Приложение к Постановлению от 27.10.2010 г № 484 План

3. план мероприятий «Муниципальное здравоохранение Г. Улан-удэ — доступность и качество» на 2009 — 2011 годы и на период до 2017 г.


N Мероприятия Код экономической классификации расходов бюджета Срок исполнения Главный распорядитель бюджетных средств Ожидаемый результат Объемы и источники финансирования, тыс. руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 2017
I. Повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе лечебно-профилактических учреждений
1. Активизация движения населения г. Улан-Удэ за здоровый и активный образ жизни Управление здравоохранения Формирование у населения города мнения о необходимости здорового образа жизни Итого 8858,1 2428,3 249,8 90 6090
В т.ч. ФБ 829,2 829,2 0,0 0,0 0,0
РБ 148 148,0 0,0 0,0 0,0
МБ 7880,9 1451,1 249,8 90,0 6090,0
Внебюджет. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация профилактических мероприятий в детских дошкольных учреждениях по укреплению здоровья детей (обучение родителей, закаливание, здоровое питание и т.д.) 226 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 2500 0 0 0 2500
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 2500 2500
Внебюджет. 0
Профилактика неинфекционных заболеваний (информирование населения, обучение медицинских работников) 224, 226, 290, 340 001, 340 00302 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 2212,5 162,7 49,8 0 2000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 2212,5 162,7 49,8 2000
Внебюджет. 0
Внедрение "Школы долголетия" в ЛПУ (обучение медицинского персонала, обеспечение методической литературой) 226 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 300 0 0 0 300
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 300 300
Внебюджет. 0
Информационная поддержка при проведении городских мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний (Европейская неделя иммунизации, профилактика ОКИ, гриппа, гепатита и др.) 226 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 1275 75 0 0 1200
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 1275 75 1200
Внебюджет. 0
Комплексные меры по формированию здорового образа жизни у граждан г. Улан-Удэ, включая сокращение потребления алкоголя и табака (оснащение медицинским и технологическим оборудованием, мебелью и ремонт здания Городского центра медицинской профилактики для организации центра здоровья) 340 00302, 310, 225 008 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 2390,6 2190,6 200 0 0
В т.ч. ФБ 829,2 829,2
РБ 148 148
МБ 1413,4 1213,4 200
Внебюджет. 0
Оздоровление муниципальных служащих в лечебных учреждениях и на базах отдыха Администрации города 226, 224 2010 2012 Администрация г. Улан-Удэ Итого 180 0 0 90 90
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 180 90 90
Внебюджет. 0
2. Дополнительная иммунизация населения Управление здравоохранения Снижение уровня инфекционной заболеваемости гриппом, гепатитом А, клещевым энцефалитом управляемыми средствами специфической профилактики Итого 68951 0 3911 20 65020
В т.ч. ФБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 68951 0,0 3911,0 20,0 65020,0
Внебюджет. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вакцинация против гриппа детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ (13213 чел. ежегодно), и лиц, часто и длительно болеющих 340 001 2010 2017 Управление здравоохранения Итого 13100 0 1100 0 12000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 13100 1100 12000
Внебюджет. 0
Вакцинация против гепатита А детей, проживающих на территориях, подвергаемых затоплениям, и проживающих в неканализованных домах частного сектора (4274 чел. в год), и работников пищеблоков муниципальных лечебных учреждений (78 чел.) 340 001 2010 2017 Управление здравоохранения Итого 35861,6 0 861,6 0 35000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 35861,6 861,6 35000
Внебюджет. 0
Вакцинация против клещевого энцефалита детей в возрасте от 10 до 17 лет, выезжающих в детские лагеря отдыха (35443 чел.), также вакцинация взрослого неработающего населения от 18 до 60 лет 340 001 2010 2017 Управление здравоохранения Итого 19499,4 0 1499,4 0 18000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 19499,4 1499,4 18000
Внебюджет. 0
Вакцинация против менингококковой инфекции детей в возрасте от 1,5 до 8 лет по эпидемическим показаниям 340 001 2010 2017 Управление здравоохранения Итого 450 0 450 0 0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 450 450
Внебюджет. 0
Противогриппозная вакцинация муниципальных служащих 226, 340 001, 310 2010 2012 Администрация г. Улан-Удэ Итого 40 0 0 20 20
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 40 20 20
Внебюджет. 0
3. Профилактика туберкулеза Управление здравоохранения Выявление туберкулеза на ранних стадиях заболевания Итого 10337 303 234 0 9800
В т.ч. ФБ 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0
МБ 10337 303 234 0 9800
Внебюджет. 0 0 0 0 0
Приобретение флюорографа АЦФ для городской поликлиники N 1 310 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 5000 0 0 0 5000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 5000 5000
Внебюджет. 0
Обеспечение ЛПУ рентгенпленкой для проведения дообследования, туберкулином и шприцами для проведения тубдиагностики 340 001 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 5259 225 234 0 4800
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 5259 225 234 4800
Внебюджет. 0
Информирование населения по профилактике туберкулеза (размещение информации в СМИ, в городском общественном транспорте) 226 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 78 78 0 0 0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 78 78
Внебюджет. 0
4. Профилактика эпилепсии и бронхиальной астмы у детей Управление здравоохранения Снижение обострения заболеваний, уменьшения обращаемости на скорую помощь и нуждаемости в круглосуточном стационарном лечении Итого 15050 1250 500 0 13300
В т.ч. ФБ 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0
МБ 15050 1250 500 0 13300
Внебюджет. 0 0 0 0 0
Обеспечение детей с бронхиальной астмой лекарственными препаратами (базисная терапия) 340 001 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 3395,6 395,6 0 0 3000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 3395,6 395,6 3000
Внебюджет. 0
Первичная профилактика бронхиальной астмы (информированность, обучение и т.д.) 226 2010 2017 Управление здравоохранения Итого 500 0 0 0 500
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 500 500
Внебюджет. 0
Проведение образовательной школы для детей с эпилепсией 226 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 300 0 0 0 300
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 300 300
Внебюджет. 0
Обеспечение детей с эпилепсией лекарственными препаратами (антиконвульсантами) 340 001 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 10854,4 854,4 500 0 9500
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 10854,4 854,4 500 9500
Внебюджет. 0
5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей Управление здравоохранения Итого 4004,5 204,5 0 0 3800,0
В т.ч. ФБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 4004,5 204,5 0,0 0,0 3800,0
Внебюджет. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Профилактика кариеса у детей от 0 до 3 лет (фторирование зубов, стеклоиномерные цементы, эмальдентингерметизирующий ликвид) 340 001 2009 2017 Управление здравоохранения Снижение заболеваемости кариесом детей в возрасте от 0 до 3 лет Итого 2375 75 0 0 2300
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 2375 75 2300
Внебюджет. 0
Профилактика заболеваемости кариесом детей школьного возраста (приобретение стоматологического оборудования, пломбировочного материала) 310, 340 001 2009 2017 Управление здравоохранения Снижение заболеваемости кариесом детей школьного возраста Итого 1629,5 129,5 0 0 1500
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 1629,5 129,5 1500
Внебюджет. 0
6. Диспансеризация муниципальных служащих (диагностика, приобретение лекарственных средств для медпункта, приобретение и ремонт медицинского оборудования) 226, 340 001, 225, 310 2010 2017 Администрация г. Улан-Удэ Уменьшение количества листков трудоспособности Итого 1176 0 50 563 563
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 1176 50 563 563
Внебюджет. 0
7. Улучшение оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом 310 2012 2017 Управление здравоохранения Повышение качества жизни больных с сахарным диабетом Итого 9000 0 0 0 9000
В т.ч. ФБ 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0
МБ 9000 0 0 0 9000
Внебюджет. 0 0 0 0 0
Обеспечение средствами самоконтроля больных сахарным диабетом 310 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 9000 0 0 0 9000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 9000 9000
Внебюджет. 0
Итого по задаче Итого 117376,6 4185,8 4944,8 673 107573
В т.ч. ФБ 829,2 829,2 0,0 0,0 0,0
РБ 148 148,0 0,0 0,0 0,0
МБ 116399,4 3208,6 4944,8 673,0 107573,0
Внебюджет. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Улучшение качества медицинской помощи жителям г. Улан-Удэ 0
8. Совершенствование качества оказания кардиологической помощи населению г. Улан-Удэ Управление здравоохранения Улучшение дообследования и оказания экстренной медицинской помощи больным кардиологического профиля Итого 60259,4 2144,1 1967,4 2000 54147,9
В т.ч. ФБ 0 0 0 0 0
РБ 30146 1144,1 1000 2000 26001,9
МБ 30113,4 1000 967,4 0 28146
Внебюджет. 0 0 0 0 0
Дооснащение медицинским оборудованием отделения острых инфарктов БСМП современным медицинским оборудованием 310 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 0 0 0 0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 0
Внебюджет. 0
Организация, ремонт и оснащение сосудистого отделения БСМП г. Улан-Удэ 340 00302, 226, 310 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 60259,4 2144,1 1967,4 2000 54147,9
В т.ч. ФБ 0
РБ 30146 1144,1 1000 2000 26001,9
МБ 30113,4 1000 967,4 28146
Внебюджет. 0
9. Совершенствование качества оказания медицинской помощи женщинам и детям: Управление здравоохранения Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела Итого 239694,05 24487,1 18007 0 197200,0
В т.ч. ФБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 228445,95 19839,0 11407,0 0,0 197200,0
Внебюджет. 11248,1 4648,1 6600,0 0,0 0,0
Дооснащение городского родильного дома современным реанимационным и диагностическим оборудованием 310 2009 2010 Управление здравоохранения Итого 42748,1 4648,1 6600 0 31500
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 31500 31500
Внебюджет. 11248,1 4648,1 6600
Обеспечение социально незащищенных женщин антирезусным иммуноглобулином, современными контрацептивными средствами и препаратами для профилактики осложнений во время беременности 340 001 2009, 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 3225,4 225,4 0 0 3000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 3225,4 225,4 3000
Внебюджет. 0
Обеспечение полноценным питанием детей раннего возраста 340 002 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 193225,65 19118,65 11407 0 162700
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 193225,65 19118,65 11407 162700
Внебюджет. 0
Проведение реконструктивных операций женщинам с применением аллопластических материалов 310 2009 Управление здравоохранения Итого 494,9 494,9 0 0 0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 494,9 494,9
Внебюджет. 0
10. Улучшение качества амбулаторнополиклинической помощи Управление здравоохранения Улучшение дообследования и своевременно начатое лечение больных на амбулаторнополиклиническом уровне. Снижение времени ожидания плановых диагностических исследований Итого 73256,6 2317 11395,2 17999,2 41545,1
В т.ч. ФБ 0 0 0 0 0
РБ 181,8 181,8 0 0 0
МБ 73074,8 2135,3 11395 17999 41545
Внебюджет. 0 0 0 0 0
Оснащение диагностическим медицинским оборудованием городских поликлиник 310 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 46121,3 181,8 11395,2 17999,2 16545,1
В т.ч. ФБ 0
РБ 181,8 181,8
МБ 45939,5 11395,2 17999,2 16545,1
Внебюджет. 0
Дооснащение городского эндоскопического центра 310 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 0 0 0 0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 0
Внебюджет. 0
Комплексное программное обеспечение городских поликлиник 226, 310 2009 2017 Управление здравоохранения Итого 27135,3 2135,3 0 0 25000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 27135,3 2135,3 25000
Внебюджет. 0
11. Улучшение качества стационарной помощи Управление здравоохранения Улучшение качества лечения больных на стационарном уровне, снижение сроков лечения Итого 97965,3 5149,8 21429,8 26500,8 44884,9
В т.ч. ФБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 97965,3 5149,8 21429,8 26500,8 44884,9
Внебюджет. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дооснащение городских стационаров современным диагностическим медицинским оборудованием и следящей аппаратурой 310 2010 2017 Управление здравоохранения Итого 59010,5 0 4604,8 26500,8 27904,9
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 59010,5 4604,8 26500,8 27904,9
Внебюджет. 0
Дооснащение городской инфекционной больницы современным диагностическим оборудованием 310 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 15000 0 0 0 15000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 15000 15000
Внебюджет. 0
Дооснащение городской больницы скорой медицинской помощи современным диагностическим оборудованием (приобретение мультиспирального рентгеновского компьютерного томографа) 310 2009 2010 Управление здравоохранения Итого 21825 5000 16825 0 0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 21825 5000 16825
Внебюджет. 0
Обеспечение гепатопротекторами больных с вирусным гепатитом 340 001 2009 Управление здравоохранения Итого 2129,8 149,8 0 0 1980
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 2129,8 149,8 1980
Внебюджет. 0
12. Повышение своевременности, доступности и качества оказания медицинских услуг станцией скорой медицинской помощи Управление здравоохранения Повышение качества и доступности экстренной медицинской помощи Итого 36000 0 0 0 36000
В т.ч. ФБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 36000 0,0 0,0 0,0 36000,0
Внебюджет. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение санитарного автотранспорта класса "В" (6 автомобилей ежегодно) 310 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 20000 0 0 0 20000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 20000 20000
Внебюджет. 0
Повышение квалификации врачебного персонала 226 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 1000 0 0 0 1000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 1000 1000
Внебюджет. 0
Оснащение санитарного автотранспорта медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи 310 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 15000 0 0 0 15000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 15000 15000
Внебюджет. 0
13. Проведение кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление кадров лечебных учреждений Управление здравоохранения Улучшение обеспеченности медицинскими кадрами Итого 50296,1 0 196,1 1100 49000
В т.ч. ФБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 46196,1 0,0 196,1 0,0 46000,0
Внебюджет. 4100 0,0 0,0 1100,0 3000,0
Целевая подготовка медицинских кадров за счет заключения контрактов между ГУЗ, ЛПУ и успешно обучающимися студентами (образовательным медицинским учреждением) (доплата к стипендии, оплата за проживание в общежитии, оплата единовременного пособия при поступлении на работу) 226, 290 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 3600 0,0 0,0 0,0 3600,0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 3600 3600
Внебюджет. 0
Постдипломное обучение медицинских кадров на центральных и местных базах (215 врачей и 471 средний медработник ежегодно) 226 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 28400 0,0 0,0 1100,0 27300,0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 24300 24300
Внебюджет. 4100 1100 3000
Дальнейшее применение контрактной системы оплаты труда, в т.ч. молодым специалистам, первые пять лет (ежегодно 30 чел.) 211, 213 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 8100 0,0 0,0 0,0 8100,0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 8100 8100
Внебюджет. 0
Обучение врачей, нуждающихся в первичной специализации (интернатура) и в узкой специализации (ординатура) 226 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 10176,1 0,0 176,1 0,0 10000,0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 10176,1 176,1 10000
Внебюджет. 0
Стимулирование профессиональной деятельности медицинских работников и внедрение передовых форм и методов работы 290 2010 Управление здравоохранения Итого 20 0,0 20,0 0,0 0,0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 20 20
Внебюджет. 0
14. Модернизация первичной медикосанитарной помощи по принципу врача общей практики 226, 310 Комитет по строительству Итого 195117,4 8735,1 277,4 32000,0 154105,0
В т.ч. ФБ 0 0 0 0 0
РБ 5000 0 0 0 5000
МБ 190117,4 8735,1 277,4 32000 149105,0
Внебюджет. 0 0 0 0 0
Разработка ПСД, строительство и оснащение амбулатории городской поликлиники N 1 в п. Вагжанова (ст. Дивизионная) 226, 310 2009 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Советского района Итого 70600 653,15 0 0 69946,85
В т.ч. ФБ 0
РБ 5000 5000
МБ 65600 653,15 64946,85
Внебюджет. 0
Разработка ПСД, строительство и оснащение врачебной амбулатории в пос. Исток 226, 310 2010 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Советского района Итого 20277,4 0 277,4 10000 10000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 20277,4 277,4 10000 10000
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство врачебной амбулатории на Верхней Березовке 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Железнодорожного района Итого 10000 0 0 0 10000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 10000 10000
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство врачебной амбулатории в п. Зеленхоз 226, 310 2011 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Железнодорожного района Итого 20000 0 0 20000 0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 20000 20000
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство врачебных амбулаторий ВОП в п. Комушка, 44-м квартале, п. Сосновый, в мкр. Тулунжа 226, 310 2011 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи Итого 52302,9 0 0 2000 50302,9
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 52302,9 2000 50302,9
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство амбулатории врача семейной практики площадью 100 кв. м с жильем для врача в юго-восточном направлении г. Улан-Удэ 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Октябрьского района Итого 10000 0 0 0 10000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 10000 10000
Внебюджет. 0
Реконструкция здания по ул. Ермаковская, 37 под филиал МУЗ "Городская поликлиника N 1" 226, 310 2009 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи Итого 11937,1 8081,9 0 0 3855,2
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 11937,1 8081,9 3855,2
Внебюджет. 0
Итого по задаче Итого 752588,85 42833,1 53272,9 79600 576882,85
В т.ч. ФБ 0 0 0 0 0
РБ 35327,8 1326 1000 2000 31002
МБ 701912,95 36859 45673 76500 542881
Внебюджет. 15348,1 4648 6600 1100 3000
III. Улучшение материально-технической базы ЛПУ 0
15. Капитальное строительство Комитет по строительству Итого 4487949,5 122077,25 163463,50 11139,3 4191269,40
В т.ч. ФБ 2204000,0 0,0 0 0,0 2204000,0
РБ 464000,0 0,0 0,0 0,0 464000,0
МБ 1819949,5 122077,25 163463,5 11139,3 1523269,4
Внебюджет. 0 0,0 0 0,0 0,0
Расширение пристроя приемнодиагностического отделения МУЗ ГК БСМП им. В.В.Ангапова с оснащением мед. и техническим оборудованием 310, 225 008 2009 Комитет по строительству Увеличение мощности БСМП, расширение объемов по оказанию неврологической, травматологической помощи, улучшение качества оказания экстренной круглосуточной стационарной помощи Итого 296680,1 122077,25 163463,5 11139,3 0,0
В т.ч. ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 296680,1 122077,25 163463,5 11139,3
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство инфекционной больницы 226, 310 2010 2017 Комитет по строительству Увеличение боксированности палат, приведение мощности учреждения в соответствие со СНИПом Итого 2900000 0 0 0 2900000
В т.ч. ФБ 2204000 2204000
РБ 464000 464000
МБ 232000 232000
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство городской поликлиники N 6 в Железнодорожном районе 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Приведение к нормативу мощности городской поликлиники N 6. Улучшение качества оказания первичной медицинской помощи Итого 593800 0 0 0 593800
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 593800 593800
Внебюджет. 0
Проектирование и строительство 4 этажа и мансардного этажа основного здания городской поликлиники N 3 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Приведение к нормативу мощности городской поликлиники N 3, расширение коек дневного стационара Итого 23601 0 0 0 23601
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 23601 23601
Внебюджет. 0
Строительство локальных очистных сооружений и монтаж новой вентиляционной системы в инфекционной больнице 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение функционирования учреждения на должном уровне Итого 27134,8 0 0 0 27134,8
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 27134,8 27134,8
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство нового корпуса городской больницы N 4 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Улучшение условий пребывания больных в круглосуточном стационаре в соответствии с современными санитарными нормами и требованиями Итого 250000 0 0 0 250000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 250000 250000
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство пристроя городской поликлиники N 1 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Приведение в соответствие с нормативом мощности городской поликлиники N 1 Итого 100000 0 0 0 100000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 100000 100000
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство типового здания станции скорой медицинской помощи 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Улучшение качества оказания скорой медицинской помощи Итого 198500 0 0 0 198500
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 198500 198500
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство нового корпуса городской детской больницы 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Доведение площадей детской городской больницы в соответствие со СНИПом Итого 30987 0 0 0 30987
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 30987 30987
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство новой типовой детской стоматологической поликлиники 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение качества оказания стоматологической помощи детскому населению г. Улан-Удэ Итого 30000 0 0 0 30000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 30000 30000
Внебюджет. 0
Разработка ПСД и строительство нового хирургического корпуса БСМП 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение оказания первичной хирургической помощи в полном объеме на муниципальном уровне в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ N 633 Итого 20000 0 0 0 20000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 20000 20000
Внебюджет. 0
Надстрой над существующим пищеблоком, реконструкция 3 этажа под ОФД МУЗ "Городская больница N 1" 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Приведение площадей в соответствие со СНИПом Итого 14742,6 0 0 0 14742,6
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 14742,6 14742,6
Внебюджет. 0
Строительство кислородного пункта городской больницы N 4 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Оказание экстренной помощи Итого 2504 0 0 0 2504
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 2504 2504
Внебюджет. 0
16. Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, электросистемы городских ЛПУ: 225 007 Управление здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого 72870,1 1997 0 0 70873,1
В т.ч. ФБ 0 0 0 0 0
РБ 0 0 0 0 0
МБ 72870,1 1997 0 0 70873,1
Внебюджет. 0 0 0 0 0
Капитальный ремонт электросистемы инфекционной больницы 225 007 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 4791,1 0 0 0 4791,1
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 4791,1 4791,1
Внебюджет. 0
Капитальный ремонт теплотрассы городской больницы N 4 225 007 2009 Управление здравоохранения Итого 1997 1997 0 0 0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 1997 1997
Внебюджет. 0
Капитальный ремонт прочих ЛПУ 225 007 2012 2017 Управление здравоохранения Итого 66082 0 0 0 66082
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 66082 66082
Внебюджет. 0
17. Капитальный ремонт здания поликлиники N 1 (гидроизоляция подвала, укрепление несущей стены) 225 007 2012 2017 Управление здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого 14912,2 0 0 0 14912,2
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 14912,2 14912,2
Внебюджет. 0
18. Монтаж и пусконаладочные работы системы вентиляции в филиалах МУЗ "Городская поликлиника N 1" 310 2012 2017 Управление здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого 9570 0 0 0 9570
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 9570 9570
Внебюджет. 0
19. Монтаж системы вентиляции в МУЗ "Городской роддом N 2" 225007, 310 2009 2017 Комитет по строительству Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого 13980 3980 0 0 10000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 13980 3980 10000
Внебюджет. 0
20. Капитальный ремонт кровли городских ЛПУ 225 007 2012 2017 Управление здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого 30000 0 0 0 30000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 30000 30000
Внебюджет. 0
21. Строительство и капитальный ремонт корпусов N 19, 23, 24 (оздоровительный комплекс) МУЗ "Городская больница N 6" 225 007, 310, 340, 226, 241 2009 2010 Комитет по строительству Итого 6937 3007,5 3929,5 0 0
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 6937 3007,5 3929,5
Внебюджет. 0
22. Обеспечение защиты учреждений от чрезвычайных ситуаций: установка дизель-генератора в отделение восстановительного лечения детской больницы, оснащение городских поликлиник источниками автономного электропитания в целях обеспечения сохранности медицинских аппаратов на случай аварийного отключения 310 2012 2017 Управление здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого 2000 0 0 0 2000
В т.ч. ФБ 0
РБ 0
МБ 2000 2000
Внебюджет. 0
Итого по задаче Итого 4638218,8 131061,8 167393,0 11139,3 4328624,7
В т.ч. ФБ 2204000,0 0,0 0,0 0,0 2204000,0
РБ 464000,0 0,0 0,0 0,0 464000,0
МБ 1970218,8 131061,8 167393,0 11139,3 1660624,7
Внебюджет. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по Программе Итого 5508184,3 178080,7 225610,7 91412,3 5013080,6
В т.ч. ФБ 2204829,2 829,2 0,0 0,0 2204000,0
РБ 499475,8 1473,9 1000,0 2000,0 495001,9
МБ 2788531,2 171129,5 218010,7 88312,3 2311078,7
Внебюджет. 15348,1 4648,1 6600,0 1100,0 3000,0

--------------------------------
Примечание:
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.