ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | БУРЯАДУЛАСАЙ ЗАСАГАЙГАЗАР ТОГТООЛ |
от 14 февраля 2018 г. № 72
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от 10.04.2013 № 180
«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Совершенствование государственного управления»
В целях совершенствования реализации мероприятий Государственной программы Республики Бурятия «Совершенствование государственного управления» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 289):
1.1. В пункте 2 слова «Министерству экономики Республики Бурятия (Сангадиев З.Г.)» заменить словами «Министерству экономики Республики Бурятия».
1.2. В Государственной программе Республики Бурятия «Совершенствование государственного управления»:
1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Раздел «Соисполнители Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Республиканское агентство занятости населения».
1.2.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | Годы | Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего на 2013 - 2020 | 6835166,08 | 117181,19 | 6636742,28 | 81242,61 | |
2013 | 1004560,38 | 19848,29 | 949869,18 | 34842,91 | |
2014 | 853055,20 | 54193,70 | 777613,60 | 21247,90 | |
2015 | 860990,70 | 38386,80 | 822603,90 | 0,00 | |
2016 | 795111,40 | 1358,90 | 793752,50 | 0,00 | |
2017 | 843685,00 | 833,30 | 836183,10 | 6668,60 | |
2018 | 911325,90 | 836,30 | 903606,40 | 6883,20 | |
2019 | 787032,70 | 853,70 | 780379,00 | 5800,00 | |
2020 | 779404,80 | 870,20 | 772734,60 | 5800,00» |
1.2.2. Слова «*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.» исключить.
1.2.3. В таблице 1 «Индикаторы Государственной программы» раздела III «Прогноз и описание конечных результатов реализации государственной программы. Целевые индикаторы, обоснование их состава и значений, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение» строку
«Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, % | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5» |
изложить в следующей редакции:
«Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, % | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5» |
1.2.4. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Кадровая политика»:
1.2.4.1. В разделе паспорта подпрограммы «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» слова «доля государственных гражданских служащих Республики Бурятия, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности» заменить словами «доля государственных гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования».
1.2.4.2. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 25424,30 | 2066,60 | 23357,70 | 0,00 | |
2013 | 3700,00 | 0,00 | 3700,00 | 0,00 | |
2014 | 5920,40 | 720,40 | 5200,00 | 0,00 | |
2015 | 3981,40 | 0,0 | 3981,40 | 0,00 | |
2016 | 4407,10 | 414,80 | 3992,3 | 0,00 | |
2017 | 5398,20 | 0,00 | 5398,20 | 0,00 | |
2018 | 1085,80 | 0,00 | 1085,80 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |
1.2.4.3. Таблицу 3 «Структура подпрограммы 1 «Кадровая политика» изложить в новой редакции согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.
1.2.5. В приложении 2 «Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Республике Бурятия»:
1.2.5.1. В разделе паспорта подпрограммы «Целевые индикаторы подпрограммы» слова «Доля муниципальных образований, разработавших программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» заменить словами «Доля специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общей численности работников муниципальной службы в Республике Бурятия».
1.2.5.2. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 38409,90 | 0,0 | 23424,50 | 14985,40 | |
2013 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | |
2014 | 2037,5 | 0,0 | 2037,5 | 0,0 | |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 711,0 | 0,0 | 711,0 | 0,0 | |
2017 | 7561,40 | 0,0 | 3976,00 | 3585,40 | |
2018 | 8200,0 | 0,0 | 4400,0 | 3800 | |
2019 | 8200,0 | 0,0 | 4400,0 | 3800 | |
2020 | 8200,0 | 0,0 | 4400,0 | 3800» |
1.2.5.3. Таблицу 4 «Структура подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Республике Бурятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.
1.2.6. В приложении 3 «Подпрограмма 3 «Содействие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления»:
1.2.6.1. В разделе паспорта подпрограммы «Целевые индикаторы подпрограммы» слова «Количество территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории муниципальных образований;» и «полнота освоения субвенции бюджетам муниципальных образований по созданию и организации деятельности административных комиссий;» исключить.
1.2.6.2. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 372248,90 | 0,00 | 372248,90 | 0,00 | |
2013 | 31241,50 | 0,00 | 31241,50 | 0,00 | |
2014 | 31299,10 | 0,00 | 31299,10 | 0,00 | |
2015 | 31257,30 | 0,00 | 31257,30 | 0,00 | |
2016 | 43669,50 | 0,00 | 43669,50 | 0,00 | |
2017 | 54444,1 | 0,00 | 54444,1 | 0,00 | |
2018 | 69452,80 | 0,00 | 69452,80 | 0,00 | |
2019 | 55584,00 | 0,00 | 55584,00 | 0,00 | |
2020 | 55300,60 | 0,00 | 55300,60 | 0,00» |
1.2.6.3. Таблицу 5 «Структура подпрограммы 3 «Содействие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления» изложить в новой редакции согласно приложению № 3* к настоящему постановлению.
1.2.7. В приложении 4 «Подпрограмма 4 «Информационная политика в Республике Бурятия»:
1.2.7.1. Раздел паспорта подпрограммы «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Обеспечение доступа населения к информации, затрагивающей права и законные интересы граждан и других субъектов права через печатные издания; количество издаваемого Сборника законодательства Республики Бурятия; количество информационных сюжетов и программ на телевидении и радио по сопровождению деятельности Правительства Республики Бурятия; доля информационных материалов с упоминанием исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия от общей газетной площади основных республиканских, районных периодических печатных изданий; количество проведенных социологических исследований населения о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; количество полос, содержащих информационные материалы о жизнедеятельности в Республике Бурятия, размещенные в районных газетах; количество проведенных мероприятий для освещения деятельности Правительства Республики Бурятия в сфере средств массовой информации (конкурсы, фестивали, форумы и т. д.); количество информационных материалов в периодических печатных изданиях; количество информационных сюжетов и программ на телевидении и радио по освещению приоритетов региональной политики Республики Бурятия» |
1.2.7.2. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 386934,70 | 0,00 | 386934,70 | 0,00 | |
2013 год | 49525,90 | 0,00 | 49525,90 | 0,00 | |
2014 год | 38326,70 | 0,00 | 38326,70 | 0,00 | |
2015 год | 55069,20 | 0,00 | 55069,20 | 0,00 | |
2016 год | 62550,50 | 0,00 | 62550,50 | 0,00 | |
2017 год | 61266,50 | 0,00 | 61266,50 | 0,00 | |
2018 год | 60946,10 | 0,00 | 60946,10 | 0,00 | |
2019 год | 29624,90 | 0,00 | 29624,90 | 0,00 | |
2020 год | 29624,90 | 0,00 | 29624,90 | 0,00» |
1.2.8. В приложении 7 «Подпрограмма 7 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»:
1.2.8.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 400786,40 | 0,00 | 390620,00 | 10166,40 | |
2013 | 114451,30 | 0,00 | 114451,30 | 0,00 | |
2014 | 47144,10 | 0,00 | 47144,10 | 0,00 | |
2015 | 35403,00 | 0,00 | 35403,00 | 0,00 | |
2016 | 44650,50 | 0,00 | 44650,50 | 0,00 | |
2017 | 50455,10 | 0,00 | 47371,90 | 3083,20 | |
2018 | 54621,40 | 0,00 | 51538,20 | 3083,20 | |
2019 | 28956,80 | 0,00 | 26956,80 | 2000,00 | |
2020 | 28604,20 | 0,00 | 26604,20 | 2000,00» |
1.2.8.2. Таблицу 9 «Структура подпрограммы 7 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка» изложить в новой редакции согласно приложению № 5* к настоящему постановлению.
1.2.9.1. В разделе паспорта подпрограммы «Целевые индикаторы подпрограммы» слова «доля охвата автоматическими тепловыми пунктами обслуживаемых зданий» заменить словами «доля удовлетворенных заявок на выделение автотранспорта к общему количеству заявок на выделение автотранспорта».
1.2.9.2. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 3976395,10 | 4657,7 | 3971737,40 | 0,00 | |
2013 | 559006,80 | 0,00 | 559006,80 | 0,00 | |
2014 | 529119,60 | 0,00 | 529119,60 | 0,00 | |
2015 | 477278,40 | 320,10 | 476958,30 | 0,00 | |
2016 | 460523,80 | 944,10 | 459579,70 | 0,00 | |
2017 | 472950,20 | 833,30 | 472116,90 | 0,00 | |
2018 | 523741,80 | 836,30 | 522905,50 | 0,00 | |
2019 | 480383,20 | 853,70 | 479529,50 | 0,00 | |
2020 | 473391,30 | 870,20 | 472521,10 | 0,00» |
1.2.9.3. Таблицу 10 «Структура подпрограммы 8 «Совершенствование управленческого процесса на территории Республики Бурятия и создание условий для реализации Государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6* к настоящему постановлению.
1.2.10. В приложении 8.1 «Подпрограмма 9 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1.2.10.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 1381576,50 | 67765,60 | 1258266,40 | 55544,50 | |
2013 | 122038,70 | 0,00 | 87664,90 | 34373,80 | |
2014 | 130336,30 | 35666,10 | 73499,50 | 21170,70 | |
2015 | 202425,80 | 32099,50 | 170326,30 | 0,00 | |
2016 | 173320,60 | 0,00 | 173320,60 | 0,00 | |
2017 | 191609,50 | 0,00 | 191609,50 | 0,00 | |
2018 | 193278,00 | 0,00 | 193278,00 | 0,00 | |
2019 | 184283,80 | 0,00 | 184283,80 | 0,00 | |
2020 | 184283,80 | 0,00 | 184283,80 | 0,00» |
1.2.10.2. Таблицу 10 «Структура подпрограммы 9 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции согласно приложению № 7* к настоящему постановлению.
1.2.11. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 8* к настоящему постановлению.
1.2.12. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению № 9* к настоящему постановлению.
1.2.13. Приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению № 10* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия | И. Шутенков |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 14.02.2018 № 72
Таблица 3
Структура подпрограммы 1 «Кадровая политика»
Наименование | Ед. изм. | Источник финансирования | 2013 год | Прогнозный период | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель: развитие кадровой политики и государственной гражданской службы Республики Бурятия | ||||||||||
Задача: обеспечение формирования высокопрофессионального кадрового состава органов государственной власти Республики Бурятия | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Доля государственных гражданских служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % |
| 19 | 19,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Задача: исполнение Закона Республики Бурятия "О государственных наградах Республики Бурятия" | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Количество лиц, награжденных государственными наградами Республики Бурятия | чел. |
| 175 | 250 | 175 | 166 | 221 | 200 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 1.: обеспечение исполнения Закона Республики Бурятия "О государственных наградах Республики Бурятия" | ||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||
1.1. Финансирование расходов на выплату единовременного денежного поощрения к государственным наградам Республики Бурятия | тыс. руб. | Всего | 2700,00 | 4200,00 | 3050,00 | 3140,00 | 4640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
РБ | 2700,00 | 4200,00 | 3050,00 | 3140,00 | 4640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. Изготовление нагрудных знаков к почетным званиям Республики Бурятия и футляров к ним | тыс. руб. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,2 | 498,8 | 0,00 | 0,00 |
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,2 | 498,8 | 0,00 | 0,00 | ||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача: исполнение Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Бурятия | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Количество лиц, подготовленных для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Бурятия | чел. |
| 28 | 29 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 2.: обеспечение исполнения Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Бурятия | ||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||
2.1. Финансирование Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Бурятия | тыс. руб. | Всего | 1000,00 | 1720,40 | 1862,80 | 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 720,40 | 931,40 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| РБ | 1000,00 | 1000,00 | 931,40 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задача: исполнение Указа Главы Республики Бурятия "Об учреждении медали "За заслуги перед Республикой Бурятия" | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Количество лиц, награжденных медалью "За заслуги перед Республикой Бурятия" | чел. |
| 0 | 0 | 0 | 125 | 354 | 365 | 145 | 0 |
Основное мероприятие 3.: обеспечение исполнения Указа Главы Республики Бурятия "Об учреждении медали "За заслуги перед Республикой Бурятия" | ||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||
3.1. Финансирование расходов на изготовление медали "За заслуги перед Республикой Бурятия" | тыс. руб. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 587,0 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 587,0 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | тыс. руб. |
| 3700,00 | 5920,40 | 4912,80 | 4407,10 | 5398,20 | 1 085,8 | 0,00 | 0,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 14.02.2018 № 72
Таблица 4
Структура подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Республике Бурятия»
Наименование | Ед. изм. | Источник финансирования | 2013 год | Прогнозный период | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель: Развитие муниципальной службы в Республике Бурятия | ||||||||||
Задача: Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Доля муниципальных образований, разработавших программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | % |
| 0 | 2 | 20 | 35 | - | - | - | - |
Доля специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общей численности работников муниципальной службы в Республике Бурятия | % | | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 |
Основное мероприятие 1. Подготовка кадров для муниципальной службы | ||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||
1.1. Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | тыс. руб. | Всего | 2200,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 7170,80 | 7600,00 | 7600,00 | 7600,00 |
ФБ |