Постановление Правительства Республики Бурятия от 10.08.2018 № 443

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 № 146 «О Государственной программе Республики Бурятия «Информационное общество»

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БУРЯАДУЛАСАЙ

ЗАСАГАЙГАЗАР

 

ТОГТООЛ

 

 

от 10 августа 2018 г.    № 443

 

г. Улан-Удэ

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 № 146

«О Государственной программе Республики Бурятия

«Информационное общество»

 

 

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 21.12.2017 № 603):

1.1. В паспорте:

1.1.1. В разделе «Сроки реализации Государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований Государственной программы

Годы

Общий объем финансиро-вания

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федераль-ный бюджет

Республикан-ский бюджет

Местный бюджет

Внебюд-жетные источники

Всего на 2014 - 2021

466 585,7

34 287,1

432 298,6

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0

0

2017

59 191,2

0

59 191,2

0

0

2018

101 489,5

4 207,1

97 282,4

0

0

2019

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2020

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2021*

88 402,7

0

88 402,7

0

0

____________

*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

 

1.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы»:

1.1.3.1. В абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.1.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» составит 100 процентов.».

1.2. Раздел «II. Основные цели и задачи Государственной программы» после слов «Цель определена с учетом» дополнить словами «национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р,».

1.3. В разделе «III. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы»:

1.3.1. В абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.3.2. Абзац девятый  изложить в следующей редакции:

«- доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» составит 100 процентов.».

1.4. Таблицу 1 раздела «IV. Целевые индикаторы Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 1

 

Целевые индикаторы Государственной программы

 

№№ п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

2013*

Значения индикаторов по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе го-сударственного управления

%

71,8

76,1

80,5

84,9

89,3

92,2

95,1

98,0

98,0

2.

Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере

%

66,1

69,3

72,4

75,6

76,6

76,6

76,6

85,0

85,0

____________

*Справочно.».

 

1.5. В разделе «V. Сроки и этапы реализации Государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.6. В разделе «VI. Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы»:

1.6.1. В абзаце втором слова «в 2014 - 2020 годах» заменить словами «в 2019 - 2021 годах».

1.6.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 2

 

Объемы бюджетных ассигнований реализации

Государственной программы

 

Годы

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего на

2014 - 2021

466 585,7

34 287,1

432 298,6

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0

0

2017

59 191,2

0

59 191,2

0

0

2018

101 489,5

4 207,1

97 282,4

0

0

2019

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2020

32 708,0

0

32 708,0

0

0

2021*

88 402,7

0

88 402,7

0

0

____________

*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

 

1.7. В разделе «VII. Меры государственного регулирования и управления рисками» в таблице 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.8. В подпрограмме 1 «Электронное правительство»:

1.8.1. В паспорте:

1.8.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.8.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финансирова-ния

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федераль-ный бюджет

Республикан-ский бюджет

Местный бюджет

Внебюд-жетные источники

Всего на

2014 - 2021

335 148,7

34 287,1

300 861,6

0

0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0

0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0

0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0

0

2017

57 691,2

0

57 691,2

0

0

2018

69 676,5

4 207,1

65 469,4

0

0

2019

0,0

0

0,0

0

0

2020

0,0

0

0,0

0

0

2021*

55 694,7

0

55 694,7

0

0

____________

*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».

 

1.8.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:


«Таблица 5

 

 

Структура подпрограммы 1 «Электронное правительство»

 

№№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2013

год*

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

2.

Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

3.

Целевой индикатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документо-оборота в исполнительных органах государственной влас-ти Республики Бурятия

%

40,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

5.

Направления расходов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

1.1.1. Сопровождение инфор-мационно-аналитической сис-темы органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

5630,9

2577,8

1009,4

368,4

0

0

0

0

0

7.

1.1.2. Создание республикан-ского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

337,1

295,4

260,0

260,0

0

0

260,0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11