ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | БУРЯАДУЛАСАЙ ЗАСАГАЙГАЗАР ТОГТООЛ |
от 10 августа 2018 г. № 443
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 № 146
«О Государственной программе Республики Бурятия
«Информационное общество»
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 21.12.2017 № 603):
1.1. В паспорте:
1.1.1. В разделе «Сроки реализации Государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Государственной программы | Годы | Общий объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федераль-ный бюджет | Республикан-ский бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные источники | |||
Всего на 2014 - 2021 | 466 585,7 | 34 287,1 | 432 298,6 | 0 | 0 | |
2014 | 59 060,7 | 14 080,0 | 44 980,7 | 0 | 0 | |
2015 | 37 896,8 | 0 | 37 896,8 | 0 | 0 | |
2016 | 55 128,8 | 16 000,0 | 39 128,8 | 0 | 0 | |
2017 | 59 191,2 | 0 | 59 191,2 | 0 | 0 | |
2018 | 101 489,5 | 4 207,1 | 97 282,4 | 0 | 0 | |
2019 | 32 708,0 | 0 | 32 708,0 | 0 | 0 | |
2020 | 32 708,0 | 0 | 32 708,0 | 0 | 0 | |
2021* | 88 402,7 | 0 | 88 402,7 | 0 | 0 |
____________
*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».
1.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы»:
1.1.3.1. В абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.1.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» составит 100 процентов.».
1.2. Раздел «II. Основные цели и задачи Государственной программы» после слов «Цель определена с учетом» дополнить словами «национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р,».
1.3. В разделе «III. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы»:
1.3.1. В абзаце четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.3.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» составит 100 процентов.».
1.4. Таблицу 1 раздела «IV. Целевые индикаторы Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Целевые индикаторы Государственной программы
№№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2013* | Значения индикаторов по годам | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
1. | Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе го-сударственного управления | % | 71,8 | 76,1 | 80,5 | 84,9 | 89,3 | 92,2 | 95,1 | 98,0 | 98,0 |
2. | Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере | % | 66,1 | 69,3 | 72,4 | 75,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 85,0 | 85,0 |
____________
*Справочно.».
1.5. В разделе «V. Сроки и этапы реализации Государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.6. В разделе «VI. Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы»:
1.6.1. В абзаце втором слова «в 2014 - 2020 годах» заменить словами «в 2019 - 2021 годах».
1.6.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований реализации
Государственной программы
Годы | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | ||
Всего на 2014 - 2021 | 466 585,7 | 34 287,1 | 432 298,6 | 0 | 0 |
2014 | 59 060,7 | 14 080,0 | 44 980,7 | 0 | 0 |
2015 | 37 896,8 | 0 | 37 896,8 | 0 | 0 |
2016 | 55 128,8 | 16 000,0 | 39 128,8 | 0 | 0 |
2017 | 59 191,2 | 0 | 59 191,2 | 0 | 0 |
2018 | 101 489,5 | 4 207,1 | 97 282,4 | 0 | 0 |
2019 | 32 708,0 | 0 | 32 708,0 | 0 | 0 |
2020 | 32 708,0 | 0 | 32 708,0 | 0 | 0 |
2021* | 88 402,7 | 0 | 88 402,7 | 0 | 0 |
____________
*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».
1.7. В разделе «VII. Меры государственного регулирования и управления рисками» в таблице 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.8. В подпрограмме 1 «Электронное правительство»:
1.8.1. В паспорте:
1.8.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.8.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирова-ния (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федераль-ный бюджет | Республикан-ский бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные источники | |||
Всего на 2014 - 2021 | 335 148,7 | 34 287,1 | 300 861,6 | 0 | 0 | |
2014 | 59 060,7 | 14 080,0 | 44 980,7 | 0 | 0 | |
2015 | 37 896,8 | 0 | 37 896,8 | 0 | 0 | |
2016 | 55 128,8 | 16 000,0 | 39 128,8 | 0 | 0 | |
2017 | 57 691,2 | 0 | 57 691,2 | 0 | 0 | |
2018 | 69 676,5 | 4 207,1 | 65 469,4 | 0 | 0 | |
2019 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2020 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2021* | 55 694,7 | 0 | 55 694,7 | 0 | 0 |
____________
*Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.».
1.8.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Структура подпрограммы 1 «Электронное правительство»
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 год* | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год*** | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | |||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия | |||||||||||
3. | Целевой индикатор | | | | | | | | | | | |
4. | Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документо-оборота в исполнительных органах государственной влас-ти Республики Бурятия | % | 40,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
5. | Направления расходов | | | | | | | | | | | |
6. | 1.1.1. Сопровождение инфор-мационно-аналитической сис-темы органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 5630,9 | 2577,8 | 1009,4 | 368,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1.1.2. Создание республикан-ского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 0 | 0 | 337,1 | 295,4 | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 | 260,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |