Закон от 14.03.2008 г № 154-IV

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 — 2010 годы и на период до 2017 года»


Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 9 ноября 2007 года N 2595-III "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" (газета "Бурятия", 2007, 13 ноября) следующие изменения:
1) строку "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составит: 293936,6 млн. рублей. Источники финансирования Программы: федеральный бюджет - 79730,6 млн. рублей; республиканский бюджет - 30203,6 млн. рублей; бюджеты муниципальных районов - 5618,6 млн. рублей; бюджеты поселений - 218,7 млн. рублей; собственные и привлеченные средства организаций 178165,0 млн. рублей";

2) таблицу 9 "Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2017 года" раздела 3.3 "Задачи Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2017 года
N
п/п
Направления и
индикаторы
Задачи в рамках направления

Приоритет N 1. Рост экономического потенциала
1

































Вывод Республики
Бурятия на
бездотационный режим
хозяйствования и
самофинансирования:

Увеличение валового
регионального
продукта с 100,4
млрд. рублей в 2007
году до 554,5 млрд.
рублей в 2017 году

Уровень
дотационности - 0%

Увеличение доходов
консолидированного
бюджета с 24 млрд.
рублей в 2007 году
до 70 млрд. рублей в
2017 году

Средняя заработная
плата в отраслях
материального
производства - 40 -
45 тыс. рублей
Численность
населения, имеющего
доходы ниже
прожиточного
минимума, - 125,5
тыс. человек
Реализация мер по выводу Республики Бурятия на
бездотационный режим хозяйствования и
самофинансирования на принципах устойчивого
экономического роста с соблюдением экологических
ограничений на Байкальской природной территории.
Укрепление финансового состояния Республики
Бурятия и увеличение доли собственных доходов
консолидированного бюджета Республики Бурятия.
Проведение модернизации производственной и
социальной инфраструктуры, проведение активной
политики привлечения инвестиций, реализация
мероприятий по дальнейшей стабилизации положения
в реальном секторе экономики Республики Бурятия.
Формирование конкурентоспособной экономики
инновационного типа, проведение последовательной
реструктуризации и модернизации как отдельных
хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей
экономики.
Создание условий для обеспечения роста реальных
денежных доходов населения. Доведение
среднемесячной заработной платы до
среднероссийского уровня. Массовое вовлечение
населения в развитие малого бизнеса. Решение
вопросов занятости и снижение количества
населения, имеющего доходы ниже прожиточного
минимума








2















Эффективная
экономическая
политика в сфере
материального
производства:

Увеличение доли
промышленности в
производстве ВРП с
19,9% в 2007 году
до 27% в 2017 году





Обеспечение устойчивого экономического роста в
сфере материального производства.
Повышение налоговой базы и конкурентоспособности
действующих организаций в Республике Бурятия.
Формирование крупных производственно-
инфраструктурных и транспортно-логистического
комплексов туристско-рекреационной особой
экономической зоны. Создание на этой основе
организационно-экономических и институциональных
условий для осуществления последующих рыночных
преобразований в сфере материального
производства.
Создание условий для развития кластеров и
региональных промышленных зон, новых производств
с высокой долей добавленной стоимости на основе
государственно-частного партнерства
3



































Добыча полезных
ископаемых:

Объем производства -
70 млрд. рублей

Производительность
труда на 1 занятого
- 5,7 млн. рублей

Рентабельность - 20%

Численность занятых
- 14 тыс. человек

Средняя заработная
плата - 60,0 тыс.
рублей


















Техническое перевооружение производств,
строительство дополнительных мощностей
разрабатываемых месторождений.
Создание условий для разработки и освоения новых
месторождений полезных ископаемых.
Строительство дополнительных мощностей;
внедрение новых технологий, отвечающих
требованиям мировых стандартов. Создание
транспортной и энергетической инфраструктуры
железной дороги ст. "Могзон - Озерное".
Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 Петровск-
Забайкальский - Баргузин (2013 год) и первый
агрегат Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015
год).
Прирост добычи золота, каменного угля,
промышленная разработка Озерного, Холоднинского,
Назаровского месторождений полиметаллических руд
и Ермаковского месторождения бериллия, ОАО
"Чулбонский горно-обогатительный комбинат" -
Чулбонского месторождения кварца.
Промышленное освоение Инкурского, Мало-
Ойногорского, Орекитканского молибденовых
месторождений.
Выход на проектную мощность предприятий по
освоению Холоднинского и Озерного месторождений
полиметаллов, Ошурковского месторождения
апатитов, Хиагдинского уранового месторождения.
Завершение строительства предприятий по освоению
Жарчихинского молибденового месторождения,
Верхнее-Окинского месторождения кварца,
Калюмного месторождения калийно-глиноземного
сырья, Мохового месторождения олова, Довыренской
площади (медь, никель, кобальт).
Формирование и развитие Северо-Байкальского,
Восточного и Южного производственно-
инфраструктурных комплексов
4



























Энергетика:

Объем производства -
60,0 млрд. рублей

Производительность
труда на 1 занятого
- 3,0 млн. рублей

Рентабельность -
11,1%

Численность занятых
- 20,0 тыс. человек

Средняя заработная
плата - 45 тыс.
рублей










Развитие мощностей генерации с темпами,
опережающими рост потребления энергоресурсов.
Оптимизация энергетического баланса Республики
Бурятия. Внедрение энергосберегающих технологий.
Увеличение генерирующих мощностей Гусиноозерской
ГРЭС (расконсервация 4-го энергоблока), ввод в
действие 2-х генераторов (2 x 20 МВт) на ТЭЦ-2 в
г. Улан-Удэ, строительство малых
гидроэлектростанций для обеспечения надежного
электроснабжения в удаленных районах республики.
Строительство Мокского гидроузла на реке Витим
мощностью 1410 МВт с выработкой электроэнергии
5570 млн. кВт.час для обеспечения
электроэнергией строящихся предприятий Северо-
Байкальского и Восточного производственно-
инфраструктурных комплексов, а также экспорта
электроэнергии в Китай.
Ввод в эксплуатацию высоковольтной линии
электропередач Петровск-Забайкальский - Баргузин
протяженностью 270 км для обеспечения
электроснабжения строящихся предприятий по
освоению месторождений Восточного
производственно-инфраструктурного комплекса и
туристического комплекса на побережье
оз. Байкал.
Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 Петровск-
Забайкальский - Баргузин (2013 год) и первый
агрегат Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015 год)
5
















Машиностроение и
металлообработка:

Объем производства -
41,6 млрд. рублей

Производительность
труда на 1 занятого
- 2,4 млн. рублей

Рентабельность - 10
- 14%
Численность занятых
- 17,4 тыс. человек
Средняя заработная
плата - 35,2 тыс.
рублей
Увеличение экспортного потенциала продукции
машиностроения. Увеличение доли
машиностроительной продукции в общем объеме
промышленного производства.
Увеличение выпуска инновационной продукции с
высоким уровнем добавленной стоимости.
Выход предприятий на качественно новый уровень
по ассортименту и конкурентоспособности
производимой продукции.
Создание дополнительных рабочих мест за счет
малых предприятий на условиях субконтрактации с
крупными предприятиями





6





















Промышленность
строительных
материалов:

Объем производства -
7,4 млрд. рублей

Производительность
труда на 1 занятого
- 2,24 млн. рублей

Рентабельность - 10%

Численность занятых
- 3,3 тыс. человек

Средняя заработная
плата - 35 тыс.
рублей



Увеличение доли промышленности строительных
материалов в общем объеме промышленного
производства.
Увеличение выпуска инновационной продукции с
высоким уровнем добавленной стоимости.
Выход предприятий на качественно новый уровень
по ассортименту и конкурентоспособности
производимой продукции.
Формирование строительного кластера.
Государственная поддержка инновационных и
инвестиционных проектов, ориентированных на
создание новых высокоэффективных технологий по
производству строительных материалов.
Увеличение выпуска цемента на Тимлюйском
цементном заводе, Тимлюйском заводе
асбоцементных изделий, продукции на
Улан-Удэнском заводе бетонных блоков. Окончание
модернизации на Таловском заводе железобетонных
конструкций. Ввод в действие кирпичного завода в
Джидинском районе.
Строительство цементного завода в Муйском районе
мощностью до 2 млн. тонн
7

























Лесопромышленный
комплекс:

Объем производства -
4,3 млрд. рублей

Производительность
труда на 1 занятого
- 1,1 млн. рублей

Рентабельность - 15%

Численность занятых
- 4,0 тыс. человек

Средняя заработная
плата - 22 - 25 тыс.
рублей








Создание условий для развития лесопромышленного
комплекса республики. Производство продукции
высокой степени переработки.
Развитие лесоперерабатывающих мощностей,
снижение теневого оборота (внедрение системы
электронного учета леса, идущего на экспорт,
разработка механизмов работы таможенных складов
и маркировки отгружаемого леса), создание
производств по энергетическому использованию
отходов. Ввод в эксплуатацию лесовозных дорог в
Еравнинском, Прибайкальском, Баргузинском,
Хоринском, Закаменском районах.
Строительство новых и техническое перевооружение
деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская
лесная компания", модернизация КДМ-2 ОАО
"Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат",
развитие сети деревообрабатывающих производств
во всех районах республики.
Строительство и ввод в действие
деревообрабатывающего комбината на базе
инфраструктуры Озерного горно-обогатительного
комбината с годовым объемом производства 300
млн. рублей.
Строительство целлюлозно-бумажного комбината на
базе инфраструктуры Мокской ГЭС с годовым
объемом производства 3 млрд. рублей
8



























Агропромышленный
комплекс:

Объем производства -
24,0 млрд. рублей

Производительность
труда на 1 занятого
- 0,8 млн. рублей

Рентабельность - 25%

Численность занятых
- 30,3 тыс. человек

Средняя заработная
плата - 15 тыс.
рублей










Формирование кластера "Агропромышленный
комплекс".
Создание условий для формирования
интегрированных производственных структур в
агропромышленном комплексе.
Улучшение качества жизни сельского населения на
основе роста производства конкурентоспособной
продукции, сохранения земельных и природных
ресурсов, устойчивого развития сельских
территорий.
Реконструкция и модернизация животноводческих
комплексов: ООО "Кяхтинское", ООО "Талан-2", ЗАО
"Свинокомплекс Николаевский", ОАО "Улан-Удэнская
птицефабрика" обеспечит рост производства мяса
более чем на 50%.
Обеспечение населения республики собственной
продукцией: мясом, молоком, яйцами, зерном,
картофелем, овощами, рыбой.
Оказание государственной поддержки малых форм
хозяйствования, в том числе через создание
обслуживающих кооперативов с целью обеспечения
роста производства продукции агропромышленного
комплекса и повышение товарности производимой
продукции по мясу - на 15%, молоку - на 20%.
Привлечение инвестиций на развитие малых форм
хозяйствования на селе будет способствовать
совершенствованию механизма оформления права
собственности на земельные участки
9






















Развитие
строительства и ЖКХ:

Объем производства -
33,2 млрд. рублей

Производительность
труда на 1 занятого
- 3,0 млн. рублей

Численность занятых
- 11,1 тыс. человек

Средняя заработная
плата - 35 тыс.
рублей

Стоимость 1 кв. м
жилья - 49,2 тыс.
рублей
Обеспеченность
жильем на 1 человека
до 21 кв. м
Формирование кластера "Жилье".
Создание безопасных условий для
жизнедеятельности, обеспечение
сейсмобезопасности.
Повышение конкурентоспособности строительного
комплекса.
Осуществление реконструкции и модернизации
основных фондов промышленности строительных
материалов, строительство новых предприятий
отрасли с переходом на более высокий уровень
технической их оснащенности и использования
энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также
внедрение архитектурно-строительных систем
нового поколения.
Внедрение системы менеджмента качества в
промышленности строительных материалов
республики.
Осуществление мер по развитию и обеспечению
добровольной сертификации в области строительных
материалов, изделий и конструкций



10


















Развитие туристско-
рекреационного
комплекса:

Объем оказанных
услуг туристам -
2,13 млрд. рублей

Количество
туристских прибытий
- 585 тыс. прибытий
в год, в т.ч. 20%
из-за рубежа

Численность занятых
- 8700 человек
Средняя заработная
плата - 25 - 29 тыс.
рублей
Формирование кластера "Туризм".
Создание условий для планомерного
территориального развития туризма.
Содействие повышению качества туристского
продукта и обеспечению безопасности туристов,
поддержка перспективных видов туризма.
Маркетинг и брэндинг турпродукта Республики
Бурятия, рекламно-информационное продвижение
особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа "Байкал".
Развитие туристско-рекреационной особой
экономической зоны "Байкал".
Развитие международного и межрегионального
сотрудничества в сфере туризма





11






















Торговля и
общественное
питание:

Оборот розничной
торговли - 250 млрд.
рублей

Оборот общественного
питания - 12 млрд.
рублей

Объем платных услуг
населению - 67,2
млрд. рублей

Численность занятых
- 16 тыс. человек

Средняя заработная
плата - 30 тыс.
рублей

Совершенствование государственной координации и
правового регулирования в сфере потребительского
рынка.
Совершенствование и развитие системы
товародвижения и логистики.
Развитие в оптовой и розничной торговле
механизмов поддержки местных
товаропроизводителей.
Повышение степени концентрации торговли на
основе ускоренного развития розничных сетевых
структур.
Создание логистических комплексов и
использование логистических услуг в системе
товародвижения. Реализация федерального
законодательства в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Совершенствование системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в
сфере торговли и общественного питания.
Строительство крупных оптовых розничных рынков.
Ввод в эксплуатацию магазинов пошаговой
доступности
12











































Транспорт:

Объем грузооборота -
90 млрд. тонно-км

Объем
пассажиропотока -
1950 млн. пасс.-км

Численность занятых
- 22 тыс. человек

Средняя заработная
плата - 46,4 тыс.
рублей





























Создание условий для функционирования и развития
местных международных транспортных маршрутов.
Создание рациональной схемы дорожной сети
республики, обеспечивающей оптимизацию
грузопотоков всех видов транспорта.
Строительство транспортно-логистического
комплекса.
Строительство мостового перехода через
р. Баргузин стоимостью 1,45 млрд. рублей,
реконструировано 140 км автодороги Улан-Удэ -
Турунтаево - Курумкан, 70 км автодороги
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино -
Тресково, 34-й км автодороги Северобайкальск -
Кичера - Новый Уоян общей стоимостью 6,2 млрд.
рублей. Из них 574 млн. рублей будут выделены из
республиканского бюджета.
Модернизация всего комплекса международного
аэропорта Улан-Удэ "Мухино" для повышения его
конкурентоспособности, создание на его базе
грузового терминала на маршруте Азия - Европа
(как альтернативный "Великий шелковый путь").
Удлинение и реконструкция взлетно-посадочной
полосы со строительством магистральной рулежной
дорожки и расширением существующего перрона для
приема всех типов воздушных судов. Развитие
инфраструктуры аэропорта планируется
осуществлять на принципах государственно-
частного партнерства.
Восстановление аэропорта с. Горячинск.
Строительство искусственной взлетно-посадочной
полосы в п. Таксимо для обеспечения транспортных
перевозок при освоении Северо-Байкальского
производственно-инфраструктурного комплекса, в
том числе при строительстве Мокской ГЭС.
Обновление парка воздушных судов, в том числе по
их получению в лизинг.
Проведение на Восточно-Сибирской железной дороге
- филиале ОАО "Российские железные дороги"
электрификации Южного хода (Улан-Удэ - Наушки).
Строительство новой одноколейной (1520 мм)
железной дороги "Могзон - Озерный горно-
обогатительный комбинат".
Строительство железной дороги "Разъезд Холодный
- Холоднинский горно-обогатительный комбинат"
13























Связь:

Объем производства
услуг - 10 млрд.
рублей

Численность занятых
- 6,3 тыс. человек

Средняя заработная
плата - 30 тыс.
рублей












Расширение и модернизация телекоммуникационных
сетей, в том числе и на побережье озера Байкал,
для оказания современных видов услуг связи
(Интернет, передача данных, сотовая,
пейджинговая связи и т.д.).
Перевод проводного радиовещания в сельских
районах Республики Бурятия на беспроводное
эфирное УКВ-ЧМ вещание.
Внедрение цифрового телевидения в соответствии с
концепцией Федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации (2007 - 2015 годы)".
Внедрение новых информационных технологий для
предоставления новых видов услуг почты в рамках
федеральных целевых программ.
Реконструкция и модернизация телефонных сетей
общего пользования на селе.
Перевод проводного радиовещания в сельских
районах Республики Бурятия на беспроводное
эфирное УКВ-ЧМ вещание.
Перевод аналоговой сети на цифровое
многоканальное телевидение. Строительство новой
радиотелевизионной передающей станции в
г. Улан-Удэ
14



















Развитие малого
предпринимательства:

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг - 115,9 млрд.
рублей

Численность занятых
на малых
предприятиях - 65,1
тыс. человек
Численность малых
предприятий - 9,1
тыс. ед.
Средняя заработная
плата - 34,7 тыс.
рублей
Развитие инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства на всей территории
Республики Бурятия.
Обеспечение доступа субъектов малого
предпринимательства к производственным,
кредитным, инвестиционным ресурсам и источникам
информации.
Формирование системы бизнес-инкубирования и
финансовых технологий поддержки развития
приоритетных направлений малого
предпринимательства









Приоритет N 2. Повышение уровня и качества жизни населения
15



































Сокращение
социальной бедности
населения к 2017
году до 5%,
выравнивание доступа
населения к
социальным услугам

Ожидаемая средняя
продолжительность
жизни - 65 лет

Численность
населения, имеющего
доходы ниже
прожиточного
минимума, - 125,5
тыс. человек

Средняя заработная
плата в отраслях
социальной сферы -
20 - 25 тыс. рублей













Усиление адресности социальной поддержки
населения, обеспечение качества среды
проживания, повышение уровня комфорта и
безопасности существования, доступность
образования и культуры, эффективность
медицинского обслуживания, стабильность среды
обитания и жилища.
Модернизация системы здравоохранения,
образования, сферы культуры и жилищно-
коммунального хозяйства.
Развитие системы замещающих семей (семьи
усыновителей, опекунские, приемные и патронатные
семьи, семейные воспитательные группы),
реабилитационных центров.
Реформирование оплаты труда во внебюджетном
секторе экономики.
Обеспечение доступности жилья для различных
слоев населения в соответствии с
платежеспособным спросом. Переход на
профессиональное управление жилищным фондом.
Создание многофункциональных центров по
предоставлению государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна".
Упрощение процедуры предоставления земельных
участков под строительство жилья.
Ликвидация диспропорций в уровне экономического
развития муниципальных образований в Республике
Бурятия, улучшение условий жизни сельского
населения.
Развитие телекоммуникационных сетей, расширение
доступа сельского населения к мобильной сотовой
связи, скоростному Интернету.
Строительство и реконструкция автомобильных и
железных дорог, мостов, аэропортов регионального
и местного значений.
Обеспечение населения водой питьевого качества
16


























Социальная защита:

Внедрение
автоматизированных
клиентских служб по
персонифицированному
предоставлению
социальных
государственных
выплат по принципу
"одного окна"
гражданам льготных
категорий, % охвата
муниципальных
образований в
Республике Бурятия -
100

Охват пожилых
граждан и инвалидов
услугами социального
характера на дому -
100%
Средняя заработная
плата в учреждениях
социальной защиты -
30 тыс. рублей
Организация многоуровневой адресной поддержки
малоимущих и социально уязвимых слоев населения.
Повышение экономической эффективности расходов
бюджетной сферы и внебюджетных фондов в области
социальной защиты населения.
Повышение эффективности социального обслуживания
населения, в том числе за счет активного
привлечения негосударственных организаций и
организации обслуживания на дому.
Обеспечение доступности для инвалидов зданий и
сооружений торговли, культуры, средств
транспорта, связи и информации.
Разработка и реализация комплексных мер
социальной поддержки инвалидов, военнослужащих,
принимавших участие в боевых действиях, лиц без
определенного места жительства, граждан старшего
поколения, безнадзорных и беспризорных детей.
Реализация Концепции развития круглогодичного
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Республике Бурятия







17

























Развитие образования
и науки:

Охват детей
дошкольным
образованием - 100%

Внедрение системы
оплаты труда,
ориентированной на
нагрузку
педагогического
состава, - 100%

Обеспеченность
нуждающихся учащихся
и студентов местами
в общежитиях (в
учреждениях
начального и
среднего
профессионального
образования) - 80%



Обеспечение прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного образования в
общеобразовательных школах, учреждениях
начального профессионального образования и
финансовое обеспечение этих гарантий в рамках
регулирования межбюджетных отношений.
Комплексная модернизация системы образования,
включающая введение новой системы оплаты труда
работников общего образования, направленной на
повышение доходов учителей; переход на
нормативное подушевое финансирование
общеобразовательных учреждений; создание единой
независимой региональной системы оценки качества
образования; развитие региональной сети
общеобразовательных учреждений, обеспечивающей
соответствие условий обучения современным
требованиям, обеспечение общественного участия в
управлении образованием.
Дальнейшее укрепление материально-технической
базы учреждений образования, их кадрового
потенциала.
Принятие мер по укреплению взаимодействия науки
и высшего профессионального образования с
реальным сектором экономики в области подготовки
научно-технических кадров и внедрению научных
разработок
18



















Развитие
здравоохранения:

Младенческая
смертность - 7 детей
на 1 тыс. родившихся
живыми

Уровень смертности
населения в
трудоспособном
возрасте - 730 на
100 тыс. населения

Уровень
госпитализации на
100 человек
населения - 19,0%


Приведение в соответствие объемов
государственных гарантий по оказанию медицинской
помощи населению с их ресурсным обеспечением.
Развитие первичной медико-санитарной помощи
населению путем поэтапного перевода амбулаторно-
поликлинических учреждений на одноканальное
финансирование через систему обязательного
медицинского страхования.
Охрана материнства и детства, улучшение
репродуктивного здоровья.
Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями.
Обеспечение учреждений здравоохранения
высококвалифицированным медицинским персоналом.
Развитие и внедрение информационных и новых
медицинских технологий.
Повышение материально-технического потенциала
медицинских учреждений.
Содействие в активном участии граждан в
сохранении и укреплении своего здоровья
19


















Развитие культуры и
искусства:

Число посещений
музеев (тыс.
человек) - 400

Число посещений
театров в расчете на
1000 населения (тыс.
человек) - 300








Поддержка и развитие международного,
межрегионального культурного обмена в области
профессионального искусства (обмен опытом,
семинары, мастер-классы, стажировки),
организация межрегиональных, всероссийских и
международных научно-практических конференций по
проблемам культуры.
Формирование системы грантового финансирования
творческих проектов учреждений культуры,
организация гастрольной деятельности театрально-
зрелищных организаций, комплектование фондов
республиканских библиотек и музеев, поддержка
инновационных проектов учреждений культуры и
национально-культурных центров.
Капитальный ремонт и реконструкция, техническое
переоснащение и внедрение электронных
информационных ресурсов в республиканских
учреждениях культуры, обеспечение безопасности
музейных и библиотечных фондов
20










Развитие физической
культуры и спорта:

Доля населения,
занимающегося
физической культурой
и спортом, - 25%

Обеспеченность
спортивными
сооружениями - 41%
Пропаганда здорового образа жизни населения
Республики Бурятия.
Приобщение различных групп населения, в первую
очередь детей, к систематическим занятиям
физической культурой, спортом и различными
видами спортивно-оздоровительного туризма.
Укрепление материально-технической базы
учреждений физической культуры и спорта



21






















Развитие жилищно-
коммунального
хозяйства:

Ликвидация ветхого и
аварийного жилья -
100%

Обеспеченность
приборами учета
систем водоснабжения
- 100%

Доля муниципальных
образований, в
которых льготы на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
предоставляются
непосредственно
гражданам в денежной
форме, - 100%
Создание условий для приведения существующего
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания.
Обеспечение условий свободного доступа населения
к потреблению жилищно-коммунальных услуг на
уровне, соответствующем стандартам качества.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в непригодном жилищном фонде, и его полная
ликвидация к 2017 году.
Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные
условия за счет ипотечных жилищных кредитов
(займов).
Ликвидация к 2017 году в муниципальных
образованиях Республики Бурятия очередей на
получение жилья по договорам социального найма.
Снижение износа основных фондов предприятий
жилищно-коммунального комплекса.
Разработка и реализация программ комплексной
модернизации ЖКХ в каждом муниципальном
образовании


22



















Безопасность
жизнедеятельности:

Снижение удельного
веса преступлений,
совершенных лицами,
ранее совершавшими
преступления, до 14%

Число наркоманов на
100 тыс. населения -
70

Снижение потерь от
пожара с 0,5% до
1,5%




В области охраны общественного порядка и
безопасности граждан основными задачами
являются: профилактика и предупреждение
правонарушений со стороны несовершеннолетних и
молодежи (снижение удельного веса преступности
несовершеннолетних), снижение удельного веса
"рецидивной" преступности.
В сфере обеспечения безопасности дорожного
движения основными задачами являются:
совершенствование организации дорожного
движения; развитие юношеских автошкол, иных
спортивно-технических автомотоклубов;
активизация работы средств массовой информации
по пропаганде соблюдения требований безопасности
дорожного движения, повышение культуры
участников дорожного движения.
В области обеспечения пожарной безопасности
основными задачами являются: предупреждение и
тушение пожаров, материально-техническое
укрепление пожарной службы
Приоритет N 3. Развитие инфраструктуры
23













































Дорожное хозяйство:

Строительство
автодорог - 62 км

Реконструкция
автодорог - 358 км

Строительство
мостов -
51 шт./2252,08 п. м

Строительство
железных дорог - 205
км

Реконструкция
взлетно-посадочной
полосы аэропорта
г. Улан-Удэ - 5 км


























Планируется реализация следующих мероприятий:
реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ -
Турунтаево - Курумкан, 265 км - 295 км в
Баргузинском районе;
строительство мостового перехода через
р. Баргузин на 265 км автодороги Улан-Удэ -
Турунтаево - Курумкан в Баргузинском районе;
реконструкция автомобильной дороги Турунтаево -
Острог - Покровка - Шергино - Тресково;
строительство автомобильной дороги ст. Витим -
Мокская ГЭС в Муйском районе протяженностью 25
км и мостового перехода через р. Витим;
реконструкция участков федеральных автомобильных
дорог (М-55, А-165);
реализация мероприятий в рамках ФЦП
"Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья до 2013 года", в том числе
создание сквозного транспортного коридора от
границ с Иркутской областью через
г. Северобайкальск до границ с Читинской
областью на севере Республики Бурятия;
модернизация существующей сети автомобильных
дорог общего пользования регионального значения;
приведение сети дорог в соответствие с
потребностями экономики Республики Бурятия,
развития туризма, приграничного сотрудничества,
экологической безопасности;
строительство железной дороги "Могзон - Озерный
горно-обогатительный комбинат" (205 км);
электрификация Южного хода (Улан-Удэ - Наушки)
на Восточно-Сибирской железной дороге - филиале
ОАО "Российские железные дороги";
строительство железной дороги "Разъезд Холодный
- Холоднинский горно-обогатительный комбинат";
модернизация комплекса международного аэропорта
Улан-Удэ "Мухино", создание на его базе
грузового терминала на маршруте Азия - Европа
(как альтернативный "Великий шелковый путь");
завершение реконструкции взлетно-посадочной
полосы аэропорта г. Улан-Удэ (5 км) для приема
всех типов воздушных судов;
восстановление аэропорта с. Горячинск, включая
реконструкцию искусственной взлетно-посадочной
полосы (1,7 км) и строительство инфраструктуры
для обслуживания пассажиров и обеспечения
полетов
24

































Развитие связи и
информатизации:

Охват
телерадиовещанием -
99%

Количество Интернет-
пользователей на
1000 человек - 700

Доля подключений по
высокоскоростным
цифровым каналам
связи - 90%

Объем принимаемой
информации по сети
Интернет, Мбайт -
1000

Количество
телефонных аппаратов
телефонной сети
общего пользования
или имеющих на нее
выход, ед. на 1000
семей - 605

Количество
пользователей
услугами мобильной
связи на 1000
человек - 700
Насыщение потребительского рынка услугами
электронной и почтовой связи, теле- и
радиовещания. Создание электронного
Правительства Республики Бурятия.
Расширение и модернизация телекоммуникационных
сетей для оказания современных услуг связи
(Интернет, передача данных, сотовая,
пейджинговая связи и т.д.).
Создание информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающей эффективное информационное
взаимодействие населения, организаций, органов
государственной власти и местного
самоуправления. Создание многофункционального
центра для предоставления государственных и
муниципальных услуг населению по принципу
"одного окна" на основе информационно-
технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры.
Повышение эффективности управления в сферах
образования, здравоохранения, культуры, системы
социальной защиты населения за счет внедрения
информационных технологий.
Обеспечение информационной безопасности
функционирования государственных информационных
систем.
Создание единого пространства доверия органов
государственной власти и местного самоуправления
Республики Бурятия.
Создание условий для повышения уровня
грамотности населения Республики Бурятия в части
использования возможностей информационных
технологий

25





























Энергетика:

Строительство линий
электропередач:
1. напряжением 35 -
220 кВ - 500 км

2. напряжением 0,4 -
10 кВ - 1200 км

Строительство
подстанций:
1. мощностью
220/110/35 кВ -
1000 МВт

2. мощностью
10/0,4 кВ - 1000 МВт












Реализация основных направлений "Стратегии
развития электрических сетей":
строительство линий электропередачи вдоль
побережья озера Байкал;
строительство малых гидроэлектростанций для
обеспечения надежного электроснабжения в
удаленных районах Республики Бурятия;
оптимизация энергетического баланса Республики
Бурятия, уменьшение энергопотребления за счет
внедрения энергосберегающих технологий,
сокращение потерь в сетях общего пользования на
10%;
проведение эффективной государственной политики
по снижению тарифов на электроэнергию за счет
снижения собственных издержек
энергопроизводителей.
Строительство линий электропередач:
1) под напряжением 35 - 220 кВ - 500 км;
2) под напряжением 0,4 - 10 кВ - 1200 км.
Из них:
для создания туристско-рекреационной особой
экономической зоны "Байкал" - 284 км;
вдоль побережья озера Байкал - 20 км.
Строительство подстанций:
1) под мощностью 220/110/35 кВ - 1000 МВт;
2) под мощностью 10/0,4 кВ - 1000 МВт.
Из них:
для создания туристско-рекреационной особой
экономической зоны "Байкал" - 312,25 МВт;
вдоль побережья озера Байкал - 20 МВт
26






























Охрана окружающей
среды:

Строительство
полигонов
промышленных и
твердых бытовых
отходов, ед. в год


















Берегоукрепление и
строительство дамб,
км в год


В сфере охраны окружающей среды планируется
реализация следующих мероприятий:
проектирование и строительство полигона
промышленных отходов в г. Улан-Удэ;
строительство полигона по захоронению
промышленных отходов в с. Нижний Саянтуй;
ликвидация экологических последствий
деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового
комбината;
строительство полигонов твердых и жидких бытовых
отходов в Мухоршибирском районе;
завершение строительства полигона твердых
бытовых отходов в п. Усть-Баргузин Баргузинского
района, местности Култушная Кабанского района;
строительство производственных комплексов по
переработке твердых бытовых отходов в
г. Улан-Удэ;
строительство полигона твердых бытовых отходов в
с. Петропавловка, Джида, Энхалук, Иволгинск,
Каменск, Выдрино, Байкало-Кудара, Сосново-
Озерское и г. Бабушкин;
строительство мусороперерабатывающего завода в
п. Усть-Баргузин Баргузинского района и в МО
"Аршан" Тункинского района;
строительство мусоросортировочной станции на
территории туристско-рекреационной зоны.
Берегоукрепление и защита участков берега
оз. Байкал (участок N 1, пристань
п. Нижнеангарск - устье р. Кичера).
Крепление берега р. Муя в районе п. Таксимо
Муйского района";

3) таблицу 11 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" раздела 4.1 "Развитие экономического потенциала" изложить в следующей редакции:
"Таблица 11
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы
социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на
период до 2017 года
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 184046,0 18372,4 4938,3 71,3 73,8 160590,2
2008 12435,9 848,7 623,7 27,5 2,3 10933,7
2009 22779,4 898,4 474,8 24,6 2,9 21378,7
2010 26668,5 510,3 652,6 19,2 6,1 25480,3
2008 - 2010 61883,8 2257,4 1751,1 71,3 11,3 57792,7
2011 - 2017 122162,2 16115,0 3187,2 0,0 62,5 102797,5";

4) в разделе 4.1.1 "Развитие материального производства":
а) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими индикаторами развития сферы материального производства:";
б) наименование таблицы 12 "Индикаторы развития промышленности" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы развития сферы материального производства";
в) в абзаце одиннадцатом слова "Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию промышленного производства" заменить словами "Программой предусмотрен комплекс мероприятий по развитию сферы материального производства";
г) наименование таблицы 13 "Организационные мероприятия развития промышленности" изложить в следующей редакции:
"Организационные мероприятия развития сферы материального производства";
5) в таблице 14 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" раздела 4.1.2 "Добыча полезных ископаемых":
а) строки:
"Объем отгрузки, млн. рублей 6051,8 6093,3 6300
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,74 0,54 0,55"

изложить в следующей редакции:
"Объем отгрузки, млн. рублей 6330,2 6627 7013
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,77 0,78 0,79";

б) строку:
"Численность занятых, человек 8200 11200 11400"

изложить в следующей редакции:
"Численность занятых, человек 8200 8450 8800";

6) в таблице 22 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" раздела 4.1.4 "Производство транспортных средств и оборудования" строки:
"Объем отгрузки, млн. рублей 13540 16120 19000
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,97 1,15 1,31"

изложить в следующей редакции:
"Объем отгрузки, млн. рублей 11500 13117 14947
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,83 0,94 1,03";

7) в таблице 26 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" раздела 4.1.5 "Металлургическое производство":
а) строки:
"Объем отгрузки, млн. рублей 2140 2260 2380
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 1,0 1,04 1,08"

изложить в следующей редакции:
"Объем отгрузки, млн. рублей 2420 2560 2720
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 1,01 1,04 1,09";

б) строку:
"Численность занятых, человек 2150 2170 2200"

изложить в следующей редакции:
"Численность занятых, человек 2400 2450 2500";

8) таблицу 30 "Индикаторы развития промышленности строительных материалов" раздела 4.1.6 "Промышленность строительных материалов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 30
Индикаторы развития промышленности строительных материалов
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
Объем отгрузки, млн. рублей 2400 2800 3500
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 1,09 1,22 1,46
Рентабельность, % 6,0 7,0 8,0
Численность занятых, человек 2200 2300 2400
Средняя заработная плата, рублей 10500 12200 14150";

9) таблицу 34 "Индикаторы развития лесопромышленного комплекса" раздела 4.1.7 "Лесопромышленный комплекс" изложить в следующей редакции:
"Таблица 34
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
По виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство"
Объем отгрузки, млн. рублей 1690 1840 1995
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,67 0,68 0,69
Рентабельность, % 8,3 7,9 7,5
Численность занятых, человек 2500 2700 2900
Средняя заработная плата, рублей 10800 12400 14250
По виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева"
Объем отгрузки, млн. рублей 500 750 1050
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,25 0,34 0,43
Рентабельность, % 0,5 0,62 0,76
Численность занятых, человек 2000 2200 2420
Средняя заработная плата, рублей 4900 5635 6480";

10) в разделе 4.1.8 "Пищевая и перерабатывающая промышленность":
а) в таблице 38 "Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности" строку:
"Производительность труда (млн. рублей на 1 работающего в год) 0,74 0,76 0,79"

изложить в следующей редакции:
"Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,90 0,98 1,05";

б) таблицу 39 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 39
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
пищевой и перерабатывающей промышленности
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 35,7 13,2 15,0
Республиканский бюджет, млн. рублей 54,1 69,7 114,1
Привлеченные средства, млн. рублей 1038,8 1050,0 1600,0";

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Основными задачами развития пищевой и перерабатывающей промышленности являются: техническое перевооружение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, рост обеспеченности их сырьем местного производства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции, создание новых предприятий, более полное использование имеющихся производственных мощностей, создание на базе организаций пищевой и перерабатывающей промышленности крупных холдинговых компаний.";
г) таблицу 40 "Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 40
Реализация инвестиционных проектов в пищевой и
перерабатывающей промышленности
N
п/п







Наименование
проекта







Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
 
Развитие организаций
пищевой и           перерабатывающей
промышленности,     создание
интегрированных     структур


Всего
9795,6
168,9
937,9
0
0
8688,8
2008
1128,6
35,7
54,1
0,0
0,0
1038,8
2009
1132,9
13,2
69,7
0,0
0,0
1050,0
2010
1729,1
15,0
114,1
0,0
0,0
1600,0
2011 -
2017
5805,0

105,0

700,0

0,0

0,0

5000,0

1









Строительство нового
производственного   корпуса на ОАО
"Бурятмясопром"



Всего
651,4
0,0
0,0
0,0
0,0
651,4
2008
218,1
0,0
0,0
0,0
0,0
218,1
2009
212,8
0,0
0,0
0,0
0,0
212,8
2010
220,5
0,0
0,0
0,0
0,0
220,5
2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2









Техническое
перевооружение      производства
кондитерских изделийна ЗАО
"Кондитерпром"


Всего
525,0
0,0
0,0
0,0
0,0
525,0
2008
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65,0
2009
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65,0
2010
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2011 -
2017
345,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345,0

3









Техническое
перевооружение      производства,
освоение            производственных
мощностей, создание сырьевой базы.
ОАО "Улан-Удэнская  макаронная фабрика"

Всего
945,0
0,0
0,0
0,0
0,0
945,0
2008
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85,0
2009
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
2010
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
2011 -
2017
700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

4












Субсидии на
компенсацию         процентных ставок по
закупу сырья и частизатрат на
электроэнергию (РЦП
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственнойпродукции, сырья и
продовольствия в
Республике Бурятия")
Всего
3504,3
163,6
440,7
0,0
0,0
2900,0
2008
391,1
30,4
20,7
0,0
0,0
340,0
2009

393,9

13,2

20,7

0,0

0,0

360,0

2010

644,3

15,0

29,3

0,0

0,0

600,0

2011 -
2017

2075,0


105,0


370,0


0,0


0,0


1600,0


5









Субсидии на
государственную     поддержку
инвестиционных      проектов пищевой и
перерабатывающей    промышленности


Всего
6291,3
5,3
497,2
0
0
5788,8
2008
737,5
5,3
33,4
0
0
698,8
2009
739,0
0
49,0
0
0
690,0
2010
1084,8
0
84,8
0
0
1000,0
2011 -
2017
3730,0

0

330

0

0

3400,0

5.1









в т.ч. развитие
отрасли заготовки и переработки
дикоросов



Всего
946
0
58
0
0
888
2008
218,5
0
13,5
0
0
205
2009
109
0
6
0
0
103
2010
138,5
0
8,5
0
0
130
2011 -
2017
480

0

30

0

0

450";


д) таблицу 41 "Организационные мероприятия в пищевой и перерабатывающей промышленности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 41
Организационные мероприятия в пищевой и перерабатывающей
промышленности
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Содействие техническому перевооружению организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
1 ЗАО "Кондитерпром" Рост объемов производства кондитерских изделий на 260 тонн, увеличение поступления налогов в бюджет
2 ОАО "Улан-Удэнская макаронная фабрика" Рост объемов производства муки и макаронных изделий, увеличение поступления налогов в бюджет
3 ООО "Пивоваренная компания "Сибирь" Рост объемов производства пива, увеличение поступления налогов в бюджет
4 Компенсация части стоимости приобретенного технологического оборудования Снижение затрат на реализацию инвестиционных проектов
Задача N 2. Рост обеспеченности собственным сырьем организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
5 Развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов Организация переработки дикоросов, создание к 2017 году 185 новых рабочих мест, занятость населения на заготовке дикоросов
6 Создание условий для формирования интегрированных производственных структур в агропромышленном комплексе Повышение товарности производимой сельскохозяйственной продукции, рост доходной базы республиканского бюджета
7 Формирование республиканского резервного фонда зерна Бесперебойное обеспечение населения продукцией и регулирование роста цен
8 Строительство, реконструкция и модернизация производства на малых предприятиях отрасли Рост объемов производства, создание дополнительных рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет
9 Субсидии на компенсацию части процентной ставки по кредитам, полученным на закуп сырья Стабильное обеспечение сырьем пищевых и перерабатывающих организаций в Республике Бурятия
Задача N 3. Создание холдингов по переработке мяса, молока и повышение конкурентоспособности производимой продукции
10 Сокращение издержек цепочки продвижения сельскохозяйственной продукции от производителя к потребителю путем объединения сельхозтоваропроизводителей в кооперативы различных уровней, холдинги, фирмы с участием перерабатывающих организаций. Переориентация перерабатывающих организаций с завозимого из-за пределов региона сырья на сырье местных товаропроизводителей Повышение конкурентоспособности продукции, производимой организациями, рост объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Обеспечение каналов реализации продукции местным сельскохозяйственным товаропроизводителям
11 Повышение эффективности предоставления субсидий на компенсацию части расходов на электроэнергию организациям пищевой и перерабатывающей промышленности Снижение себестоимости производимой продукции, увеличение объемов производства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
12 Пропаганда передового опыта, современных технологий, проведение ежегодного конкурса "Лучший продукт года", отраслевых конференций, семинаров, выставок. Стимулирование роста объемов и качества сырья в интегрированных структурах путем компенсации части стоимости приобретаемого оборудования, техники, племенного скота Расширение рынков сбыта, участие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в международных и российских выставках. Обеспечение сырьем, снижение затрат на производство единицы продукции, обеспечение конкурентоспособности продукции
13 Разработка мероприятий по созданию условий для формирования агропищевого кластера и проведение работы. Стимулирование экономического развития Республики Бурятия через развитие приоритетных кластеров Повышение конкурентоспособности продукции, производимой организациями, рост объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности";

11) в разделе 4.1.9 "Развитие сельского хозяйства":
а) в таблице 42 "Индикаторы развития сельского хозяйства":
строку:
"Производительность труда (млн. рублей на 1 работающего в год) 0,32 0,35 0,40"

изложить в следующей редакции:
"Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,32 0,35 0,40";

строку:
"Количество занятых (тыс. человек) 38,3 37,2 36,1"

изложить в следующей редакции:
"Численность занятых, тыс. человек 38,3 37,2 36,1";

б) таблицу 43 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в сельском хозяйстве" изложить в следующей редакции:
"Таблица 43
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
сельском хозяйстве
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 344,2 386,1 396,0
Республиканский бюджет, млн. рублей 224,6 228,5 274,5
Привлеченные средства, млн. рублей 557,2 604,0 736,2";

в) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"создание условий для включения в сельскохозяйственный оборот приграничных земель.";
г) абзацы четырнадцатый - двадцать восьмой считать абзацами пятнадцатым - двадцать девятым;
д) дополнить тридцатым - тридцать седьмым абзацами следующего содержания:
"Для роста занятости сельского населения планируется:
обеспечение доступности субъектов малого предпринимательства на селе к материально-техническим, финансовым и другим ресурсам, создание альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости, стимулирование развития сельской потребительской кооперации, содействие оформлению прав собственности населения на земельные участки;
развитие эффективно функционирующих предприятий, специализирующихся на производстве и переработке отдельных видов продукции, организация нового бизнеса в несельскохозяйственных сферах деятельности на селе, создание и развитие малых предприятий по заготовке и переработке дикоросов, туризму, предоставлению бытовых услуг, торговли и т.д.;
развитие информационно-консультационного обеспечения сельских жителей, создание бизнес-центров на базе филиалов республиканского государственного учреждения "Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия" с целью содействия созданию и развитию консалтинговых фирм по предоставлению услуг населению;
оказание содействия формированию крупных эффективно функционирующих, рентабельных конкурентоспособных организаций, структур по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции в целях разумной концентрации имеющихся финансовых, материальных, земельных ресурсов;
совершенствование системы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение роста ее эффективности путем стимулирования создания и развития интегрированных структур на базе перерабатывающих организаций, создания доли государственной собственности в уставных капиталах организаций агропромышленного комплекса при выделении средств республиканского бюджета на приобретение основных средств;
финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособных хозяйств, в том числе с участием инвесторов, совершенствование механизмов взаимодействия сельскохозяйственного бизнеса и малых форм сельского предпринимательства;
дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств казачьих поселений, общественных объединений в сельской местности, казачьих обществ, организаций по закупу и сбыту сельскохозяйственной продукции, в т.ч. отделов реализации сельскохозяйственной продукции Забайкальского казачьего войска, которым будут предоставляться субсидии на удешевление кредитных ресурсов.";
е) таблицу 44 "Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 44
Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства
N
п/п







Наименование проекта








Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
ральный
бюджет




Респуб-
ликан-
ский
бюджет



Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
 
Развитие сельского
хозяйства




Всего
15413,9
3926,3
3128,2
0,0
0,0
8359,4
2008
1126,0
344,2
224,6
0,0
0,0
557,2
2009
1218,6
386,1
228,5
0,0
0,0
604,0
2010
1406,7
396,0
274,5
0,0
0,0
736,2
2011 -
2017
11662,6

2800,0

2400,6

0,0

0,0

6462,0

1









Мероприятия РЦП
"Развитие             животноводства
Республики Бурятия до 2010 года"



Всего
5480,44
719,0
1901,4
0,0
0,0
2860,0
2008
558,54
73,0
125,5
0,0
0,0
360,0
2009
638,3
73,0
115,3
0,0
0,0
450,0
2010
783,6
73,0
160,6
0,0
0,0
550,0
2011 -
2017
3500

500,0

1500,0

0,0

0,0

1500,0

1.1









Субсидирование
процентных ставок по  привлеченным кредитам
в российских кредитныхорганизациях на
реализацию            инвестиционных
проектов

Всего
8558,2
966,5
1662,1
0,0
0,0
5929,6
2008
1017,5
171,0
116,1
0,0
0,0
730,4
2009
967,3
134,5
82,9
0,0
0,0
749,9
2010
1121,7
161,7
110,1
0,0
0,0
849,9
2011 -
2017
5451,7

499,3

1353,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1









Реконструкция
свиноводческого       комплекса ООО
"Кяхтинское"



Всего
390,8
65,8
40,0
0,0
0,0
285,0
2008
90,9
17,9
8,0
0,0
0,0
65
2009
92,5
22,5
10,0
0,0
0,0
60
2010
97,4
25,4
12,0
0,0
0,0
60
2011 -
2017
110,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2









Реконструкция
свиноводческого       комплекса ООО "Талан-
2" Прибайкальского    района



Всего
167,0
31,0
14,0
0,0
0,0
122,0
2008
40,1
7,1
3,0
0,0
0,0
30,0
2009
45,1
9,1
4,0
0,0
0,0
32,0
2010
24,3
9,8
4,5
0,0
0,0
10,0
2011 -
2017
57,5

5,0

2,5

0,0

0,0

50,0

1.1.3









Реконструкция
свиноводческого       комплекса ЗАО
"Николаевский"        Тарбагатайского района



Всего
132,5
11,0
5,5
0,0
0,0
116,0
2008
47,5
3,0
1,5
0,0
0,0
43,0
2009
47,5
3,0
1,5
0,0
0,0
43,0
2010
24,5
3,0
1,5
0,0
0,0
20,0
2011 -
2017
13,0

2,0

1,0

0,0

0,0

10,0

1.1.4









Реконструкция ОАО
"Улан-Удэнская        птицефабрика"




Всего
97,1
18,6
8,5
0,0
0,0
70,0
2008
26,2
4,2
2,0
0,0
0,0
20,0
2009
27,0
5,0
2,0
0,0
0,0
20,0
2010
29,4
6,4
3,0
0,0
0,0
20,0
2011 -
2017
14,5

3,0

1,5

0,0

0,0

10,0

1.1.5









Развитие мясного
скотоводства и        коневодства
ИП "Федотов"



Всего
90,1
16,5
7,0
0,0
0,0
66,6
2008
21,5
3,3
1,0
0,0
0,0
17,2
2009
23,7
4,5
2,0
0,0
0,0
17,2
2010
25,4
5,7
2,5
0,0
0,0
17,2
2011 -
2017
19,5

3,0

1,5

0,0

0,0

15,0

1.1.6









Реконструкция
животноводческих      помещений,
приобретение          племенного скота ООО
"Сокол" Селенгинского района


Всего
81,6
8,4
4,4
0,0
0,0
68,8
2008
40,8
4,2
2,2
0,0
0,0
34,4
2009
40,8
4,2
2,2
0,0
0,0
34,4
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2









Мероприятия по
обеспечению           эпизоотического и
ветеринарно-          санитарного
благополучия          Республики Бурятия


Всего
169,5
0,0
169,5
0,0
0,0
0,0
2008
8
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
2009
9
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
2010
12,5
0,0
12,5
0,0
0,0
0,0
2011 -
2017
140

0,0

140,0

0,0

0,0

0,0

1.3









Вселение личинок и
молоди сазана в       озерно-соровую систему
Селенгинского         промыслового района и
прочие проекты по     рыбоводно-
мелиоративным работам

Всего
12,14
1,0
10,24
0,0
0,0
0,9
2008
1,44
0,1
1,24
0,0
0,0
0,1
2009
1,2
0,1
1,0
0,0
0,0
0,1
2010
1,2
0,1
1,0
0,0
0,0
0,1
2011 -
2017
8,3

0,7

7,0

0,0

0,0

0,6

1.4









Завершение
строительства садковойбазы в п. Гарам
Еравнинского района



Всего
7,3
0,4
0,2
0,0
0,0
6,7
2008
7,3
0,4
0,2
0,0
0,0
6,7
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2









Мероприятия РЦП
"Развитие сельского   хозяйства и
регулирование рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и    продовольствия в
Республике Бурятия"

Всего
9931,0
3207,3
1224,3
0,0
0,0
5499,4
2008
566,2
271,2
97,8
0,0
0,0
197,2
2009
579,1
313,1
112,0
0,0
0,0
154,0
2010
623,1
323,0
113,9
0,0
0,0
186,2
2011 -
2017
8162,6

2300,0

900,6

0,0

0,0

4962,0

2.1









Реализация мероприятий
по развитию           агропродовольственного
рынка Республики      Бурятия



Всего
278,7
22,5
60,1
0,0
0,0
196,1
2008
48,7
2,5
3,2
0,0
0,0
43
2009
16,6
0,0
1,9
0,0
0,0
14,7
2010
23,4
0,0
5,0
0,0
0,0
18,4
2011 -
2017
190,0

20,0

50,0

0,0

0,0

120,0

2.1.1









Строительство рынка в
с. Бичура Бичурского  района




Всего
12,3
0,0
0,0
0,0
0,0
12,3
2008
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
2009
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
2010
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2









Мероприятия по
воспроизводству       почвенного плодородия,
выведения и           распространения новых
сортов зерновых       культур, внедрение
ресурсосберегающих    технологий

Всего
1560,2
300,4
246,1
0,0
0,0
1013,7
2008
196,7
48,3
17,7
0,0
0,0
130,7
2009
197,2
63,5
17,2
0,0
0,0
116,5
2010
190,3
62,6
11,2
0,0
0,0
116,5
2011 -
2017
976

126

200

0,0

0,0

650,0

2.2.1









Развитие производства
гречневой крупы и медав СПК "Еланский"
Бичурского района



Всего
4,7
0,8
0,3
0,0
0,0
3,6
2008
1,7
0,3
0,1
0,0
0,0
1,3
2009
1,8
0,3
0,1
0,0
0,0
1,4
2010
1,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,9
2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3









Субсидирование
процентных ставок по  привлеченным кредитам
на развитие малых формхозяйствования на селе
в Республике Бурятия, в том числе:


Всего
1968,5
1746,6
107,2
0,0
0,0
114,7
2008
208,9
192,4
12,4
0,0
0,0
4,1
2009
253,1
235,6
12,4
0,0
0,0
5,1
2010
253,5
235,6
12,4
0,0
0,0
5,5
2011 -
2017
1253,0

1083,0

70,0

0,0

0,0

100,0

2.3.1









Строительство
коровника на 50 голов.КФХ "Виктория"
ИП "Малыгина"



Всего
1,02
0,1
0,02
0,0
0,0
0,9
2008
0,46
0,05
0,01
0,0
0,0
0,4
2009
0,56
0,05
0,01
0,0
0,0
0,5
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.2









Строительство
коровника на 50 голов.КФХ ИП "Медведев"




Всего
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.3









Строительство
тепличного комплекса  площадью 1 га СПК
"Газар"



Всего
11,0
0,7
0,32
0,0
0,0
10,0
2008
3,85
0,24
0,11
0,0
0,0
3,5
2009
3,85
0,24
0,11
0,0
0,0
3,5
2010
3,3
0,2
0,1
0,0
0,0
3,0
2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.4









Строительство
овощехранилища и      реконструкция
коровника КФХ "Шанхай"



Всего
2,3
1,2
0,2
0,0
0,0
1,1
2008
1,21
0,6
0,01
0,0
0,0
0,6
2009
1,11
0,6
0,01
0,0
0,0
0,5
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.5









Строительство ферм для
крупного рогатого     скота в приграничной
зоне (Забайкальское   казачье войско и
Окружное казачье      общество Республики
Бурятия               "Верхнеудинское")

Всего
9,2
2,5
1,2
0,0
0,0
5,5
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
2,0
0,7
0,3
0,0
0,0
1,0
2010
2,7
0,8
0,4
0,0
0,0
1,5
2011 -
2017
4,5

1,0

0,5

0,0

0,0

3,0

2.4









Мероприятия
подпрограммы          "Стабилизация и
развитие инженерно-   технического
обеспечения           сельскохозяйственных
товаропроизводителей вРеспублике Бурятия"

Всего
5072,2
312,8
523,7
0,0
0,0
4235,7
2008
156,7
37,8
40,8
0,0
0,0
78,1
2009
90,3
27,4
41,2
0,0
0,0
21,7
2010
114,7
27,9
39,9
0,0
0,0
46,9
2011 -
2017
4710,5

219,7

401,8

0,0

0,0

4089,0

2.5









Мероприятия по
страхованию           сельскохозяйственных
рисков, информационно-консультационному
обеспечению сельских  товаропроизводителей и
кадровой поддержки на селе

Всего
1102,7
864,9
228,2
0,0
0,0
9,6
2008
28,4
4,2
23,6
0,0
0,0
0,6
2009
21,0
4,6
13,4
0,0
0,0
3,0
2010
20,2
4,8
12,4
0,0
0,0
3,0
2010 -
2017
1033,1

851,3

178,8

0,0

0,0

3,0

3









Мероприятия РЦП
"Комплексные меры     противодействия
злоупотреблению       наркотиками и их
незаконному обороту в Республике Бурятия на
2006 - 2009 годы"

Всего
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
2008
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
2009
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
2010 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0";


ж) таблицу 45 "Организационные мероприятия в сельском хозяйстве" изложить в следующей редакции:
"Таблица 45
Организационные мероприятия в сельском хозяйстве
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Содействие развитию животноводства как приоритетной отрасли сельского хозяйства
1 Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования, в том числе: Компенсация части стоимости приобретенного технологического оборудования для свинокомплексов, молочнотоварных ферм, птицефабрик Увеличение поголовья на свинокомплексах до 65 тыс. голов, производства мяса в 3 раза, создание дополнительных рабочих мест, открытие перерабатывающих производств
2 Субсидии на поддержку племенного животноводства. Субсидии на компенсацию части затрат на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях в Республике Бурятия с 18 до 28 тыс. тонн, повышение качества продукции, создание дополнительных рабочих мест. Увеличение производства яйца по сельскохозяйственным организациям до 42 млн. шт. ежегодно, создание бройлерного производства с мощностью 600 тонн мяса ежегодно. Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на 5 10%. Ввоз в Республику Бурятия высокопродуктивного племенного молодняка и распространение его в товарные хозяйства
3 Субсидии на поддержку овцеводства Сохранение в отрасли численности овец на уровне 240 - 260 тыс. голов. Увеличение производства мяса баранины в убойном весе до 1300 тонн, шерсти до 500 тонн в физическом весе
4 Субсидии на поддержку табунного коневодства Увеличение производства мяса конины до 400 тонн в живом весе. Сохранение генофонда местной породы лошадей
5 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Привлечение дополнительных инвестиций на реконструкцию свинокомплексов, реализацию проекта по производству мяса бройлеров, реконструкцию молочнотоварных ферм
6 Субсидии на рыбоводномелиоративные работы Увеличение рыбопродуктивности водоемов за счет разведения и вселения ценных видов рыб к 2010 году на 200 тонн, к 2017 году на 1000 тонн
7 Проведение противоэпизоотических мероприятий Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Бурятия
Задача N 2. Обеспечение роста объемов производства конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса на основе модернизации сельского хозяйства
8 Приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и запасных частей на условиях лизинга Увеличение машинно-тракторного парка до оптимального состава с ежегодным обновлением с 0,4% в 2007 году до 2 3% к 2017 году. Снижение ежегодного роста удельного расхода запасных частей на 15 - 20%
9 Компенсация части затрат на приобретение техники, технологического оборудования и запасных частей по договорам разовых сделок и на условиях лизинга Обеспечение новыми средствами механизации, технологическим оборудованием через развитие системы лизинговых поставок с компенсацией стоимости их приобретения до 50%
10 Компенсация части затрат стоимости электроэнергии в производстве продукции сельского хозяйства Повышение уровня механизации технологических процессов в животноводстве и растениеводстве
11 Компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков на приобретение техники, запасных частей, технологического оборудования и ремонтно-восстановительной продукции по договорам разовых сделок и на условиях лизинга. Компенсация части затрат на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы Повышение коэффициента обновления и обеспечение новыми средствами механизации и оборудованием. Возмещение части затрат на уплату процента из республиканского бюджета в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального Банка, из федерального бюджета - 2/3. Разработка новых сельскохозяйственных машин и рабочих органов, технологического оборудования, применяемых в зональной системе земледелия и в животноводстве, увеличение доли организаций, использующих передовые технологии на 2% ежегодно
12 Пополнение лизингового фонда за счет возвратных лизинговых платежей сельхозтоваропроизводителей по договорам лизинга Ежегодное пополнение лизингового фонда на 2 - 4% за счет возвратных лизинговых платежей
13 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, полученным в кредитных организациях на приобретение техники (до 10 лет) Обновление машинно-тракторного парка, обеспечение работоспособности машиннотракторного парка не ниже 80%, ежегодное увеличение доли сельскохозяйственных организаций, использующих передовые технологии
14 Содействие созданию интегрированных структур по инженерно-техническому обслуживанию и материальнотехническому обеспечению машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей Республики Бурятия Снижение затрат и обеспечение качества ремонта машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций
Задача N 3. Содействие применению новых технологий производства продукции растениеводства, районированных сортов сельскохозяйственных культур, повышению дозы внесения минеральных удобрений
15 Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению семян сельскохозяйственных культур для сортосмены и сортообновления, по приобретению средств химической защиты. Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Компенсация части затрат по возделыванию многолетних насаждений. Завоз семян кормовых культур в северные районы Республики Бурятия. Субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на проведение сезонных работ в сельском хозяйстве. Компенсация части стоимости приобретаемых минеральных удобрений, средств химической защиты Увеличение урожайности зерновых культур по Республике Бурятия до 9 - 10 ц/га, в отдельных семеноводческих хозяйствах до 15 - 20 ц/га. Повышение урожайности за счет использования высококачественного районированного посевного материала, повышение плодородия почв и развитие кормовой базы для животноводства
16 Возмещение части затрат по гибели посевов зерновых культур Возмещение части затрат по гибели посевов зерновых культур
Задача N 4. Повышение уровня занятости и доходов на селе
17 Обеспечение доступности субъектов малого предпринимательства на селе к материально-техническим, финансовым и другим ресурсам; создание альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости. Стимулирование развития сельской потребительской кооперации. Содействие оформлению прав собственности населения на земельные участки Рост объемов кредитования малых форм хозяйствования на селе в целях создания новых рабочих мест в сельской местности
18 Развитие эффективно функционирующих предприятий, специализирующихся на производстве и переработке отдельных видов продукции, организация нового бизнеса в несельскохозяйственных сферах деятельности на селе, создание и развитие малых предприятий по заготовке и переработке дикоросов, туризму, предоставлению бытовых услуг, торговли и т.д. Развитие информационноконсультационного обеспечения сельских жителей, создание бизнес-центров на базе филиалов республиканского государственного учреждения "Информационнометодологический центр сельских территорий Республики Бурятия" с целью содействия созданию новых рабочих мест на селе, создание и развитие консалтинговых фирм по предоставлению услуг населению. Доведение удельного веса затрат по оплате труда в общих затратах сельскохозяйственных организаций до экономически обоснованного. Совершенствование хозрасчетных отношений: оплата труда от валового дохода, внедрение арендных, внутрихозяйственных, хозрасчетных, отношений; перевод на полную аренду производственных подразделений с последующим выкупом основных и оборотных фондов и открытием самостоятельных расчетных счетов в кредитных организациях Ежегодное снижение числа безработных на 0,6%. Повышение осведомленности сельских жителей в вопросах развития различных видов деятельности и создания рабочих мест на селе. Рост уровня среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных организациях
Задача N 5. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
19 Расширение сети заготовительных пунктов пищеперерабатывающей промышленности, потребительской кооперации Повышение товарности сельскохозяйственной продукции, произведенной личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, увеличение закупа сельскохозяйственной продукции организациями агропромышленного комплекса, потребительской кооперацией
20 Содействие участию сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Переориентация хозяйствующих субъектов на производство продуктов питания, пользующихся повышенным спросом у потребителя, в целях обеспечения потребностей населения республики в собственных продуктах питания и вывоза продукции за пределы региона. Оказание поддержки создаваемым потребительским кооперативам по закупу и сбыту излишков продукции в хозяйствах населения за счет регулирования цен в целях обеспечения гарантированного сбыта продукции, получения прибыли, достаточной для ведения расширенного производства. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе для государственных и муниципальных нужд. Содействие в реконструкции, строительстве сельскохозяйственных рынков Содействие сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности в продвижении произведенной ими продукции на рынках
Задача N 6. Рост обеспеченности сельскохозяйственных организаций квалифицированными кадрами
21 Создание при сельских школах подсобных сельскохозяйственных цехов. Активизация работы по профессиональной ориентации учащихся в сельских общеобразовательных школах, подготовка кадров соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда. Укрепление материальнотехнической базы сельских общеобразовательных школ путем компенсации из республиканского бюджета части стоимости приобретаемых тракторов и сельскохозяйственной техники. Оказание поддержки учебным заведениям, готовящим кадры на селе. Компенсация части затрат на обучение молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные и перерабатывающие организации на селе Увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяйственных организациях к 2017 году до 70%
22 Выплата субсидий из республиканского бюджета на хозяйственное обзаведение выпускникам сельскохозяйственных вузов, техникумов, сельских общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев, поступившим на работу в сельскохозяйственные организации Увеличение доли молодых специалистов, окончивших высшие и средние учебные заведения и изъявивших желание работать на селе
23 Предоставление грантов лучшим молодым специалистам и руководителям организаций агропромышленного комплекса на селе Сокращение миграции из сельской местности молодых высококвалифицированных специалистов
24 Компенсация затрат на стажировку специалистов и руководителей сельскохозяйственных организаций Увеличение доли специалистов и руководителей, имеющих высшее специальное образование, до 40%
Задача N 7. Укрупнение сельскохозяйственного производства через создание интегрированных структур, крупных комплексов в целях роста конкурентоспособности производимой продукции
25 Определение перечня финансово устойчивых сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, способных создавать интегрированные структуры, введение механизма стимулирования организаций участников данных структур Создание крупных комплексов и интегрированных холдинговых структур
26 Содействие разработке инвестиционных проектов по развитию вновь создаваемых интегрированных структур Дополнительное привлечение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса республики
27 Заключение соглашений с управляющими компаниями вновь созданных структур с доведением заданий по темпам роста объемов производства продукции и уровня государственной поддержки, оказываемой из республиканского бюджета, и их мониторинг Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, способствующих выполнению заданных программой индикаторов";

12) в таблице 48 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве" раздела 4.1.10 "Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства" строки:
"Всего 15455,8 6711,4 3426,8 1217,0 7,0 4093,6
2008 505,3 331,5 124,0 11,1 0,0 38,7
2009 951,7 636,3 227,3 11,1 0,0 77,0
2010 1532,3 698,0 628,8 0,5 0,0 205,0
2008 - 2010 3039,3 1665,8 1030,1 22,7 0,0 320,7
2011 - 2017 12466,5 5045,6 2446,7 1194,3 7,0 3772,9"

изложить в следующей редакции:
"Всего 14013,8 5269,4 3426,8 1217,0 7,0 4093,6
2008 505,3 331,5 124,0 11,1 0,0 38,7
2009 951,7 636,3 227,3 11,1 0,0 77,0
2010 1532,3 698,0 628,8 0,5 0,0 205,0
2008 - 2010 3039,3 1665,8 980,1 22,7 0,0 320,7
2011 - 2017 11024,5 3603,6 2446,7 1194,3 7,0 3772,9";

13) в разделе 4.1.13 "Развитие кластера "Туризм":
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"среднемесячная заработная плата - 29250 рублей.";
б) в таблице 53 "Индикаторы развития туризма" строки:
"Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 556,1 611,6 720,0
Количество занятых в сфере туризма, человек 2510 3114 4210
Среднемесячная зарплата, рублей 9000 11500 13000"

изложить в следующей редакции:
"Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 600,0 660,0 720,0
Численность занятых в сфере туризма, человек 2510 2735 3065
Среднемесячная зарплата, рублей 9000 10000 12000";

в) таблицу 54 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в развитии туризма" изложить в следующей редакции:
"Таблица 54
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в
развитии туризма
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, млн. рублей 408,9 271,1 52,6
Привлеченные средства, млн. рублей 0,9 304,5 1317,6";

г) абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Основными задачами формирования и развития кластера "Туризм" являются:
формирование системы взаимодействия, координации и управления развитием кластера "Туризм";";
д) абзацы двадцать третий и двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"совершенствование нормативной правовой базы туризма;
создание условий для планомерного территориального развития туризма;";
е) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании и диверсификации туристического продукта, формировании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший туристический продукт;";
ж) абзацы двадцать седьмой и двадцать девятый признать утратившими силу;
з) таблицу 55 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма" изложить в следующей редакции:
"Таблица 55
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
туризма
N
п/п







Наименование
проекта







Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собствен-
ные и
привле-
ченные
средства
предприя-
тий
 
Развитие кластера
"Туризм"




Всего
11960,0
0,0
408,9
10,1
0,0
11541
2008
275,3
0,0
271,1
3,3
0,0
0,9
2009
342,8
0,0
35,2
3,1
0,0
304,5
2010
1373,9
0,0
52,6
3,7
0,0
1317,6
2011 -
2017
9968,0

0,0

50,0

0,0

0,0

9918

1






Мероприятия РЦП
"Программа       развития туризма
в Республике     Бурятия на 2007 -
2010 годы"
Всего
57,8
0,0
44,8
10,1
0,0
2,9
2008
19,2
0,0
15
3,3
0,0
0,9
2009
19,2
0,0
15,2
3,1
0,0
0,9
2010
19,4
0,0
14,6
3,7
0,0
1,1
2












Строительство
горнолыжных      комплексов






Всего
5654,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5654,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
732,0
0,0
0,0
0,0
0,0
732,0
2008 -
2010
732,0

0,0

0,0

0,0

0,0

732,0

2011 -
2017
4922,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4922,0

3












Строительство
средств          размещения
туристов и       отдыхающих





Всего
4715,3
0,0
0,0
0,0
0,0
4715,3
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
253,6
0,0
0,0
0,0
0,0
253,6
2010
357,9
0,0
0,0
0,0
0,0
357,9
2008 -
2010
611,5

0,0

0,0

0,0

0,0

611,5

2011 -
2017
4103,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4103,8

4












Строительство
объектов         общественного
питания





Всего
324,3
0,0
0,0
0,0
0,0
324,3
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
44,7
0,0
0,0
0,0
0,0
44,7
2008 -
2010
44,7

0,0

0,0

0,0

0,0

44,7

2011 -
2017
279,6

0,0

0,0

0,0

0,0

279,6

5












Строительство
объектов         развлечений






Всего
594,5
0,0
0,0
0,0
0,0
594,5
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
81,9
0,0
0,0
0,0
0,0
81,9
2008 -
2010
81,9

0,0

0,0

0,0

0,0

81,9

2011 -
2017
512,6

0,0

0,0

0,0

0,0

512,6

6












Проектирование и
строительство    визитно-
информационных   центров





Всего
358,0
0,0
108,0
0,0
0,0
250,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
70,0
0,0
20,0
0,0
0,0
50,0
2010
138,0
0,0
38,0
0,0
0,0
100,0
2008 -
2010
208,0

0,0

58,0

0,0

0,0

150,0

2011 -
2017
150,0

0,0

50,0

0,0

0,0

100,0

7


























Строительство
объектов внешней инфраструктуры
туристско-       рекреационной
особой           экономической
зоны (разработка схемы
электроснабжения,
обоснование      инвестиций
строительства
ВЛ-220 кВ
Татаурово -
Горячинск,
разработка
проектно-сметной
документации
порта Турка,
разработка
проектно-сметной
документации
автодороги -
участок с
вершиной
1771,2 км)
Всего
256,1
0,0
256,1
0,0
0,0
0,0
2008
256,1
0,0
256,1
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2008 -
2010
256,1

0,0

256,1

0,0

0,0

0,0

2011 -
2017














0,0















0,0















0,0















0,0















0,0















0,0";
















и) таблицу 56 "Организационные мероприятия в сфере туризма" изложить в следующей редакции:
"Таблица 56
Организационные мероприятия в сфере туризма
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Создание системы взаимодействия, координации и управления развитием кластера "Туризм"
1 Создание Координационного Совета по туризму при Президенте Республики Бурятия с целью создания механизма координации деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, предпринимательского сектора в сфере туризма Решения межведомственных и межотраслевых вопросов, увязка программ и планов развития отраслей, программ социально-экономического развития районов, вовлечение предпринимателей в управление процессом развития туризма и совместную реализацию принятых решений
2 Совершенствование статистического учета в сфере туризма Определение реального вклада туризма в валовой региональный продукт; уменьшение доли неформальных видов деятельности; выполнение прогнозов развития объектов туристской инфраструктуры и смежных отраслей и пр.
3 Создание условий для планомерного территориального развития туризма Упорядочение развития материальной базы и инфраструктуры туризма (реестр туристических ресурсов и объектов), определение потребностей в инфраструктуре и объектах туризма на основных туристскоэкскурсионных маршрутах, установление требований к благоустройству и рациональному использованию ресурсов
4 Изучение и мониторинг состояния туристскорекреационных ресурсов и объектов, оценка состояния рынка туризма посредством организации научных исследований Создание условий для развития и повышения качества всех компонентов туристического продукта. Оценка состояния, выявление тенденций и прогноз развития по каждому компоненту туристического предложения. Подготовка обоснований для управленческих решений
Задача N 2. Обеспечение обязательств Республики Бурятия по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал"
5 Продвижение инвестиционных проектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" и бренда "Байкал" через инвестиционные форумы, рекламнопредставительскую продукцию Формирование положительного имиджа Республики Бурятия, как перспективного региона для привлечения инвестиций и туристов. Увеличение объемов инвестиций
6 Организация проведения установочных семинаров, "круглых столов", брифингов, прессконференций Информационное обеспечение всех участников реализации проекта создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал", формирование объективной оценки возможностей и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия
7 Содействие в разработке туристско-экскурсионных маршрутов в рамках создания и функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" Поддержание положительного имиджа республики на внутреннем и внешнем рынках, повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, а также бюджетных поступлений. Увеличение туристских прибытий в республику на 5%
Задача N 3. Содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности туристов, приведение в соответствие с современными мировыми стандартами материальных и организационных условий объектов туризма
8 Разработка, внедрение и продвижение системы менеджмента качества международного стандарта ISO 9001:2000 на объектах туризма. Содействие внедрению системы классификации объектов размещения туристов ("звездность") Повышение качества туристских услуг и конкурентоспособности туристскорекреационного комплекса Республики Бурятия. Внедрение современных стандартов обслуживания в систему управления объектами туризма. Рост инвестиций в создание туристской инфраструктуры, увеличение количества категорийных гостиниц и средств размещения со "звездностью"
9 Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший туристический продукт Привлечение туристов в Республику Бурятия за счет стимулирования интереса к событийным мероприятиям (национальные праздники). Рост туристского потока, объемов платных туристских услуг
10 Разработка мер по обеспечению населения и туристских организаций информацией об угрозе безопасности туристов в местах отдыха Разработка административного регламента по информированию об угрозе безопасности туристов в местах временного пребывания
Задача N 4. Развитие и повышение конкурентоспособности самого туристического кластера, стимулирование создания и поддержка деятельности профессиональных объединений
11 Проведение мониторинга развития предпринимательства в сфере туризма, состояния рынка и ресурсов туризма, потребности в кадрах, поддержка развития системы подготовки кадров в сфере туризма Повышение качества предоставляемых услуг. Увеличение доли занятых в сфере туризма, увеличение количества специальностей и специализаций в соответствии с потребностями в кадрах
12 Организация маркетинговых исследований для обеспечения проектов развития туризма на рекреационных территориях в рамках создания туристско-рекреационной особой экономической зоны Повышение качества туристического продукта, рост инвестиций в развитие материальной базы туризма, увеличение количества категорийных гостиниц и иных средств размещения, увеличение количества субъектов деятельности в туризме и в смежных с туризмом отраслях, увеличение туристического потока, рост экономических результатов
Задача N 5. Расширение известности туристического кластера республики на профессиональных рынках на основе развития республиканской системы туристского маркетинга
13 Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках, конференциях Привлечение туристов и партнеров (инвесторов), информирование о ресурсах и потенциале туризма Республики Бурятия, создание и формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров
14 Проведение республиканской выставкиярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего туризма. Рост субъектов туристско-рекреационной деятельности, рост количества партнеров; повышение доходности в сфере туризма и в смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей
15 Изготовление и обновление пакета презентационных материалов для обеспечения мероприятий по продвижению Республики Бурятия (буклеты, карты, видеофильмы, путеводители, cd-диски и пр.) Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров, потенциальных инвесторов. Обеспечение информированности туристов, бизнес-партнеров, потенциальных инвесторов, населения Республики Бурятия и Российской Федерации достоверной информацией о туристских ресурсах
16 Организация рекламноинформационных туров для представителей исполнительных органов государственной власти, российских и зарубежных средств массовой информации с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия Формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров, потенциальных инвесторов
17 Создание и поддержка деятельности республиканских визитноинформационных центров. Содействие субъектам туристической деятельности в создании и диверсификации туристического продукта Создание условий для обеспечения туристов информацией о ресурсах туризма, развитие системы обслуживания. Рост субъектов туристско-рекреационной деятельности, рост количества партнеров; увеличение сбытовых каналов туристического продукта, повышение доходности в сфере туризма и в смежных отраслях. Учет неорганизованного туризма
Задача N 6. Расширение международного и межрегионального сотрудничества на основе разработки трансграничных туристических маршрутов
18 Содействие в создании и развитии международных туристских проектов "Чайный путь", "Байкал Хубсугул", "Восточное кольцо" Развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий, развитие международных контактов, разработка программ сотрудничества, совместных туристических продуктов, продвижение туристских возможностей региона на международном рынке, увеличение количества прибытий, рост экономических результатов
19 Участие в работе межрегиональных ассоциаций "Сибирское Соглашение", "Дальний Восток - Забайкалье" Развитие сотрудничества с регионами, привлечение российских туристов, а также партнеров из регионов Российской Федерации для реализации совместных программ
20 Организация совместных мероприятий в рамках межправительственных соглашений Республики Бурятия и Монголии Создание условий для развития приграничного туризма и приграничной инфраструктуры. Увеличение количества прибытий в приграничные районы Республики Бурятия
21 Необходимое финансирование по разделу "Туристско-рекреационный комплекс" на 2008 - 2010 годы - 57,8 млн. рублей ";

14) в разделе 4.1.14 "Развитие торговли и потребительского рынка":
а) таблицу 57 "Индикаторы развития торговли и потребительского рынка" изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Индикаторы развития торговли и потребительского рынка
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
Оборот розничной торговли, млрд. рублей 59,3 65,8 77,9
Объем платных услуг, млрд. рублей 15,0 17,6 20,8
Оборот общественного питания, млрд. рублей 3,2 3,5 4,2
Численность занятых, человек 49700 50000 50300
Среднемесячная заработная плата, рублей 9600 11000 12700";

б) таблицу 58 "Финансирование мероприятий развития торговли и потребительского рынка" изложить в следующей редакции:
"Таблица 58
Финансирование мероприятий развития торговли и
потребительского рынка
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, млн. рублей 0,0 0,0 0,0
Привлеченные средства, млн. рублей 215,0 424,0 790,0";

в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"содействие продвижению товаров, производимых на территории Республики Бурятия на внутреннем рынке;";
г) абзацы семнадцатый и восемнадцатый признать утратившими силу;
д) таблицу 60 "Организационные мероприятия в сфере торговли и потребительского рынка" изложить в следующей редакции:
"Таблица 60
Организационные мероприятия в сфере торговли и
потребительского рынка
Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Создание экономических, финансовых, правовых и социальных условий для развития потребительского рынка
Разработка республиканских нормативных правовых актов по регулированию торговли и общественного питания в рамках федерального законодательства. Разработка программ и прогнозов развития потребительского рынка Повышение качества обслуживания населения. Определение и достижение целевых индикаторов развития
Работа с законодательными и исполнительными органами федерального и республиканского уровня, организациями и индивидуальными предпринимателями сферы торговли и общественного питания по вопросам налогообложения и развития социального партнерства по обеспечению условий труда и социальных гарантий работающих Увеличение доли прибыльных предприятий. Увеличение минимальной ставки заработной платы и социальных выплат работающим в сфере торговли и общественного питания
Задача N 2. Совершенствование инфраструктуры торговли и общественного питания
Развитие сети объектов торговли и общественного питания в соответствии со схемами, формируемыми на основе градостроительного законодательства, планов развития территорий и нормативами обеспеченности Обеспечение территориальной доступности услуг, видового разнообразия предприятий. Увеличение обеспеченности населения торговыми площадями до 350 кв. м на 1000 жителей к 2017 году. Увеличение оборота розничной торговли к 2017 году до 250 млрд. рублей в год
Регулирование деятельности розничных рынков Увеличение доли продукции местных товаропроизводителей, реализуемой на рынках. Обеспечение условий для безопасной цивилизованной торговли
Реализация комплекса мер по повышению качества услуг торговли и общественного питания Обеспечение повышения качества и безопасности услуг торговли и общественного питания
Задача N 3. Содействие продвижению товаров, производимых на территории Республики Бурятия на республиканском рынке
Реализация мероприятий по продвижению на республиканском рынке продукции местных товаропроизводителей Положительная динамика доли товаров местного производства в емкости республиканского рынка
Ведение мониторинга рынка потребительских товаров Республики Бурятия, формирование торгового баланса Оценка параметров товарных рынков, разработка прогнозов на перспективный период
Задача N 4. Реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Формирование правовых условий по обеспечению соблюдения и реализации федерального законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Повышение достоверности учета оборота, увеличение объемов легально реализуемой алкогольной продукции. Увеличение объемов реализации алкогольной продукции местного производства
Взаимодействия с надзорными, контролирующими и лицензирующими органами, исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия по проведению государственной политики в сфере производства и оборота алкогольной продукции, обеспечению качества и безопасности, культивирования здорового образа жизни Снижение нарушений соблюдения законодательства в обозначенной сфере. Обеспечение качества и безопасности реализуемой на территории Республики Бурятия алкогольной продукции. Изменение структуры потребления по видам алкогольной продукции";

15) в разделе 4.1.15 "Развитие малого предпринимательства":
а) таблицу 62 "Финансирование мероприятий в сфере малого предпринимательства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 62
Финансирование мероприятий в сфере малого
предпринимательства
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 68,8 99,1 99,3
Республиканский бюджет, млн. рублей 40,7 49,9 47,8
Привлеченные средства, млн. рублей 0,0 0,0 0,0";

б) таблицу 63 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 63
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
малого предпринимательства
Наименование
проекта







Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
Мероприятия РЦП
"Государственная   поддержка и
развитие малого    предпринимательства
на 2008 - 2010     годы"
Всего
441,8
267,2
138,4
36,2
0,0
0,0
2008
118,7
68,8
40,7
9,2
0,0
0,0
2009
160,5
99,1
49,9
11,5
0,0
0,0
2010
162,6
99,3
47,8
15,5
0,0
0,0";

16) раздел 4.1.16 "Развитие кадрового потенциала" изложить в следующей редакции:
"4.1.16. Развитие трудового потенциала
Целью развития трудового потенциала на среднесрочную перспективу 2008 - 2010 годы является повышение качества и конкурентоспособности кадров для развития экономики Республики Бурятия, повышение эффективности содействия занятости населения.
Таблица 65
Индикаторы развития трудового потенциала
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
Численность персонала в крупных и средних организациях, прошедшего профессиональную подготовку и переподготовку на производстве, тыс. чел. 12,5 13,0 13,5

Таблица 66
Организационные мероприятия по развитию трудового потенциала
Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Сохранение и рациональное использование трудового потенциала
Реализация Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2006 - 2008 годы в 2008 году. Разработка и реализация Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2009 - 2010 годы. Формирование предложений по квоте на привлечение иностранных граждан с целью осуществления трудовой деятельности на территории Республики Бурятия Повышение экономической активности и снижение уровня общей безработицы населения
Задача N 2. Совершенствование анализа, прогноза и мониторинга рынка труда в целях сближения рынка образовательных услуг с потребностями рынка труда, повышение конкурентоспособности рабочей силы
Участие в деятельности координационного республиканского органа по подготовке кадров. Разработка республиканского баланса трудовых ресурсов в разрезе муниципальных образований и видов экономической деятельности. Разработка системы анализа и прогнозирования спроса и предложения рабочей силы. Разработка и реализация республиканской программы развития трудовых ресурсов на 2008 - 2010 годы. Содействие развитию системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации персонала на производстве. Профессиональная ориентация, обучение, подготовка, переподготовка безработных граждан в целях сближения профессиональноквалификационной структуры рабочей силы потребностям рынка труда Улучшение взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений работодателей и общественных организаций по вопросам подготовки кадров в Республике Бурятия. Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Повышение уровня профессионализма персонала в организациях. Увеличение численности персонала в крупных и средних организациях, прошедшего профессиональную подготовку и переподготовку на производстве, с 12,5 тыс. человек в 2008 году до 13,5 тыс. человек в 2010 году";

17) в разделе 4.2.1 "Развитие социальной сферы":
а) таблицу 67 "Индикаторы социального развития" изложить в следующей редакции:
"Таблица 67
Индикаторы социального развития
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
Ожидаемая средняя продолжительность жизни, лет 62,7 63,0 63,5
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 247 240 210
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % 75,9 77,0 78,0
Охват телевещанием, в % к численности населения 96,2 96,4 96,9
Количество Интернет-пользователей на 1000 человек 36 41 45
Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход на 1000 семей 553 569 586";

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"развитие системы замещающих семей (семьи усыновителей, опекунские, приемные и патронатные семьи, семейные воспитательные группы), реабилитационных центров;";
в) таблицу 68 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение уровня и качества жизни населения" в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
"Таблица 68
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Повышение уровня и качества жизни населения" в
рамках Программы социально-экономического развития на 2008 -
2010 годы и на период до 2017 года
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 48156,04 21878,1 17487,0 2640,1 117,4 6033,4
2008 5578,1 3102,7 1283,2 277,1 10,0 905,1
2009 5327,5 2576,9 1698,9 234,1 0,0 817,6
2010 4391,3 1653,7 1943,9 277,7 7,0 509,0
2008 - 2010 15296,84 7333,3 4926,0 788,9 17 2231,7
2011 - 2017 32859,2 14544,8 12561,1 1851,2 100,4 3801,7";

18) в разделе 4.2.2 "Социальная защита населения":
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Основной целью в сфере социальной защиты населения является обеспечение социальных гарантий граждан в соответствии с действующим законодательством и определенных полномочиями Республики Бурятия.";
б) таблицу 69 "Индикаторы социальной защиты населения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 69
Индикаторы социальной защиты населения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты 2 1 1
Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, % охвата муниципальных образований в Республике Бурятия 50 70 100
Трудовая реабилитация инвалидов (переквалификация), % от общего числа нуждающихся 90 90 100
Трудоустройство инвалидов, прошедших трудовую реабилитацию (переквалификацию), % 10 15 20
Охват пожилых граждан и инвалидов услугами социального характера на дому, % от общего количества обратившихся в государственные учреждения социальной защиты населения 90 95 100
Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению, % 100 100 100
Средняя заработная плата в сфере социальной защиты населения, рублей 10174 10939 12167
Численность занятых в сфере социальной защиты населения, человек 6563 6428 6341";

в) таблицу 70 "Финансирование мероприятий социальной защиты населения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 70
Финансирование мероприятий социальной защиты населения
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, млн. рублей 40,92 64,69 8,45
Привлеченные средства, млн. рублей 2,0 2,0 2,0";

г) абзацы четвертый - десятый изложить в следующей редакции:
"Задачами на среднесрочную перспективу являются:
улучшение качества предоставления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения;
развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому;
повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения;
обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов;
социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства;
профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних, организация оздоровления и занятости детей и подростков.";
д) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый признать утратившими силу;
е) таблицу 71 "Реализация инвестиционных проектов социальной защиты населения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 71
Реализация инвестиционных проектов социальной защиты
населения
N
п/п







Наименование проекта








Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
Всего
120,06
0,0
99,86
0,0
0,0
6,0
2008
42,92
0,0
26,72
0,0
0,0
2,0
2009
66,69
0,0
64,69
0,0
0,0
2,0
2010
10,45
0,0
8,45
0,0
0,0
2,0
2008 - 2010
120,06
0,0
114,06
0,0
0,0
6,0
2011 - 2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1






Мухоршибирский
психоневрологическийдом-интернат


Всего
32,0
0,0
26,0
0,0
0,0
6,00
2008
2,00
0,0
0,00
0,0
0,0
2,00
2009
28,0
0,0
26,0
0,0
0,0
2,00
2010
2,00
0,0
0,0
0,0
0,0
2,00
2






Строительство
80-квартирного дома для инвалидов-
колясочников

Всего
47,6
0,0
47,6
0,0
0,0
0,0
2008
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
2009
27,6
0,0
27,6
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3






Мероприятия РЦП
"Семья и дети в     Республике Бурятия
на 2008 - 2010 годы"

Всего
40,46
0,0
40,46
0,0
0,0
0,0
2008
20,92
0,0
20,92
0,0
0,0
0,0
2009
11,09
0,0
11,09
0,0
0,0
0,0
2010
8,45
0,0
8,45
0,0
0,0
0,0";

ж) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый признать утратившими силу;
з) таблицу 72 "Организационные мероприятия в области социальной защиты населения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 72
Организационные мероприятия в области социальной защиты
населения
Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Улучшение качества предоставления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения
Реконструкция и капитальный ремонт секции в государственном учреждении стационарного социального обслуживания "Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в целях создания отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов на платной основе. Завершение технического переоснащения Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию государственного учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для умственно отсталых детей" в г. Улан-Удэ. Перевод бюджетных государственных учреждений в автономные учреждения. Введение в эксплуатацию спальных корпусов в Бабушкинском и Мухоршибирском психоневрологических интернатах Развитие и совершенствование форм социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг. Повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета. Оптимизация сети учреждений с целью комплексного обеспечения пожарной, электрической, технической и санитарногигиенической безопасности учреждений. Улучшение условий и качества оздоровления ветеранов, пожилых граждан, инвалидов
Задача N 2. Развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому
Внесение на рассмотрение Народного Хурала Республики Бурятия законопроекта "О социальном обслуживании населения в Республике Бурятия". Внедрение и развитие института приемных семей для пожилых граждан и инвалидов Развитие новых форм нестационарного социального обслуживания граждан, повышение качества обслуживания пожилых граждан и инвалидов на дому. Оптимизация управления государственными расходами
Задача N 3. Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения
Организация работы многофункционального центра по предоставлению государственных услуг социальной направленности (в г. Улан-Удэ). Организация работы секторов "Клиентская служба" в филиалах республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" для приема населения по вопросам предоставления социальных гарантий в режиме "одного окна" Повышение качества обслуживания граждан при предоставлении государственных услуг социальной направленности по принципу "одного окна" в рамках многофункционального центра. Сокращение срока назначения социальных гарантий
Задача N 4. Обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов
Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых граждан и инвалидов. Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Развитие службы "Социальное такси" для маломобильных групп инвалидов. Принятие строительных объектов с учетом создания условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. Модернизация государственного предприятия "Республиканский производственно-учебный центр по трудовой реабилитации инвалидов", создание на его основе специализированного учреждения по использованию труда инвалидов. Организация и проведение конкурсов социальных проектов среди общественных организаций республики по разработке и внедрению инновационных социальных технологий, форм и методов работы с пожилыми гражданами и инвалидами Укрепление социальных связей пожилых граждан и инвалидов, привлечение внимания общественности к проблемам этих категорий населения. Интеграция инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посредством социокультурной реабилитации
Задача N 5. Социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства
Организация работы женского отделения, социального общежития для лиц без определенного места жительства при государственном учреждении социального обслуживания "Дом ночного пребывания" Восстановление способности лиц без определенного места жительства к общественнополезной деятельности
Задача N 6. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних, организация оздоровления и занятости детей и подростков
Реализация Республиканской целевой программы "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы": реконструкция зданий для Заиграевского, Мухоршибирского социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних. Проведение социально значимых мероприятий, в том числе Международные Дни семьи и защиты детей, "Эстафета памяти", Всероссийский День матери, приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей и детских домов. Реализация мероприятий Концепции развития круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Республике Бурятия Обеспечение социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Создание оптимальной сети учреждений социального обслуживания семьи и детей в Республике Бурятия, увеличение объема социальных услуг семье и детям до 57000 ед. в год. Обеспечение социальной поддержки и помощи 1 тыс. семей и 15 тысячам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пропаганда лучших семейных традиций и чествование 220 родителей, достойно воспитывающих своих детей через проведение социально значимых мероприятий. Снижение преступности несовершеннолетних в среднем на 3 - 4%";

19) в разделе 4.2.3 "Развитие образования и науки":
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"обеспечение экономики республики специалистами необходимых квалификаций на основе прогноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.";
б) абзац четвертый признать утратившим силу;
в) таблицу 73 "Индикаторы развития образования и науки" изложить в следующей редакции:
"Таблица 73
Индикаторы развития образования и науки
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год
Переход общеобразовательных учреждений на новую систему оплаты труда, % 100 100 100
Охват детей дошкольным образованием, % 55 70 80
Рост доли учреждений образования, внедряющих новые образовательные модели, % 3,0 3,2 3,5
Обеспеченность нуждающихся учащихся и студентов местами в общежитиях (в учреждениях начального и среднего профессионального образования), % 75 76 77
Доля поступивших в учебные заведения высшего профессионального образования по результатам единого государственного экзамена, % 80,0 83,0 85,0
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений, % 50 54 56
Средняя заработная плата, рублей 7700 9040 12110
в т.ч. в бюджетной сфере 7200 7920 9010
Численность занятых, человек 51400 51320 50887";

г) таблицу 74 "Финансирование мероприятий в области образования и науки" изложить в следующей редакции:
"Таблица 74
Финансирование мероприятий в области образования и науки
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 507,5 479,9 175,8
Республиканский бюджет, млн. рублей 339,5 528,9 515,6
Привлеченные средства, млн. рублей 0,0 0,0 0,4";

д) абзацы восьмой - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"комплексная модернизация системы образования;
обеспечение доступности и качества дошкольного образования;
повышение доступности и качества начального и среднего профессионального образования;
ориентация высших учебных заведений Республики Бурятия на подготовку специалистов в соответствии с потребностями экономики Республики Бурятия.";
е) абзацы двенадцатый - двадцать шестой признать утратившими силу;
ж) таблицу 75 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области образования и науки" изложить в следующей редакции:
"Таблица 75
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
образования и науки
N
п/п







Наименование
проекта







Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
Всего
10802,3
2972,8
7246,5
553,0
8,5
21,5
2008
908,4
507,5
339,5
61,4
0,0
0,0
2009
1081,4
479,9
528,9
72,6
0,0
0,0
2010
782,7
175,8
515,6
90,9
0,0
0,4
2008 - 2010
2772,5
1163,2
1384,0
224,9
0,0
0,4
2011 - 2017
8029,9
1809,6
5862,5
328,1
8,5
21,1
1






Строительство школ



Всего
1874,4
633,7
1015,4
224,9
0,0
0,4
2008
506,7
240,2
205,1
61,4
0,0
0,0
2009
620,9
217,7
330,6
72,6
0,0
0,0
2010
746,8
175,8
479,7
90,9
0,0
0,4
1.1






Строительство школы
на 150 ученических мест в с. Сухая
Кабанского района

Всего
114,4
76,6
34,0
3,8
0,0
0,0
2008
114,4
76,6
34,0
3,8
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2







Строительство
спального корпуса  на 120 учащихся со
столовой Верхне-   Саянтуйской средней
школы-интерната    Тарбагатайского
района
Всего
27,6
18,5
9,1
0,0
0,0
0,0
2008
27,6
18,5
9,1
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3






Строительство школы
на 350 мест в      п. Таксимо Муйского
района

Всего
84,1
56,3
25,0
2,8
0,0
0,0
2008
84,1
56,3
25,0
2,8
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4






Строительство школы
на 13 классов (306 учащихся) в
с. Хонхолой        Мухоршибирского
района
Всего
23,2
15,5
6,9
0,8
0,0
0,0
2008
23,2
15,5
6,9
0,8
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5






Строительство школы
на 33 класса (1266 учащихся) в
г. Северобайкальск

Всего
80,0
57,0
20,6
2,4
0,0
0,0
2008
80,0
57,0
20,6
2,4
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6






Строительство школы
на 500 мест в      с. Санага
Закаменского района

Всего
82,2
55,0
24,4
2,8
0,0
0,0
2008
10,5
7,0
3,1
0,4
0,0
0,0
2009
71,7
48,0
21,3
2,4
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7






Строительство школы
в с. Усть-Эгита (на320 мест)
Еравнинского района

Всего
62,4
13,3
45,8
3,3
0,0
0,0
2008
10,6
3,2
6,4
1,0
0,0
0,0
2009
51,8
10,1
39,4
2,3
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8






Строительство школы
на 560 мест в      с. Орлик Окинского
района

Всего
64,0
32,0
32,0
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
32,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
2010
32,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
1.9






Строительство
детского сада в    с. Сорок Окинского
района

Всего
5,6
2,8
2,4
0,0
0,0
0,4
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
5,6
2,8
2,4
0,0
0,0
0,4
1.10






Строительство
детского сада в    Железнодорожном
районе г. Улан-Удэ на 240 мест

Всего
100,0
0,0
50,0
50,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
100,0
0,0
50,0
50,0
0,0
0,0
1.11






Строительство школы
N 2 г. Кяхта       Кяхтинского района


Всего
145,3
92,9
43,3
9,1
0,0
0,0
2008
6,7
0,0
5,6
1,1
0,0
0,0
2009
103,4
69,3
27,3
6,8
0,0
0,0
2010
35,2
23,6
10,4
1,2
0,0
0,0
1.12






Строительство
Гильбиринской школыв с. Кокорино
Иволгинского района

Всего
123,1
80,4
36,0
6,7
0,0
0,0
2008
12,2
6,1
3,1
3,0
0,0
0,0
2009
110,9
74,3
32,9
3,7
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13






Строительство
общеобразовательнойшколы в с. Мостовка
Прибайкальского    района

Всего
62,7
25,3
30,8
6,6
0,0
0,0
2008
6,5
0,0
5,4
1,1
0,0
0,0
2009
18,4
0,0
15,4
3,0
0,0
0,0
2010
37,8
25,3
10,0
2,5
0,0
0,0
1.14






Строительство школы
в с. Верхняя ЗаимкаСеверо-Байкальского
района

Всего
81,4
43,0
34,8
3,6
0,0
0,0
2008
5,9
0,0
5,4
0,5
0,0
0,0
2009
11,4
0,0
10,4
1,0
0,0
0,0
2010
64,1
43,0
19,0
2,1
0,0
0,0
1.15






Строительство лицея
N 1 в с. Кижинга   Кижингинского
района

Всего
81,0
0,0
81,0
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
2010
61,0
0,0
61,0
0,0
0,0
0,0
1.16






Строительство школы
N 2 в с. Хоринск   Хоринского района


Всего
120,0
65,1
49,7
5,2
0,0
0,0
2008
5,9
0,0
5,4
0,5
0,0
0,0
2009
16,9
0,0
15,4
1,5
0,0
0,0
2010
97,2
65,1
28,9
3,2
0,0
0,0
1.17






Строительство школы
в с. Зурган-Дэбэ   Селенгинского
района

Всего
53,8
0,0
44,8
9,0
0,0
0,0
2008
6,5
0,0
5,4
1,1
0,0
0,0
2009
18,5
0,0
15,4
3,1
0,0
0,0
2010
28,8
0,0
24,0
4,8
0,0
0,0
1.18






Строительство школы
в с. Турка         Прибайкальского
района

Всего
99,9
0,0
90,2
9,7
0,0
0,0
2008
5,9
0,0
5,4
0,5
0,0
0,0
2009
16,9
0,0
15,4
1,5
0,0
0,0
2010
77,1
0,0
69,4
7,7
0,0
0,0
1.19






Строительство школы
в с. Жемчуг        Тункинского района


Всего
96,4
0,0
87,0
9,4
0,0
0,0
2008
5,9
0,0
5,4
0,5
0,0
0,0
2009
16,9
0,0
15,4
1,5
0,0
0,0
2010
73,6
0,0
66,2
7,4
0,0
0,0
1.20






Строительство школы
в с. Телемба       Еравнинского района


Всего
79,3
0,0
71,7
7,6
0,0
0,0
2008
5,9
0,0
5,4
0,5
0,0
0,0
2009
16,9
0,0
15,4
1,5
0,0
0,0
2010
56,5
0,0
50,9
5,6
0,0
0,0
1.21






Строительство
Гаргинской школы в с. Арзгун
Курумканского      района

Всего
78,9
0,0
71,3
7,6
0,0
0,0
2008
5,9
0,0
5,4
0,5
0,0
0,0
2009
16,9
0,0
15,4
1,5
0,0
0,0
2010
56,1
0,0
50,5
5,6
0,0
0,0
1.22






Строительство школы
в с. Алцак         Джидинского района


Всего
30,8
0,0
28,0
2,8
0,0
0,0
2008
5,9
0,0
5,4
0,5
0,0
0,0
2009
16,9
0,0
15,4
1,5
0,0
0,0
2010
8,0
0,0
7,2
0,8
0,0
0,0
1.23






Строительство школы
в п. Орешкова      г. Улан-Удэ


Всего
121,7
0,0
62,0
59,7
0,0
0,0
2008
72,3
0,0
37,3
35,0
0,0
0,0
2009
49,4
0,0
24,7
24,7
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.24






Реконструкция
детского сада N 4  на 90 мест в
г. Закаменск       Закаменского района

Всего
41,6
0,0
20,8
20,8
0,0
0,0
2008
10,8
0,0
5,4
5,4
0,0
0,0
2009
30,8
0,0
15,4
15,4
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.25









Строительство
детского сада в    п. Турка для семей
сотрудников        компаний-резидентов
туристско-         рекреационной
особой
экономической зоны
и персонала
Всего
15,0
0,0
13,8
1,2
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
1,2
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
2010



13,8



0,0



13,8



0,0



0,0



0,0



1.26






Строительство
детских садов в    Закаменском районе


Всего
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
2008
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.27






Строительство
пристроя к детскомусаду "Рябинка" в
селе Сотниково     Иволгинского района

Всего
6,5
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
2008
6,5
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2






Всего по программам



Всего
884,6
529,5
355,1
0,0
0,0
0,0
2008
388,2
267,3
120,9
0,0
0,0
0,0
2009
460,5
262,2
198,3
0,0
0,0
0,0
2010
35,9
0,0
35,9
0,0
0,0
0,0
2.1






Мероприятия РЦП
"Развитие          образования и науки
в Республике       Бурятия на 2008 -
2012 годы"
Всего
857,0
529,5
327,5
0,0
0,0
0,0
2008
377,3
267,3
110,0
0,0
0,0
0,0
2009
452,2
262,2
190,0
0,0
0,0
0,0
2010
27,5
0,0
27,5
0,0
0,0
0,0
2.1.1






Комплексный проект
модернизации       образования


Всего
857,0
529,5
327,5
0,0
0,0
0,0
2008
377,3
267,3
110,0
0,0
0,0
0,0
2009
452,2
262,2
190,0
0,0
0,0
0,0
2010
27,5
0,0
27,5
0,0
0,0
0,0
2.2







Мероприятия РЦП
"Оптимизация сети  сельских
общеобразовательныхучреждений в
Республике Бурятия на 2006 - 2008
годы"
Всего
5,3
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
2008
5,3
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3






Мероприятия РЦП "Об
утверждении        Республиканской
инновационной      программы на 2008 -
2012 годы"
Всего
22,3
0,0
22,3
0,0
0,0
0,0
2008
5,6
0,0
5,6
0,0
0,0
0,0
2009
8,3
0,0
8,3
0,0
0,0
0,0
2010
8,4
0,0
8,4
0,0
0,0
0,0";

з) таблицу 76 "Организационные мероприятия в области образования и науки" изложить в следующей редакции:
"Таблица 76
Организационные мероприятия в области образования и науки
Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Комплексная модернизация системы образования
Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. Создание единой независимой региональной системы оценки качества образования. Развитие региональной сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающей соответствие условий обучения современным требованиям. Обеспечение общественного участия в управлении образованием. Развитие инновационных технологий обучения, включая здоровьесберегающие и информационные технологии Повышение доходов. Нормативное финансирование образовательных учреждений. Повышение качества образования
Задача N 2. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
Ввод новых учреждений дошкольного образования и открытие дополнительных групп. Внедрение системы "предшкольного образования" детей через использование разных форм его организации. Утверждение и реализация межмуниципальной программы "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2008 2010 годы" Увеличение охвата детей дошкольным образованием
Задача N 3. Повышение доступности и качества начального и среднего профессионального образования
Внедрение новых образовательных моделей учреждений общего среднего, начального и среднего профессионального образования. Обеспечение нуждающихся учащихся и студентов учреждений начального и среднего профессионального образования местами в общежитиях за счет капитального ремонта действующих корпусов. Проведение учебными заведениями начального и среднего профессионального образования профессиональных профориентационных мероприятий. Организация производственных практик с последующим закреплением, подготовка кадров высшей квалификации на основе целевой контрактной подготовки специалистов, привлечение в состав учебно-методических комиссий и Государственных аттестационных комиссий высококвалифицированных специалистов Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по профилю специальности в первый год после окончания учебного заведения с 50% в 2008 году до 56% в 2010 году
Задача N 4. Ориентация высших учебных заведений Республики Бурятия на подготовку специалистов в соответствии с потребностями экономики Республики Бурятия
Создание условий для независимой оценки уровня учебных достижений обучающихся с использованием заданий стандартизированной формы (контрольные измерительные материалы) наряду с традиционными вступительными испытаниями, выполнение которых позволяет установить уровень учебных достижений обучающихся по освоению федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Привлечение организаций и учреждений к активному участию в обсуждении программ высшего профессионального образования Увеличение доли выпускников школ, поступивших по результатам единого государственного экзамена в высшие учебные заведения Российской Федерации с 80% в 2008 году до 85% в 2010 году";

20) в разделе 4.2.4 "Развитие здравоохранения":
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу является сохранение и улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни за счет снижения заболеваемости и смертности населения.";
б) таблицу 77 "Индикаторы развития здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 77
Индикаторы развития здравоохранения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми 11,0 10,0 9,5
Средняя продолжительность жизни, лет 62,7 63,0 63,5
Уровень госпитализации на 100 человек населения, % 23,0 22,5 21,0
Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения 252 255 257
Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений (в %), с достижением в 2011 году 0/100 80/20 65/35 30/70
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек 86,1 85,9 85,8
Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: 873,7 838,7 805,1
от болезней системы кровообращения 252,3 242,2 232,5
от новообразований 87,0 85,2 83,5
от несчастных случаев, отравлений и травм 381,7 370,2 359,1
в результате дорожно-транспортных происшествий 39,3 37,3 35,5
Средняя заработная плата, рублей 10081 11847 13552
в т.ч. в бюджетной сфере 10000 10474 11584
Численность занятых, человек 25000 24850 24800

--------------------------------
<*> рассчитанного исходя из расходов предыдущего года в условиях расчетного периода.


<**> имеющих прикрепленное население.";
в) таблицу 78 "Финансирование мероприятий в области здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 78
Финансирование мероприятий в области здравоохранения
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 583,0 339,3 393,1
Республиканский бюджет, млн. рублей 196,2 278,4 304,6
Привлеченные средства, млн. рублей 0,0 0,0 0,0";

г) абзацы пятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья;
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения;
приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением;
развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем внедрения одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования и поэтапного перевода амбулаторно-поликлинических учреждений на финансирование по дифференцированному подушевому нормативу;
повышение материально-технического потенциала медицинских учреждений.
Решение поставленных задач будет осуществляться путем реализации Программы государственных гарантий оказания населению Республики Бурятия бесплатной медицинской помощи, республиканских целевых программ "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 2008 - 2010 годы" и "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы", ведомственных целевых программ "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2008 - 2010 годы" и "Медицинские кадры на 2008 - 2010 годы", Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года".";
д) абзацы двенадцатый, тринадцатый признать утратившими силу;
е) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
ж) в таблице 79 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области здравоохранения":
строки:
"Всего 7205,9 4555,3 2378,5 262,1 10,0 0,0
2008 788,2 583,0 196,2 9,0 0,0 0,0
2009 617,9 339,3 268,4 10,3 0,0 0,0
2010 687,7 393,1 234,6 53,0 7,0 0,0
2008 - 2010 2093,8 1315,3 699,2 72,3 7,0 0,0
2011 - 2017 5112,1 3240,0 1679,3 189,8 3,0 0,0"

изложить в следующей редакции:
"Всего 7289,4 4555,4 2461,9 262,1 10,0 0,0
2008 791,6 583,0 199,6 9,0 0,0 0,0
2009 628,0 339,3 278,4 10,3 0,0 0,0
2010 757,7 393,1 304,6 53,0 7,0 0,0
2008 - 2010 2177,3 1315,4 782,6 72,3 7,0 0,0
2011 - 2017 5112,1 3240,0 1679,3 189,8 3,0 0,0";

строки:
"5






Хирургический корпус
со стационаром на 27коек центральной
районной больницы   г. Гусиноозерск

Всего
47,5
25,5
19,8
2,3
0,0
0,0"
2008
9,5
 
8,5
1,0
  
2009
38,0
25,5
11,3
1,3
  
2010
0,0
     

изложить в следующей редакции:
"5






Хирургический корпус
со стационаром на 27коек центральной
районной больницы   г. Гусиноозерск
Селенгинского района
Всего
47,6
25,5
19,8
2,3
0,0
0,0";
2008
9,5
 
8,5
1,0
  
2009
38,1
25,5
11,3
1,3
  
2010
0,0
     

дополнить строками следующего содержания:
"15






Строительство нового
корпуса Туркинской    участковой больницы в
п. Турка              Прибайкальского района

Всего
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
2010
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
16






Реконструкция
гостиницы под         поликлинику в
с. Баргузин           Баргузинского района

Всего
3,381
0,0
3,381
0,0
0,0
0,0
2008
3,381
0,0
3,381
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0";

з) таблицу 80 "Организационные мероприятия в области здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 80
Организационные мероприятия в области здравоохранения
Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья
Развитие единой функциональной системы оказания медицинской помощи новорожденным, детям раннего возраста с перинатальной патологией. Совершенствование специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой для детского населения. Оснащение учреждений родовспоможения и детства медицинским оборудованием (в т.ч. по программе "Родовой сертификат"). Мониторинг младенческой смертности, диспансеризация детей первого года, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов Снижение младенческой смертности
Задача N 2. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
Разработка и реализация республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2008 - 2010 годы" Снижение уровня социально значимых заболеваний
Задача N 3. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения
Реализация мероприятий Концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 2010 года. Внедрение новых технологий диагностики, оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений диагностической аппаратурой, развитие профилактических форм (диспансеризация работающего населения, обеспечение деятельности школ здоровья). Проведение совместных межведомственных операций по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и молодежи. Восстановительное лечение и реабилитация инвалидов, граждан пожилого возраста Снижение числа умерших в трудоспособном возрасте. Снижение младенческой и материнской смертности. Повышение качества медицинской помощи детям и беременным
Задача N 4. Приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением
Определение ресурсных возможностей медицинских организаций для выполнения программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Приведение структуры учреждений здравоохранения Республики Бурятия в соответствие объемам оказываемой медицинской помощи с целью оптимизации сети учреждений здравоохранения. Разработка программы государственных гарантий Достижение баланса программы государственных гарантий между объемами оказания медицинской помощи и их финансовым обеспечением
Задача N 5. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем внедрения одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования и поэтапного перевода амбулаторнополиклинических учреждений на финансирование по дифференцированному подушевому нормативу
Сокращение уровня плановой госпитализации в круглосуточный стационар. Развитие стационаров на дому и дневных стационаров при поликлиниках, высокотехнологичных видов медицинской помощи. Увеличение числа амбулаторно-поликлинических посещений с профилактической целью. Повышение уровня первичной выявляемости онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии и других социально значимых заболеваний. Повышение оплаты труда медицинских работников Повышение качества услуг в сфере здравоохранения
Задача N 6. Повышение материально-технического потенциала медицинских учреждений
Реализация инвестиционных проектов по реконструкции и развитию республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (1-я очередь строительства), строительству Детской республиканской клинической больницы и лечебного корпуса Центра восточной медицины в рамках Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Развитие сети учреждений первичной медикосанитарной помощи в рамках Республиканской целевой программы "Социальное развитие села на 2004 - 2006 годы и до 2010 года" Обеспечение доступности населению современных и традиционных методов диагностики и лечения";

21) в разделе 4.2.5 "Развитие культуры и искусства":
а) в абзаце первом слова "обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан" заменить словами "сохранение и развитие культурного потенциала граждан";
б) в таблице 81 "Индикаторы развития культуры и искусства" строки:
"Количество учреждений культуры 28 28 28
Объем платных услуг, млн. рублей 23,6 25,3 26,9"

изложить в следующей редакции:
"Количество автономных учреждений культуры 1 2 3
Объем платных услуг, млн. рублей 70,0 75,0 81,0
в т.ч. по республиканским учреждениям культуры 30,9 32,5 35,0";

строки:
"Средняя заработная плата, рублей 5880 6660 7660
Численность занятых, человек 2655 2675 2695"

изложить в следующей редакции:
"Средняя заработная плата, рублей 6300 6910 8200
в т.ч. в бюджетной сфере 5880 6109 6757
Численность занятых, человек 7552 7665 7787
в т.ч. в бюджетной сфере 6566 6586 6596";

в) таблицу 82 "Финансирование мероприятий в области культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 82
Финансирование мероприятий в области культуры и искусства
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 530,0 650,0 200,0
Республиканский бюджет, млн. рублей 145,9 159,2 174,7
Привлеченные средства, млн. рублей 0,0 0,0 0,0";

г) абзацы пятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"обеспечение сохранности культурного наследия путем проведения реконструкции, капитального ремонта, технического переоснащения и внедрения электронных информационных ресурсов в республиканских учреждениях культуры, обеспечения безопасности музейных и библиотечных фондов;
обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан путем поддержки и развития международного, межрегионального культурного обмена в области профессионального искусства (обмен опытом, семинары, мастер-классы, стажировки), организации межрегиональных, всероссийских и международных научно-практических конференций по проблемам культуры, формирования системы грантового финансирования творческих проектов учреждений культуры, организации гастрольной деятельности театрально-зрелищных организаций и т.д.
С целью сохранения культурного наследия Республики Бурятия и укрепления материально-технической базы учреждений культуры планируется реконструкция следующих крупных учреждений культуры:
Бурятского государственного академического театра оперы и балета;
кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева;
Республиканского художественного музея им. Ц.С.Сампилова;
репетиционной базы Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал";";
д) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"Национальной библиотеки Республики Бурятия.";
е) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
"Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан будет осуществляться путем увеличения количества фестивалей, театрально-зрелищных мероприятий, гастролей и выставок, проведения реэкспозиций республиканских музеев и создания новых экспозиций, разработки, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций.";
ж) абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым;
з) в таблице 83 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства" строку:
"2






Мероприятия РЦП
"Сохранение и       развитие культуры и
искусства в         Республике Бурятия
на 2008 - 2012 годы"
Всего
205,7
0,0
205,7
0,0
0,0
0,0
2008
40,5
0,0
40,5
0,0
0,0
0,0
2009
53,5
0,0
53,5
0,0
0,0
0,0
2010
111,7
0,0
111,7
0,0
0,0
0,0"

изложить в следующей редакции:
"2






Мероприятия РЦП
"Сохранение и       развитие культуры и
искусства в         Республике Бурятия
на 2008 - 2010 годы"
Всего
205,7
0,0
205,7
0,0
0,0
0,0
2008
30,5
0,0
30,5
0,0
0,0
0,0
2009
53,5
0,0
53,5
0,0
0,0
0,0
2010
111,7
0,0
111,7
0,0
0,0
0,0";

и) таблицу 84 "Организационные мероприятия в области культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 84
Организационные мероприятия в области культуры и искусства
Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Обеспечение сохранности культурного наследия
Реставрация музейных фондов Увеличение посещаемости музеев
Модернизация систем пожарной сигнализации и пожаротушения, внутреннего и наружного оповещения о чрезвычайных ситуациях Установка и модернизация охранных систем
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светозвукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования и т.д.) Повышение уровня республиканских учреждений культуры и искусства современным оборудованием
Информатизация музейного дела, формирование и ведение электронного каталога музейных фондов, создание единой системы учета музейных предметов Создание общереспубликанского каталога музейных предметов, внедрение системы многоуровневой защиты электронных баз данных
Задача N 2. Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан
Проведение всероссийских и международных музейных выставок Рост доли представленных музейных предметов в их общем количестве до 2% к 2010 году
Проведение реэкспозиций республиканских музеев и создание новых экспозиций Поддержание в удовлетворительном состоянии музейных экспонатов
Оцифровка фонда республиканских библиотек (печатных документов, аудиовидеоматериалов, газет и журналов) Оцифровка не менее 100 тыс. стр. в год
Развитие автоматизированных технологий в библиотеках Республики Бурятия Создание комфортных условий для читателей
Разработка и внедрение мероприятий по переводу учреждений культуры в форму некоммерческих организаций Активизация деятельности по финансовому оздоровлению, содействию реформирования бюджетной сферы и бюджетного процесса
Совершенствование системы социального обеспечения творческих работников с учетом специфики творческой деятельности Способствование материальному обеспечению, социальной поддержке, свободе и независимости творческих работников и педагогов сферы культуры и искусства";

22) в разделе 4.2.6 "Развитие физической культуры и спорта":
а) в таблице 85 "Индикаторы развития физической культуры и спорта" строки:
"Средняя заработная плата, рублей 10000 11500 13400
Численность занятых, человек 2090 2470 2850"

изложить в следующей редакции:
"Средняя заработная плата, рублей 13400 15000 18000
Численность занятых, человек 2000 2050 2100";

б) таблицу 86 "Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 86
Финансирование мероприятий в области физической культуры и
спорта
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 797,5 575,0 335,0
Республиканский бюджет, млн. рублей 259,5 314,0 307,9
Привлеченные средства, млн. рублей 805,0 700,0 440,0";

в) абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
"пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
создание условий для организации и проведения активного здорового досуга, занятий физической культурой и спортом.";
г) абзац седьмой признать утратившим силу;
д) таблицу 87 "Реализация инвестиционных проектов в области физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 87
Реализация инвестиционных проектов в области физической
культуры и спорта
N
п/п







Наименование
проекта







Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
Всего
4787,4
1707,5
881,4
253,5
0,0
1945,0
2008
1994,1
797,5
259,5
132,1
0,0
805,0
2009
1649,5
575,0
314,0
60,5
0,0
700,0
2010
1143,8
335,0
307,9
60,9
0,0
440,0
1









РЦП "Строительство
объектов          физической
культуры, спорта испортивно-
оздоровительного  туризма в
Республике Бурятия
на 2008 - 2010
годы"
Всего
4683,4
1707,5
787,4
248,5
0,0
1940,0
2008
1924,1
797,5
201,5
125,1
0,0
800,0
2009
1637,5
575,0
300,0
62,5
0,0
700,0
2010



1121,8



335,0



285,9



60,9



0,0



440,0



1.1






Строительство
физкультурно-     спортивного
комплекса в       г. Улан-Удэ

Всего
3680,0
1580,0
160,0
0,0
0,0
1940,0
2008
1580,0
780,0
0,0
0,0
0,0
800,0
2009
1200,0
500,0
0,0
0,0
0,0
700,0
2010
900,0
300,0
160,
0,0
0,0
440,0
1.2







Строительство
стадиона на 10000 зрителей по
ул. Свободы и     набережной
р. Селенга в      Советском районе
г. Улан-Удэ
Всего
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
2008
163,0
0,0
163,0
0,0
0,0
0,0
2009
237,0
0,0
237,0
0,0
0,0
0,0
2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3








Строительство
спортивного центрас универсальным
игровым залом в   с. Аршан
Тункинского района(проектно-
изыскательские
работы)
Всего
40,0
17,5
17,5
5,0
0,0
0,0
2008
40,0
17,5
17,5
5,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


1.4






Строительство
спортивного центрас универсальным
игровым залом в   г. Кяхта
Кяхтинского района
Всего
45,0
17,5
17,5
10,0
0,0
0,0
2008
10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
2009
27,5
17,5
10,0
0,0
0,0
0,0
2010
7,5
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
1.5






Строительство
спортивного центрас универсальным
игровым залом в   с. Максимиха
Баргузинского     района
Всего
35,0
17,5
17,5
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
35,0
17,5
17,5
0,0
0,0
0,0
1.6







Строительство
спортивного центрас бассейном в
п. Заречный       г. Улан-Удэ
(проектно-        изыскательские
работы)
Всего
80,0
40,0
10,0
30,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
70,0
40,0
0,0
30,0
0,0
0,0
2010

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

1.7










Строительство
спортивного центрас универсальным
игровым залом в   местности Хойто-
Гол-Ильчир        Окинского района
(с. Орлик)
(проектно-
изыскательские
работы)
Всего
35,0
17,5
7,5
10,0
0,0
0,0
2008
5,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
2009
22,5
17,5
0,0
5,0
0,0
0,0
2010




7,5




0,0




7,5




0,0




0,0




0,0




1.8









Строительство
спортивного центрас универсальным
залом на оз. ЩучьеСеленгинского
района            (г. Гусиноозерск)
(проектно-
изыскательские
работы)
Всего
39,0
17,5
12,5
9,0
0,0
0,0
2008
4,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010



35,0



17,5



12,5



5,0



0,0



0,0



1.9






Строительство
горнолыжной базы  "Большая
медведица" Северо-Байкальского
района
Всего
26,0
0,0
10,0
16,0
0,0
0,0
2008
16,0
0,0
0,0
16,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
1.10






Строительство
спортивного центрав 18 кв.
г. Улан-Удэ

Всего
70,0
0,0
10,0
60,0
0,0
0,0
2008
60,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
2009
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11






Строительство
культурно-        спортивного
комплекса в       с. Хоринск
Хоринского района
Всего
6,9
0,0
4,4
2,5
0,0
0,0
2008
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
2009
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
2010
5,8
0,0
4,4
1,4
0,0
0,0
1.12






Строительство
спортивных        площадок
(проектно-        изыскательские
работы)
Всего
210,5
0,0
112,5
98,0
0,0
0,0
2008
43,0
0,0
21,0
22,0
0,0
0,0
2009
56,5
0,0
35,0
21,5
0,0
0,0
2010
111,0
0,0
56,5
54,5
0,0
0,0
1.13






Строительство
центрального      стадиона в
с. СосновоозерскоеЕравнинского
района
Всего
16,0
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
2008
13,0
0,0
8,0
5,0
0,0
0,0
2009
3,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14






Строительство
спортивного зала вс. Могсохон
Кижингинского     района

Всего
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
2008
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15









Строительство
спортивных        площадок для
организации       физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы
с населением по
месту жительства,
г. Улан-Удэ
Всего
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
2008
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



2






Содержание
инструкторов по   физической
культуре и спорту

Всего
45,0
0,0
45,0
0,0
0,0
0,0
2008
13,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
2009
16,0
0,0
16,0
0,0
0,0
0,0
2010
16,0
0,0
16,0
0,0
0,0
0,0
3







Приобретение
инвентаря и       оборудования для
обеспечения       деятельности
инструкторов по   физической
культуре и спорту
Всего
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
2008
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
2009
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
2010

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0";


е) таблицу 88 "Организационные мероприятия в области физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 88
Организационные мероприятия в области физической культуры и
спорта
Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта
Проведение фестивалей, спартакиад среди различных возрастных групп населения, соревнований по месту жительства. Пропаганда здорового образа жизни на телевидении, радио, газетах, журналах, выпуск передач о здоровом образе жизни, встреча именитых спортсменов с учащимися школ, техникумов, высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений и т.д. Рекламная деятельность по пропаганде здорового образа жизни Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом
Задача N 2. Создание условий для организации и проведения активного здорового досуга, занятий физической культурой и спортом
Строительство многофункционального физкультурноспортивного комплекса, спортивного центра с бассейном, центрального городского стадиона на 10 - 12 тыс. зрителей на набережной реки Селенга в г. Улан-Удэ, спортивных центров с универсальным игровым залом в г. Кяхта, Окинском и Селенгинском районах, спортивно-туристских центров в Баргузинском и Тункинском районах, строительство спортивных залов, площадок, полей по месту жительства Увеличение количества занимающихся физической культурой по месту жительства. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями";

23) в разделе 4.2.7 "Молодежная политика":
а) таблицу 89 "Индикаторы молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 89
Индикаторы молодежной политики
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
Охват молодежи при проведении социально значимых мероприятий, человек 130000 160000 180000
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. 220 110 107";

б) абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции:
"гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи;
повышение профессионализма и решение вопросов занятости молодежи;
оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищных вопросов.";
в) абзацы седьмой - восемнадцатый признать утратившими силу;
г) таблицу 91 "Организационные мероприятия в области молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 91
Организационные мероприятия в области молодежной политики
Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Повышение профессионализма и решение вопросов занятости молодежи
Организационная и финансовая поддержка на конкурсной основе организаций, предоставляющих услуги в сфере занятости, профессиональной ориентации, обучения и переобучения молодежи. Содействие в создании на базе учебных заведений профессионального образования студенческих трудовых отрядов. Проведение республиканских слетов студенческих трудовых отрядов Повышение деловой и социальной активности молодежи
Задача N 2. Гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи
Формирование информационно-методической базы для переподготовки, повышения квалификации руководящих, педагогических кадров детских и молодежных военно-патриотических, спортивных, творческих общественных объединений. Проведение конкурса "Лучшие молодые специалисты органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия". Развитие молодежного парламентского движения. Выявление и продвижение способной и талантливой молодежи, содействие профессиональному росту в сфере науки и образования, закрепление молодых научных кадров в учебных и научных учреждениях. Поддержка молодежных и общественных инициатив в области молодежной политики. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественнополитической жизни страны и государственной деятельности. Привлечение молодежи к решению проблем наркомании, алкоголизма, преступности, СПИДа, повышение результативности работы и внедрение новых методов и технологий работы с молодежью Развитие гражданственности и патриотизма в молодежной среде, формирование у молодых граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественнополитической жизни страны и государственной деятельности
Задача N 3. Оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищных вопросов
Выделение субсидий на приобретение (строительство) жилья, погашение кредита, компенсация собственных затраченных средств при рождении ребенка Улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов и укрепление института молодой семьи";

д) таблицу 90 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 90
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
молодежной политики
Наименование
проекта







Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
Мероприятия
РЦП         "Молодежь
Бурятии на  2008 - 2010
годы"
Всего
46,3
0,0
17,0
19,3
10,0
0,0
2008
20,5
0,0
10,5
0,0
10,0
0,0
2009
12,0
0,0
3,0
9,0
0,0
0,0
2010
13,8
0,0
3,5
10,3
0,0
0,0";

24) в разделе 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности":
а) в таблице 93 "Индикаторы безопасности жизнедеятельности" строку:
"Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. 1815 1802 1789"

изложить в следующей редакции:
"Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. 1815 1779 1743";

б) таблицу 94 "Финансирование мероприятий безопасности жизнедеятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 94
Финансирование мероприятий безопасности жизнедеятельности
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 20,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет, млн. рублей 78,93 165,8 176,6
Привлеченные средства, млн. рублей 0 0 0";

в) в таблице 95 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области безопасности жизнедеятельности" строки:
"N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 869,7 222,3 647,4 0,0 0,0 0,0
2008 98,9 20,0 78,93 0,0 0,0 0,0
2009 164,8 0,0 164,8 0,0 0,0 0,0
2010 167,6 0,0 167,6 0,0 0,0 0,0
2008 - 2010 431,4 20,0 411,4 0,0 0,0 0,0
2011 - 2017 438,3 202,3 236,0 0,0 0,0 0,0"

изложить в следующей редакции:
"N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 879,6 222,3 657,3 0,0 0,0 0,0
2008 98,9 20,0 78,93 0,0 0,0 0,0
2009 165,8 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0
2010 176,6 0,0 176,6 0,0 0,0 0,0
2008 - 2010 441,3 20,0 421,3 0,0 0,0 0,0
2011 - 2017 438,3 202,3 236,0 0,0 0,0 0,0";

дополнить строкой следующего содержания:
"5






Строительство
помещения для    обеспечения
функционирования службы участковых
уполномоченных
Всего
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
2010
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0";

г) в таблице 96 "Организационные мероприятия в области безопасности жизнедеятельности" строки:
"Проведение республиканских слетов юных инспекторов дорожного движения. Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход". Проведение смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения среди общеобразовательных и дошкольных учреждений. Создание телевизионной программы по безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (банеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и других местах массового скопления людей Снижение количества дорожнотранспортных происшествий"

изложить в следующей редакции:
"Проведение республиканских слетов юных инспекторов дорожного движения. Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход". Проведение смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения среди общеобразовательных и дошкольных учреждений. Создание телевизионной программы по безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (банеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Строительство и реконструкция уличнодорожной сети. Строительство и реконструкция территориальных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Строительство и реконструкция дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения. Материально-техническое оснащение подразделений ГИБДД МВД по Республике Бурятия Снижение количества дорожнотранспортных происшествий. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Снижение количества дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими. Сокращение детского дорожнотранспортного травматизма. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения";

25) в разделе 4.2.10 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
а) таблицу 97 "Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 97
Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма (тыс. семей) 15,0 14,8 14,5
Обеспеченность приборами учета:
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета (%) 30 50 70
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета (%) 27 47 60
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, % 50 60 70
Коэффициент износа основных фондов, % 65 60 50";

б) таблицу 98 "Финансирование мероприятий жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 98
Финансирование мероприятий жилищно-коммунального хозяйства
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 539,7 529,3 479,8
Республиканский бюджет, млн. рублей 204,9 184,9 452,6
Привлеченные средства, млн. рублей 98,1 115,6 66,6";

в) таблицу 99 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 99
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно
коммунального хозяйства
N
п/п







Наименование
проекта







Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
ральный
бюджет




Респуб-
ликан-
ский
бюджет



Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
Всего
13914,8
5152,4
3289,0
1413,2
7,0
4053,2
2008
917,3
539,7
204,9
74,6
0,0
98,1
2009
911,5
529,3
184,9
81,7
0,0
115,6
2010
1061,6
479,8
452,6
62,6
0,0
66,6
2008 - 2010
2890,3
1548,8
842,3
218,9
0,0
280,3
2011 - 2017
11024,5
3603,6
2446,7
1194,3
7,0
3772,9
1
















Разработка
муниципальных     программ
комплексного      развития
коммунальной      инфраструктуры
муниципальных
образований в
составе РЦП
"Модернизация
коммунальной
инфраструктуры
Республики Бурятия
в 2008 - 2010
годах и период до
2019 года"
Всего
27,0
0,0
27,0
0,0
0,0
0,0
2008
27,0
0,0
27,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010










0,0










0,0










0,0










0,0










0,0










0,0










2









Модернизация
объектов          коммунальной
инфраструктуры по Республике Бурятия
(РЦП "Жилище")


Всего
11255,7
3651,3
2511,6
1225,4
7,0
3860,4
2008
99,4
25,0
24,9
12,0
0,0
37,5
2009
121,8
22,7
30,0
19,1
0,0
50,0
2010
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2017
11024,5

3603,6

2446,7

1194,3

7,0

3772,9

2.1






Теплоснабжение
п. Мясокомбинат.  3-я очередь
строительства, 2-йпусковой комплекс
г. Улан-Удэ
Всего
177,7
42,9
30,0
17,3
0,0
87,5
2008
76,9
20,2
10,0
9,2
0,0
37,5
2009
90,8
22,7
10,0
8,1
0,0
50,0
2010
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
2.2






Оптимизация
теплоснабжения    с. Сосновоозерское
(строительство    центральной
котельной)
Всего
41,0
0,0
30,0
11,0
0,0
0,0
2008
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
2009
31,0
0,0
20,0
11,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3






Реконструкция и
модернизация      котельной в
с. Барагхан       Курумканского
района
Всего
8,5
2,6
3,9
2,0
0,0
0,0
2008
8,5
2,6
3,9
2,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4






Реконструкция
центральной       котельной в
с. Мухоршибирь    Мухоршибирского
района
Всего
4,0
2,2
1,0
0,8
0,0
0,0
2008
4,0
2,2
1,0
0,8
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3






Переселение
граждан РеспубликиБурятия из ветхого
и аварийного      жилищного фонда

Всего
880,1
533,8
278,05
68,25
0
0
2008
264,6
191,4
50,45
22,75
0
0
2009
268,1
187,1
58,25
22,75
0
0
2010
347,4
155,3
169,35
22,75
0
0
4
















Строительство
жилья взамен      сносимого ветхого
и аварийного      жилищного фонда с
модернизацией     объектов
коммунальной
инфраструктуры в
г. Улан-Удэ.
Застройка 111-го
микрорайона, 1-я
очередь
строительства,
жилые дома.
Инженерные сети и
благоустройство
Всего
68,5
0,0
68,5
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010










68,5










0,0










68,5










0,0










0,0










0,0










5
















Строительство
жилья взамен      сносимого ветхого
и аварийного      жилищного фонда с
модернизацией     объектов
коммунальной
инфраструктуры в
г. Улан-Удэ.
Застройка 142-го
микрорайона, 1-я
очередь
строительства,
жилые дома.
Инженерные сети и
благоустройство
Всего
68,5
0,0
68,5
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010










68,5










0,0










68,5










0,0










0,0










0,0










6






Малоэтажная
застройка 106-го  микрорайона
Октябрьского      района г. Улан-Удэ

Всего
32,8
32,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2008
14,6
14,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
14,6
14,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
3,6
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
7






Малоэтажная
застройка с       объектами
соцкультбыта на   Верхней Березовке
в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ
Всего
30,1
30,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2008
11,2
11,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
14,7
14,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
4,2
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
8






Многоквартирный
жилой дом N 9 со  встроенными
помещениями в 5-м микрорайоне
г. Северобайкальск
Всего
12,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
12,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9






Обеспечение
земельных участковкоммунальной
инфраструктурой

Всего
52,4
19,3
33,1
0,0
0,0
0,0
2008
17,2
8,6
8,6
0,0
0,0
0,0
2009
17,2
8,6
8,6
0,0
0,0
0,0
2010
18,0
2,1
15,9
0,0
0,0
0,0
9.1






Субсидирование
процентной ставки по кредитам на
обеспечение       земельных участков
коммунальной      инфраструктурой
Всего
52,4
19,3
33,1
0,0
0,0
0,0
2008
17,2
8,6
8,6
0,0
0,0
0,0
2009
17,2
8,6
8,6
0,0
0,0
0,0
2010
18,0
2,1
15,9
0,0
0,0
0,0
10






РЦП "Жилище"
(государственная  поддержка молодых
семей в улучшении жилищных условий)

Всего
214,7
81,3
133,4
0,0
0,0
0,0
2008
67,4
25,3
42,1
0,0
0,0
0,0
2009
36,0
12,0
24,0
0,0
0,0
0,0
2010
111,3
44,0
67,3
0,0
0,0
0,0
11






Мероприятия РЦП
"Социальное       развитие села"


Всего
336,8
139,0
51,8
0,0
0,0
146,0
2008
103,8
42,0
16,8
0,0
0,0
45,0
2009
115,0
48,0
17,0
0,0
0,0
50,0
2010
118,0
49,0
18,0
0,0
0,0
51,0
11.1






Обеспечение жильем
(субсидии)


Всего
336,8
139,0
51,8
0,0
0,0
146,0
2008
103,8
42,0
16,8
0,0
0,0
45,0
2009
115,0
48,0
17,0
0,0
0,0
50,0
2010
118,0
49,0
18,0
0,0
0,0
51,0
2






Капитальный ремонт
многоквартирных   жилых домов


Всего
936,18
664,8
105
119,58
0
46,8
2008
312,06
221,6
35
39,86
0
15,6
2009
312,06
221,6
35
39,86
0
15,6
2010
312,06
221,6
35
39,86
0
15,6";

26) в разделе 4.3.1 "Развитие транспортной инфраструктуры":
а) таблицу 101 "Индикаторы развития транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 101
Индикаторы развития транспортной инфраструктуры
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
Развитие транспортной инфраструктуры для развития туризма, повышения доступности и пропускной способности дорожной сети
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (2-я очередь), км 5 - -
Строительство автодорог, км - - 10
Реконструкция автодорог, км 52 31 27
Развитие транспортной инфраструктуры для освоения природных ресурсов
Строительство автодорог, км
Реконструкция автодорог, км - 4 -
Строительство мостов, шт./п. м 1/208,5 2/82,35 7/167,4
Строительство железнодорожных путей, км - - -";

б) таблицу 102 "Финансирование мероприятий развития транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 102
Финансирование мероприятий развития транспортной
инфраструктуры
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 1454,9 1873,9 1853,2
Республиканский бюджет, млн. рублей 158,6 524,6 340,8
Привлеченные средства, млн. рублей 0,0 825,0 1375,0";

в) таблицу 103 "Инвестиционные проекты и мероприятия развития транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 103
Инвестиционные проекты и мероприятия развития транспортной
инфраструктуры
N
п/п







Наименование
проекта







Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
ральный
бюджет




Респуб-
ликан-
ский
бюджет



Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
 
Транспорт







Всего
25613,17
20258,6
2986,16
168,4
0,0
2200,0
2008
1732,47
1454,9
109,16
168,4
0,0
0,0
2009
3224,9
1873,9
526,0
0,0
0,0
825,0
2010
3567,9
1853,2
339,7
0,0
0,0
1375,0
2008 -
2010
8525,27

5182,0

974,86

168,4

0,0

2200,0

2011 -
2017
17087,9

15076,6

2011,3

0,0

0,0

0,0

 
в том числе
"Дорожное          хозяйство"






Всего
21357,9
18803,6
2554,3
0,0
0,0
0,0
2008
1314,0
1204,9
109,1
0,0
0,0
0,0
2009
1862,7
1673,9
188,8
0,0
0,0
0,0
2010
1893,3
1648,2
245,1
0,0
0,0
0,0
2008 -
2010
5070,0

4527,0

543,0

0,0

0,0

0,0

2011 -
2017
16287,9

14276,6

2011,3

0,0

0,0

0,0

 
Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для развития туризма и
повышения доступности и пропускной способности дорожной сети
 
Раздел "АЭРОПОРТЫ И МОРСКИЕ ПОРТЫ"
1






Реконструкция
аэропорта          г. Улан-Удэ
(разработка        проектно-сметной
документации,      строительство)
Всего
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2008
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2












Разработка
проектно-сметной   документации и
реконструкция      взлетно-посадочной
полосы аэропорта   Горячинск




Всего
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2008 -
2010
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011 -
2017
800,0

800,0

0

0,0

0,0

0,0

3












Разработка
проектно-сметной   документации и
реконструкция      морского порта
Турка




Всего
457,7
405,0
52,7
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
236,2
200,0
36,2
0,0
0,0
0,0
2010
221,5
205,0
16,5
0,0
0,0
0,0
2008 -
2010
457,7

405,0

52,7

0,0

0,0

0,0

2011 -
2017
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
Раздел "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
4












Проект ФЦП
"Развитие          транспортной
системы Российской Федерации (2010 -
2015 годы)




Всего
1846,1
1661,6
184,5
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2008 -
2010
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011 -
2017
1846,1

1661,6

184,5

0,0

0,0

0,0

4.1












Строительство
внутренних         автодорог
туристско-         рекреационной зоны
"Байкал"




Всего
1846,1
1661,6
184,5
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2008 -
2010
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011 -
2017
1846,1

1661,6

184,5

0,0

0,0

0,0

5









ФЦП "Модернизация
транспортной       системы России
(2002 - 2010 годы)"



Всего
1048,0
943,2
104,8
0,0
0,0
0,0
2008
390,0
351,0
39,0
0,0
0,0
0,0
2009
413,3
372,0
41,3
0,0
0,0
0,0
2010
215,1
193,6
21,5
0,0
0,0
0,0
2011 -
2017
506,7

456,0

50,7

0,0

0,0

0,0

5.1









Строительство
автомобильной      дороги Хаим -
Бычье озеро,       0 км - 20 км в
Прибайкальском     районе


Всего
1048,0
943,2
104,8
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
326,2
293,6
32,6
0,0
0,0
0,0
2010
215,1
193,6
21,5
0,0
0,0
0,0
2011 -
2017
506,7

456,0

50,7

0,0

0,0

0,0

5.2






Реконструкция
автодороги Улан-Удэ- Турунтаево -
Курумкан, км 96 -  км 109 в
Прибайкальском     районе
Всего
477,1
429,4
47,7
0,0
0,0
0,0
2008
390,0
351,0
39,0
0,0
0,0
0,0
2009
87,1
78,4
8,7
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6










Федеральная целевая
программа          "Экономическое и
социальное развитиеДальнего Востока и
Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до
2010 года" с       продлением ее
действия до 2013
года"
Всего
7643,5
6949,8
693,7
0,0
0,0
0,0
2008
753,0
700,0
53,0
0,0
0,0
0,0
2009
1051,0
1000,0
51,0
0,0
0,0
0,0
2010
1072,0
1000,0
72,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2013

4767,5


4249,8


517,7


0,0


0,0


0,0


6.1









Реконструкция
автодороги         Турунтаево - Острог
- Покровка -       Шергино



Всего
1944,5
1756,8
187,7
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
22,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2013
1922,5

1756,8

165,7

0,0

0,0

0,0

6.2









Строительство
мостового перехода через р. Баргузин
на 268 км          автодороги Улан-Удэ
- Турунтаево -     Курумкан
Баргузинского      района

Всего
1470,0
1330,0
140,0
0,0
0,0
0,0
2008
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
2009
350,0
300,0
50,0
0,0
0,0
0,0
2010
330,0
300,0
30,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2013
750,0

730,0

20,0

0,0

0,0

0,0

6.3









Реконструкция
автодороги Улан-Удэ- Турунтаево -
Курумкан           Прибайкальского
района


Всего
3479,0
3163,0
316,0
0,0
0,0
0,0
2008
713,0
700,0
13,0
0,0
0,0
0,0
2009
721,0
700,0
21,0
0,0
0,0
0,0
2010
720,0
700,0
20,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2013
1325,0

1063,0

262,0

0,0

0,0

0,0

6.4









Строительство и
реконструкция      автодороги
Северобайкальск -  Кичера - Новый
Уоян, км 106 -     км 140


Всего
770,0
700,0
70,0
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 -
2013
770,0

700,0

70,0

0,0

0,0

0,0

7







Строительство и
модернизация дорог общего пользования,
в том числе в      поселениях, за
исключением        федеральных дорог,
в том числе:
Всего
1011,86
910,4
101,4
0,0
0,0
0,0
2008
171,0
153,9
17,1
0,0
0,0
0,0
2009
336,8
301,9
34,9
0,0
0,0
0,0
2010

504,0

454,6

49,4

0,0

0,0

0,0

7.1







Строительство
мостового перехода через р. Джида на
11 км автодороги   Нижний Бургултай -
Желтура - граница сМонголией в
Джидинском районе
Всего
216,2
194,6
21,6
0,0
0,0
0,0
2008
30,5
28,7
1,8
0,0
0,0
0,0
2009
185,7
165,9
19,8
0,0
0,0
0,0
2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2






Реконструкция
автомобильной      дороги Шергино -
Оймур - Заречье,   км 38 - км 53 в
Кабанском районе
Всего
330,0
297
33
0,0
0,0
0,0
2008
51,1
45,0
6,1
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
278,9
252,0
26,9
0,0
0,0
0,0
7.3









Строительство
подъезда к         с. Мухор-Тала, км 0
- км 11 от
автомобильной      дороги Улан-Удэ -
Заиграево - Кижинга
- Хоринск (100 км) в Заиграевском
районе
Всего
13,5
12,0
1,5
0,0
0,0
0,0
2008

13,5

12,0

1,5

0,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.4








Строительство
мостового перехода через р. Хилок на
8 км автомобильной дороги Бичура -
Новосретенка -
Мотня - Гутай -    Шибертуй в
Бичурском районе
Всего
52,96
47,0
5,96
0,0
0,0
0,0
2008
52,96
47,0
5,96
0,0
0,0
0,0
2009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5






Строительство
мостового перехода через р. Кижинга на
км 0 + 048         автодороги Кижинга
- Сулхара в        Кижингинском районе
Всего
23,0
21,2
1,8
0,0
0,0
0,0
2008
23,0
21,2
1,8
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6







Строительство
мостового перехода через р. Кодун на
км 77 + 900        автодороги Кижинга
- Чесан - Загустай - Хуртэй в
Кижингинском районе
Всего
61,0
54,9
6,1
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
61,0
54,9
6,1
0,0
0,0
0,0
2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7






Строительство
подъезда к         с. Харьяста от
автомобильной      дороги Улан-Удэ -
Кяхта в Кяхтинском районе
Всего
24,4
22
2,4
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
24,4
22
2,4
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.8






Строительство
подъезда к с. Булумот автомобильной
дороги Улан-Удэ -  Романовка - Чита в
Хоринском районе
Всего
3,7
3,3
0,4
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
3,7
3,3
0,4
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.9






Строительство
подъезда к с. Алан,км 14 - км 16 от
автомобильной      дороги Улан-Удэ -
Романовка - Чита в Хоринском районе
Всего
58,3
52,5
5,8
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
58,3
52,5
5,8
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.10







Строительство
подъезда к         с. Дурены от
автомобильной      дороги Мухоршибирь
- Бичура - Кяхта   (2 км) в Кяхтинском
районе
Всего
3,7
3,3
0,4
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
3,7
3,3
0,4
0,0
0,0
0,0
2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.11







Строительство
подъезда к         с. Хара-Кутул от
автомобильной      дороги Улан-Удэ -
Заиграево - Кижинга- Хоринск в
Заиграевском районе
Всего
15,9
14,3
1,6
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010

15,9

14,3

1,6

0,0

0,0

0,0

7.12









Строительство
подъезда к         с. Зун-Хурай от
автомобильной
дороги Улан-Удэ -  Романовка - Чита со
строительством
мостового перехода через р. Уда в
Хоринском районе
Всего
139,6
125,6
14,0
0,0
0,0
0,0
2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

139,6

125,6

14,0

0,0

0,0

0,0

7.13







Строительство
подъезда к         п. Усановка от
автомобильной      дороги Гусиноозерск
- Петропавловка -  Закаменск в
Закаменском районе
Всего
13,4
12,1
1,3
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010

13,4

12,1

1,3

0,0

0,0

0,0

7.14








Строительство
автодороги Барун-  Хасурта - Хасурта -
Тэгда, км 28 -     км 45
(с реконструкцией
железобетонного    моста) в Хоринском
районе
Всего
56,2
50,6
5,6
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
   
2009

0,0

0,0

0,0

   
2010

56,2

50,6

5,6

0,0

0,0

0,0

8






Строительство
объектов,          финансируемых без
участия            федерального
бюджета, в том     числе:
Всего
4,1
0,
4,1
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
4,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
8.1






Строительство
мостового перехода через канал на
349 км автодороги  Улан-Удэ -
Турунтаево -       Курумкан
Всего
4,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
4,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
 
Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для освоения природных
ресурсов
 
Раздел "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
9






Строительство
железной дороги от станции Могзон
(Читинская область)до станции Озерный
ГОК (Республика    Бурятия)
Всего
2200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2200,0
2008
0,0
0,0
0,0
   
2009
825,0
0,0
0,0
0,0
0,0
825,0
2010
1375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1375,0
 
Раздел "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
10






Строительство
объектов,          финансируемых без
участия            федерального
бюджета, в том     числе:
Всего
159,7
0,0
159,7
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
61,6
0,0
61,6
0,0
0,0
0,0
2010
98,1
0,0
98,1
0,0
0,0
0,0
10.1






Реконструкция
автодороги         Северобайкальск -
Дабан, 40 км -     44 км

Всего
61,6
0,0
61,6
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
61,6
0,0
61,6
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.2






Строительство
мостового перехода через р. Нигрей на
км 21 + 200        автодороги
Романовка -        Багдарин
Всего
22,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
22,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
10.3






Строительство
мостового перехода через р. Ендондин
на км 37 + 500     автодороги
Романовка -        Багдарин
Всего
27,3
0,0
27,3
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
27,3
0,0
27,3
0,0
0,0
0,0
10.4






Строительство
мостового перехода через р. Ансахан на
км 38 + 550        автодороги
Романовка -        Багдарин
Всего
15,9
0,0
15,9
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
15,9
0,0
15,9
0,0
0,0
0,0
10.5






Строительство
мостового перехода через р. Щербахта
км 44 + 490        автодороги
Романовка -        Багдарин
Всего
15,3
0,0
15,3
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
15,3
0,0
15,3
0,0
0,0
0,0
10.6






Строительство
мостового перехода через р. Волчья
Падь км 51 + 370   автодороги
Романовка -        Багдарин
Всего
6,4
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
6,4
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
10.7






Строительство
мостового перехода через р. Верея
км 74 + 250        автодороги
Романовка -        Багдарин
Всего
11,2
0,0
11,2
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
11,2
0,0
11,2
0,0
0,0
0,0
11






Развитие города
Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия
на 2006 - 2008 годы

Всего
328,4
0
160,0
168,4
0
0
2008
168,4
0,0
0,0
168,4
0,0
0,0
2009
160
0,0
160,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12






Проектирование и
строительство      подъездных путей к
зоне экономическогоблагоприятствования

Всего
199,1
0,0
199,1
0,0
0,0
0,0
2008
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009
121,0
0,0
121,0
0,0
0,0
0,0
2010
78,1
0,0
78,1
0,0
0,0
0,0";

г) таблицу 105 "Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации" изложить в следующей редакции:
"Таблица 105
Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год
Охват телевизионным вещанием, в % к численности населения 96,2 96,4 96,9
Количество Интернет-пользователей на 1000 человек 36 41 45
Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, ед. на 1000 семей 553 569 586
Коэффициент проникновения сотовой связи, в % к численности населения 61,1 71,3 76,4";

27) в разделе 4.3.3 "Развитие электросетевого хозяйства":
а) таблицу 110 "Финансирование мероприятий развития электросетевого хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 110
Финансирование мероприятий развития электросетевого
хозяйства
2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет, млн. рублей 0 1300,0 1450,0
Республиканский бюджет, млн. рублей 17,0 99,6 333,1
Привлеченные средства, млн. рублей 52,2 355,7 1479,8";

б) в таблице 111 "Реализация инвестиционных проектов развития электросетевого хозяйства":
строку:
 
"Производство и
распределение  электроэнергии




Всего
8619,5
6163,0
568,8
0,0
0,0
1887,7
2008
267,2
150,0
65,0
0,0
0,0
52,2
2009
1756,2
1300,0
100,5
0,0
0,0
355,7
2010
3333,1
1450,0
403,3
0,0
0,0
1479,8
2011 -
2017
3263,0

3263,0

0,0

0,0

0,0

0,0"


изложить в следующей редакции:
 
"Производство и
распределение  электроэнергии




Всего
8358,4
6013,0
457,7
0,0
0,0
1887,7
2008
77,2
0
25,0
0,0
0,0
52,2
2009
1755,3
1300,0
99,6
0,0
0,0
355,7
2010
3262,9
1450,0
333,1
0,0
0,0
1479,8
2011 -
2017
3263,0

3263,0

0,0

0,0

0,0

0,0";


строку:
"2






Электроснабжение
территорий массовойзастройки


Всего
75,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
2008
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
2009
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
2010
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0"

изложить в следующей редакции:
"2






Электроснабжение
территорий массовойзастройки


Всего
75,0
0,0
75,0
0,0
0,0
0,0
2008
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
2009
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
2010
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0";

строку:
"4












Проектирование и
строительство двухцепнойВЛ-220 кВ Татаурово -
Горячинск, подстанций и распределительных сетей





Всего
4299,68
2863,0
349,6
0,0
0,0
1087,1
2008
242,2
150,0
40,0
0,0
0,0
52,2
2009
1360,2
1000,0
4,5
0,0
0,0
355,7
2010
2734,88
1450,0
305,1
0,0
0,0
979,8
2008 -
2010
4036,68

2600,0

349,6

0,0

0,0

1087,1

2011 -
2017
263,0

263,0

0,0

0,0

0,0

0,0"


изложить в следующей редакции:
"4












Проектирование и
строительство двухцепнойВЛ-220 кВ Татаурово -
Горячинск, подстанций и распределительных сетей





Всего
4339,17
2713,0
238,47
0,0
0,0
1387,7
2008
52,2
0,0
0,0
0,0
0,0
52,2
2009
1359,32
1000,0
3,62
0,0
0,0
355,7
2010
2664,65
1450,0
234,85
0,0
0,0
979,8
2008 -
2010
4076,17

2450,0

238,47

0,0

0,0

1387,7

2011 -
2017
263,0

263,0

0,0

0,0

0,0

0,0";


28) в разделе 4.3.4 "Охрана окружающей среды":
а) в таблице 113 "Индикаторы охраны окружающей среды" строки:
"Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % 75,9 77,0 78,0
Количество проверок соблюдения природоохранного законодательства, ед. в год 400 410 420
Количество подготовленных аналитических материалов о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов, ед. в год 12 13 14";

исключить;
б) таблицу 114 "Финансирование мероприятий охраны окружающей среды" изложить в следующей редакции:
"Таблица 114
Финансирование мероприятий охраны окружающей среды
Федеральный бюджет, млн. рублей 352,0 581,1 802,2
Республиканский бюджет, млн. рублей 36,8 38,0 52,5
Привлеченные средства, млн. рублей 1,2 223,1 264,5";

в) в таблице 115 "Реализация инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды":
строки:
"N
п/п







Наименование проекта








Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
пуб-
ликан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
Всего
11671,9
7095,1
780,5
1433,1
14,5
2348,7
2008
541,7
402,0
38,6
99,9
0,0
1,2
2009
1115,5
588,1
33,0
260,8
10,5
223,1
2010
1263,0
745,2
40,0
212,8
0,5
264,5
2008 - 2010
2920,2
1735,3
111,6
573,5
11,0
488,8
2011 - 2017
8751,7
5359,8
668,9
859,6
3,5
1859,9
Всего



Всего
1077,9
534,1
44,8
313,5
11,0
174,5
2008
14,9
0,0
0,0
14,9
0,0
0,0
2009
440,2
202,9
6,0
175,8
10,5
45,0
2010
594,8
331,2
10,8
122,8
0,5
129,5"

изложить в следующей редакции:
"N
п/п







Наименование проекта








Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
Всего
11687,6
7095,1
796,2
1433,1
14,5
2348,7
2008
489,9
352,0
36,8
99,9
0,0
1,2
2009
1113,5
581,1
38,0
260,8
10,5
223,1
2010
1332,5
802,2
52,5
212,8
0,5
264,5
2008 - 2010
2945,9
1735,3
137,3
573,5
11,0
488,8
2011 - 2017
8751,7
5359,8
668,9
859,6
3,5
1859,9
Всего



Всего
1049,9
534,1
16,8
313,5
11,0
174,5
2008
14,9
0,0
0,0
14,9
0,0
0,0
2009
440,2
202,9
6,0
175,8
10,5
45,0
2010
594,8
331,2
10,8
122,8
0,5
129,5";

строку:
"Всего



Всего
1555,8
1201,0
94,8
260,0
0,0
0,0
2008
525,6
402,0
38,6
85,0
0,0
0,0
2009
497,0
385,0
27,0
85,0
0,0
0,0
2010
533,2
414,0
29,2
90,0
0,0
0,0"

изложить в следующей редакции:
"Всего



Всего
1545,8
1201,0
84,8
260,0
0,0
0,0
2008
465,6
352,0
28,6
85,0
0,0
0,0
2009
486,8
378,0
27,0
85,0
0,0
0,0
2010
593,4
471,0
29,2
90,0
0,0
0,0";

строку:
"2






Крепление берега
р. Муя в районе    п. Таксимо Муйского
района

Всего
140,2
107
33,2
0
0
0
2008
65,0
50
15
0
0
0
2009
75,2
57
18,2
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
0"

изложить в следующей редакции:
"2






Крепление берега
р. Муя в районе    п. Таксимо Муйского
района

Всего
130,2
107
23,2
0
0
0
2008
5,0
0
5,0
0
0
0
2009
64,7
50,0
14,65
0
0
0
2010
60,6
57,0
3,55
0
0
0";

строку:
"6 Реконструкция и строительство гидротехнических сооружений Всего 46,8 39,0 7,8 0,0 0,0 0,0"

изложить в следующей редакции:
"6 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений Всего 45,83 39,0 6,83 0,0 0,0 0,0";

дополнить следующими строками:
"Всего



Всего
25,7
0,0
25,7
0,0
0,0
0,0
2008
8,2
0,0
8,2
0,0
0,0
0,0
2009
8,2
0,0
8,2
0,0
0,0
0,0
2010
9,3
0,0
9,3
0,0
0,0
0,0
1






Завершение разработки
технико-экономического обоснования проекта по
бассейнам рек Джида,   Иркут

Всего
2,76
0,0
2,76
0,0
0,0
0,0
2008
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
2009
0,76
0,0
0,76
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2






Корректировка технико-
экономического         обоснования проектов по
бассейну реки Уда и    защиты г. Улан-Удэ от
затопления водами рек  Уда и Селенга
Всего
7,94
0,0
7,94
0,0
0,0
0,0
2008
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
2009
2,64
0,0
2,64
0,0
0,0
0,0
2010
4,5
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
3






Разработка технико-
экономического         обоснования проекта по
бассейну р. Бичура

Всего
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
2008
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
2009
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4






Радиационно-
гигиеническая          паспортизация
Республики Бурятия

Всего
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
2008
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
2009
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
2010
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
5






Ведение Красной книги
Республики Бурятия


Всего
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
2008
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
2009
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
2010
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
6






Мероприятия,
посвященные Дню Байкалаи экологической
безопасности на        Байкальской природной
территории
Всего
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
2008
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
2009
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
2010
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
7


















Обеспечение населения
достоверной информациейо состоянии окружающей
среды, в том числе     издание ежегодного
доклада "О состоянии   окружающей среды в
Республике Бурятия",
издание печатной
продукции
образовательного,
воспитательного и
научного назначения,
организация и
проведение
экологических акций,
семинаров, совещаний,
международных
конференций и другое
Всего
6,6
0,0
6,6
0,0
0,0
0,0
2008
2,2
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
2009
2,2
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
2010












2,2












0,0












2,2












0,0












0,0












0,0";













29) В разделе V "Повышение эффективности государственного управления":
а) таблицу 118 "Объемы финансирования в рамках Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 118
Объемы финансирования в рамках Программы
N п/п Наименование раздела Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего по Программе
Всего 293936,6 79730,6 30203,6 5618,6 218,7 178165,0
2008 20975,23 6113,6 2214,3 586,0 13,6 12047,7
2009 36107,34 8685,0 3086,0 532,6 14,5 23789,2
2010 40864,61 6967,4 3955,9 511,7 14,1 29415,5
2008 - 2010 97947,18 21766,0 9256,2 1630,3 42,2 65252,4
2011 - 2017 195989,4 57964,6 20947,4 3988,3 176,5 112912,6
1. Рост экономического потенциала
Всего 184046,0 18372,4 4938,3 71,3 73,8 160590,2
2008 12435,9 848,7 623,7 27,5 2,3 10933,7
2009 22779,4 898,4 474,8 24,6 2,9 21378,7
2010 26668,5 510,3 652,6 19,2 6,1 25480,3
2008 - 2010 61883,8 2257,4 1751,1 71,3 11,3 57792,7
2011 - 2017 122162,2 16115,0 3187,2 0,0 62,5 102797,5
2. Повышение уровня и качества жизни населения
Всего 48156,04 21878,1 17487,0 2640,1 117,4 6033,4
2008 5578,1 3102,7 1283,2 277,1 10,0 905,1
2009 5327,5 2576,9 1698,9 234,1 0,0 817,6
2010 4391,3 1653,7 1943,9 277,7 7,0 509,0
2008 - 2010 15296,8 7333,3 4925,91 788,93 17 2231,7
2011 - 2017 32859,2 14544,8 12561,1 1851,2 100,4 3801,7
3. Развитие инфраструктуры
Всего 61734,59 39480,1 7778,4 2907,2 27,5 11541,4
2008 2961,32 2162,2 307,5 281,4 1,3 208,9
2009 8000,47 5209,7 912,4 273,9 11,6 1592,9
2010 9804,8 4803,4 1359,4 214,8 1,0 3426,2
2008 - 2010 20766,59 12175,3 2579,3 770,1 13,9 5228,0
2011 - 2017 40968 27304,8 5199,1 2137,1 13,6 6313,4";

б) в таблице 124 "Реализация мероприятий в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей" раздела 5.5 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей":
строки:
"Всего
2054,9
816,2
78,7
0
0
1160
2008
171,2
16,2
0
0
0
155
2009
1120,1
800
13,1
0
0
307
2010
206,8
0
8,8
0
0
198
2011 - 2017
556,8
0
56,8
0
0
500"
1









Участие Республики
Бурятия в         международных
конгрессных       мероприятиях (РЦП
"Развитие туризма в Республике
Бурятия на 2007 - 2010 годы")

Всего
43,5
 
43,5
   
2008
0,0
     
2009
3,1
 
3,1
   
2010
3,8
 
3,8
   
2011 -
2017
36,6

 
36,6

   

изложить в следующей редакции:
"Всего
2054,9
816,2
78,7
0
0
1160
2008
171,2
16,2
0
0
0
155
2009
1120,1
800
13,1
0
0
307
2010
206,8
0
8,8
0
0
198
2011 - 2017
556,8
0
56,8
0
0
500";
1









Участие Республики
Бурятия в         международных
конгрессных       мероприятиях



Всего
43,5
 
43,5
   
2008
0,0
     
2009
3,1
 
3,1
   
2010
3,8
 
3,8
   
2011 -
2017
36,6

 
36,6

   

строки:
"5











Разработка
проектно-сметнойдокументации и
реконструкция   международного
автомобильного  пункта пропуска
"Кяхта",
строительство   автомобильного
пункта пропуска
"Айнек-Гол"
Всего
459,0
459,0
    
2008
9,0
9,0
    
2009
450,0
450,0"
    
2010

0,0

     
2011 -
2017

      

изложить в следующей редакции:
"5









Разработка
проектно-сметнойдокументации и
реконструкция   международного
автомобильного  пункта пропуска
"Кяхта"

Всего
459,0
459,0
    
2008
9,0
9,0
    
2009
450,0
450,0";
    
2010
0,0
     
2011 -
2017
      

в) дополнить разделом 5.8 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия" следующего содержания:
"5.8. Повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Бурятия
Основные массовые общественно значимые государственные и муниципальные услуги носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление отдельно взятой услуги только в рамках одного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и муниципальных услуг.
Одним из приоритетов административной реформы, проводимой в Республике Бурятия, существенно упрощающих получение гражданами и предпринимателями государственных и муниципальных услуг, является создание многофункциональных центров.
Основными целями создания многофункциональных центров в Республике Бурятия является упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков их предоставления, повышение комфортности получения услуг гражданами и юридическими лицами, противодействие коррупции, ликвидация рынка посредников при получении услуг.
Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач:
реализация принципа "одного окна" при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
организация деятельности по полному информированию граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
оптимизация административных процедур и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет принятия административных регламентов и заключения соглашений между органами государственной власти и органами местного самоуправления;
сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения государственных и муниципальных услуг;
сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами за счет организации межведомственного информационного и документационного взаимодействия.
В рамках решения поставленных задач будут реализовываться следующие мероприятия:
формирование перечня государственных и муниципальных услуг;
разработка административных регламентов предоставления услуг на базе многофункциональных центров;
разработка организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность многофункциональных центров;
разработка проектов соглашений по всем взаимосвязанным государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в многофункциональных центрах;
анализ информационных ресурсов, необходимых для обеспечения функционирования многофункциональных центров;
организация взаимодействия ведомственных баз данных для предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия по принципу "одного окна";
капитальный ремонт помещений под размещение многофункциональных центров;
подготовка перечня дополнительных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, и заключение соглашения с организациями, их предоставляющими;
координация работы и создание многофункциональных центров на территориях муниципальных образований в Республике Бурятия.
Таблица 129
Индикаторы эффективности предоставления государственных и
муниципальных услуг
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год
Количество услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров 0 22 30
Количество обращений граждан в год, тыс. 0 105 250

Таблица 130
Реализация мероприятий по созданию многофункциональных
центров в Республике Бурятия
N
п/п







Наименование
проекта







Срок
реали-зации






Объем финансирования, млн. рублей
Всего






Феде-
раль-
ный
бюджет



Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет


Бюджет
муници-
пально-
го
района


Бюджет
сель-
ского
(город-
ского)
поселе-
ния
Собст-
венные и
привле-
ченные
средства
пред-
приятий
Всего
127,5
24,4
24,4
78,7
0
0
2008
18,9
6,3
12,6
0
0
0
2009
29,9
18,1
11,8
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
0
2008 - 2010
48,8
24,4
24,4
0
0
0
2011 - 2017
78,7
0
0
78,7
0
0
1








Капитальный ремонт
здания под         размещение первой
площадки           многофункциональных
центров по         организации
предоставления
услуг населению
Всего
35,6
17,8
17,8
 
0
0
2008
18,9
6,3
12,6
0
0
0
2009
16,7
11,5
5,2
0
0
0
2010


0


   
0


0


2








Капитальный ремонт
здания под         размещение второй
площадки           многофункциональных
центров по         организации
предоставления
услуг населению
Всего
13,2
6,6
6,6
 
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
13,2
6,6
6,6
0
0
0
2010


0


0


0


 
0


0";



г) раздел 5.8 считать разделом 5.9;
30) таблицы 129, 130 раздела VI "Территориальное развитие" считать соответственно таблицами 131, 132;
31) Раздел VIII "Ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
"Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2008 - 2010
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года оценивается в размере 293936,6 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 79730,6 млн. рублей, или 27,1% от общего объема финансирования. Финансирование будет осуществляться в рамках действующих федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и других статей федерального бюджета. Эти средства предназначаются, в основном, для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости.
Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год. Государственный заказчик при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 30203,6 млн. рублей или 10,3% от общего объема финансирования. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о республиканском бюджете.
За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 178165,0 млн. рублей или 60,6% от общего объема финансирования.
За счет средств местных бюджетов предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 5837,3 млн. рублей или 2,0% от общего объема финансирования.";
32) таблицу 131 "Индикаторы Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" раздела IX "Оценка эффективности реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
"Таблица 133
Индикаторы Программы социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017
года
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2017 год
1. Развитие экономического потенциала
Макроэкономика
Валовой региональный продукт, млрд. рублей 122,6 143,5 167,2 554,5
Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей 27169,7 30525,7 33457,6 70159,7
Среднемесячная заработная плата по республике, рублей 13357 15789 18613 45000
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 247 240 210 125,5
Уровень дотационности консолидированного бюджета, % 42,8 45,2 45,3 0
Промышленность
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млрд. рублей 49,3 59,1 72,5 252,0
Производительность труда на 1 занятого, млн. рублей 0,8 0,9 1,1 3,6
Экспорт, млн. долларов 412,2 428,7 445,8 650,3
Прибыль, млн. рублей 1920 2420 3130 10600
Численность занятых, человек 64100 65110 65620 69250
Среднемесячная заработная плата, рублей 14546 16250 18850 49600
Сельское хозяйство
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей 12147,0 13039,0 14290,0 24000,9
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,32 0,35 0,40 0,79
Рентабельность в сельскохозяйственных организациях, % 12 14 16 25
Численность занятых, человек 38300 37200 36100 30300
Среднемесячная зарплата, рублей 3200 4300 6000 15000
Строительство
Объем выполненных работ, млн. рублей 8931,3 9975,0 11079,6 33200,0
Стоимость 1 кв. м жилья, рублей 27100 29100 31000 49200
Уровень обеспеченности жильем на 1 человека, кв. м 18,2 18,5 19,0 21,0
Среднемесячная заработная плата, рублей 12425 13668 15035 35000
Численность занятых, человек 9422 10030 10200 11100
Транспорт
Грузооборот, млн. тонно-км 39000 42000 45000 90000
Пассажирооборот, млн. пасс.-км 1650 1700 1750 1950
Численность занятых, человек 20050 20100 20150 22000
Среднемесячная заработная плата, рублей 17214 19796 22765 46400
Связь и информатизация
Выполнено услуг связи, млн. рублей 3800 4500 5000 10000
Численность занятых, человек 6050 6100 6150 6300
Среднемесячная заработная плата, рублей 15130 17400 20000 30000
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего 5549 5993 6382 9069
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей 18298,7 22141,4 26791,1 115950,9
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек 34070 36600 39144 65058
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, рублей 8770 11363 14725 34720
Торговля и потребительский рынок
Оборот розничной торговли, млн. рублей 59300 65800 77900 250000
Оборот общественного питания, млн. рублей 3200 3500 4200 12000
Численность занятых, человек 49700 50000 50300 52000
Среднемесячная заработная плата, рублей 9600 11000 12700 30000
Туристско-рекреационный комплекс
Количество туристских прибытий, тыс. человек 197,7 215,3 240,0 585,0
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 600,0 660,0 720,0 2130,0
Численность занятых в сфере туризма, человек 2510 2735 3065 8700
Среднемесячная заработная плата, рублей 9000 10000 12000 29250
2. Развитие инфраструктуры
Транспорт
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (2-я очередь), км 5 5
Строительство автодорог, км 10 62
Реконструкция автодорог, км 52 31 27 358
Строительство мостов, шт./п. м 1/208,5 2/82,35 7/167,4 51/2252,08
Строительство железнодорожных путей, км 205
Связь и информатизация
Охват телевизионным вещанием, в % к численности населения 96,2 96,4 96,9 98,0
Охват радиовещанием, % 96,0 96,5 97,1 99,0
Количество Интернет-пользователей на 1000 человек 36 41 45 60
Доля подключений по высокоскоростным цифровым каналам связи, % 20 25 30 90
Объем принимаемой информации по сети Интернет, Тбайт 120 140 150 1000
Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, ед. на 1000 семей 553 569 586 605
Коэффициент проникновения сотовой связи, в % к численности населения 61,1 71,3 76,4 82,0
Электросетевое хозяйство
Строительство линий электропередачи:
35 - 220 кВ., км 186 68 500
0,4 - 10 кВ., км 15 15 1200
Строительство подстанций
220/110/35 кВ., МВт 20 40 250 1000
10/0,4 кВ., МВт 0,25 0,5 1,5 1000
Охрана окружающей среды
Утилизация отходов, тыс. тонн в год 3000 3100 3200 4000
Строительство полигонов твердых бытовых отходов, ед. в год 2 2 2 2
Берегоукрепление и строительство дамб, км в год 2,0 2,5 2,5 2,5
3. Развитие социальной сферы
Социальная защита
Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты 2 1 1 0
Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, процент охвата муниципальных образований в Республике Бурятия 50 70 100 100
Численность занятых, человек 6563 6428 6341 5400
Среднемесячная заработная плата, рублей 10174 10939 12167 30600
Образование и наука
Переход общеобразовательных учреждений на новую систему оплаты труда, % 100 100 100 100
Обеспеченность нуждающихся учащихся и студентов местами в общежитиях (в учреждениях начального и среднего профессионального образования), % 75 76 77 80
Охват детей дошкольным образованием, % 55 70 80 100
Численность занятых, человек 51400 51320 50887 51365
Среднемесячная заработная плата, рублей 7700 9040 12110 30200
Здравоохранение
Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми 11,0 10,0 9,5 7,0
Средняя продолжительность жизни, лет 62,7 63,0 63,5 65,0
Уровень госпитализации на 100 человек населения 23,0 22,5 21,0 19,0
Уровень диспансеризации (человек на 1 тыс. населения) 252 255 257 265
Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторнополиклинических учреждений (в %), с достижением в 2011 году 0/100 80/20 65/35 30/70 0/100
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек) 86,1 85,9 85,8 72,0
Численность занятых, человек 25000 24850 24800 24750
Среднемесячная заработная плата, рублей 10081 11847 13552 38700
Культура и искусство
Количество автономных учреждений культуры 1 2 3 4
Объем платных услуг, млн. рублей 70,0 75,0 81,0 120,0
Число посещений музеев, тыс. человек 355 360 365 400
Число посещений театров в расчете на 1000 населения, тыс. человек 255 260 265 300
Численность занятых, человек 7552 7665 7787 8152
Среднемесячная заработная плата, рублей 6300 6910 8200 25000
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 11,0 13,0 15 25
Обеспеченность спортивными сооружениями, % 35,0 36,0 37,0 41,0
Численность занятых, человек 2000 2050 2100 2500
Среднемесячная заработная плата, рублей 13400 15000 18000 45000
Жилищно-коммунальное хозяйство
Уровень обеспеченности общей площадью на 1 человека, кв. м 18,2 18,5 19 21
Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам, тыс. кв. м в год 280,0 330,0 380,0 380,0
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % 6,3 6,2 6,0 0
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма, тыс. семей 15,0 14,8 14,5 12,5
Охват приборами учета в коммунальной сфере, % 29 49 65 100
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % 75,9 77,0 78,0 100
Численность занятых, человек 10700 10700 10900 11000
Среднемесячная заработная плата, рублей 9900 11200 15000 27000
Безопасность жизнедеятельности
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, % 16,0 15,95 15,9 14,0
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, % 11,05 11,0 10,95 9,5
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. 1815 1779 1743 1513
Снижение потерь от пожара, % 0,5 0,7 0,8 1,5";

33) приложение 4 "Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета в 2008 - 2010 годах" изложить в следующей редакции:

Приложения

2008-02-28 Приложение к Закону от 14 марта 2008 года № 154-IV Счет

2008-02-28 Приложение к Закону от 14 марта 2008 года № 154-IV Счет