Приложение к Постановлению от 15.12.2008 г № 609 График

5.3. бюджетная заявка проекта


N мероприятий Мероприятие Стоимость мероприятия по годам реализации проекта Стоимость мероприятия (тыс. руб.)
2006 год 2007 год 2008 год
I II III IV год I II III IV год I II III IV год
1.1. Активизация движения населения г. Улан-Удэ за здоровый и активный образ жизни 0 0 0 32,9 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9
1.1.1. Проведение "Ярмарок здоровья" (ежегодно по 5 ярмарок) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тиражирование брошюр и листовок по здоровому образу жизни (5 видов листовок по 4 р. каждая, 500 чел. = 10 т. р.) 0 0 0 0,0
брошюра по 20 р. каждая, 500 чел. = 10 т. р. 0 0 0 0,0
проведение витаминных аукционов и демонстрация блюд диетического питания (3 т. р. на каждую ярмарку) 0 0 0 0,0
создание видеофильмов о здоровом образе жизни (2 фильма в год x 17,5 т. р. = 35 т. р.) 0 0 0 0,0
аренда помещения (1 час - 2000 руб., продолжительность 1 ярмарки 5 часов) 0 0 0 0,0
призы (1000 руб. на 1 ярмарку) 0 0 0 0,0
1.1.2. Активное внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях г. Улан-Удэ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
открытие 9 здоровьесберегающих школ (приобретение физиооборудования) 0 0 0 0,0
1.1.3. Открытие в городских поликлиниках 6 кабинетов здоровья 0 0 0 32,9 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9
оснащение кабинетов мебелью и видеоаппаратурой 32,9 32,9 0 0 32,9
1.1.4. Открытие школы лекторского мастерства на базе ГЦМП 0 0 0 0,0
1.1.5. Проведение ежегодных конкурсов лекторов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 раз в год (приобретение призов) 0 0 0 0,0
1.1.6. Проведение социологического исследования по реализации национальных проектов (через Комитет экономического развития) 1000 1000 0 0 1000,0
Итого 0 0,0
1.2. Повышение роли и значения вторичной профилактики 0 74 1074,8 453,9 1602,7 30 390 120 180 720 155 235 155 155 700 3022,7
1.2.1. Открытие кабинета профилактики стоматологических заболеваний для детей в детской стоматологической поликлинике (приобретение стоматологической установки - 250 т. р., интроральной видеокамеры - 60,0 т. р., скайвера - 70,0 т. р., обучение стоматологагигиениста) 194,5 194,5 0 0 194,5
1.2.2. Профилактика инфекционных заболеваний 0 0 348,3 37,2 385,5 0 270 90 60 420 100 100 100 100 400 1205,5
иммунопрофилактика в соответствии с календарем профилактических прививок 0 0 0 0,0
дополнительная вакцинопрофилактика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- против клещевого энцефалита 0 0 0 0,0
- против гриппа (не вошедшие в национальный проект) 0 0 0 0,0
- против гепатита А 0 0 0 0,0
раннее выявление и профилактика туберкулеза в соответствии с целевой "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом", в т.ч. 148,3 37,2 185,5 70 90 60 220 50 50 50 50 200 605,5
- обеспечение ЛПУ флюоропленкой для профилактических медицинских осмотров населения с 15 лет, рентгенпленкой для дообследования, туберкулином и шприцами 148,3 37,2 185,5 70 90 60 220 50 50 50 50 200 605,5
профилактика инфекционных заболеваний в соответствии с Целевой программой "Скажем нет гепатиту, СПИДу и краснухе", в т.ч. 200 200 200 200 50 50 50 50 200 600,0
- обеспечение противовирусными и противобактериальными препаратами 200 200 200 200 50 50 50 50 200 600,0
1.2.3. Возобновление работы смотровых кабинетов по выявлению онкологических заболеваний в городских поликлиниках 0 0 0 0,0
1.2.4. Организация мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии в соответствии с принятой Целевой программой "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее последствий" 0 74 226 0 300 30 120 30 120 300 55 135 55 55 300 900,0
1.2.5. Приближение профилактической помощи населению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
организация на базе ГЦМП выездной комплексной профилактической бригады (приобретение санитарного автотранспорта, портативного диагностического оборудования) 0 0 0 0,0
центра "Здорового питания" 0 0 0 0,0
центра твистпрофилактики (приобретение кресла, стойки) 0 0 0 0,0
1.2.6. Организация редакционноиздательского отдела на базе ГЦМП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
приобретение копировальной техники 0 0 0 0,0
1.2.7. Расширение диспансерного наблюдения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
дополнительная диспансеризация работающего населения 0 0 0 0,0
улучшение диспансеризации детского населения за счет реабилитации детей в г/б N 6 (40 коек) 0 0 0 0,0
1.2.8. Предупреждение обострения хронических заболеваний 0 0 500,5 222,2 722,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722,7
Реабилитация ветеранов войны и труда в отделении долечивания и реабилитации МУЗ "Городская детская клиническая больница" 500,5 222,2 722,7 0 0 722,7
2.1. Улучшение качества оказания госпитальной медицинской помощи 0 0 0 1782,1 1782,1 0 0 0 1739,5 1739,5 0 0 0 0 0 3521,6
2.1.1. Реструктуризация экстренной медицинской помощи в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи (ГКБСМП) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
использование экстренных коек терапевтического, кардиологического профиля только для купирования острых состояний с последующим переводом больных на долечивание в плановые городские больницы: г/б N 1, N 2, N 5 0 0 0 0,0
открытие в приемнодиагностическом отделении 10 диагностических коек и 15 коек экстренной медицинской помощи (1 - 3 дня пребывания) 0 0 0 0,0
усиление реанимационной помощи больным за счет перепрофилизации коек общей реанимации с выделением 9 коек терапевтического профиля и организация 3 коек "входной" реанимации; введение дополнительных 6 реанимационных коек для больных хирургического профиля 0 0 0 0,0
перевод диагностической службы на круглосуточный режим работы 0 0 0 0,0
расширение терапевтического отделения до 60 коек, в т.ч. расширение до 15 токсикологических коек 0 0 0 0,0
открытие палат повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- местный бюджет 0 0 0 0,0
- платные услуги 0 0 0 0,0
перевод детского травматологоортопедического отделения в помещение пристроя 0 0 0 0,0
расширение до 80 коек взрослого травматологического отделения 0 0 0 0,0
приведение в соответствие с санитарными нормами операционного блока, экспресс-лаборатории 0 0 0 0,0
организация круглосуточного детского травматологического пункта 0 0 0 0,0
проведение научнопрактической конференции "Состояние и перспективы экстренной медицинской помощи в Республике Бурятия" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2.1.2. Расширение медикосоциальной помощи 0 0 0 0,0
за счет введения дополнительных 10 коек в г/б N 2 0 0 0 0,0
введение платных медико-социальных услуг за счет индивидуальных постов по уходу
2.1.3. Совершенствование качества оказания кардиологической помощи населению г. Улан-Удэ 0 0 0 1782,1 1782,1 0 0 0 1739,5 1739,5 0 0 0 0 0 3521,6
усиление реанимационной помощи кардиологическим больным в г/б N 1 (приобретение ИВЛ, следящей аппаратуры) 0 0 0 0,0
проведение кардиохирургического вида лечения нуждающимся больным 1782,1 1782,1 1739,5 1739,5 0 3521,6
создание организационнометодического центра (функционального типа) на базе городской больницы N 1, определяющего работу по лечебнопрофилактической помощи с сердечнососудистыми заболеваниями в г. Улан-Удэ 0 0 0 0,0
разработка и внедрение единых стандартов медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями с учетом стандартов МЗ РФ 0 0 0 0,0
2.1.4. Перепрофилизация коек в городской больнице N 5 для оказания экстренной помощи лор-больным 0 0 0 0,0
2.1.5. Организация неотложной стоматологической помощи на базе МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2" 0 0 0 0,0
2.2. Улучшение качества амбулаторнополиклинической помощи 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,0
2.2.1. Повышение своевременности, доступности и качества оказания медицинских услуг станцией скорой медицинской помощи в соответствии с Целевой программой "Доступную и качественную скорую медицинскую помощь всем нуждающимся", в т.ч.: 200 0 200 0 0 200,0
- компьютеризация и развитие АСУ 200 200 0 0 200,0
- приобретение медицинского оборудования 0 0 0 0,0
- приобретение санитарного автотранспорта (6 а/машин ежегодно) 0 0 0 0,0
2.2.2. Укрепление и переоснащение первичных лечебнопрофилактических учреждений в соответствии с реализацией Целевой программы "Развитие поликлинической службы" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
оснащение отделений функциональной диагностики 0 0 0 0,0
оснащение врачебных амбулаторий 0 0 0 0,0
аппараты для восстановительного лечения 0 0 0 0,0
оснащение стерилизационным оборудованием 0 0 0 0,0
2.2.3. Дальнейшее развитие и совершенствование общеврачебной практики (ОВП): 0 0 0 0,0
Открытие амбулаторий врача общей практики в поселке Кумыска (г/п N 6) в случае передачи здания 0 0 0 0,0
организация доврачебного приема в амбулаториях врача общей практики 0 0 0 0,0
постдипломное обучение врачей ОВП 0 0 0 0,0
развитие автоматизации и информатизации рабочих мест в амбулаториях ОВП г/п N 3 (приобретение компьютеров и программного обеспечения) 0 0 0 0,0
2.2.4. Развитие стационарозамещающей помощи 0 0 0 0,0
организация коек дневного пребывания в амбулаториях NN 1, 5, 6 0 0 0 0,0
2.2.5. Приближение стоматологической помощи больным в Октябрьском районе 0 0 0 0,0
открытие филиала стоматологической поликлиники N 2 по ул. Павлова, 61 0 0 0 0,0
2.3. Улучшение качества лечения детей с эпилепсией и пароксизмальными расстройствами в соответствии с мероприятиями Целевой программы "Вместе против эпилепсии" 0 48,7 351,3 0 400 0 200 200 0 400 250 245,5 254,5 128,15 878,15 1678,2
2.4. Совершенствование качества оказания медицинской помощи женщинам и детям 0 0 129,7 84,8 214,5 0 186,4 413,6 100 700 75 75 75 75 300 1214,5
2.4.1. Реализация мероприятий в соответствии с Целевой программой "Мать и дитя", в т.ч. 0 0 129,7 84,8 214,5 100 100 100 300 75 75 75 75 300 814,5
- обеспечение соц. незащ. женщин современными контрацептивными средствами и препаратами для профил. осложнений во время берем-ти, из них: 129,7 84,8 214,5 100 100 100 300 75 75 75 75 300 814,5
- проведение научнопрактической конференции "Здоровье женщин - будущее г. Улан-Удэ" 0 0 0 0,0
- проведение ИГМУ исследований по качеству питания детского населения г. Улан-Удэ 0 0 0 0,0
- проведение научнопрактической конференции "Актуальные проблемы педиатрии" 0 0 0 0,0
2.4.2. Реорганизация работы молочной кухни за счет: 0 86,4 313,6 400 0 400,0
- организации раздаточных пунктов в городских поликлиниках 0 86,4 313,6 400 0 400,0
- внедрения платных услуг (заключение контрактов с детскими учреждениями и реализация для населения) 0 0 0 0,0
2.5. Совершенствование кадрового обеспечения лечебных учреждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2.5.1. Проведение научнопрактической конференции "Муниципальное здравоохранение: передовые медицинские технологии" 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2.5.2. Улучшение качества непрерывного профессионального образования за счет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
постдипломного обучения медицинских кадров на центральных и местных базах (215 врачей и 471 средний мед. работник ежегодно) 0 0 0 0,0
аттестации медицинских работников (80 чел. в год) 0 0 0 0,0
сертификации специалистов (80 чел. в год) 0 0 0 0,0
2.5.3. Целевая подготовка медицинских кадров за счет заключения контрактов между ГУЗ, ЛПУ и успешно обучающимися студентами (образовательным медицинским учреждением) (доплата к стипендии, оплата за проживание в общежитии, оплата единовременного пособия при пост.) 0 0 0 0,0
подготовка интернов и "узких" специалистов (подготовить в 2006 г. - 21 чел., в 2007 г. - 25 чел., 2008 г. - 31 чел.) 0 0 0 0,0
2.5.4. Применение новых форм и методов оплаты труда, учитывающих качество, эффективность и результативность выполненной работы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
дальнейшее применение контрактной системы оплаты труда, в т.ч. молодым специалистам, первые пять лет (ежегодно 30 чел.) 0 0 0 0,0
2.5.5. Усиление социальной защищенности медицинских кадров за счет: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
обеспечения жильем медицинских работников за счет освобождающихся помещений 0 0 0 0,0
выделения вторичного жилья остро нуждающимся малообеспеченным специалистам 0 0 0 0,0
строительства жилого дома для медицинских работников 0 0 0 0,0
организации строительных жилищных кооперативов (БСМП, д/б) 0 0 0 0,0
вакцинации против гепатита В групп риска (ежегодно вакцинировать 386 чел.) 0 0 0 0,0
2.6. Повышение эффективности функционирования медицинских учреждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2.6.1. Использование экономических методов управления в вопросах организации оказания качественной первичной медикосанитарной помощи за счет: 0 0 0 0,0
стимулирования амбулаторнополиклинической службы за эффективную лечебнопрофилактическую работу 0 0 0 0,0
2.6.2. Реорганизация структуры управления за счет: 0 0 0 0,0
введения должности главного специалиста - инженера-строителя, главного специалиста - эпидемиолога, главного специалиста - юриста 0 0 0 0,0
2.7. Обеспечение защиты учреждений от чрезвычайных ситуаций 0 0 2096,1 0 2096,1 0 777,9 1154,3 0 1932,2 0 0 1300 0 1300 5328,3
2.7.1. Установка охраннопожарной сигнализации в 11 ЛПУ 546,1 0 546,1 0 477,9 433 0 910,9 0 1457,0
2.7.2. Обеспечение военизированной охраны (ВОХР) муниципальных ЛПУ (городская детская больница, роддом N 2, гор. пол-ка N 3) 0 0 0 0,0
2.7.3. Оснащение ЛПУ источниками автономного электропитания: установка дизельгенераторов (д/б N 2, г/б N 4, г/б 1, р/д 2) 1000 1000 300 721,3 1021,3 1300 1300 3321,3
2.7.4. Ограждение ЛПУ (городской родильный дом N 2, гор. больница N 2, N 4, N 1, филиал городской поликлиники N 1, д/б-2) 550 550 0 0 550,0
2.8. Улучшение лекарственным обеспечением ЛПУ и населения города 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2.8.1. Реорганизация 10 муниципальных унитарных фармацевтических предприятий путем присоединения к МУП "Аптека N 2" с образованием единой муниципальной аптечной сети 0 0 0 0,0
2.8.2. Организация 10 социальных муниципальных пунктов для обеспечения населения города лекарственными средствами на льготных условиях 0 0 0 0,0
2.8.3. Централизованное снабжение медикаментами и изделиями медицинского назначения муниципальных госпитальных учреждений через уполномоченную фармацевтическую организацию (МУП) 0 0 0 0,0
3.1. Капитальное строительство 0 0 0 0,0
3.1.1. Строительство городской поликлиники N 3 по ул. Тобольская с оснащением мед. и техническим оборудованием по графику 0 10000 45000 15000 70000 0 70000,0
3.1.2. Строительство пристроя приемнодиагностического отделения БСМП с оснащением мед. и техническим оборудованием по графику 250 2250 2500 5000 15000 41365 56365 10000 45000 40000 25000 120000 181365,0
3.1.3. Строительство инфекционной больницы 0 0 0 0,0
3.1.4. Проектирование и строительство пищеблока городской больницы N 4 на имеющихся площадях 0 250 1592,7 49,7 1892,4 0 1892,4
3.1.5. Строительство кислородного пункта городской больницы N 4 0 0 0 0,0
3.1.6. Реконструкция фундамента бывшей поликлиники под овощехранилище и гараж г/б N 5 0 0 0 0,0
3.1.7. Строительство городской поликлиники в Железнодорожном районе 0 0 0 0,0
3.1.8. Строительство амбулатории в пос. Кумыска городской поликлиники N 6, пос. Исток городской поликлиники N 1 0 0 0 0,0
3.1.9. Проектирование и строительство 4 этажа и мансардного этажа основного здания гор. пол-ки N 3 по ул. Тобольская, 155 0 0 0 0,0
3.1.10. Разработка ПСД и строительство амбулатории в п. Дивизионный 0 0 300 653,153 953,153 953,15
3.1.11. ПСД и реконструкция выделяемого Администрацией г. Улан-Удэ здания по ул. Октябрьская, 19 под филиал гор. полки N 6 в связи с передачей взрослого населения от ООО "РЖД" 0 296,8 332,2 629 0 629,0
3.1.12. Открытие филиала стоматологической поликлиники N 2 по ул. Павлова 0 0 0 0,0
3.1.13. Разработка ПСД и строительство типового здания детской поликлиники городской поликлиники N 2 0 0 0 0,0
3.1.14. Частичная реконструкция здания аптеки N 94 для размещения амбулатории N 7 городской поликлиники N 3 0 400 0 400 0 0 400,0
3.1.15. Строительство локальных очистных сооружений и монтаж новой вентиляционной системы в инфекционной больнице (разработка ПСД) 0 0 500 500 1000 1000,0
3.1.16. Строительство городского роддома на 150 - 170 коек 0 0 0 0,0
3.1.17. Реконструкция 2 этажа городской поликлиники N 1 под помещение эндоскопии 0 180 180 600 1400 2991,3 4991,287 5171,3
Итого капитальное строительство 250 2250 2900 0 5400 10546,8 45180 31592,7 41746,9 129066,4 10000 46100 42200 28644,44 126944,44 261410,8
3.2. Капитальный ремонт 0 0 0 0,0
3.2.1. Ремонт системы водоснабжения и канализации, ремонт гаража и склада г/б N 1 0 0 0 0,0
3.2.2. Проведение капитального ремонта зданий городской поликлиники N 1 (организация городского травматологического пункта) 0 1000 0 0 1000 0 0 1000,0
3.2.3. Проектирование и проведение капитального ремонта зданий городской поликлиники N 1 (в т.ч. гидроизоляция подвала, укрепление несущей стены, отмостки здания, ремонт кровли) 0 0 0 0,0
3.2.4. Капитальный ремонт конструкций здания старого корпуса детской городской больницы (в т.ч. установка пластиковых окон) 0 0 0 0,0
3.2.5. ПСД и капремонт внутренних электросетей гор. бол-цы N 1 0 0 0 0,0
3.2.6. Капитальный ремонт внутренних электросетей д/стоматологической пол-ки 0 0 0 0,0
3.2.7. Капремонт водоснабжения и канализации основного корпуса БСМП 0 0 0 0,0
3.2.8. Капремонт кровли, вентиляции гор. бол-цы N 4 0 0 0 0,0
3.2.9. Капремонт, реконструкция прачечной гор. бол-цы N 4 с оснащением 0 0 0 0,0
3.2.10. Капремонт мастерской амбулатории N 6 по пр. Строителей, 54 0 0 0 0,0
3.2.11. Утепление амбулатории пос. Энергетик, утепление наружных стен (стеклопакеты окна и входные), уменьшение оконных проемов 0 0 0 0,0
3.2.12. Разработка ПСД и капитальный ремонт помещений, освобождаемых городской поликлиникой N 3 для отделений БСМП 0 1400 1300 2700 0 2700,0
3.2.13. Расширение амбулатории в п. Зеленый 0 0 0 0,0
3.2.14. Капитальный ремонт системы отопления гор. поликлиники N 2 0 0 0 0,0
3.2.15. Капитальный ремонт электросистемы инфекционной больницы 0 0 1000 1000 1000,0
3.2.16. Капитальный ремонт корпуса N 23 городской больницы N 6 0 0 4000 10000 7349,1 21349,1 21349,1
3.2.17. Капитальный ремонт принудительной вентиляции городской поликлиники N 1 0 0 0 0,0
Итого капитальный ремонт 0 1000 0 0 1000 1400 1300 0 0 2700 0 4000 10000 8349,1 22349,1 26049,1
3.3. Ремонт и оснащение ЛПУ современным медицинским оборудованием 0 0 0 3144 66,1 0 3210,1 0 1000 676,7 723,3 2400 5610,1
3.3.1. Ремонт и оснащение медицинским оборудованием отделения восстановительного лечения МУЗ "Детская городская клиническая больница" 2478,3 2478,3 207,1 207,1 0 2685,4
3.3.2. Оснащение медицинским оборудованием ЛПУ г. Улан-Удэ 0 2936,9 66,1 3003 0 3003,0
3.3.3. Приобретение и монтаж центрального теплового пункта с заменой магистрали горячего водоснабжения в городском родильном доме N 2 0 0 676,7 280,3 957 957,0
3.3.4. Приобретение и монтаж оборудования для горячего водоснабжения главного корпуса инфекционной больницы 0 0 443 443 443,0
3.3.5. Замена окон роддома N 2 на стеклопакеты (235 окон) 0 0 1000 1000 1000,0
3.4. Обеспечение ЛПУ санитарным автотранспортом и техническим оборудованием 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3.4.1. Приобретение санитарного автотранспорта 0 0 0 0,0
3.4.2. Приобретение оргтехники и твердого инвентаря 0 0 0 0,0
3.4.3. Замена устаревшего, изношенного кухонного и прачечного оборудования в ЛПУ (ГКБСМП, городские больницы N 1, 4, 5, 6, д/б, р/д N 2) 0 0 0 0,0
Всего по Программе, в том числе: 250 3372,7 7751,9 2353,7 13728,3 11976,8 51178,3 33546,7 43766,4 140468,2 10480 51656 54661,2 38074,99 154871,7 309068,2
1) Управление здравоохранения (целевые средства) 0 1122,7 4251,9 2353,7 7728,3 1976,8 6178,3 3546,7 2401,4 14103,2 480,0 2055,5 2961,2 2081,5 7578,15 29409,7
2) Комитет экономического развития 0 0 1000 0 1000,0 0 0 1000,0
3) Комитет по строительству 250 2250 2500 0 5000,0 10000 45000 30000 41365 126365 10000 49600 51700 35993,5 147293,54 278658,5