Постановление от 09.04.2014 г № 90

О внесении изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Дети — будущее города Улан-Удэ на 2008 — 2013 гг.», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2007 N 629


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2014 г. N 90
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ДЕТИ - БУДУЩЕЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2008 -
2013 ГГ.", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.УЛАН-УДЭ ОТ 30.11.2007 N 629
В целях совершенствования системы образования г. Улан-Удэ в направлении обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса, организации отдыха и развития личности ребенка, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ", постановляю:
1.Внести изменения в Муниципальную долгосрочную целевую программу "Дети - будущее города Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг." (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2007 N 629, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Годы 2008 - 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Источники финансирования, всего (тыс. руб.), в т.ч.: 157384,7 82709 31168,7 12186,6 3728,9 1250 26341,5
Бюджет г. Улан-Удэ 157384,7 82709 31168,7 12186,6 3728,9 1250 26341,5
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
-------------------------------Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период"

".
1.2.Подраздел 3.1 "Мероприятия подпрограммы "Одаренные дети г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3.Подраздел 3.2 "Мероприятия подпрограммы "Развитие системы детского отдыха и оздоровления" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4.Подраздел 3.3 "Мероприятия подпрограммы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса" приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5.В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
1.5.1.Цифры "203593,2", "200303,2", "3290,0" заменить соответственно на цифры "157384,9", "157384,9", "0,0".
1.5.2.Таблицу "Расписание финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Статья расходов Источник финансирования В том числе по годам реализации Программы
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего
Всего по Программе Всего 82709,0 31168,7 12186,6 3728,9 1250,0 26341,7 157384,9
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 82709,0 31168,7 12186,6 3728,9 1250,0 26341,7 157384,9
Внебюджетные источники - - - - - - -
Капитальные вложения Всего 78446,9 29068,7 11386,6 3578,9 0,0 24076,9 146558,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 78446,9 29068,7 11386,6 3578,9 24076,9 146558,0
Внебюджетные источники - - - - - - -
НИОКР Всего 403,0 403,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - 403,0 403,0
Внебюджетные источники - - - - - - -
Прочие нужды Всего 4262,1 2100,0 800,0 150,0 1250,0 1861,8 10423,9
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 4262,1 2100,0 800,0 150,0 1250,0 1861,8 10423,9
Внебюджетные источники - - - - - - -

".
1.6.В разделе 7, в подразделе 7.2 "Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления", в графе "2013", в пункте 3 цифры "93,0" заменить на цифры "93,1".
1.7.В приложении N 1:
1.7.1.В разделе 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "2866,0" заменить на цифры "2616,0".
1.7.2.В разделе 1.7 "Расписание финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
"
Статья расходов Источник финансирования В том числе по годам реализации
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего
Всего по Программе Всего 1834,1 781,9 - - - - 2616,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 1834,1 781,9 - - - - 2616,0
Внебюджетные источники - - - - - - -
Капитальные вложения Всего 320,0 50,0 - - - - 370,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 320,0 50,0 - - - - 370,0
Внебюджетные источники - - - - - - -
НИОКР Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
Прочие нужды Всего 1514,1 731,9 - - - - 2246,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Местный бюджет 1514,1 731,9 - - - - 2246,0
Внебюджетные источники - - - - - - -

".
1.8.В приложении N 2:
1.8.1.В разделе 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "71605,6", "68317,6", "3290,0" заменить соответственно на цифры "38857,6", "38857,6", "0,0".
1.8.2.В разделе 2.7 "Расписание финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
"
Статья расходов Источник финансирования В том числе по годам реализации Программы
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего
Всего по Программе Всего 3176,8 6738,8 2000,0 - 1250,0 25692,0 38857,6
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 3176,8 6738,8 2000,0 - 1250,0 25692,0 38857,6
Внебюджетные источники - - - - - - -
Капитальные вложения Всего 1206,8 5646,9 1200,0 - - 23427,2 31480,9
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 1206,8 5646,9 1200,0 23427,2 31480,9
Внебюджетные источники - - - - - 0,0
НИОКР Всего - 91,9 - - - 403,0 494,9
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - 91,9 - - - 403,0 494,9
Внебюджетные источники - - - - - - -
Прочие нужды Всего 1970,0 1000,0 800,0 0,0 1250,0 1861,8 6881,8
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 1970,0 1000,0 800,0 - 1250,0 1861,8 6881,8
Внебюджетные источники - - - - - - -

".
1.9.В приложении N 3:
1.9.1.В разделе 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "129121,6" заменить на цифры "115911,3".
1.8.2.В разделе 3.7 "Расписание финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
"
Статья расходов Источник финансирования В том числе по годам реализации Программы
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего
Всего по Программе Всего 77698,1 23648,0 10186,6 3728,9 - 649,7 115911,3
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 77698,1 23648,0 10186,6 3728,9 - 649,7 115911,3
Внебюджетные источники
Капитальные вложения Всего 76920,1 23494,8 10186,6 3578,9 - 649,7 114830,1
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 76920,1 23494,8 10186,6 3578,9 - 649,7 114830,1
Внебюджетные источники - - - - - - -
НИОКР Всего 678,0 53,2 - - - - 731,2
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 678,0 53,2 - - - - 731,2
Внебюджетные источники - - - - - - -
Прочие нужды Всего 100,0 100,0 150,0 350,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 100,0 100,0 150,0 350,0
Внебюджетные источники - - - - - - -

".
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ