Приложение к Постановлению от 29.09.2016 г № 293 Перечень

7. ресурсное обеспечение муниципальной программы


Статус Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.
КЦСР РзПр ГРБС КВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
утверждено в бюджете города утверждено в бюджете города план по Программе в т.ч. утверждено в бюджете города план по Программе план по Программе план по Программе план по Программе
Муниципальная программа Повышение эффективности управления Комитет экономического развития и туризма 7600000, 76000 296118,3 317684,2 759051,5 698516,1 813340,6 681103,9 679893,2 677380,9
Подпрограмма Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Комитет по финансам 014 01 03 01 00 04 0000 810 0,0 0,0 24025,9 24025,9 - - - -
- - - - 110000,0 110000,0 110000,0 110000,0
7610700, 76167 1301 014 730 170169,6 198829,9 344605,7 327686,6 331886,4 194312,0 187785,0 180158,0
Подпрограмма Электронный Улан-Удэ Управление информатизации и информационных ресурсов 7620000, 76200 по соответ. разделам по соответ. ГРБС 111, 112, 242, 244, 612, 622, 851, 852 54289,5 41195,5 64273,0 45660,6 58315,0 58692,0 60603,6 62071,6
Подпрограмма Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития и туризма 7630000, 76300 76372 0113, 0412 010, 017 122, 244, 621 2291,2 2203,5 4106,2 2512,3 3060,3 3216,3 3367,5 3512,3
Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ Комитет по финансам, Управление местных доходов, аппарат Администрации, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Железнодорожного района, Управление по муниципальным закупкам 76001 0104, 0106, 0412 010, 011, 012, 013, 014, 015, 035 121, 122, 129, 242, 244 - - 172660,3 169439,1 178080,5 177741,6 176216,7 175369,5
Основное мероприятие Обеспечение деятельности прочих учреждений Аппарат Администрации 76002 0104 010 111, 112, 119, 242, 244, 852 5264,6 4410,7 140738,3 126054,2 119498,4 124642 129420,4 133769,5
Основное мероприятие Развитие и содержание административных зданий Аппарат Администрации 7600201, 76065 0113 010 244 62603,4 69544,6 6842,1 1637,4 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0
Основное мероприятие Развитие территориального общественного самоуправления Управление по развитию территорий 7600102, 76066 0113 010 630 1500,0 1500,0 1800,0 1500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0
Основное мероприятие Проведение социологического опроса населения Комитет экономического развития и туризма 76076 0113 017 244 - - 0 0 - - - -

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех
источников и направлений финансирования
Статус Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия Статья расходов Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
в т.ч. утверждено в бюджете города в т.ч. утверждено в бюджете города план по Программе в т.ч. утверждено в бюджете города план по Программе план по Программе план по Программе план по Программе
Муниципальная программа Повышение эффективности управления Всего по Программе (подпрограмме): 296320,3 317684,2 759277 698516,1 813566,1 681329,4 680118,7 677606,4
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Республиканский бюджет 202,0 0,0 225,5 0,0 225,5 225,5 225,5 225,5
Местный бюджет 296118,3 317684,2 759051,5 698516,1 813340,6 681103,9 679893,2 677380,9
Прочие источники (указываются виды источников) - - - - - - - -
В том числе капитальные вложения: МБ - - - - - - - -
НИОКР МБ - - - - - - - -
Прочие нужды Всего 298410,3 319584,2 761697,0 698516,1 815986,1 683749,4 682538,7 680026,4
ФБ - - - - - - - -
РБ 2292,0 1900,0 2645,5 0,0 2645,5 2645,5 2645,5 2645,5
МБ 296118,3 317684,2 759051,5 698516,1 813340,6 681103,9 679893,2 677380,9