"Раздел II "Цели, задачи, система программных мероприятий".
"Основной целью развития экономики является обеспечение устойчивого экономического роста.".
"Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. | 2861,1 | 3310,0 | 3141,2 | 3036,1 | 3183,7 | 3355,2" |
"Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. | 2861,1 | 3310,0 | 3141,2 | 3299,9 | 3026,7 | 3219,1". |
"создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;".
"создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.".
"Таблица 2.2
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Развитие экономики"
N п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем требуемого финансирования, млн. руб. | ||||
всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет городского округа | собственные и привлеченные средства предприятий | |||
Всего | 18083,86 | 973,10 | 416,92 | 642,65 | 16051,19 | ||
2011 | 7168,40 | 31,94 | 45,64 | 79,64 | 7011,18 | ||
2012 | 6805,78 | 905,96 | 315,82 | 331,88 | 5252,13 | ||
2013 | 4109,67 | 35,20 | 55,46 | 231,13 | 3787,88". |
"Таблица 2.6
Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и
энергосберегающих технологий
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 2863,11 49,22 22,78 36,27 2754,84 2011 2023,04 21,34 10,95 18,39 1972,36 2012 740,07 27,88 11,83 17,88 682,48 2013 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1. Энергетика и
энергосберегающие
технологииВсего 2863,11 49,22 22,78 36,27 2754,84 2011 2023,04 21,34 10,95 18,39 1972,36 2012 740,07 27,88 11,83 17,88 682,48 2013 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.1. Реконструкция
Улан-Удэнской
ТЭЦ-1 - замена
турбогенератора
ст. N 7Всего 1635,20 0,00 0,00 0,00 1635,20 2011 1635,20 0,00 0,00 0,00 1635,20 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. Реконструкция
котла БКЗ-75-3,9
ст. N 5
Улан-Удэнской
ТЭЦ-1Всего 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Реконструкция
схемы выдачи
тепловой мощности
Улан-Удэнской
ТЭЦ-1 с
использованием
энергосберегающих
технологийВсего 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.4. Реконструкция
теплофикационного
оборудования
Улан-Удэнской
ТЭЦ-2Всего 46,55 0,00 0,00 0,00 46,55 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 46,55 0,00 0,00 0,00 46,55 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5. МЦП "Программа
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
г. Улан-Удэ до
2020 года"Всего 841,36 49,22 22,78 36,27 733,09 2011 387,84 21,34 10,95 18,39 337,16 2012 453,52 27,88 11,83 17,88 395,93 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
"Таблица 2.8
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"
N п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем требуемого финансирования, млн. руб. | ||||
всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет городского округа | собственные и привлеченные средства предприятий | |||
Всего | 2504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2504,40 | ||
2011 | 1156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156,30 | ||
2012 | 674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,50 | ||
2013 | 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,60 | ||
1. | Производство транспортных средств и оборудования | Всего | 2504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2504,40 |
2011 | 1156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156,30 | ||
2012 | 674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,50 | ||
2013 | 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,60 | ||
1.1. | ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", техническое перевооружение действующего производства. Технологическая подготовка производства скоростного вертолета | Всего | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
2011 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
2012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
2013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
1.2. | Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш", "Обновление и модернизация основных фондов" | Всего | 1004,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004,40 |
2011 | 656,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,30 | ||
2012 | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | ||
2013 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,60". |
"Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Объем отгрузки , млн. рублей | 2275,3 | 2130,4 | 2387,5 | 2562 | 2664,5 | 2771,1 |
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,25 | 1,3" |
"Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Объем отгрузки, млн. рублей | 2275,3 | 2130,4 | 2387,5 | 1800 | 2664,5 | 2771,1 |
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | 1,3". |
"Таблица 2.10
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"
N п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем требуемого финансирования, млн. руб. | ||||
всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет городского округа | собственные и привлеченные средства предприятий | |||
Всего | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | ||
2011 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 | ||
2012 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | ||
2013 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | ||
1. | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | Всего | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 |
2011 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 | ||
2012 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | ||
2013 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | ||
1.1. | ЗАО "Улан-Удэстальмост", увеличение объемов производства | Всего | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
2011 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | ||
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | ЗАО "Улан-Удэстальмост", технологическое переоснащение производства | Всего | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
2011 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | ||
2012 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | ||
2013 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00". |
"Таблица 2.12
Реализация инвестиционных проектов в промышленности
строительных материалов
N
п/пНаименование проекта Срок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн.
руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 624,20 0,00 0,00 0,00 624,20 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 2013 314,20 0,00 0,00 0,00 314,20 1. Промышленность
строительных
материаловВсего 624,20 0,00 0,00 0,00 624,20 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 2013 314,20 0,00 0,00 0,00 314,20 1.1. Создание
домостроительного
комбината для
возведения каркасных
сборно-монолитных
зданий мощностью 120
- 150 тыс. кв. м в
год на базе ОАО
"Завод бетонных
блоков"Всего 124,20 0,00 0,00 0,00 124,20 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 2013 64,20 0,00 0,00 0,00 64,20 1.2. Завод модульного
домостроения ООО
"Вертикаль" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ)Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2013 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00".
1.3.14.Подраздел 2.1.6 "Лесопромышленный комплекс" исключить.
1.3.15.В подразделе 2.1.7 "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" абзац 10 исключить.
1.3.16.Таблицу 2.16 "Реализация инвестиционных проектов в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.16
Реализация инвестиционных проектов в производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования
N
п/пНаименование проекта Срок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн.
руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 2011 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2012 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2013 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 1. Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудованияВсего 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 2011 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2012 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2013 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 1.1. Обновление основных
фондов ОАО
"Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное
объединение"Всего 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 2011 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2012 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2013 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00".
1.3.17.В подразделе 2.1.8 "Легкая промышленность" абзац 7 исключить.
1.3.18.Таблицу 2.18 "Инвестиционные проекты отрасли "легкая промышленность" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.18
Инвестиционные проекты отрасли "Легкая промышленность"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий Всего 59,00 16,00 8,50 0,00 34,50 2011 27,00 9,00 1,00 0,00 17,00 2012 17,00 7,00 0,00 0,00 10,00 2013 15,00 0,00 7,50 0,00 7,50 1. Легкая промышленность Всего 59,00 16,00 8,50 0,00 34,50 2011 27,00 9,00 1,00 0,00 17,00 2012 17,00 7,00 0,00 0,00 10,00 2013 15,00 0,00 7,50 0,00 7,50 1.1. ООО "ПО Наран". Производство швейных изделий Всего 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2011 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. ООО "ПО Наран". Первичная обработка шерсти Всего 47,00 16,00 7,50 0,00 23,50 2011 18,00 9,00 0,00 0,00 9,00 2012 14,00 7,00 0,00 0,00 7,00 2013 15,00 0,00 7,50 0,00 7,50 1.3. Организация швейного производства. Увеличение выпуска и расширение ассортимента изделий. ООО "Эльф" Всего 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2011 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2012 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".
1.3.19.В подразделе 2.1.9 "Пищевая и перерабатывающая промышленность" абзац 10 исключить.
1.3.20.Таблицу 2.20 "Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.20
Реализация инвестиционных проектов в пищевой и
перерабатывающей промышленности
N п/п Наименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 3382,40 0,00 14,70 0,00 3367,70 2011 1577,30 0,00 12,70 0,00 1564,60 2012 1149,10 0,00 0,00 0,00 1149,10 2013 656,00 0,00 2,00 0,00 654,00 1. Развитие
организаций
пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
создание
интегрированных
структурВсего 3382,40 0,00 14,70 0,00 3367,70 2011 1577,30 0,00 12,70 0,00 1564,60 2012 1149,10 0,00 0,00 0,00 1149,10 2013 656,00 0,00 2,00 0,00 654,00 1.1. Техническое
перевооружение
производства
кондитерских
изделий на ЗАО
"Амта"Всего 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 2011 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2012 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2013 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1.2. Строительство,
модернизация и
техническое
перевооружение
ООО
"Бурятмяспром"Всего 1560,00 0,00 0,00 0,00 1560,00 2011 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 2012 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 2013 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1.3. Развитие
ликероводочного
направления
деятельности ОАО
"Байкалфарм"Всего 1638,50 0,00 0,00 0,00 1638,50 2011 495,00 0,00 0,00 0,00 495,00 2012 544,50 0,00 0,00 0,00 544,50 2013 599,00 0,00 0,00 0,00 599,00 1.4. Технологическое
оснащение
производства ООО
"Пиката"Всего 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 2011 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2012 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2013 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1.5. Расширение
производственных
мощностей и
развитие
инфраструктуры
ООО
"Улан-Удэнский
рыбозавод"Всего 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2011 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2012 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2013 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1.6. Производство
продуктов
функционального
питания
(оригинальных
симбиотических
заквасок на
молоке) НПО
"Эм-центр"Всего 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 2011 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2012 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2013 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 1.7. Технологическое
оснащение
производства
(компания
"Велес")Всего 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2011 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2012 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.8. Реконструкция и
техническое
перевооружение
действующего
обрабатывающего
производства ОАО
"Молоко Бурятии"Всего 28,20 0,00 14,70 0,00 13,50 2011 25,20 0,00 12,70 0,00 12,50 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 3,00 0,00 2,00 0,00 1,00 1.9. Оснащение
производства ООО
"Хлебушек" современным оборудованиемВсего 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2011 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2012 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.10. Модернизация производства ОАО "Бурятхлебпром" Всего 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 2011 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2012 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2013 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1.11. Организация цеха по переработке дикоросов ИП Зарубин В.В. ("СибДикорос") Всего 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 2011 2,10 0,00 0,00 0,00 2,10 2012 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".
1.3.21.В подразделе 2.1.10 "Строительство" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Основной целью развития жилищного строительства является создание благоприятных условий для проживания граждан в городе Улан-Удэ.".
1.3.22.Таблицу 2.21 "Индикаторы строительного комплекса" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.21
Индикаторы сферы строительства
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Объем
выполненных
работ , млн.
руб.3449,9 11654 8369,4 9083,25 10210,2 11520,7 Среднемесячная
заработная
плата ,
рублей17000 19000 19500 20000 20500 21000 Ввод жилья в
эксплуатацию
, тыс. кв. м158,7 160,2 183,9 193 220 270 Общая площадь
жилых
помещений,
приходящаяся в
среднем на
одного жителя,
введенная в
действие за год
, кв. м0,42 0,39 0,41 0,45 0,52 0,64 Уровень
обеспеченности
населения
жильем, в
расчете на 1
жителя , кв.
м18,7 18,8 19,0 19,1 19,5 20 Отношение
средней цены
одного
квадратного
метра общей
площади к
среднедушевым
доходам
населенияна первичном
рынке жилья,
лет0,139 0,108 0,103 0,088 - - на вторичном
рынке жилья,
лет0,142 0,131 0,121 0,102 - - на первичном и
вторичном
рынке, лет0,14 0,119 0,112 0,095 - - Объем
незавершенного
строительства,
осуществляемого
за счет средств
бюджета
городского
округа "Город
Улан-Удэ", млн.
руб.304,4 201,3 199,6 187,4 - -
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.3.23.Подраздел 2.1.10 "Строительство" после абзаца 7 дополнить абзацами:"5. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.
6. Определение сейсмодефицита существующей застройки (жилых домов, зданий, сооружений).
7. Повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений.".
1.3.24.В подразделе 2.1.10 "Строительство" последний абзац изложить в следующей редакции:"- реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания города Улан-Удэ.".
1.3.25.Таблицу 2.21.1 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.21.1
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
строительства
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 1165,53 414,85 176,48 286,72 287,49 2011 216,11 0,00 0,00 41,05 175,06 2012 918,47 414,85 176,48 214,72 112,43 2013 30,95 0,00 0,00 30,95 0,00 1. МЦП "Жилище" на
2011 - 2015 гг.,
подпрограмма
"Комплексное
освоение и
развитие
территорий в целях
жилищного
строительства"Всего 718,30 392,65 128,13 110,15 87,38 2011 69,66 0,00 0,00 15,00 54,66 2012 648,64 392,65 128,13 95,15 32,72 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. МЦП "Жилище" на
2011 - 2015 гг.,
подпрограмма
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры в
г. Улан-Удэ"Всего 157,43 0,00 34,22 80,52 42,69 2011 9,40 0,00 0,00 0,00 9,40 2012 148,03 0,00 34,22 80,52 33,29 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. МЦП "Развитие
отдаленных
микрорайонов,
входящих в
городской округ
"Город Улан-Удэ"Всего 87,95 0,00 0,00 87,95 0,00 2011 26,05 0,00 0,00 26,05 0,00 2012 30,95 0,00 0,00 30,95 0,00 2013 30,95 0,00 0,00 30,95 0,00 4. Водоснабжение
мкр. Лысая Гора,
АршанВсего 102,46 11,27 7,17 4,12 79,90 2011 56,34 0,00 0,00 0,00 56,34 2012 46,12 11,27 7,17 4,12 23,56 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Водоснабжение
мкр. ЗабайкальскийВсего 99,39 10,93 6,96 3,98 77,52 2011 54,66 0,00 0,00 0,00 54,66 2012 44,73 10,93 6,96 3,98 22,86 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.3.26.В подразделе 2.1.11 "Транспорт" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Основной целью развития городского пассажирского транспорта является повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения и совершенствование транспортной системы города Улан-Удэ.".
1.3.27.Подраздел 2.1.11 "Транспорт" после абзаца 7 дополнить абзацами:"повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ;
обеспечение условий для устойчивого функционирования городского муниципального транспорта.".
1.3.28.Таблицу 2.22 "Индикаторы развития транспорта" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.22
Индикаторы развития транспорта
Индикаторы 2007
год2011
год2012
год2013
год2014
год2015
годОбъем перевозок пассажиров
всеми видами городского
транспорта (кроме такси)
, млн. чел.82 73,2 73,4 73,5 73,8 74,0 Количество маршрутов 74 47 47 47 - - Охват пассажирского
транспорта общего
пользования средствами
спутниковой навигации
ГЛОНАСС через подключение к
мониторинговой системе ,
%- 5 15 85 100 100 Среднемесячная заработная
плата , руб.16182 23700 24400 25130 25900 26700
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.3.29.В подразделе 2.1.11 "Транспорт", в абзаце 11 слова "до 2013 года" заменить словами "на период до 2013 года".
1.3.30.Таблицу 2.22.1 "Реализация инвестиционных проектов в отрасли "транспорт" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.22.1
Реализация инвестиционных проектов в отрасли "Транспорт"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий Всего 888,10 0,00 0,00 242,04 646,06 2011 168,96 0,00 0,00 0,00 168,96 2012 280,06 0,00 0,00 49,96 230,10 2013 439,08 0,00 0,00 192,08 247,00 1. МДЦП "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 гг." Всего 126,52 0,00 0,00 126,52 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 25,96 0,00 0,00 25,96 0,00 2013 100,56 0,00 0,00 100,56 0,00 2. МДЦП "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." Всего 761,58 0,00 0,00 115,52 646,06 2011 168,96 0,00 0,00 0,00 168,96 2012 254,10 0,00 0,00 24,00 230,10 2013 338,52 0,00 0,00 91,52 247,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.3.31.В подразделе 2.1.13 "Туризм" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Основная цель развития туристического комплекса - создание современной индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и отдыхе, а с другой - значительный вклад туристического комплекса в развитие экономики города Улан-Удэ, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.".
1.3.32.В таблице 2.24 "Индикаторы развития сферы туризма" строки:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Количество туристских прибытий, тыс. чел. 171,1 226 242 262 283 307 Объем платных услуг , оказанных туристам, млн. руб. 267,3 720 872 1080 1320 1550 Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест 1450 1860 1910 1950 2090 2300"
изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Количество туристских прибытий, тыс. чел. 171,1 226 242 245 283 307 Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб. 267,3 720 872 930 1320 1550 Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест 1450 1860 1910 2200 2250 2300".
1.3.33.Подраздел 2.1.13 "Туризм" после абзаца 6 дополнить абзацем:"- создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ как туристского центра Байкальского региона;".
1.3.34.В подразделе 2.1.13 "Туризм" последний абзац исключить.
1.3.35.Таблицу 2.25 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.25
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
туризма
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 1358,70 454,63 85,85 49,12 769,10 2011 404,40 0,00 0,00 9,30 395,10 2012 904,30 454,63 85,85 39,82 324,00 2013 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1. Развитие туризма,
в т.ч.:Всего 1358,70 454,63 85,85 49,12 769,10 2011 404,40 0,00 0,00 9,30 395,10 2012 904,30 454,63 85,85 39,82 324,00 2013 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.1. МЦП "Развитие
туризма в
г. Улан-Удэ на
2009 - 2011 гг."Всего 5,10 0,00 0,00 5,00 0,10 2011 5,10 0,00 0,00 5,00 0,10 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. Создание
региональной зоны
туристскорекреационного
типа "Парк-отель
"Верхняя
Березовка"Всего 1228,60 454,63 85,85 44,12 644,00 2011 354,30 0,00 0,00 4,30 350,00 2012 874,30 454,63 85,85 39,82 294,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Строительство
гостиницы на 50
мест
"Верхнеудинск",
ул. БабушкинаВсего 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2011 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2012 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 2013 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.4. Строительство
гостиницы на 20
мест в 104 кв.Всего 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2011 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.3.36.В подразделе 2.1.14 "Потребительский рынок" абзац 22 исключить.
1.3.37.Таблицу 2.27 "Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.27
Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского
рынка
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 3880,00 0,00 0,00 0,00 3880,00 2011 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 2012 1540,00 0,00 0,00 0,00 1540,00 2013 1490,00 0,00 0,00 0,00 1490,00 1. Торговля и
общественное
питание, в т.ч.:Всего 3880,00 0,00 0,00 0,00 3880,00 2011 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 2012 1540,00 0,00 0,00 0,00 1540,00 2013 1490,00 0,00 0,00 0,00 1490,00 1.1. Строительство и
реконструкция
объектов
розничной
торговли,
торгово-деловых
центровВсего 3240,00 0,00 0,00 0,00 3240,00 2011 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 2012 1330,00 0,00 0,00 0,00 1330,00 2013 1260,00 0,00 0,00 0,00 1260,00 1.2. Строительство и
реконструкция
объектов
общественного
питания, в т.ч. в
комплексе
придорожного
сервисаВсего 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 2011 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2012 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 2013 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00".
1.3.38.В подразделе 2.1.15 "Малое предпринимательство", в наименовании, в абзацах 1 и 4 слово "малое" заменить словами "малое и среднее" в соответствующих падежах.
1.3.39.В подразделе 2.1.15 "Малое и среднее предпринимательство" абзац 3 исключить.
1.3.40.Подраздел 2.1.15 "Малое и среднее предпринимательство" после абзаца 10 дополнить абзацами:"- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Улан-Удэ;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса;".
1.3.41.Таблицу 2.29 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства <**>" изложить в следующей редакции:
Таблица 2.29
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
малого предпринимательства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий Всего 191,30 0,00 33,60 23,60 134,10 2011 48,30 0,00 11,20 8,80 28,30 2012 64,80 0,00 11,20 8,60 45,00 2013 78,20 0,00 11,20 6,20 60,80 1. Развитие предпринимательства, в т.ч.: Всего 191,30 0,00 33,60 23,60 134,10 2011 48,30 0,00 11,20 8,80 28,30 2012 64,80 0,00 11,20 8,60 45,00 2013 78,20 0,00 11,20 6,20 60,80 1.1. МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы Всего 156,30 0,00 33,60 23,60 99,10 2011 36,80 0,00 11,20 8,80 16,80 2012 52,80 0,00 11,20 8,60 33,00 2013 66,70 0,00 11,20 6,20 49,30 1.2. ООО "Дулан", производство теплых домов, дровяных котлов Всего 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 2011 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2012 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2013 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1.3. ООО "Аквасервис", производство емкостей, резервуаров из полимерных материалов Всего 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2011 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 2012 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2013 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 1.4. ООО "Байкалвент", производство вентиляционного оборудования Всего 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2011 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2012 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.3.42.Таблицу 2.30 "Индикаторы рынка труда" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.30
Индикаторы рынка труда
Индикаторы 2007
год2011
год2012
год2013 год 2014 год 2015 год Уровень общей безработицы
, %9,5 8,0 7,7 6,0 - 7,5 5,9 - 7,3 5,8 - 7,0 Уровень регистрируемой
безработицы , %1,04 2 1,9 1,8 1,7 1,6 Доля трудоустроенных
граждан в общей численности
граждан, обратившихся за
содействием в ЦЗН с целью
поиска подходящей работы
, %43,6 28 29 29 30 30 Уровень трудоустройства
ищущих работу граждан на
общественные и временные
работы, %12,7 9 9 10 - - Доля безработных,
направленных на обучение с
гарантией трудоустройства,
к общей численности
направленных на обучение, %17 40 40 40 - -
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.3.43.Таблицу 2.31 "Реализация мероприятий в сфере занятости населения" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.31
Реализация мероприятий в сфере занятости населения
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 17,80 4,80 0,00 2,70 10,30 2011 5,90 1,60 0,00 0,90 3,40 2012 5,90 1,60 0,00 0,90 3,40 2013 6,00 1,60 0,00 0,90 3,50 1. Организация
общественных работВсего 15,30 4,20 0,00 1,20 9,90 2011 5,10 1,40 0,00 0,40 3,30 2012 5,10 1,40 0,00 0,40 3,30 2013 5,10 1,40 0,00 0,40 3,30 2. Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 летВсего 2,50 0,60 0,00 1,50 0,40 2011 0,80 0,20 0,00 0,50 0,10 2012 0,80 0,20 0,00 0,50 0,10 2013 0,90 0,20 0,00 0,50 0,20
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.3.44.В подразделе 2.1.17 "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" таблицу 2.33 "Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.33
Индикаторы развития рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Индикаторы 2007
год2011
год2012
год2013
год2014
год2015
годДоля утилизированных и размещенных
отходов потребления в общем объеме
образовавшихся отходов ,
%28,50 39 40 41 41,5 42 Обеспеченность полигонами твердых
бытовых отходов, куб. м на 1000
населения174,01 1142,14 1142,14 1200 - - Посадка лесных культур, га - 10 10 10 - - Доля посаженных лесных насаждений
от общего числа требуемой посадки
, %- 100 100 100 100 100
--------------------------------
<*> Колебания доли утилизированных и размещенных отходов объясняется ростом использования шлаков в стройиндустрии в 2008 г. и спадом производства в 2009 г. За базовое значение индикатора принят среднеарифметический показатель.
<**> Предприятия представляют отчеты 1 раз в год до 2 февраля года, следующего за отчетным.
<***> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.3.45.Таблицу 2.34 "Реализация мероприятий в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.34
Реализация мероприятий в сфере рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды
N п/п Наименование проекта Срок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн.
руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и привлеченные
средства
предприятийВсего 148,32 33,60 75,01 2,21 37,50 2011 15,10 0,00 9,79 1,21 4,10 2012 51,58 0,00 30,46 0,00 21,12 2013 81,64 33,60 34,76 1,00 12,28 1. Охрана окружающей
средыВсего 148,32 33,60 75,01 2,21 37,50 2011 15,10 0,00 9,79 1,21 4,10 2012 51,58 0,00 30,46 0,00 21,12 2013 81,64 33,60 34,76 1,00 12,28 1.1. МЦП "Экологическая
безопасность
г. Улан-Удэ на 2011
- 2013 гг. и на
период до 2017 г." , в т.ч.:Всего 132,14 33,60 71,43 2,21 24,90 2011 13,31 0,00 8,00 1,21 4,10 2012 41,00 0,00 30,46 0,00 10,54 2013 77,83 33,60 32,97 1,00 10,26 1.1.1. Разработка сводного проекта ПДВ г. Улан-Удэ Всего 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 2011 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 2012 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ Всего 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1.1.3. Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ Республики Бурятия Всего 52,03 0,00 52,03 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 25,46 0,00 25,46 0,00 0,00 2013 26,57 0,00 26,57 0,00 0,00 1.1.4. Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ Всего 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2011 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод левобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ Всего 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 2011 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.6. Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ Всего 50,00 33,60 6,40 0,00 10,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 50,00 33,60 6,40 0,00 10,00 1.1.7. Разработка проекта и строительство установки по сжиганию отходов промышленного производства, ТБО и каменноугольной смолы, в т.ч. 1 очередь - установка по сжиганию КТО-150 Всего 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 2011 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.8. Разработка программы по рекультивации площадки промышленных отходов в мкр. Матросова Всего 14,44 0,00 0,00 0,00 14,44 2011 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90 2012 10,54 0,00 0,00 0,00 10,54 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.9. Разработка проекта и установка циклона на котельной мкр. Тальцы-19 Всего 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26 1.2. Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КВТС 10 N 1, 2, 3 котельной мкр. Аэропорт Всего 2,02 0,00 0,00 0,00 2,02 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2,02 0,00 0,00 0,00 2,02 1.3. Техническое перевооружение котельной мкр. Аэропорт с заменой дымососа котла КВТС 10 N 1 Всего 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4. Техническое перевооружение системы газоотходов и системы золоулавливания котельной мкр. Аэропорт Всего 2,08 0,00 0,00 0,00 2,08 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2,08 0,00 0,00 0,00 2,08 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5. Разработка проекта расчистки русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ (створ ул. Бабушкина до створа пр-т Автомобилистов) Республики Бурятия Всего 3,58 0,00 3,58 0,00 0,00 2011 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.4.В подразделе 2.2 "Развитие социальной сферы":
1.4.1.Абзац 4 изложить в следующей редакции:"обеспечение доступности образования и культуры;".
1.4.2.В абзаце 6 слово "здравоохранения," исключить.
1.4.3.Таблицу 2.35 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие социальной сферы" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.35
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Развитие социальной сферы"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий Всего 11322,73 7295,49 1786,36 1139,42 1101,46 2011 3862,85 2451,81 654,94 599,62 156,49 2012 4636,67 2584,95 788,34 394,47 868,92 2013 2823,20 2258,73 343,08 145,33 76,06".
1.4.4.В подразделе 2.2.1 "Демографическая политика" таблицу 2.35.1 "Индикаторы демографической политики" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.35.1
Индикаторы демографии
Индикатор 2007 2011 2012 2013 2014 2015 Численность постоянного населения
г. Улан-Удэ на начало года, тыс. чел.373,3 405,9 411,6 416,1 420,4 424,9 Естественный прирост (убыль)
населения, тыс. чел.0,8 1,6 2,2 2,1 2,2 2,2 Миграционный прирост (убыль)
населения, тыс. чел.-1,8 4,1 2,2 2,3 2,3 2,4".
1.4.5.В подразделе 2.2.1 "Демографическая политика" абзацы 7 - 31 исключить.
1.4.6.В таблице 2.36 "Индикаторы молодежной политики" строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед. 215 45 50 55 61 66"
изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Количество молодых семей (специалистов), в том числе участников строительства МЖК, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, семей (специалистов) - 55 55 59 61 66".
1.4.7.Подраздел 2.2.2 "Молодежная политика" после абзаца 5 дополнить абзацами:"- информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией;
- выявление и поддержка талантливой молодежи, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов;
- развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;
- формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.".
1.4.8.Таблицу 2.37 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной политики" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.37
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
молодежной политики
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 7,45 0,00 0,00 7,45 0,00 2011 2,26 0,00 0,00 2,26 0,00 2012 2,33 0,00 0,00 2,33 0,00 2013 2,86 0,00 0,00 2,86 0,00 1. Мероприятия в
области молодежной
политики, в т.ч.Всего 7,45 0,00 0,00 7,45 0,00 2011 2,26 0,00 0,00 2,26 0,00 2012 2,33 0,00 0,00 2,33 0,00 2013 2,86 0,00 0,00 2,86 0,00 1.1. ВЦП "Молодежь
Улан-Удэ" на 2011
- 2013 годыВсего 7,45 0,00 0,00 7,45 0,00 2011 2,26 0,00 0,00 2,26 0,00 2012 2,33 0,00 0,00 2,33 0,00 2013 2,86 0,00 0,00 2,86 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.4.9.Таблицу 2.38 "Индикаторы культуры и искусства" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.38
Индикаторы культуры и искусства
Индикаторы 2007
год2011
год2012
год2013
год2014
год2015
годОбъем платных услуг , млн.
руб.- 200,0 259,3 209 218,4 228 в том числе муниципальных
учреждений , млн. руб.12,9 17,0 18,4 19,8 21,4 23 Число посещений музеев , тыс.
человек35,5 38,0 39,0 39,2 39,4 39,6 Удельный вес населения,
участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
государственными
(муниципальными) учреждениями
культуры , %42 90 95 100 105 110 Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1000
человек населения- 122,0 125 127,5 - - В том числе муниципальные
библиотеки- 27 28 29 - - Увеличения доли количества
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
библиотек Республики Бурятия, в
том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек
Российской Федерации , %0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 Количество общегородских
мероприятий, ед.34 34 35 36 - - Среднемесячная заработная плата,
рублей6785 8700 8860 13900 - - Уровень средней заработной платы
работников учреждений культуры к
средней заработной плате по
экономике Республики Бурятия
, %59,4 39,8 60,5 56,1 64,3 73,1
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.4.10.В подразделе 2.2.3 "Культура и искусство" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Основной целью развития культуры и искусства на среднесрочную перспективу является сохранение и развитие культурного потенциала граждан, формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра.".
1.4.11.В подразделе 2.2.3 "Культура и искусство" абзац 6 изложить в следующей редакции:"- поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества;".
1.4.12.Таблицу 2.39 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.39
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
культуры и искусства
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 2209,56 1771,72 417,26 14,58 6,00 2011 1522,36 1148,15 362,61 11,60 0,00 2012 258,59 230,00 25,10 1,49 2,00 2013 428,61 393,57 29,55 1,49 4,00 1. Реконструкция и
реставрация
Бурятского
государственного
академического
театра оперы и
балета им.
Г.Ц.ЦыдынжаповаВсего 522,96 468,98 53,98 0,00 0,00 2011 499,07 445,48 53,59 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 23,89 23,50 0,39 0,00 0,00 2. Реконструкция
кинотеатра
"Дружба" под
размещение
Государственного
русского
драматического
театра им.
Н.А.БестужеваВсего 600,68 599,67 1,01 0,00 0,00 2011 600,68 599,67 1,01 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Строительство
Национального
музея Республики
Бурятия, в том
числе разработка
проектно-сметной
документацииВсего 5,31 3,00 2,31 0,00 0,00 2011 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2,31 0,00 2,31 0,00 0,00 4. Разработка ПСД и
строительство
пристроя к
репетиционной
базе Бурятского
государственного
национального
театра песни и
танца "Байкал"Всего 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Реконструкция и
реставрация
здания Бурятского
академического
театра драмы им.
Х.Намсараева, в
т.ч. разработка
ПСДВсего 310,13 0,00 310,13 0,00 0,00 2011 302,75 0,00 302,75 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 7,38 0,00 7,38 0,00 0,00 6. Строительство
пристроя и
реконструкция
здания
Национальной
библиотеки
Республики
Бурятия, в том
числе разработка
и корректировка
проектно-сметной
документацииВсего 736,90 700,07 36,83 0,00 0,00 2011 105,26 100,00 5,26 0,00 0,00 2012 242,10 230,00 12,10 0,00 0,00 2013 389,54 370,07 19,47 0,00 0,00 7. Разработка
проектно-сметной
документации и
строительство
пристроя и
реконструкция
здания Бурятского
республиканского
хореографического
колледжа
Республики
БурятияВсего 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Восстановление
парковых зонВсего 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2013 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 9. МЦП "Сохранение и
развитие культуры
и искусства
г. Улан-Удэ" ,
в т.ч.:Всего 13,28 0,00 0,00 13,28 0,00 2011 10,30 0,00 0,00 10,30 0,00 2012 1,489 0,00 0,00 1,489 0,00 2013 1,490 0,00 0,00 1,490 0,00 9.1. Установка
пожарно-охранной
сигнализации и
системы
видеонаблюдения
учреждений
культурыВсего 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 10. Капитальный
ремонт ДШИ N 13Всего 1,30 0,00 0,00 1,30 0,00 2011 1,30 0,00 0,00 1,30 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.4.13.В наименовании подраздела 2.2.4 "Образование и наука" слова "и наука" исключить.
1.4.14.В подразделе 2.2.4 "Образование" абзацы 1 - 4 изложить в следующей редакции:"Основной целью развития образования на среднесрочную перспективу является создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства.".
1.4.15.Таблицу 2.40 "Индикаторы образования и науки" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.40
Индикаторы образования
Индикаторы 2007
год2011
год2012
год2013
год2014
год2015
годОхват детей дошкольным
образованием в возрасте от 1 до
6 лет , %55,1 55,4 57,8 64,8 71,8 79 Охват детей от 3 до 7 лет,
получающих дошкольные
образовательные услуги в
различных формах организации
, %52,7 67,8 80,4 86,3 90 97 Развитие альтернативных форм
дошкольного образованияЧастный детский сад - 20 25 28 - - Семейные группы - 15 17 20 - - Группы предшкольной подготовки - 50 53 56 - - Группы кратковременного
пребывания- 19 20 23 - - Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ
(по основным предметам - русский
язык и математика), от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ- 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 Средняя наполняемость классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях- 26,2 26,1 26 - - Обеспеченность
общеобразовательными
учреждениями при полной
двухсменной загрузке , %- 75 80 93 93,5 94 Доля детей, охваченных
альтернативными формами
дошкольного образования , %- - 17,2 18 19 20 Обеспеченность
общеобразовательных учреждений
компьютерами, кол-во учащихся на
1 компьютер- 30 30 30 - - Доля детей, проживающих в городе
Улан-Удэ в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы , %- 43,4 44 46 50 54 Доля населения в возрасте от 7
до 18 лет, охваченных
круглогодичным детским отдыхом,
оздоровлением и занятостью ,
%97 97,8 98 98,1 98,2 98,3 Доля населения в возрасте от 5
до 21 года, охваченных
муниципальными учреждениями
дополнительного образования, %35 44 45 46 - - Среднемесячная заработная плата,
рублей6443 14180 14200 14900 - - Численность занятых, чел. 9489 8023 8150 8250 - - Обеспеченность учреждениями
дополнительного образования
детей, %- 45 45 45 - - Среднемесячная номинально
начисленная заработная плата
педагогических работников
муниципальных дошкольных
учреждений , тыс. руб.- 9,4 14,5 19,5 20,4 22,1 Среднемесячная номинально
начисленная заработная плата
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
, тыс. руб.- 14,3 17,3 23,8 25,7 27,9
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.4.16.В подразделе 2.2.4 "Образование" абзац 8 изложить в следующей редакции:"создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города и республики;".
1.4.17.Подраздел 2.2.4 "Образование" после абзаца 14 дополнить абзацем:"совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования.".
1.4.18.В подразделе 2.2.4 "Образование" абзац 22 изложить в следующей редакции:"2. Созданию системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, созданию условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе реализации президентской инициативы "Наша новая школа" и модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города Улан-Удэ и Республики Бурятия:".
1.4.19.Таблицу 2.41 "Реализация инвестиционных проектов в области образования" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.41
Реализация инвестиционных проектов в области образования
N п/п Наименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн.
руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и привлеченные
средства
предприятийВсего 1541,67 108,40 276,00 436,55 720,73 2011 280,63 0,00 0,00 279,91 0,73 2012 1059,00 108,40 133,40 97,20 720,00 2013 202,04 0,00 142,60 59,44 0,00 1. Развитие
дошкольного
образования в
г. Улан-Удэ, в
т.ч.:Всего 1141,96 0,00 199,10 222,86 720,00 2011 130,17 0,00 0,00 130,17 0,00 2012 918,50 0,00 126,60 71,90 720,00 2013 93,29 0,00 72,50 20,79 0,00 1.1. МЦП "Развитие
дошкольного
образования в
г. Улан-Удэ", в
т.ч.:Всего 88,96 0,00 0,00 88,96 0,00 2011 68,17 0,00 0,00 68,17 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 20,79 0,00 0,00 20,79 0,00 1.1.1. Капитальный ремонт
ДОУ N 13Всего 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 2011 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. Филиал ДОУ N 64
(школа N 19).
Оплата за
выполненные работыВсего 13,76 0,00 0,00 13,76 0,00 2011 13,76 0,00 0,00 13,76 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3. Филиал ДОУ N 59
(школа N 50).
Оплата за
выполненные работыВсего 31,56 0,00 0,00 31,56 0,00 2011 15,78 0,00 0,00 15,78 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 15,78 0,00 0,00 15,78 0,00 1.1.4. ДОУ N 15
мкр. Аэропорт.
Оплата за
выполненные работыВсего 30,13 0,00 0,00 30,13 0,00 2011 30,13 0,00 0,00 30,13 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. Капитальный ремонт
кровли, перекрытий
в ДОУВсего 10,01 0,00 0,00 10,01 0,00 2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 5,01 0,00 0,00 5,01 0,00 1.2. Капитальный ремонт
ДОУ N 62Всего 60,80 0,00 0,00 60,80 0,00 2011 60,80 0,00 0,00 60,80 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Капитальный ремонт
ДОУ N 51Всего 207,20 0,00 199,10 8,10 0,00 2011 1,20 0,00 0,00 1,20 0,00 2012 133,50 0,00 126,60 6,90 0,00 2013 72,50 0,00 72,50 0,00 0,00 1.4. Восстановление ДОУ
N 50 (школа N 41)
на 80 местВсего 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5. Строительство
детского сада на
240 мест в
мкр. ТулунжаВсего 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6. Строительство
детского сада на
240 мест в
мкр. СолдатскийВсего 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7. Строительство
детского сада на
240 мест в
мкр. ИстокВсего 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Развитие общего
образования, в
т.ч.Всего 319,05 108,40 76,90 133,75 0,00 2011 119,00 0,00 0,00 119,00 0,00 2012 120,30 108,40 6,80 5,10 0,00 2013 79,75 0,00 70,10 9,65 0,00 2.1. Строительство
школы в
мкр. Орешкова
г. Улан-УдэВсего 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00 2011 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. Объединение школ в
образовательные
центры: школы N 25
и 20, школы N 26 и
48Всего 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3. Открытие
профильной школы
старшей ступени в
здании МУК N 2Всего 7,25 0,00 0,00 7,25 0,00 2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2,25 0,00 0,00 2,25 0,00 2.4. Открытие
профильной школы
старшей ступени на
базе школы N 35Всего 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2011 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5. Капитальный ремонт
школВсего 217,80 108,40 76,90 32,50 0,00 2011 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2012 120,30 108,40 6,80 5,10 0,00 2013 77,50 0,00 70,10 7,40 0,00 3 Развитие
дополнительного
образования, в
т.ч.Всего 80,67 0,00 0,00 79,94 0,73 2011 31,47 0,00 0,00 30,74 0,73 2012 20,20 0,00 0,00 20,20 0,00 2013 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00 3.1. Открытие детского
оздоровительнообразовательного
лагеря "Любимый" (оз. Щучье)Всего 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 2011 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2. Строительство и оснащение автогородка в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ Всего 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 3.3. Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей, строительство новых корпусов Всего 48,37 0,00 0,00 47,64 0,73 2011 14,47 0,00 0,00 13,74 0,73 2012 10,40 0,00 0,00 10,40 0,00 2013 23,50 0,00 0,00 23,50 0,00 3.4. Строительство международного оздоровительнообразовательного центра отдыха детей "Байкальские волны" в местности Сухая, Кабанский р-н Всего 14,80 0,00 0,00 14,80 0,00 2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2012 9,80 0,00 0,00 9,80 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.4.20.Таблицу 2.43 "Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.43
Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения
N
п/пНаименование проекта Срок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн.
руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 4682,91 3928,65 754,26 0,00 0,00 2011 344,07 280,74 63,33 0,00 0,00 2012 2386,99 1850,15 536,84 0,00 0,00 2013 1951,85 1797,76 154,09 0,00 0,00 1. Реконструкция и
развитие
Республиканской
клинической больницы
им. Н.А.Семашко в
г. Улан-Удэ (в т.ч.
корректировка
проектно-сметной
документации и
техническое
обследование аварийных
корпусов
хирургического и
терапевтического,
эндокринологического,
административного и
поликлиники)Всего 483,21 394,86 88,35 0,00 0,00 2011 107,69 83,98 23,71 0,00 0,00 2012 260,36 223,42 36,94 0,00 0,00 2013 115,16 87,46 27,70 0,00 0,00 2. ГУЗ" Детская
республиканская
клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-УдэВсего 1955,77 1848,10 107,67 0,00 0,00 2011 82,68 77,51 5,17 0,00 0,00 2012 655,32 610,49 44,83 0,00 0,00 2013 1217,77 1160,10 57,67 0,00 0,00 3. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) Всего 293,57 173,49 120,08 0,00 0,00 2011 67,18 46,36 20,82 0,00 0,00 2012 184,09 89,13 94,96 0,00 0,00 2013 42,30 38,00 4,30 0,00 0,00 4. Развитие и реконструкция Республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации) Всего 1950,36 1512,20 438,16 0,00 0,00 2011 86,52 72,89 13,63 0,00 0,00 2012 1287,22 927,11 360,11 0,00 0,00 2013 576,62 512,20 64,42 0,00 0,00".
1.4.21.Таблицу 2.44 "Индикаторы физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.44
Индикаторы физической культуры и спорта
Наименование 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Удельный вес
населения,
занимающегося
физической
культурой и
спортом, %14,5 18,5 21,0 21,5 22,0 23,0 Обеспеченность
спортивными
сооружениями, ед.352 385 405 416 426 436 Обеспеченность
спортивными залами,
кв. м на 1000
населения, %102,0
29,13105,3
30,1113,4
32,3113,7
32,5114,4
32,7115,1
32,9Обеспеченность
плоскостными
сооружениями, кв. м
на 1000 населения,
%484,6
24,8516,1
26,5568,8
29,1579,6
29,5583,0
29,9588,9
30,2Обеспеченность
бассейнами, кв. м
зеркала воды на
1000 населения, %3,96
5,283,96
5,285,51
7,355,51
7,355,79
7,736,12
8,16Объем платных
услуг, тыс. рублей10900 17000 18500 20600 22700 25000 Среднемесячная
заработная плата,
рублей- 11308 12212 13188 14243 15382".
1.4.22.В подразделе 2.2.6 "Физическая культура и спорт" абзац 4 изложить в следующей редакции:"- развитие материально-технической базы и инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта;".
1.4.23.Подраздел 2.2.6 "Физическая культура и спорт" после абзаца 5 дополнить абзацем:"- обеспечение возможностей жителям города Улан-Удэ систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни.".
1.4.24.Таблицу 2.45 "Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и спорта" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.45
Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и
спорта
N
п/пНаименование проекта Срок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и привлеченные
средства
предприятийВсего 1801,07 1486,72 280,84 33,51 0,00 2011 1274,43 1022,92 229,00 22,51 0,00 2012 442,40 396,40 35,00 11,00 0,00 2013 84,24 67,40 16,84 0,00 0,00 1. Строительство
физкультурноспортивного
комплекса в
г. Улан-УдэВсего 670,82 570,02 100,80 0,00 0,00 2011 536,02 435,22 100,80 0,00 0,00 2012 67,40 67,40 0,00 0,00 0,00 2013 67,40 67,40 0,00 0,00 0,00 2. Строительство
стадиона на 10 тыс.
зрителей с
легкоатлетическим
манежем по
ул. Свободы и
набережной
р. Селенга в
Советском районе
г. Улан-УдэВсего 697,74 587,70 110,04 0,00 0,00 2011 690,90 587,70 103,20 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 6,84 0,00 6,84 0,00 0,00 3. Строительство
спортивного центра с
бассейном в
мкр. Заречный
г. Улан-Удэ
(в том числе
проектноизыскательские
работы)Всего 70,00 50,00 20,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 60,00 50,00 10,00 0,00 0,00 2013 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 4. МЦП "Развитие
физической культуры,
спорта и спортивнооздоровительного
туризма в городе
Улан-Удэ на 2011 2015 годы"Всего 362,51 279,00 50,00 33,51 0,00 2011 47,51 0,00 25,00 22,51 0,00 2012 315,00 279,00 25,00 11,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.4.25.В подразделе 2.2.7 "Социальная политика" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Основной целью является оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения города Улан-Удэ.".
1.4.26.Таблицу 2.46 "Индикаторы социальной политики" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.46
Индикаторы социальной политики
2007
год2011
год2012
год2013
год2014
год2015
годОхват участников ВОВ и лиц, проработавших в
тылу в период Великой Отечественной войны,
бесплатной подпиской, компенсацией части
абонентской платы за услуги фиксированной
телефонной связи участникам ВОВ , %100 100 100 100 100 100 Охват отдельных категорий граждан (почетных
граждан и членов семей погибших ветеранов
боевых действий в Афганистане) адресносоциальной помощью , %40 40 40 45 50 50 Охват участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла мероприятиями по
организации досуга, массовыми
мероприятиями, %80 80 85 85 - - Охват граждан пожилого возраста
мероприятиями по организации досуга,
массовыми мероприятиями , %8 8 9 9 9 9
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.4.27.В подразделе 2.2.7 "Социальная политика" абзацы 4 - 7 изложить в следующей редакции:"1. Оказание социальной помощи.
2. Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи.
3. Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
4. Реализация социально значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями.".
1.4.28.Подраздел 2.2.7 "Социальная политика" после абзаца 7 дополнить абзацем:"5. Информационное сопровождение мероприятий Муниципальной программы "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
".
1.4.29.Таблицу 2.47 "Реализация инвестиционных проектов в области социальной политики" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.47
Реализация инвестиционных проектов в области социальной
политики
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 47,30 0,00 0,00 47,30 0,00 2011 18,50 0,00 0,00 18,50 0,00 2012 17,80 0,00 0,00 17,80 0,00 2013 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 1. Мероприятия в
области социальной
защиты населения,
в т.ч.Всего 47,30 0,00 0,00 47,30 0,00 2011 18,50 0,00 0,00 18,50 0,00 2012 17,80 0,00 0,00 17,80 0,00 2013 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 1.1. МЦП "Старшему
поколению - почет
и уважение на 2011
- 2013 гг."Всего 32,30 0,00 0,00 32,30 0,00 2011 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00 2012 12,80 0,00 0,00 12,80 0,00 2013 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 1.2. Социальная
поддержка семьи и
детейВсего 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2012 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 2013 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.4.30.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Правоохранительная деятельность" абзац 1 изложить в следующей редакции:"В области правоохранительной деятельности основными целями на среднесрочную перспективу как одно из условий повышения уровня и качества жизни населения являются укрепление правопорядка как одного из условий повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах.".
1.4.31.Таблицу 2.48 "Индикаторы правоохранительной деятельности" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.48
Индикаторы правоохранительной деятельности
Индикаторы 2007
год2011 год 2012 год 2013
год2014
год2015
годУровень преступности на 100
тыс. населения, ед.4658,2 Отрицательная динамика к
предыдущему году оценивается
положительноУдельный вес преступлений,
совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии, %12,0 Отрицательная динамика к
предыдущему году оценивается
положительноКоличество дорожнотранспортных происшествий, ед. 859 Отрицательная динамика к
предыдущему году
оценивается положительно- - Снижение количества лиц,
страдающих синдромом
зависимости от наркотических
веществ, состоящих на учете
на конец отчетного года на 100
тыс. населения, ед.123 Отрицательная динамика к
предыдущему году
оценивается положительно- - Доля площади уничтоженной
дикорастущей конопли от площади
выявленных очагов конопли, %- - - - 82 84
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.4.32.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Правоохранительная деятельность", в абзацах 6, 12, 13 слово "милиции" заменить словом "полиции".
1.4.33.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Основная цель - повышение уровня безопасности и защиты населения и территории г. Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.".
1.4.34.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" абзац 5 изложить в следующей редакции:"обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня защиты населения и территорий г. Улан-Удэ от пожаров;".
1.4.35.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" абзац 8 изложить в следующей редакции:"повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Улан-Удэ;".
1.4.36.Подраздел 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" после абзаца 8 дополнить абзацем:"развитие и совершенствование материально-технического обеспечения поисково-спасательной службы города.".
1.4.37.Таблицу 2.50 "Реализация инвестиционных проектов в области безопасности жизнедеятельности" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.50
Реализация инвестиционных проектов в области безопасности
жизнедеятельности
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 26,22 0,00 0,00 26,22 0,00 2011 4,54 0,00 0,00 4,54 0,00 2012 17,65 0,00 0,00 17,65 0,00 2013 4,03 0,00 0,00 4,03 0,00 1. Реализация МЦП
"Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
г. Улан-Удэ" на
2011 - 2013 гг.Всего 10,21 0,00 0,00 10,21 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 9,60 0,00 0,00 9,6 0,00 2013 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00 2. ВЦП "Укрепление
правопорядка в
г. Улан-Удэ на
2011 - 2013 гг."Всего 16,01 0,00 0,00 16,01 0,00 2011 4,54 0,00 0,00 4,54 0,00 2012 8,05 0,00 0,00 8,05 0,00 2013 3,42 0,00 0,00 3,42 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.4.38.В подразделе 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Основной целью является обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения г. Улан-Удэ, а также обеспечение населения качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами.".
1.4.39.Таблицу 2.51 "Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.51
Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Доля населения,
обеспеченного
питьевой водой
надлежащего
качества , %100 100 100 100 100 100 Обеспеченность
приборами учета
:доля объема отпуска
холодной воды, счет
за которую
выставлен по
показаниям приборов
учета , %30 69 90 100 100 100 доля объема отпуска
горячей воды, счет
за которую
выставлен по
показаниям приборов
учета , %27 35 90 100 100 100 доля объема отпуска
электрической
энергии, счет за
которую выставлен
по показаниям
приборов учета ,
%89,0 100 100 100 100 100 доля объема отпуска
тепловой энергии,
счет за которую
выставлен по
показаниям приборов
учета , %25 28,5 90 100 100 100 Доля организаций
коммунального
комплекса с долей
участия в уставном
капитале субъектов
РФ и (или)
муниципальных
образований не
более чем 25%,
осуществляющих
производство
товаров, оказание
услуг по электро-,
газо-, тепло- и
водоснабжению,
водоотведению,
очистке сточных
вод, а также
эксплуатацию
объектов для
утилизации
(захоронения)
твердых бытовых
отходов,
использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры на
праве частной
собственности, по
договору аренды или
концессионному
соглашению, %68 69 85 85 - - Коэффициент износа
основных фондов ЖКК65 62 61,5 61 - - Удельный вес
ветхого и
аварийного
жилищного фонда от
общего объема
жилищного фонда
, %3,43 3,1 2,9 2,6 2,3 2,1 Доля населения,
проживающего в
многоквартирных
домах, признанных в
установленном
порядке аварийными
, %3,48 3,33 3,33 3,20 3,00 2,80 Количество граждан,
состоящих на учете
нуждающихся в жилых
помещениях ,
чел.15827 20763 19125 20112 21080 22450 Внедрение системы
проведения
регламентных,
эксплуатационных,
текущих работ
(технических
паспортов) жилых
домов, %- 45 50 55 - - Доля
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами, всего, %100 100 100 100 - - в том числе: непосредственное
управление
собственниками
помещений в
многоквартирном
доме, %45,0 65,32 66,8 65 - - управление
товариществами
собственников жилья
либо жилищным
кооперативом или
иными
специализированными
потребительскими
кооперативами, %5,0 5,84 5,1 5,1 - - управление
управляющей
организацией, %50 44 28,1 29,9 - - в том числе: управление
управляющей
организацией
муниципальной формы
собственности, %0 0 0 0 - - управление
управляющей
организацией
государственной
формы
собственности, %0 0 0 0 - - управление
управляющей
организацией
частной формы
собственности, %100 100 100 100 - - управление
хозяйственными
обществами с долей
участия, не
превышающей 25
процентов,
находящейся в
государственной
(муниципальной)
собственности, %0 0 0 0 - - Доля убыточных
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства , %33,3 44,4 26,7 25 20 15 Среднемесячная
заработная плата
, рублей9708 18000 19500 21500 22500 24000 Количество
благоустроенных
территорий , уч.74 100 113 148 168 185
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.4.40.Подраздел 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство" после абзаца 5 дополнить абзацами:"- комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.".
1.4.41.В подразделе 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство", в абзаце 12 слова "Муниципальной целевой программы "Разработка схем развития инженерных сетей города Улан-Удэ" заменить словами "по разработке схем развития инженерных сетей города Улан-Удэ".
1.4.42.Таблицу 2.52 "Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.52
Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-
коммунального хозяйства
N п/п Наименование
проектаСрок
реализацииОбъем предусмотренного финансирования,
млн. руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 1006,55 0,00 58,00 573,81 374,74 2011 416,06 0,00 0,00 260,30 155,76 2012 451,92 0,00 58,00 247,00 146,92 2013 138,57 0,00 0,00 66,51 72,06 1. МЦП
"Благоустройство
г. Улан-Удэ"Всего 308,45 0,00 0,00 284,45 24,00 2011 113,98 0,00 0,00 89,98 24,00 2012 163,80 0,00 0,00 163,80 0,00 2013 30,67 0,00 0,00 30,67 0,00 2. МЦП
"Строительство
ритуального
комплекса по
обслуживанию
населения на
2008 - 2013 гг."Всего 117,18 0,00 58,00 59,18 0,00 2011 0,98 0,00 0,00 0,98 0,00 2012 116,20 0,00 58,00 58,20 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. МЦП "Капитальный
ремонт жилищного
фонда
г. Улан-Удэ"Всего 26,09 0,00 0,00 26,09 0,00 2011 11,22 0,00 0,00 11,22 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 14,87 0,00 0,00 14,87 0,00 4. МЦП "Разработка
схем развития
инженерных сетей
г. Улан-Удэ"Всего 43,85 0,00 0,00 43,85 0,00 2011 22,88 0,00 0,00 22,88 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 20,97 0,00 0,00 20,97 0,00 5. Строительство
водопровода
мкр. ЗаречныйВсего 36,09 0,00 0,00 0,00 36,09 2011 14,37 0,00 0,00 0,00 14,37 2012 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 2013 1,92 0,00 0,00 0,00 1,92 6. МЦП
"Воспроизводство
объектов
водоснабжения и
водоотведения,
находящихся
муниципальной
собственности,
на 2010 - 2011
гг."Всего 80,24 0,00 0,00 80,24 0,00 2011 80,24 0,00 0,00 80,24 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Замена
водопроводных
сетей, в т.ч.:Всего 49,41 0,00 0,00 0,00 49,41 2011 16,38 0,00 0,00 0,00 16,38 2012 16,34 0,00 0,00 0,00 16,34 2013 16,69 0,00 0,00 0,00 16,69 7.1. Железнодорожный
район, в т.ч.:Всего 35,32 0,00 0,00 0,00 35,32 2011 16,38 0,00 0,00 0,00 16,38 2012 15,99 0,00 0,00 0,00 15,99 2013 2,94 0,00 0,00 0,00 2,94 7.1.1. Сети
мкр. ЗеленыйВсего 7,54 0,00 0,00 0,00 7,54 2011 7,54 0,00 0,00 0,00 7,54 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.2. Сети ул. Буйко,
Ленинградская,
Уссурийская,
Жуковского, МираВсего 5,71 0,00 0,00 0,00 5,71 2011 5,71 0,00 0,00 0,00 5,71 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.3. Сети
ул. Кирпичная Юннатов ЦелиннаяВсего 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 2011 3,14 0,00 0,00 0,00 3,14 2012 7,26 0,00 0,00 0,00 7,26 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.4. Сети
ул. Гомельская,
1 - 13Всего 2,94 0,00 0,00 0,00 2,94 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2,94 0,00 0,00 0,00 2,94 7.1.5. Сети
ул. Жуковского,
10Всего 8,73 0,00 0,00 0,00 8,73 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 8,73 0,00 0,00 0,00 8,73 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2. Советский район,
в т.ч.:Всего 9,57 0,00 0,00 0,00 9,57 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35 2013 9,22 0,00 0,00 0,00 9,22 7.2.1. Сети
мкр. Аэропорт от
ТК-29 до
котельнойВсего 7,47 0,00 0,00 0,00 7,47 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35 2013 7,13 0,00 0,00 0,00 7,13 7.2.2. Сети в районе ДК
"Авиатор"Всего 2,09 0,00 0,00 0,00 2,09 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2,09 0,00 0,00 0,00 2,09 7.3. Октябрьский
район, в т.ч.:Всего 4,53 0,00 0,00 0,00 4,53 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 4,53 0,00 0,00 0,00 4,53 7.3.1. Сети
ул. Тобольская,
Тобольская Жердева,
Тобольская, 43Всего 2,61 0,00 0,00 0,00 2,61 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2,61 0,00 0,00 0,00 2,61 7.3.2. Сети
ул. ТрубачееваВсего 1,91 0,00 0,00 0,00 1,91 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,91 0,00 0,00 0,00 1,91 8. Замена
канализационных
сетейВсего 18,82 0,00 0,00 0,00 18,82 2011 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 2012 6,24 0,00 0,00 0,00 6,24 2013 6,28 0,00 0,00 0,00 6,28 8.1. Сети по
ул. Лимонова от
КК 7992Всего 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 2011 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.2. Сети по
ул. Лимонова от
КК8500 до КК
8520Всего 17,02 0,00 0,00 0,00 17,02 2011 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 2012 6,24 0,00 0,00 0,00 6,24 2013 6,28 0,00 0,00 0,00 6,28 9. Прокладка
водопровода
о. СпасскийВсего 10,63 0,00 0,00 0,00 10,63 2011 10,63 0,00 0,00 0,00 10,63 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Прокладка
водопровода
мкр. ЗагорскВсего 3,09 0,00 0,00 0,00 3,09 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 3,09 0,00 0,00 0,00 3,09 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Замена
канализационных
сетейВсего 19,03 0,00 0,00 0,00 19,03 2011 10,39 0,00 0,00 0,00 10,39 2012 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46 2013 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 11.1. Сети от камеры
КНС N 3 до
левобережных
очистных
сооруженийВсего 10,39 0,00 0,00 0,00 10,39 2011 10,39 0,00 0,00 0,00 10,39 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.2. Сети от камеры
коллектора N 29
до городских
очистных
сооруженийВсего 8,63 0,00 0,00 0,00 8,63 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46 2013 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 12. Реконструкция
слоевых топок
котлов КЕ-25-14с
- 2 ед. на ВЦКС
на котельной
мкр. ЗаречныйВсего 26,13 0,00 0,00 0,00 26,13 2011 13,07 0,00 0,00 0,00 13,07 2012 13,07 0,00 0,00 0,00 13,07 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Реконструкция
слоевых топок
котлов КВТС-10 2 ед. на ВЦКС на
котельной
мкр. АэропортВсего 23,60 0,00 0,00 0,00 23,60 2011 11,80 0,00 0,00 0,00 11,80 2012 11,80 0,00 0,00 0,00 11,80 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Автоматизация и
диспетчеризация
на 19 ЦТП с
реконструкцией
оборудованияВсего 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 2011 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 2012 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 2013 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 15. Модернизация
оборудования
котельной
Юго-Западная с
установкой
котлоагрегата
КЕ-25-14сВсего 17,14 0,00 0,00 0,00 17,14 2011 6,82 0,00 0,00 0,00 6,82 2012 10,32 0,00 0,00 0,00 10,32 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Строительство
ПНС-23 на
подающем
трубопроводе
теплотрассы
Юго-ЗападнаяВсего 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Строительство
тепличного
комплексаВсего 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 2011 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 2012 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. Реконструкция
питомника
декоративных
саженцевВсего 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 2011 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 2012 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.5.Раздел 3 "Развитие инфраструктуры" считать подразделом 2.3 "Развитие инфраструктуры".
1.6.В подразделе 2.3 "Развитие инфраструктуры":
1.6.1.Абзац 1 изложить в следующей редакции:"Основная цель - создание полноценной городской инфраструктуры для обеспечения эффективного экономического и социального развития города Улан-Удэ и создания благоприятных условий для проживания граждан в городе Улан-Удэ.".
1.6.2.После абзаца 6 дополнить абзацем:"- развитие инженерной инфраструктуры в отдаленных микрорайонах города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных микрорайонах города Улан-Удэ;".
1.6.3.Таблицу 3.1 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие инфраструктуры" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.53
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Развитие инфраструктуры"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий Всего 3331,14 789,12 305,20 1026,93 1209,89 2011 1943,80 667,23 280,69 400,78 595,10 2012 1103,19 121,89 24,51 544,65 412,14 2013 284,15 0,00 0,00 81,50 202,65".
1.6.4.Подраздел 3.1.1 "Транспортная инфраструктура" считать подразделом 2.3.1 "Транспортная инфраструктура".
1.6.5.Таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:"Таблица 2.54
Индикаторы транспортной инфраструктуры
Индикаторы 2007
год2011
год2012
год2013
год2014
год2015
годСтроительство автодорог, км 1,52 0,33 1,62 0,50 - - Реконструкция автодорог, км 8,16 3,35 2,44 4,77 - - Строительство мостов, пог. м 931,00 103,50 365,49 - - - Доля протяженности дорог, не
отвечающих нормативным требованиям
, %78,0 66,66 24,5 22,3 20,5 19,13 Доля автомобильных дорог с твердым
покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог , %60,0 60,3 75,45 75,58 75,61 75,61
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.6.6.Подраздел 2.3.1 "Транспортная инфраструктура" после абзаца 7 дополнить абзацами:"увеличение числа искусственных сооружений;
приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ.".
1.6.7.В подразделе 2.3.1 "Транспортная инфраструктура" последний абзац исключить.
1.6.8.Таблицу 3.3 "Реализация инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.55
Реализация инвестиционных проектов в области транспортной
инфраструктуры
N п/п Наименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 2019,55 687,42 305,20 1026,93 0,00 2011 1289,50 608,03 280,69 400,78 0,00 2012 648,55 79,39 24,51 544,65 0,00 2013 81,50 0,00 0,00 81,50 0,00 1. МЦП "Развитие
дорожной сети
г. Улан-Удэ в
2009 - 2014
гг.", в т.ч.Всего 1128,31 263,98 17,53 846,80 0,00 2011 584,90 263,98 17,53 303,39 0,00 2012 489,11 0,00 0,00 489,11 0,00 2013 54,30 0,00 0,00 54,30 0,00 1.1. Искусственные
сооружения, в
т.ч.Всего 1128,31 263,98 17,53 846,80 0,00 2011 584,90 263,98 17,53 303,39 0,00 2012 489,11 0,00 0,00 489,11 0,00 2013 54,30 0,00 0,00 54,30 0,00 1.1.1. Строительство
транспортной
развязки по
ул. Балтахинова
- Куйбышева
г. Улан-УдэВсего 679,14 0,00 17,53 661,61 0,00 2011 251,03 0,00 17,53 233,50 0,00 2012 428,11 0,00 0,00 428,11 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. Разработка ПСД
на объекты
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
автомобильных
дорог и
путепроводных
развязокВсего 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 2011 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 2012 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 2013 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1.1.3. Текущий ремонт
улично-дорожной
сетиВсего 123,30 0,00 0,00 123,30 0,00 2011 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 2012 46,00 0,00 0,00 46,00 0,00 2013 34,30 0,00 0,00 34,30 0,00 1.1.4. Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт уличнодорожной
сетиВсего 277,87 263,98 0,00 13,89 0,00 2011 277,87 263,98 0,00 13,89 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. МЦП "Повышение
безопасности
дорожного
движения в
г. Улан-Удэ на
2011 - 2015
гг."Всего 354,57 159,47 47,67 147,43 0,00 2011 167,93 80,08 23,16 64,69 0,00 2012 159,44 79,39 24,51 55,54 0,00 2013 27,20 0,00 0,00 27,20 0,00 3. РЦП "Развитие
г. Улан-Удэ столицы
Республики
Бурятия на 2006
- 2011 гг." (развитие улично-дорожной сети г. Улан-Удэ, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов)Всего 536,68 263,98 240,00 32,70 0,00 2011 536,68 263,98 240,00 32,70 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.6.8.Подраздел 3.1.2 "Инфраструктура связи и информатизации" считать подразделом 2.3.2 "Инфраструктура связи и информатизации".
1.6.9.В подразделе 2.3.2 "Инфраструктура связи и информатизации" таблицу 3.4 "Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации" считать таблицей 2.56 "Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации".
1.6.10.Таблицу 3.5 "Реализация инвестиционных проектов в области связи и информатизации" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.57
Реализация инвестиционных проектов в области связи и
информатизации
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 147,46 101,70 0,00 0,00 45,76 2011 79,26 59,20 0,00 0,00 20,06 2012 60,80 42,50 0,00 0,00 18,30 2013 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40 1. Внедрение
цифрового
телевидения в
г. Улан-УдэВсего 101,70 101,70 0,00 0,00 0,00 2011 59,20 59,20 0,00 0,00 0,00 2012 42,50 42,50 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Строительство сети
абонентского
доступа ETTH ОАО
"АК Мобилтелеком"Всего 3,80 0,00 0,00 0,00 3,80 2011 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2013 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 3. Строительство
мультисервисной
сети по технологии
ETTX БФ ОАО
"Сибирьтелеком"Всего 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2011 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2012 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Расширение сети
фиксированной
связи БФ ОАО
"Сибирьтелеком"Всего 2,56 0,00 0,00 0,00 2,56 2011 2,56 0,00 0,00 0,00 2,56 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Модернизация
инфраструктуры
почтовой связи
УФПС Республики
БурятияВсего 19,40 0,00 0,00 0,00 19,40 2011 6,10 0,00 0,00 0,00 6,10 2012 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2013 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30".
1.6.11.Подраздел 3.1.3 "Электросетевая инфраструктура" считать подразделом 2.3.3 "Электросетевая инфраструктура".
1.6.12.В подразделе 2.3.3 "Электросетевая инфраструктура" таблицу 3.6 "Индикаторы электросетевой инфраструктуры" считать таблицей 2.58 "Индикаторы электросетевой инфраструктуры".
1.6.13.Таблицу 3.7 "Реализация инвестиционных проектов электросетевой инфраструктуры" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.59
Реализация инвестиционных проектов электросетевой
инфраструктуры
N п/п Наименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн.
руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и привлеченные
средства
предприятийВсего 1164,13 0,00 0,00 0,00 1164,13 2011 575,04 0,00 0,00 0,00 575,04 2012 393,84 0,00 0,00 0,00 393,84 2013 195,25 0,00 0,00 0,00 195,25 1. Реконструкция и
техническое
перевооружение, в
т.ч.:Всего 1037,83 0,00 0,00 0,00 1037,83 2011 523,34 0,00 0,00 0,00 523,34 2012 355,04 0,00 0,00 0,00 355,04 2013 159,45 0,00 0,00 0,00 159,45 1.1. Электрические
линии, в т.ч.:Всего 150,99 0,00 0,00 0,00 150,99 2011 78,60 0,00 0,00 0,00 78,60 2012 72,39 0,00 0,00 0,00 72,39 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. Реконструкция
ВЛ-35кВ
"Центральная Западная" (ЗПК-332, ЦЗ-351, ТК-302, ТЦ-301)Всего 150,99 0,00 0,00 0,00 150,99 2011 78,60 0,00 0,00 0,00 78,60 2012 72,39 0,00 0,00 0,00 72,39 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. Подстанции, в т.ч.: Всего 886,84 0,00 0,00 0,00 886,84 2011 444,74 0,00 0,00 0,00 444,74 2012 282,65 0,00 0,00 0,00 282,65 2013 159,45 0,00 0,00 0,00 159,45 1.2.1. Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/10 кВ Сосновая Всего 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 1.2.2. Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" Всего 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2011 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3. Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-11 Всего 4,40 0,00 0,00 0,00 4,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 4,40 0,00 0,00 0,00 4,40 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4. ПС 220 кВ Районная. Установка СКРМ. 2 x 50 МВАр Всего 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 2011 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 2012 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5. ПС Северная, ПС Районная. Реконструкция устройств ВЧ-обработки Всего 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 3,75 0,00 0,00 0,00 3,75 2013 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 1.2.6. ПС 220 кВ Северная. Реконструкция ОРУ-110 (завершение) Всего 82,15 0,00 0,00 0,00 82,15 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 82,15 0,00 0,00 0,00 82,15 1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" Всего 188,13 0,00 0,00 0,00 188,13 2011 188,13 0,00 0,00 0,00 188,13 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" Всего 279,81 0,00 0,00 0,00 279,81 2011 51,81 0,00 0,00 0,00 51,81 2012 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" Всего 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 1.2.10. Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.11. Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.12. Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА Всего 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 2011 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.13. Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.14. Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.15. Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.16. Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА Всего 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 1.2.17. Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА Всего 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 1.2.18. Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА Всего 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 2011 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.19. Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА Всего 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 1.2.20. Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВА Всего 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.2.21. Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВА Всего 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.2.22. Реконструкция ТП-540 на КТПН-400 кВА Всего 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.2.23. Реконструкция ТП-731 на КТПН-400 кВА Всего 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.2.24. Реконструкция зданий по ул. Жердева, 12 Всего 14,60 0,00 0,00 0,00 14,60 2011 14,60 0,00 0,00 0,00 14,60 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Новое строительство и расширение, в т.ч.: Всего 126,30 0,00 0,00 0,00 126,30 2011 51,70 0,00 0,00 0,00 51,70 2012 38,80 0,00 0,00 0,00 38,80 2013 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80 2.1. Электрические линии, в т.ч.: Всего 113,70 0,00 0,00 0,00 113,70 2011 39,10 0,00 0,00 0,00 39,10 2012 38,80 0,00 0,00 0,00 38,80 2013 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80 2.1.1. Строительство ВЛ-6 кВ ф.51 ГПП "Авиазавод" Всего 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 2.1.2. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-253 Всего 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-478 Всего 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-469 Всего 5,90 0,00 0,00 0,00 5,90 2011 5,90 0,00 0,00 0,00 5,90 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 Всего 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.6. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 Всего 4,10 0,00 0,00 0,00 4,10 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 4,10 0,00 0,00 0,00 4,10 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 Всего 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377 Всего 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40 2.1.9. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391 Всего 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40 2.1.10. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 Всего 2,30 0,00 0,00 0,00 2,30 2011 2,30 0,00 0,00 0,00 2,30 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.11. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 Всего 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.12. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616 Всего 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20 2.1.13. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628 Всего 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80 2.1.14. Строительство КЛ-6 кВ Ф.37 ТЭЦ-РП9 Всего 1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.15. Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 Всего 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.16. Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-148 Всего 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.17. Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП-34 Всего 4,90 0,00 0,00 0,00 4,90 2011 4,90 0,00 0,00 0,00 4,90 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.18. Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068 Всего 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 2.1.19. Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009 Всего 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 2.1.20. Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133 Всего 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 2.1.21. Строительство КЛ-10 кВ ф.4 ПС АРЗ Всего 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20 2011 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.22. Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р.4 Всего 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.23. Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р.4 Всего 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.1.24. Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-677 ф.8,11 ул. Жердева, 128 Всего 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 2011 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.25. ВЛ-10 кВ в мкр. Поселье Всего 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 2011 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.26. ВЛ-10 кВ в мкр. Забайкальский Всего 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 2011 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.27. ВЛ-10 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта Всего 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 2011 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.28. ВЛ-0,4 кВ в мкр. Поселье Всего 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 2011 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.29. ВЛ-0,4 кВ в мкр. Забайкальский Всего 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2011 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.30. ВЛ-0,4 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта Всего 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90 2011 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.31. КЛ-6 кВ ф.62 ГПП "Авиазавод" Всего 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 2011 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. Подстанции, в т.ч.: Всего 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 2011 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1. КТПН-630 кВА в мкр. Поселье Всего 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 2011 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. КТПН-400 кВА в мкр. Забайкальский Всего 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 2011 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.3. КТПН-400 кВА в районе 2 км Спиртзаводского тракта Всего 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 2011 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.4. Комплектация распределительного пункта - 6 кВ в мкр. Восточный Всего 10,10 0,00 0,00 0,00 10,10 2011 10,10 0,00 0,00 0,00 10,10 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".
1.7.Раздел 4 "Повышение эффективности управления" считать подразделом 2.4 "Повышение эффективности управления".
1.8.В подразделе 2.4 "Повышение эффективности управления":
1.8.1.Абзац 1 изложить в следующей редакции:"Основной целью повышения эффективности управления является создание условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Улан-Удэ, повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории города Улан-Удэ.".
1.8.2.Таблицу 4.1 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение эффективности управления" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.60
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Повышение эффективности управления"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий Всего 854,80 155,00 28,19 164,17 507,44 2011 237,62 155,00 13,19 69,43 0,00 2012 485,68 0,00 15,00 69,24 401,44 2013 131,50 0,00 0,00 25,50 106,00".
1.8.3.Наименование подраздела 4.1 "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата" изложить в следующей редакции:"2.4.1. "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата".
1.8.4.В подразделе 2.4.1 "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Целью развития инвестиционной деятельности является обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.".
1.8.5.Таблицу 4.2 "Индикаторы инвестиционной деятельности" считать таблицей 2.61 "Индикаторы инвестиционной деятельности".
1.8.6.Подраздел 2.4.1 "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата" после абзаца 10 дополнить абзацами:"Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;
- создание условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ;
- повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ;
- реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства;
- повышение уровня квалификации специалистов органов местного самоуправления в сфере инвестиционной и инновационной деятельности;
- организация деятельности фонда развития на основе привлечения инвестиций, иных законных поступлений и их использование для социально-экономического развития г. Улан-Удэ для содействия реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленно-технологического и туристско-рекреационного комплексов, инновационной деятельности, человеческого потенциала, инфраструктуры.".
1.8.7.Подраздел 4.2 "Развитие инновационной деятельности" считать подразделом 2.4.2 "Развитие инновационной деятельности".
1.8.8.В подразделе 2.4.2 "Развитие инновационной деятельности" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Главной целью развития инновационной деятельности является повышение инновационной активности предприятий и организаций г. Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.".
1.8.9.Таблицу 4.3 изложить в следующей редакции:"Таблица 2.62
Индикаторы развития инновационной деятельности
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012
год2013
год2014
год2015
годКоличество организаций,
занимающихся инновационной
деятельностью, ед.13 9 11 14 - - Количество малых инновационных
предприятий, ед.2 11 16 30 - - Количество вновь созданных рабочих
мест в инновационном секторе, чел.48 30 40 112 - - Доля организаций, осуществляющих
технологические, организационные и
маркетинговые инновации, в общем
объеме обследованных организаций
, %- - 10 12,3 13,9 14,5 Количество мероприятий,
направленных на повышение
активности в инновационной и
инвестиционной среде, в которых
было принято участие- - 0 7 10 10
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.8.10.В подразделе 2.4.2 "Развитие инновационной деятельности" после абзаца 8 дополнить абзацем:"разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;".
1.8.11.Таблицу 4.4 "Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.63
Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере
N п/п Наименование проекта Срок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн.
руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 672,44 155,00 10,00 0,00 507,44 2011 165,00 155,00 10,00 0,00 0,00 2012 401,44 0,00 0,00 0,00 401,44 2013 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 1. Создание технопарка
г. Улан-Удэ, в т.ч.:Всего 672,44 155,00 10,00 0,00 507,44 2011 165,00 155,00 10,00 0,00 0,00 2012 401,44 0,00 0,00 0,00 401,44 2013 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 1.1. Реконструкция АРЗ под
создание технопаркаВсего 165,00 155,00 10,00 0,00 0,00 2011 165,00 155,00 10,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. Институт общей и
экспериментальной
биологии СО РАН,
производство
оздоровительных
средств, разработанных
на основе прописей
тибетской медицины и
растительных ресурсов
Байкальского регионаВсего 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Лаборатория "Физика
Плазмы" БГУ.
Плазменная модульная
технология комплексной
переработки углейВсего 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4. БНЦ СО РАН,
организация
производства
автоматизированного
пульсодиагностического
комплекса тибетской
медициныВсего 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 1.5. Байкальский институт
природопользования СО
РАН, способ очистки
сточных вод от фенолов
и красителейВсего 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6. ГОУ ВПО БГУ, комплекс
по диагностике и
восстановлению
подземных инженерных
сооруженийВсего 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7. Байкальский институт
природопользования СО
РАН, производство
листовых
антифрикционных
материаловВсего 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.8. БГСХА, производство
колбасных изделий,
копченостей и мясных
деликатесовВсего 15,44 0,00 0,00 0,00 15,44 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 15,44 0,00 0,00 0,00 15,44 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9. Прочие проекты
(Инвесттехмаш
(сборочное
производство
тракторов))Всего 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 2013 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.10. БГУ, организация
производства
возобновляемых
источников энергииВсего 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11. ВСГТУ, современные
инновационные
технологии переработки
кожевенно-мехового
сырьяВсего 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".
1.8.12.Подраздел 4.3 "Развитие муниципально-частного партнерства" считать подразделом 2.4.3 "Развитие муниципально-частного партнерства".
1.8.13.Подраздел 4.4 "Имущественные и земельные отношения" считать подразделом 2.4.4 "Имущественные и земельные отношения".
1.8.14.В подразделе 2.4.4 "Имущественные и земельные отношения" абзацы 1 - 3 изложить в следующей редакции:"Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в городе Улан-Удэ в ближайший период и среднесрочной перспективе являются повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ.".
1.8.15.В подразделе 2.4.4 "Имущественные и земельные отношения" таблицу 4.5 "Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений" считать таблицей 2.64 "Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений".
1.8.16.Таблицу 4.6 "Реализация инвестиционных проектов в имущественных и земельных отношениях" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.65
Реализация инвестиционных проектов в области имущественных и
земельных отношений
N
п/пНаименование проекта Срок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн.
руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные
и
привлеченные
средства
предприятийВсего 88,56 0,00 1,79 86,77 0,00 2011 42,47 0,00 1,79 40,68 0,00 2012 41,59 0,00 0,00 41,59 0,00 2013 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 1. Увеличение стоимости
муниципального
имущества путем
участия в долевом
строительстве
помещений для МУЗ
Городская поликлиника
N 2Всего 75,40 0,00 0,00 75,40 0,00 2011 37,70 0,00 0,00 37,70 0,00 2012 37,70 0,00 0,00 37,70 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Формирование и
постановка на
кадастровый учет
земельных участков под
многоквартирными
домамиВсего 11,37 0,00 0,00 11,37 0,00 2011 2,98 0,00 0,00 2,98 0,00 2012 3,89 0,00 0,00 3,89 0,00 2013 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 3. Формирование и
постановка на
кадастровый учет
земельных участков для
последующего
предоставления
льготным категориям
граждан в целях
индивидуального
жилищного
строительстваВсего 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00 2011 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.8.17.Подраздел 4.5 "Муниципальные финансы" считать подразделом 2.4.5 "Муниципальные финансы".
1.8.18.В подразделе 2.4.5 "Муниципальные финансы" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Главной целью бюджетной политики является повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом, обеспечение роста экономики города Улан-Удэ на основе стабильного функционирования бюджетной системы, достижения высокой эффективности бюджетных расходов и повышения доступности и качества муниципальных услуг.".
1.8.19.В подразделе 2.4.5 "Муниципальные финансы" таблицу 4.7 "Индикаторы развития муниципальных финансов" считать таблицей 2.66 "Индикаторы развития муниципальных финансов".
1.8.20.В таблице 2.66 "Индикаторы развития муниципальных финансов" строки:
"Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, тыс. рублей 14049 0 0 0 0 0 Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % 43,2 Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, рублей 1085
изложить в следующей редакции:
"Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, тыс. рублей 14049 0 0 0 0 0 Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % 43,2 Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, рублей 1085
1.8.21.Подраздел 2.4.5 "Муниципальные финансы" после абзаца 8 дополнить абзацами:"совершенствование бюджетного процесса;
эффективное управление муниципальным долгом города Улан-Удэ;".
1.8.22.Подраздел 4.6 "Градостроительная политика" считать подразделом 2.4.6 "Градостроительная деятельность".
1.8.23.Таблицу 4.8 "Индикаторы градостроительной деятельности" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.67
Индикаторы градостроительной деятельности
Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015 Разработка проектов планировки, комплексных
схем1 2 2 2 - - Концепция комплексного развития территорий - 1 3 - - - Предоставление государственных и
муниципальных услуг с использованием
информационно-коммуникационных технологий,
ед.- - - 1 - - Доля разработанных проектов планировки в
общем объеме проектов к разработке
, %- - 13 32 66 96 Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет , %- - 18,6 22,0 25,4 28,9
--------------------------------
<*> При условии финансирования данного вида работ.
<**> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.8.24.Подраздел 2.4.6 "Градостроительная деятельность" после абзаца 8 дополнить абзацами:"8) создание условий для устойчивого развития территорий города;
9) формирование земельных участков;
10) создание комфортной среды проживания для жителей города;
11) систематизация мест размещения рекламных конструкций.".
1.8.25.Подраздел 4.7 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" считать подразделом 2.4.7 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей".
1.8.26.В подразделе 2.4.7 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" таблицу 4.9 "Индикаторы внешнеэкономической деятельности" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.68
Индикаторы внешнеэкономической деятельности
Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015 Количество соглашений, протоколов и
договоров о сотрудничестве , ед.4 6 5 5 5 5 Обмен делегациями, творческими коллективами
и спортивными командами (визиты)22 25 25 25 - - Количество городов-побратимов , ед. 15 15 16 16 17 17
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.8.28.Подраздел 2.4.7 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" после абзаца 4 дополнить абзацами:"развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа города Улан-Удэ;
расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства;".
1.8.29.Таблицу 4.10 "Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической деятельности" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.69
Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической
деятельности
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн.
руб.всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 19,92 0,00 0,00 19,92 0,00 2011 8,36 0,00 0,00 8,36 0,00 2012 7,26 0,00 0,00 7,26 0,00 2013 4,30 0,00 0,00 4,30 0,00 1. Развитие
межрегиональных и
внешнеэкономических
связей, в т.ч.:Всего 19,92 0,00 0,00 19,92 0,00 2011 8,36 0,00 0,00 8,36 0,00 2012 7,26 0,00 0,00 7,26 0,00 2013 4,30 0,00 0,00 4,30 0,00 1.1. МЦП "Развитие
международных
связей и
внешнеэкономической
деятельности
г. Улан-Удэ" на
2009 - 2011 гг.Всего 8,36 0,00 0,00 8,36 0,00 2011 8,36 0,00 0,00 8,36 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. ВЦП "Развитие
международных
связей и
внешнеэкономической
деятельности
г. Улан-Удэ" на
2012 - 2014 гг.Всего 11,56 0,00 0,00 11,56 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 7,26 0,00 0,00 7,26 0,00 2013 4,30 0,00 0,00 4,30 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.8.30.Подраздел 4.8 "Реализация тарифной политики" считать подразделом 2.4.8 "Реализация тарифной политики".
1.8.31.Таблицу 4.11 "Индикаторы тарифной политики" считать таблицей 2.70 "Индикаторы тарифной политики".
1.8.32.Подраздел 4.9 "Муниципальные закупки" считать подразделом 2.4.9 "Муниципальные закупки".
1.8.33.Таблицу 4.12 "Индикаторы развития муниципального заказа" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.71
Индикаторы развития муниципального заказа
Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015 Доля муниципальных закупок, осуществляемых
на основе открытых торгов (конкурсы и
аукционы), %- 60 66,2 67 68 69".
1.8.34.Подраздел 4.10 "Кадровая политика в органах местного самоуправления" считать подразделом 2.4.10 "Кадровая политика в органах местного самоуправления".
1.8.35.В подразделе 2.4.10 "Кадровая политика в органах местного самоуправления" абзац 1 изложить в следующей редакции:"Цель кадровой политики - создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы, обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового состава, способного успешно решать поставленные задачи в современных условиях.".
1.8.36.Таблицу 4.13 "Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления" считать таблицей 2.72 "Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления".
1.8.37.Таблицу 4.14 "Реализация инвестиционных проектов в области кадровой политики" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.73
Реализация инвестиционных проектов в области кадровой
политики
N
п/пНаименование
проектаСрок
реализацииОбъем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный
бюджетреспубликанский
бюджетбюджет
городского
округасобственные и
привлеченные
средства
предприятийВсего 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2011 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 2012 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 2013 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 1.1. ВЦП "Развитие
муниципальной
службы в
Администрации
г. Улан-Удэ на
2011 - 2013 гг."Всего 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2011 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 2012 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 2013 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.8.38.Подраздел 2.4.10 "Кадровая политика в органах местного самоуправления" после абзаца 7 дополнить абзацами:"повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва;
осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе;".
1.8.39.Подраздел 4.11 "Противодействие коррупции" считать подразделом 2.4.11 "Противодействие коррупции".
1.8.40.Таблицу 4.15 "Индикатор эффективности противодействия коррупции" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.74
Индикатор эффективности противодействия коррупции
Индикаторы 2007
год2011
год2012
год2013
год2014
год2015
годДоля граждан и организаций, столкнувшихся с
фактами взяточничества и вымогательства со
стороны муниципальных служащих (по данным
социологических исследований), %- - 23,8 22,7 21,6 20,5".
1.8.41.Подраздел 4.12 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг" считать подразделом 2.4.12 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг".
1.8.42.Таблицу 4.16 "Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг" изложить в следующей редакции:"Таблица 2.75
Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг
Наименование 2007
год2011
год2012
год2013
год2014
год2015
годКоличество услуг, предоставляемых по
принципу "одного окна", всего (ед.)- 34 35 37 - - Количество услуг, предоставляемых с
использованием информационнокоммуникационных технологий, всего (ед.)- 4 7 19 - - Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна" по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг , %- - 12 20 40 90
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".
1.8.43.Подраздел 2.4.12 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг" после абзаца 9 дополнить абзацем:"- создание филиалов многофункционального центра;".
1.8.44.Подраздел 4.13 "Совершенствование нормативной правовой базы" считать подразделом 2.4.13 "Совершенствование нормативной правовой базы".
1.8.45.Подраздел 4.14 "Развитие информационного общества и формирование "Электронного муниципалитета" изложить в следующей редакции:"2.4.14. Развитие информационного общества и формирование
"Электронного муниципалитета"
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства потребовали в 2010 году принятия Муниципальной целевой программы "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг.".
В 2013 году в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" была принята подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" Муниципальной программы "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ";
обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ";
повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ";
обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ".
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий и проникновение их в социально-экономическую сферу и органы государственной власти и местного самоуправления создают технологические предпосылки для развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав организаций и граждан на свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам.
До настоящего времени не создана соответствующая информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура и не разработан единый регламент межотраслевого обмена данными в электронной форме, что ограничивает возможность эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных межведомственных системах, снижает экономическую эффективность создания и развития информационных систем.
Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в области защиты персональных данных необходимо обеспечение защиты прав и свобод граждан города Улан-Удэ при обработке их персональных данных.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.76
Индикаторы развития информационного общества и формирование
электронного Улан-Удэ
N Наименование 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1 Количество учащихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях , человек: в общеобразовательных учреждениях 45,0 21,0 21,0 21,0 21,0 19,0 2 Количество медицинских работников на один персональный компьютер, человек - 9,0 8,0 8,0 - - 3 Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, % - 90,0 90,0 95,0 - - 4 Доля учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/сек. , %: в общеобразовательных учреждениях 43 100 100 100 100 100 5 Доля общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет , % 25 73 73 73 73 73 6 Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам , %: 0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 муниципальный музей 0 100 100 100 100 100 муниципальные библиотеки 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 7 Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота , % 0 0 6 6 50 65 8 Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах , % - 100 100 100 100 100 9 Доля обновления средств вычислительной техники и серверного и телекоммуникационного оборудования , % - 7 2,6 16 16,5 7 10 Предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий , ед. - 4 7 19 21 22
--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Таблица 2.77
Реализация инвестиционных проектов по развитию
информационного общества и формирование "Электронного
муниципалитета"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб. всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий Всего 67,88 0,00 16,40 51,48 0,00 2011 18,99 0,00 1,40 17,59 0,00 2012 32,59 0,00 15,00 17,59 0,00 2013 16,30 0,00 0,00 16,30 0,00 1. Мероприятия, направленные на развитие информационного общества, в т.ч. Всего 67,88 0,00 16,40 51,48 0,00 2011 18,99 0,00 1,40 17,59 0,00 2012 32,59 0,00 15,00 17,59 0,00 2013 16,30 0,00 0,00 16,30 0,00 1.1. МЦП "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы" Всего 67,88 0,00 16,40 51,48 0,00 2011 18,99 0,00 1,40 17,59 0,00 2012 32,59 0,00 15,00 17,59 0,00 2013 16,30 0,00 0,00 16,30 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.9.В разделе IV "Механизм реализации, управления и контроля за выполнением Программы":
1.9.1.Слова "Раздел IV." заменить словами "Раздел III.".
1.9.2.Абзац 14 дополнить предложением: "А также предусматривает принятие и реализацию муниципальных программ, ведомственных целевых программ и адресной инвестиционной программы в установленном законодательством порядке.".
1.10.Раздел V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:"Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2011 - 2013 годы оценивается в размере 33592,52 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 9212,70 млн. рублей, или 27,4% от требуемого финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 2536,67 млн. рублей, или 7,5% от требуемого финансирования. За счет средств городского округа "Город Улан-Удэ" предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 2973,17 млн. рублей, или 8,9% от требуемого финансирования.
За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 18869,98 млн. рублей, или 56,2% от общего объема финансирования.
В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния г. Улан-Удэ и увеличение собственных доходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ", позволяющих покрыть текущие расходы. Отгрузка продукции и оказание услуг к 2015 году составит 125,4 млрд. рублей, или в 3 раза к уровню 2007 года, объем инвестиций в основной капитал составит в 2015 году 21,5 млрд. рублей, увеличившись к 2007 году в 3,2 раза. Налоговые и неналоговые доходы бюджета возрастут до 3,21 млрд. рублей, или на 11,2% по отношению к 2007 году.
В 2014 - 2015 годы инвестиционные проекты реализуются в рамках муниципальных программ.".
1.11.В разделе VI "Оценка эффективности реализации Программы":
1.11.1.Наименование изложить в следующей редакции:"Раздел V. "Оценка эффективности реализации Программы".
1.11.2.Таблицу 7.1 "Индикаторы Программы социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:"Таблица 5.1
Основные индикаторы Программы социально-экономического
развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Основные макроэкономические индикаторы Отгружено товаров
собственного
производства и
оказано услуг
собственными
силами, млрд. руб.41,18 72,50 82,76 94,76 108,85 125,47 Объем инвестиций в
основной капитал,
млрд. рублей6,6 12,7 14,4 16,6 18,9 21,5 Налоговые и
неналоговые доходы,
млн. рублей2861,1 3310 3141,2 3299,9 3026,7 3219,1 Среднемесячная
заработная плата,
рублей13150 23810,8 26900 28400 30800 33900 Уровень
регистрируемой
безработицы, %1,04 2 1,9 1,8 1,7 1,6 Промышленность Объем отгруженной
продукции
промышленности,
млн. рублей20591,0 43496,3 47140,7 60500 55689 58473,3 Производительность
труда на одного
занятого, млн. руб.1,0 2,1 2,3 2,7 2,9 3,3 Строительство Объем выполненных
работ, млн. руб.3449,9 11654 8369,4 9083,25 10210,2 11520,7 Ввод жилья, тыс.
кв. м158,7 160,2 183,9 193 220 270 Уровень
обеспеченности
населения жильем, в
расчете на 1
жителя, кв. м18,7 18,8 19,0 19,1 19,5 20 Туризм Количество
туристских
прибытий, тыс. чел.171,1 226 242 245 283 307 Объем платных
услуг, оказанных
туристам, млн.
рублей267,3 720 872 930 1320 1550 Малое предпринимательство Количество малых
предприятий, ед.2526 5100 5370 5640 5910 6180 Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами малыми
предприятиями, млн.
рублей11852 21457 26610 32997 40916 50736 Потребительский рынок Оборот розничной
торговли, млрд.
рублей38,8 65,6 73,0 82,3 93,8 107,5 Объем платных
услуг, млрд. руб.8,7 13,9 15,3 17 19,2 21,1 Развитие социальной
сферыМолодежная политика Доля молодых людей,
принимающих участие
в добровольческой
деятельности, в
общем количестве
молодежи, %0,4 4 5 6 7 8 Доля молодых людей,
участвующих в
мероприятиях
научной и социально
значимой
направленности, в
общем количестве
молодежи, %5 14 15,5 17 18 18 Культура и искусство Объем платных
услуг, млн. руб.- 200,0 259,3 209 218,4 228 в том числе
муниципальных
учреждений, млн.
руб.12,9 17,0 18,4 19,8 21,4 23 Число посещений
музеев, тыс.
человек35,5 38,0 39,0 39,2 39,4 39,6 Удельный вес
населения,
участвующего в
платных культурнодосуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными)
учреждениями
культуры, %42 90 95 100 105 110 Образование Охват детей
дошкольным
образованием в
возрасте от 1 до 6
лет, %55,1 55,4 57,8 64,8 71,8 79 Охват детей от 3 до
7 лет, получающих
дошкольные
образовательные
услуги в различных
формах организации,
%52,7 67,8 80,4 86,3 90 97 Доля детей,
охваченных
альтернативными
формами дошкольного
образования, %- 17,2 18 19 20 Физическая культура и спорт Удельный вес
населения,
занимающегося
физической
культурой и
спортом, %14,5 18,5 21,0 21,5 22,0 23,0 Развитие инфраструктуры Доля протяженности
дорог, не
отвечающих
нормативным
требованиям, %78,0 66,66 24,5 22,3 20,5 19,13 Доля автомобильных
дорог с твердым
покрытием в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования,
%60,0 60,3 75,45 75,58 75,61 75,61 Электросетевая инфраструктура Строительство линий
электропередачи, км6,8 11,8 14,7 10,1 10,1 10,1 Строительство
подстанций, МВт0,4 0,2 0,8 0,9 - - Удельный вес потерь
электрической
энергии в процессе
производства и
транспортировки до
потребителей, %28,5 28 28 27,5 27 26,5 Повышение эффективности управления Объем инвестиций в
основной капитал,
млрд. руб.6,6 12,7 14,4 16,6 18,9 21,5 Объем инвестиций в
основной капитал, %
к предыдущему году102,0 107,8 - 110,5 101,3 - 102,8 103,9 - 105,5 102,5 - 106,0 102,0 - 106,0 Инновационная деятельность Доля организаций,
осуществляющих
технологические,
организационные и
маркетинговые
инновации, в
общем объеме
обследованных
организаций, %- - 10 12,3 13,9 14,5 Количество
мероприятий,
направленных на
повышение
активности в
инновационной и
инвестиционной
среде, в которых
было принято
участие- - 0 7 10 10 Имущественно-земельные отношения Доходы от
использования
муниципального
имущества (аренда,
приватизация
муниципальной
собственности)604,6 479,59 532,95 231,2 203,1 187,7 Муниципальные финансы Полнота исполнения
установленных
плановых
показателей по
налоговым и
неналоговым
доходам, %102 100 100 100 100 100 Доля расходов
бюджета
г. Улан-Удэ на
финансирование
услуг социальной
сферы, оказываемых
автономными
учреждениями и
немуниципальными
организациями, в
общем объеме
расходов бюджета
г. Улан-Удэ на
финансирование
отраслей социальной
сферы, %0 15 31 32 33 34 Градостроительная деятельность Доля разработанных
проектов планировки
в общем объеме
проектов к
разработке, %- - 13 32 66 96 Доля
многоквартирных
домов,
расположенных на
земельных участках,
в отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет, %- - 18,6 22,0 25,4 28,9 Межрегиональные и внешнеэкономические связи Количество
соглашений,
протоколов и
договоров о
сотрудничестве, ед.4 6 5 5 5 5 Количество городовпобратимов, ед. 15 15 16 16 17 17 Тарифная политика Вклад регулируемых
органами местного
самоуправления
тарифов в индекс
потребительских цен
(ИПЦ), в процентных
пунктах- Удельный вес отмены
решений в сфере
регулирования
тарифов органами
местного
самоуправления, в %0 0 0 0 0 0 Муниципальные закупки Доля муниципальных
закупок,
осуществляемых на
основе открытых
торгов (конкурсы и
аукционы), %- 60 66,7 67 68 69 Кадровая политика Доля муниципальных
служащих в органах
местного
самоуправления,
имеющих высшее
профессиональное
образование,
соответствующее
направлению
деятельности, %72 81 82 83 84 85 Численность
муниципальных
служащих в органах
местного
самоуправления
(человек на 10
тысяч населения)15,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 Противодействие коррупции Доля граждан и
организаций,
столкнувшихся с
фактами
взяточничества и
вымогательства со
стороны
муниципальных
служащих (по данным
социологических
исследований), %- - 23,8 22,7 21,6 20,5 Муниципальные услуги Доля граждан,
имеющих доступ к
получению
государственных и
муниципальных услуг
по принципу "одного
окна" по месту
пребывания, в том
числе в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
услуг, %- - 12 20 40 90".