ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | БУРЯАДУЛАСАЙ ЗАСАГАЙГАЗАР ТОГТООЛ |
от 26 октября 2017 г. № 517
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от 10.04.2013 № 180
«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Совершенствование государственного управления»
В целях совершенствования реализации мероприятий Государственной программы Республики Бурятия «Совершенствование государственного управления» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Совершенствование государственного управления», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 289) (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | Годы | Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего на 2013 - 2020 | 6460924,98 | 116287,59 | 6284746,50 | 59890,81 | |
2013 | 1004560,38 | 19848,29 | 949869,18 | 34842,91 | |
2014 | 853055,20 | 54193,70 | 777613,60 | 21247,90 | |
2015 | 860990,70 | 38386,80 | 822603,90 | 0,00 | |
2016 | 795111,40 | 1358,90 | 793752,50 | 0,00 | |
2017 | 825396,30 | 833,30 | 820763,00 | 3800,00 | |
2018* | 641947,90 | 833,30 | 641114,60 | 0,00 | |
2019* | 641947,90 | 833,3 | 641114,60 | 0,00 | |
2020* | 837915,20 | 0,00 | 837915,20 | 0,00» |
1.2. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Кадровая политика»:
1.2.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего на 2013 - 2020 | 29528,90 | 1135,20 | 29528,90 | 0,00 | |
2013 | 3700,00 | 0,00 | 3700,00 | 0,00 | |
2014 | 5920,40 | 720,40 | 5200,00 | 0,00 | |
2015 | 3981,40 | 0,00 | 3981,40 | 0,00 | |
2016 | 4407,10 | 414,8 | 3992,3 | 0,00 | |
2017 | 5400,00 | 0,00 | 5400,00 | 0,00 | |
2018* | 1710,00 | 0,00 | 1710,00 | 0,00 | |
2019* | 1710,00 | 0,00 | 1710,00 | 0,00 | |
2020* | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00» |
1.2.2. Таблицу 3 «Структура подпрограммы 1 «Кадровая политика» изложить в новой редакции согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 2 «Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Республике Бурятия»:
1.3.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего на 2013 - 2020 | 19688,50 | 0,0 | 15888,50 | 3800,0 | |
2013 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | |
2014 | 2037,5 | 0,0 | 2037,5 | 0,0 | |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 711,0 | 0,0 | 711,0 | 0,0 | |
2017 | 8200,0 | 0,0 | 4400,0 | 3800 | |
2018* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020* | 5200,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0» |
1.3.2. Таблицу 4 «Структура подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Республике Бурятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 5 «Структура подпрограммы 3 «Содействие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления» изложить в новой редакции согласно приложению № 3* к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 4 «Подпрограмма 4 «Информационная политика в Республике Бурятия»:
1.5.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 332605,40 | 0,00 | 332605,40 | 0,00 | |
2013 год | 49525,90 | 0,00 | 49525,90 | 0,00 | |
2014 год | 38326,70 | 0,00 | 38326,70 | 0,00 | |
2015 год | 55069,20 | 0,00 | 55069,20 | 0,00 | |
2016 год | 62550,50 | 0,00 | 62550,50 | 0,00 | |
2017 год | 62767,20 | 0,00 | 62767,20 | 0,00 | |
2018 год* | 15455,10 | 0,00 | 15455,10 | 0,00 | |
2019 год* | 15455,10 | 0,00 | 15455,10 | 0,00 | |
2020 год* | 33455,70 | 0,00 | 33455,70 | 0,00» |
1.6.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 3912687,10 | 3764,10 | 3908923,00 | 0,00 | |
2013 | 559006,80 | 0,00 | 559006,80 | 0,00 | |
2014 | 529119,60 | 0,00 | 529119,60 | 0,00 | |
2015 | 477278,40 | 320,10 | 476958,30 | 0,00 | |
2016 | 460523,80 | 944,10 | 459579,70 | 0,00 | |
2017 | 460400,80 | 833,30 | 459567,50 | 0,00 | |
2018* | 436789,70 | 833,30 | 435956,40 | 0,00 | |
2019* | 436789,70 | 833,30 | 435956,40 | 0,00 | |
2020* | 549729,50 | 0,00 | 549729,50 | 0,00» |
1.7. В приложении 8.1 «Подпрограмма 9 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1.7.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования: | ||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | |||
Всего | 1297351,40 | 67765,60 | 1174041,30 | 55544,5 | |
2013 | 122038,70 | 0,0 | 87664,90 | 34373,8 | |
2014 | 130336,30 | 35666,10 | 73499,50 | 21170,7 | |
2015 | 202425,80 | 32099,50 | 170326,30 | 0,0 | |
2016 | 173320,60 | 0,0 | 173320,60 | 0,0 | |
2017 | 185955,80 | 0,0 | 185955,80 | 0,0 | |
2018* | 161091,40 | 0,0 | 161 091,40 | 0,0 | |
2019* | 161091,40 | 0,0 | 161 091,40 | 0,0 | |
2020* | 161091,40 | 0,0 | 161 091,40 | 0,0» |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия | И. Шутенков |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 26.10.2017 № 517
Таблица 3
Структура подпрограммы 1 «Кадровая политика»
Наименование | Ед. изм. | Источник финансирования | 2013 год | Прогнозный период | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год* | 2019 год* | 2020 год* | ||||
Цель: развитие кадровой политики и государственной гражданской службы Республики Бурятия | ||||||||||
Задача: обеспечение формирования высокопрофессионального кадрового состава органов государственной власти Республики Бурятия | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Доля государственных гражданских служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | | 19 | 19,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Задача: исполнение Закона Республики Бурятия "О государственных наградах Республики Бурятия" | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Количество лиц, награжденных государственными наградами Республики Бурятия | чел. | | 175 | 250 | 175 | 166 | 221 | 77 | 77 | 185 |
Основное мероприятие 1.: обеспечение исполнения Закона Республики Бурятия "О государственных наградах Республики Бурятия" | ||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||
1.1. Финансирование расходов на выплату единовременного денежного поощрения к государственным наградам Республики Бурятия | тыс. руб. | Всего | 2700,00 | 4200,00 | 3050,00 | 3140,00 | 4640,00 | 1710,00 | 1710,00 | 2700,00 |
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
РБ | 2700,00 | 4200,00 | 3050,00 | 3140,00 | 4640,00 | 1710,00 | 1710,00 | 2700,00 | ||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. Изготовление нагрудных знаков к почетным званиям Республики Бурятия и футляров к ним | тыс. руб. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача: исполнение Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Бурятия | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Количество лиц, подготовленных для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Бурятия | чел. | | 28 | 29 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 2.: обеспечение исполнения Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Бурятия | ||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||
2.1. Финансирование Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Бурятия | тыс. руб. | Всего | 1000,00 | 1720,40 | 1862,80 | 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 720,40 | 931,40 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| РБ | 1000,00 | 1000,00 | 931,40 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задача: исполнение Указа Главы Республики Бурятия "Об учреждении медали "За заслуги перед Республикой Бурятия" | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Количество лиц, награжденных медалью "За заслуги перед Республикой Бурятия" | чел. | | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 |
Основное мероприятие 3.: обеспечение исполнения Указа Главы Республики Бурятия "Об учреждении медали "За заслуги перед Республикой Бурятия" | ||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||
3.1. Финансирование расходов на изготовление медали "За заслуги перед Республикой Бурятия" | тыс. руб. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | тыс. руб. | | 3700,00 | 5920,40 | 4912,80 | 4407,10 | 5400,00 | 1710,00 | 1710,00 | 2700,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 26.10.2017 № 517
Таблица 4
Структура подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Республике Бурятия»
Наименование | Ед. изм. | Источник финансирования | 2013 год | Прогнозный период | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год* | 2019 год* | 2020 год* | ||||
Цель: Развитие муниципальной службы в Республике Бурятия | ||||||||||
Задача: Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Доля муниципальных образований, разработавших программы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | % | | 0 | 2 | 20 | 35 | - | - | - | - |
Доля специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общей численности работников муниципальной службы в Республике Бурятия | % | | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
Основное мероприятие 1. Подготовка кадров для муниципальной службы | ||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||
1.1. Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | тыс. руб. | Всего | 2200 | 1100 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 3800 |
ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
РБ | 2200 | 1100 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | ||
МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Обеспечение исполнения законодательства о муниципальной службе | тыс. руб. | Всего | 940 | 937,5 | 0 | 711 | 600 | 0 | 0 | 1040 |
ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
РБ | 940 | 937,5 | 0 | 711 | 600 | 0 | 0 | 1040 | ||
МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Задача: Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы | ||||||||||
Целевые индикаторы | ||||||||||
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Республике Бурятия на 10000 человек населения | чел | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Основное мероприятие 2: Стимулирование муниципальных служащих | ||||||||||
Направление расходов: | ||||||||||
2.1. Проведение республиканского конкурса на лучшую муниципальную программу развития муниципальной службы |