53,0 |
56,0 |
58,0 |
60,0 |
70,0 |
70,0 |
3. |
Организация
качественного
отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков в
г. Улан-Удэ |
Охват
круглогодичным
отдыхом и
оздоровлением
детей в возрасте
от 7 до 18 лет,
проживающих в
г. Улан-Удэ, с
организацией
горячего питания |
% |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
93,7 |
94,0 |
92,0 |
93,0 |
4. |
Организация
профильных
детских смен |
Летние
образовательные
и трудовые
смены, а также
профильные смены
для одаренных
детей и детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, в %-х
к общему числу
проводимых смен |
% |
10,0 |
19,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
33,0 |
33,0 |
|
|
Количество
международных и
межрегиональных
смен для детей
из городовпобратимов
Улан-Удэ |
ед. |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
7.3.Подпрограмма "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности участников образовательного процесса"
N |
Задача |
Показатель |
Ед.
изм. |
Исходное
(базовое)
значение
индикатора |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1. |
Привитие знаний,
умений и навыков
по снижению
индивидуальных,
коллективных и
глобальных рисков |
Участники образовательного
процесса (директора,
заведующие учреждениями,
лагерями, зам. по АХЧ,
учителя физкультуры, химии,
физики, ОБЖ, труда),
прошедшие обучение по
проблемам безопасности, в %-х
от общего количества
участников образовательного
процесса |
% |
13,7 |
13,7 |
22,3 |
22,3 |
32,4 |
42,2 |
42,2 |
2. |
Формирование
безопасной среды
жизнедеятельности
в муниципальных
образовательных
учреждениях |
Муниципальные учреждения
образования, укрепившие
материально-техническую базу,
в %-х от общего количества
учреждений |
% |
12 |
13,9 |
19,1 |
20,2 |
22,0 |
23,1 |
23,1 |
Приложения
2007-11-30
Приложение к Постановлению от 30 ноября 2007 года № 629 Подпрограмма
2. подпрограмма «Развитие системы детского отдыха и оздоровления»
2007-11-30
Приложение к Постановлению от 30 ноября 2007 года № 629 Подпрограмма
1. подпрограмма «Одаренные дети Г. Улан-удэ»
2007-11-30
Приложение к Постановлению от 30 ноября 2007 года № 629 Подпрограмма
1. подпрограмма «Одаренные дети Г. Улан-удэ» 1.1. обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния