Постановление от 09.04.2014 г № 90
О внесении изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Дети — будущее города Улан-Удэ на 2008 — 2013 гг.», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2007 N 629
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2014 г. N 90
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ДЕТИ - БУДУЩЕЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2008 -
2013 ГГ.", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.УЛАН-УДЭ ОТ 30.11.2007 N 629
В целях совершенствования системы образования г. Улан-Удэ в направлении обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса, организации отдыха и развития личности ребенка, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ", постановляю:
1.Внести изменения в Муниципальную долгосрочную целевую программу "Дети - будущее города Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг." (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2007 N 629, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Годы |
2008 - 2013 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Источники финансирования, всего (тыс. руб.), в т.ч.: |
157384,7 |
82709 |
31168,7 |
12186,6 |
3728,9 |
1250 |
26341,5 |
Бюджет г. Улан-Удэ |
157384,7 |
82709 |
31168,7 |
12186,6 |
3728,9 |
1250 |
26341,5 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-------------------------------Объемы бюджетного финансирования
мероприятий Программы являются прогнозными и
подлежат уточнению в соответствии с решениями
Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О
бюджете городского округа "Г. Улан-Удэ" на
соответствующий финансовый год и плановый
период" |
".
1.2.Подраздел 3.1 "Мероприятия подпрограммы "Одаренные дети г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3.Подраздел 3.2 "Мероприятия подпрограммы "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4.Подраздел 3.3 "Мероприятия подпрограммы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса" приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5.В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
1.5.1.Цифры "203593,2", "200303,2", "3290,0" заменить соответственно на цифры "157384,9", "157384,9", "0,0".
1.5.2.Таблицу "Расписание финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Статья расходов |
Источник финансирования |
В том числе по годам реализации Программы |
|
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Всего |
Всего по Программе |
Всего |
82709,0 |
31168,7 |
12186,6 |
3728,9 |
1250,0 |
26341,7 |
157384,9 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
82709,0 |
31168,7 |
12186,6 |
3728,9 |
1250,0 |
26341,7 |
157384,9 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальные вложения |
Всего |
78446,9 |
29068,7 |
11386,6 |
3578,9 |
0,0 |
24076,9 |
146558,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
78446,9 |
29068,7 |
11386,6 |
3578,9 |
|
24076,9 |
146558,0 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НИОКР |
Всего |
|
|
|
|
|
403,0 |
403,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
403,0 |
403,0 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие нужды |
Всего |
4262,1 |
2100,0 |
800,0 |
150,0 |
1250,0 |
1861,8 |
10423,9 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
4262,1 |
2100,0 |
800,0 |
150,0 |
1250,0 |
1861,8 |
10423,9 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
1.6.В разделе 7, в подразделе 7.2 "Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления", в графе "2013", в пункте 3 цифры "93,0" заменить на цифры "93,1".
1.7.В приложении N 1:
1.7.1.В разделе 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "2866,0" заменить на цифры "2616,0".
1.7.2.В разделе 1.7 "Расписание финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
"
Статья расходов |
Источник финансирования |
В том числе по годам реализации |
|
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Всего |
Всего по Программе |
Всего |
1834,1 |
781,9 |
- |
- |
- |
- |
2616,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
1834,1 |
781,9 |
- |
- |
- |
- |
2616,0 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальные вложения |
Всего |
320,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
370,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
320,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
370,0 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НИОКР |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие нужды |
Всего |
1514,1 |
731,9 |
- |
- |
- |
- |
2246,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
1514,1 |
731,9 |
- |
- |
- |
- |
2246,0 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
1.8.В приложении N 2:
1.8.1.В разделе 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "71605,6", "68317,6", "3290,0" заменить соответственно на цифры "38857,6", "38857,6", "0,0".
1.8.2.В разделе 2.7 "Расписание финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
"
Статья расходов |
Источник финансирования |
В том числе по годам реализации Программы |
|
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Всего |
Всего по Программе |
Всего |
3176,8 |
6738,8 |
2000,0 |
- |
1250,0 |
25692,0 |
38857,6 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
3176,8 |
6738,8 |
2000,0 |
- |
1250,0 |
25692,0 |
38857,6 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальные вложения |
Всего |
1206,8 |
5646,9 |
1200,0 |
- |
- |
23427,2 |
31480,9 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
1206,8 |
5646,9 |
1200,0 |
|
|
23427,2 |
31480,9 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
НИОКР |
Всего |
- |
91,9 |
- |
- |
- |
403,0 |
494,9 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
- |
91,9 |
- |
- |
- |
403,0 |
494,9 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие нужды |
Всего |
1970,0 |
1000,0 |
800,0 |
0,0 |
1250,0 |
1861,8 |
6881,8 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
1970,0 |
1000,0 |
800,0 |
- |
1250,0 |
1861,8 |
6881,8 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
1.9.В приложении N 3:
1.9.1.В разделе 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "129121,6" заменить на цифры "115911,3".
1.8.2.В разделе 3.7 "Расписание финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
"
Статья расходов |
Источник финансирования |
В том числе по годам реализации Программы |
|
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Всего |
Всего по Программе |
Всего |
77698,1 |
23648,0 |
10186,6 |
3728,9 |
- |
649,7 |
115911,3 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
77698,1 |
23648,0 |
10186,6 |
3728,9 |
- |
649,7 |
115911,3 |
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
Всего |
76920,1 |
23494,8 |
10186,6 |
3578,9 |
- |
649,7 |
114830,1 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
76920,1 |
23494,8 |
10186,6 |
3578,9 |
- |
649,7 |
114830,1 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НИОКР |
Всего |
678,0 |
53,2 |
- |
- |
- |
- |
731,2 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
678,0 |
53,2 |
- |
- |
- |
- |
731,2 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие нужды |
Всего |
100,0 |
100,0 |
|
150,0 |
|
|
350,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
|
150,0 |
|
|
350,0 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ