Решение от 05.12.2013 г № 766-66

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31 марта 2011 года N 411-31 «О Программе социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 — 2015 годы»


СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 31 МАРТА 2011 ГОДА N 411-31 "О ПРОГРАММЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2011 -
2015 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 18 Устава городского округа "Город Улан-Удэ", Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
I.В программу социально-экономического развития города улан-удэ на 2011 - 2015 годы, утвержденную решением улан-удэнского городского совета депутатов от 31 марта 2011 года № 411-31 "О программе социально-экономического развития города улан-удэ на 2011 - 2015 годы", внести следующие изменения:
1.1.По тексту слова "г. Улан-Удэ" заменить на слова "город Улан-Удэ" в соответствующих падежах.
1.2.В подразделе 2 "Цели, задачи, система программных мероприятий":
1.2.1.Наименование изложить в следующей редакции:
"Раздел II "Цели, задачи, система программных мероприятий".

1.2.2.В абзаце 8 последнее предложение исключить.
1.2.3.Абзацы 9 - 12 исключить.
1.3.В подразделе 2.1 "Развитие экономики":
1.3.1.Абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития экономики является обеспечение устойчивого экономического роста.".

1.3.2.В таблице 2.1 "Индикаторы развития экономики" строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. 2861,1 3310,0 3141,2 3036,1 3183,7 3355,2"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. 2861,1 3310,0 3141,2 3299,9 3026,7 3219,1".

1.3.3.Абзац 9 изложить в следующей редакции:
"создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;".

1.3.4.После абзаца 9 дополнить абзацем:
"создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.".

1.3.5.Таблицу 2.2 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие экономики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.2
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Развитие экономики"

N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 18083,86 973,10 416,92 642,65 16051,19
2011 7168,40 31,94 45,64 79,64 7011,18
2012 6805,78 905,96 315,82 331,88 5252,13
2013 4109,67 35,20 55,46 231,13 3787,88".

1.3.6.Таблицу 2.6 "Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и энергосберегающих технологий" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.6
Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и
энергосберегающих технологий

































































































































































































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего2863,1149,2222,7836,272754,84
20112023,0421,3410,9518,391972,36
2012740,0727,8811,8317,88682,48
2013100,000,000,000,00100,00
1.Энергетика и
энергосберегающие
технологии
Всего2863,1149,2222,7836,272754,84
20112023,0421,3410,9518,391972,36
2012740,0727,8811,8317,88682,48
2013100,000,000,000,00100,00
1.1.Реконструкция
Улан-Удэнской
ТЭЦ-1 - замена
турбогенератора
ст. N 7
Всего1635,200,000,000,001635,20
20111635,200,000,000,001635,20
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
1.2.Реконструкция
котла БКЗ-75-3,9
ст. N 5
Улан-Удэнской
ТЭЦ-1
Всего240,000,000,000,00240,00
20110,000,000,000,000,00
2012240,000,000,000,00240,00
20130,000,000,000,000,00
1.3.Реконструкция
схемы выдачи
тепловой мощности
Улан-Удэнской
ТЭЦ-1 с
использованием
энергосберегающих
технологий
Всего100,000,000,000,00100,00
20110,000,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
2013100,000,000,000,00100,00
1.4.Реконструкция
теплофикационного
оборудования
Улан-Удэнской
ТЭЦ-2
Всего46,550,000,000,0046,55
20110,000,000,000,000,00
201246,550,000,000,0046,55
20130,000,000,000,000,00
1.5.МЦП "Программа
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
г. Улан-Удэ до
2020 года"
Всего841,3649,2222,7836,27733,09
2011387,8421,3410,9518,39337,16
2012453,5227,8811,8317,88395,93
20130,000,000,000,000,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.3.7.В подразделе 2.1.3 "Производство транспортных средств и оборудования" абзац 13 исключить.
1.3.8.Таблицу 2.8 "Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.8
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Производство транспортных средств и оборудования"

N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 2504,40 0,00 0,00 0,00 2504,40
2011 1156,30 0,00 0,00 0,00 1156,30
2012 674,50 0,00 0,00 0,00 674,50
2013 673,60 0,00 0,00 0,00 673,60
1. Производство транспортных средств и оборудования Всего 2504,40 0,00 0,00 0,00 2504,40
2011 1156,30 0,00 0,00 0,00 1156,30
2012 674,50 0,00 0,00 0,00 674,50
2013 673,60 0,00 0,00 0,00 673,60
1.1. ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", техническое перевооружение действующего производства. Технологическая подготовка производства скоростного вертолета Всего 1500,00 0,00 0,00 0,00 1500,00
2011 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2012 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2013 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.2. Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш", "Обновление и модернизация основных фондов" Всего 1004,40 0,00 0,00 0,00 1004,40
2011 656,30 0,00 0,00 0,00 656,30
2012 174,50 0,00 0,00 0,00 174,50
2013 173,60 0,00 0,00 0,00 173,60".

1.3.9.В таблице 2.9 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" строки:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем отгрузки , млн. рублей 2275,3 2130,4 2387,5 2562 2664,5 2771,1
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. 1,2 1,1 1,2 1,2 1,25 1,3"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем отгрузки, млн. рублей 2275,3 2130,4 2387,5 1800 2664,5 2771,1
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. 1,2 1,1 1,2 1,1 1,25 1,3".

1.3.10.В подразделе 2.1.4 "Металлургическое производство" абзац 9 исключить.
1.3.11.Таблицу 2.10 "Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.10
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
"Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий"

N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 926,00 0,00 0,00 0,00 926,00
2011 651,00 0,00 0,00 0,00 651,00
2012 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
2013 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
1. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Всего 926,00 0,00 0,00 0,00 926,00
2011 651,00 0,00 0,00 0,00 651,00
2012 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
2013 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
1.1. ЗАО "Улан-Удэстальмост", увеличение объемов производства Всего 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00
2011 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. ЗАО "Улан-Удэстальмост", технологическое переоснащение производства Всего 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00
2011 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00
2012 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
2013 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00".

1.3.12.В подразделе 2.1.5 "Промышленность строительных материалов" абзац 8 исключить.
1.3.13.Таблицу 2.12 "Реализация инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.12
Реализация инвестиционных проектов в промышленности
строительных материалов



































































































































N
п/п
Наименование проектаСрок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн.
руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего624,200,000,000,00624,20
20110,000,000,000,000,00
2012310,000,000,000,00310,00
2013314,200,000,000,00314,20
1.Промышленность
строительных
материалов
Всего624,200,000,000,00624,20
20110,000,000,000,000,00
2012310,000,000,000,00310,00
2013314,200,000,000,00314,20
1.1.Создание
домостроительного
комбината для
возведения каркасных
сборно-монолитных
зданий мощностью 120
- 150 тыс. кв. м в
год на базе ОАО
"Завод бетонных
блоков"
Всего124,200,000,000,00124,20
20110,000,000,000,000,00
201260,000,000,000,0060,00
201364,200,000,000,0064,20
1.2.Завод модульного
домостроения ООО
"Вертикаль" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ)
Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
2013 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00".

1.3.14.Подраздел 2.1.6 "Лесопромышленный комплекс" исключить.
1.3.15.В подразделе 2.1.7 "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" абзац 10 исключить.
1.3.16.Таблицу 2.16 "Реализация инвестиционных проектов в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.16
Реализация инвестиционных проектов в производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования































































































































N
п/п
Наименование проектаСрок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн.
руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего75,000,000,000,0075,00
201125,000,000,000,0025,00
201225,000,000,000,0025,00
201325,000,000,000,0025,00
1.Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования
Всего75,000,000,000,0075,00
201125,000,000,000,0025,00
201225,000,000,000,0025,00
201325,000,000,000,0025,00
1.1.Обновление основных
фондов ОАО
"Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное
объединение"
Всего75,000,000,000,0075,00
201125,000,000,000,0025,00
201225,000,000,000,0025,00
201325,000,000,000,0025,00".

1.3.17.В подразделе 2.1.8 "Легкая промышленность" абзац 7 исключить.
1.3.18.Таблицу 2.18 "Инвестиционные проекты отрасли "легкая промышленность" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.18
Инвестиционные проекты отрасли "Легкая промышленность"

N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 59,00 16,00 8,50 0,00 34,50
2011 27,00 9,00 1,00 0,00 17,00
2012 17,00 7,00 0,00 0,00 10,00
2013 15,00 0,00 7,50 0,00 7,50
1. Легкая промышленность Всего 59,00 16,00 8,50 0,00 34,50
2011 27,00 9,00 1,00 0,00 17,00
2012 17,00 7,00 0,00 0,00 10,00
2013 15,00 0,00 7,50 0,00 7,50
1.1. ООО "ПО Наран". Производство швейных изделий Всего 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00
2011 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. ООО "ПО Наран". Первичная обработка шерсти Всего 47,00 16,00 7,50 0,00 23,50
2011 18,00 9,00 0,00 0,00 9,00
2012 14,00 7,00 0,00 0,00 7,00
2013 15,00 0,00 7,50 0,00 7,50
1.3. Организация швейного производства. Увеличение выпуска и расширение ассортимента изделий. ООО "Эльф" Всего 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2011 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
2012 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".

1.3.19.В подразделе 2.1.9 "Пищевая и перерабатывающая промышленность" абзац 10 исключить.
1.3.20.Таблицу 2.20 "Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.20
Реализация инвестиционных проектов в пищевой и
перерабатывающей промышленности



























































































































































































































































































































































































































N п/пНаименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего3382,400,0014,700,003367,70
20111577,300,0012,700,001564,60
20121149,100,000,000,001149,10
2013656,000,002,000,00654,00
1.Развитие
организаций
пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
создание
интегрированных
структур
Всего3382,400,0014,700,003367,70
20111577,300,0012,700,001564,60
20121149,100,000,000,001149,10
2013656,000,002,000,00654,00
1.1.Техническое
перевооружение
производства
кондитерских
изделий на ЗАО
"Амта"
Всего26,000,000,000,0026,00
201110,000,000,000,0010,00
20128,000,000,000,008,00
20138,000,000,000,008,00
1.2.Строительство,
модернизация и
техническое
перевооружение
ООО
"Бурятмяспром"
Всего1560,000,000,000,001560,00
20111000,000,000,000,001000,00
2012550,000,000,000,00550,00
201310,000,000,000,0010,00
1.3.Развитие
ликероводочного
направления
деятельности ОАО
"Байкалфарм"
Всего1638,500,000,000,001638,50
2011495,000,000,000,00495,00
2012544,500,000,000,00544,50
2013599,000,000,000,00599,00
1.4.Технологическое
оснащение
производства ООО
"Пиката"
Всего15,000,000,000,0015,00
20115,000,000,000,005,00
20125,000,000,000,005,00
20135,000,000,000,005,00
1.5.Расширение
производственных
мощностей и
развитие
инфраструктуры
ООО
"Улан-Удэнский
рыбозавод"
Всего25,000,000,000,0025,00
201110,000,000,000,0010,00
201210,000,000,000,0010,00
20135,000,000,000,005,00
1.6.Производство
продуктов
функционального
питания
(оригинальных
симбиотических
заквасок на
молоке) НПО
"Эм-центр"
Всего60,000,000,000,0060,00
201120,000,000,000,0020,00
201220,000,000,000,0020,00
201320,000,000,000,0020,00
1.7.Технологическое
оснащение
производства
(компания
"Велес")
Всего4,000,000,000,004,00
20112,000,000,000,002,00
20122,000,000,000,002,00
20130,000,000,000,000,00
1.8.Реконструкция и
техническое
перевооружение
действующего
обрабатывающего
производства ОАО
"Молоко Бурятии"
Всего28,200,0014,700,0013,50
201125,200,0012,700,0012,50
20120,000,000,000,000,00
20133,000,002,000,001,00
1.9.Оснащение
производства ООО
"Хлебушек" современным оборудованием
Всего 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
2011 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2012 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1.10. Модернизация производства ОАО "Бурятхлебпром" Всего 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
2011 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
2012 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
2013 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
1.11. Организация цеха по переработке дикоросов ИП Зарубин В.В. ("СибДикорос") Всего 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70
2011 2,10 0,00 0,00 0,00 2,10
2012 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".

1.3.21.В подразделе 2.1.10 "Строительство" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития жилищного строительства является создание благоприятных условий для проживания граждан в городе Улан-Удэ.".

1.3.22.Таблицу 2.21 "Индикаторы строительного комплекса" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.21
Индикаторы сферы строительства




































































































Индикаторы2007 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Объем
выполненных
работ , млн.
руб.
3449,9116548369,49083,2510210,211520,7
Среднемесячная
заработная
плата ,
рублей
170001900019500200002050021000
Ввод жилья в
эксплуатацию
, тыс. кв. м
158,7160,2183,9193220270
Общая площадь
жилых
помещений,
приходящаяся в
среднем на
одного жителя,
введенная в
действие за год
, кв. м
0,420,390,410,450,520,64
Уровень
обеспеченности
населения
жильем, в
расчете на 1
жителя , кв.
м
18,718,819,019,119,520
Отношение
средней цены
одного
квадратного
метра общей
площади к
среднедушевым
доходам
населения
на первичном
рынке жилья,
лет
0,1390,1080,1030,088--
на вторичном
рынке жилья,
лет
0,1420,1310,1210,102--
на первичном и
вторичном
рынке, лет
0,140,1190,1120,095--
Объем
незавершенного
строительства,
осуществляемого
за счет средств
бюджета
городского
округа "Город
Улан-Удэ", млн.
руб.
304,4201,3199,6187,4--

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.3.23.Подраздел 2.1.10 "Строительство" после абзаца 7 дополнить абзацами:
"5. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.
6. Определение сейсмодефицита существующей застройки (жилых домов, зданий, сооружений).
7. Повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и сооружений.".

1.3.24.В подразделе 2.1.10 "Строительство" последний абзац изложить в следующей редакции:
"- реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания города Улан-Удэ.".

1.3.25.Таблицу 2.21.1 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.21.1
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
строительства

























































































































































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего1165,53414,85176,48286,72287,49
2011216,110,000,0041,05175,06
2012918,47414,85176,48214,72112,43
201330,950,000,0030,950,00
1.МЦП "Жилище" на
2011 - 2015 гг.,
подпрограмма
"Комплексное
освоение и
развитие
территорий в целях
жилищного
строительства"
Всего718,30392,65128,13110,1587,38
201169,660,000,0015,0054,66
2012648,64392,65128,1395,1532,72
20130,000,000,000,000,00
2.МЦП "Жилище" на
2011 - 2015 гг.,
подпрограмма
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры в
г. Улан-Удэ"
Всего157,430,0034,2280,5242,69
20119,400,000,000,009,40
2012148,030,0034,2280,5233,29
20130,000,000,000,000,00
3.МЦП "Развитие
отдаленных
микрорайонов,
входящих в
городской округ
"Город Улан-Удэ"
Всего87,950,000,0087,950,00
201126,050,000,0026,050,00
201230,950,000,0030,950,00
201330,950,000,0030,950,00
4.Водоснабжение
мкр. Лысая Гора,
Аршан
Всего102,4611,277,174,1279,90
201156,340,000,000,0056,34
201246,1211,277,174,1223,56
20130,000,000,000,000,00
5.Водоснабжение
мкр. Забайкальский
Всего99,3910,936,963,9877,52
201154,660,000,000,0054,66
201244,7310,936,963,9822,86
20130,000,000,000,000,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.3.26.В подразделе 2.1.11 "Транспорт" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития городского пассажирского транспорта является повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения и совершенствование транспортной системы города Улан-Удэ.".

1.3.27.Подраздел 2.1.11 "Транспорт" после абзаца 7 дополнить абзацами:
"повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ;
обеспечение условий для устойчивого функционирования городского муниципального транспорта.".

1.3.28.Таблицу 2.22 "Индикаторы развития транспорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.22
Индикаторы развития транспорта














































Индикаторы2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Объем перевозок пассажиров
всеми видами городского
транспорта (кроме такси)
, млн. чел.
8273,273,473,573,874,0
Количество маршрутов74474747--
Охват пассажирского
транспорта общего
пользования средствами
спутниковой навигации
ГЛОНАСС через подключение к
мониторинговой системе ,
%
-51585100100
Среднемесячная заработная
плата , руб.
161822370024400251302590026700

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.3.29.В подразделе 2.1.11 "Транспорт", в абзаце 11 слова "до 2013 года" заменить словами "на период до 2013 года".
1.3.30.Таблицу 2.22.1 "Реализация инвестиционных проектов в отрасли "транспорт" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.22.1
Реализация инвестиционных проектов в отрасли "Транспорт"

N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 888,10 0,00 0,00 242,04 646,06
2011 168,96 0,00 0,00 0,00 168,96
2012 280,06 0,00 0,00 49,96 230,10
2013 439,08 0,00 0,00 192,08 247,00
1. МДЦП "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 гг." Всего 126,52 0,00 0,00 126,52 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 25,96 0,00 0,00 25,96 0,00
2013 100,56 0,00 0,00 100,56 0,00
2. МДЦП "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." Всего 761,58 0,00 0,00 115,52 646,06
2011 168,96 0,00 0,00 0,00 168,96
2012 254,10 0,00 0,00 24,00 230,10
2013 338,52 0,00 0,00 91,52 247,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.3.31.В подразделе 2.1.13 "Туризм" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основная цель развития туристического комплекса - создание современной индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и отдыхе, а с другой - значительный вклад туристического комплекса в развитие экономики города Улан-Удэ, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.".

1.3.32.В таблице 2.24 "Индикаторы развития сферы туризма" строки:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество туристских прибытий, тыс. чел. 171,1 226 242 262 283 307
Объем платных услуг , оказанных туристам, млн. руб. 267,3 720 872 1080 1320 1550
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест 1450 1860 1910 1950 2090 2300"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество туристских прибытий, тыс. чел. 171,1 226 242 245 283 307
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб. 267,3 720 872 930 1320 1550
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест 1450 1860 1910 2200 2250 2300".

1.3.33.Подраздел 2.1.13 "Туризм" после абзаца 6 дополнить абзацем:
"- создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ как туристского центра Байкальского региона;".

1.3.34.В подразделе 2.1.13 "Туризм" последний абзац исключить.
1.3.35.Таблицу 2.25 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.25
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
туризма

























































































































































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего1358,70454,6385,8549,12769,10
2011404,400,000,009,30395,10
2012904,30454,6385,8539,82324,00
201350,000,000,000,0050,00
1.Развитие туризма,
в т.ч.:
Всего1358,70454,6385,8549,12769,10
2011404,400,000,009,30395,10
2012904,30454,6385,8539,82324,00
201350,000,000,000,0050,00
1.1.МЦП "Развитие
туризма в
г. Улан-Удэ на
2009 - 2011 гг."
Всего5,100,000,005,000,10
20115,100,000,005,000,10
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
1.2.Создание
региональной зоны
туристскорекреационного
типа "Парк-отель
"Верхняя
Березовка"
Всего1228,60454,6385,8544,12644,00
2011354,300,000,004,30350,00
2012874,30454,6385,8539,82294,00
20130,000,000,000,000,00
1.3.Строительство
гостиницы на 50
мест
"Верхнеудинск",
ул. Бабушкина
Всего100,000,000,000,00100,00
201120,000,000,000,0020,00
201230,000,000,000,0030,00
201350,000,000,000,0050,00
1.4.Строительство
гостиницы на 20
мест в 104 кв.
Всего25,000,000,000,0025,00
201125,000,000,000,0025,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.3.36.В подразделе 2.1.14 "Потребительский рынок" абзац 22 исключить.
1.3.37.Таблицу 2.27 "Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.27
Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского
рынка







































































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего3880,000,000,000,003880,00
2011850,000,000,000,00850,00
20121540,000,000,000,001540,00
20131490,000,000,000,001490,00
1.Торговля и
общественное
питание, в т.ч.:
Всего3880,000,000,000,003880,00
2011850,000,000,000,00850,00
20121540,000,000,000,001540,00
20131490,000,000,000,001490,00
1.1.Строительство и
реконструкция
объектов
розничной
торговли,
торгово-деловых
центров
Всего3240,000,000,000,003240,00
2011650,000,000,000,00650,00
20121330,000,000,000,001330,00
20131260,000,000,000,001260,00
1.2.Строительство и
реконструкция
объектов
общественного
питания, в т.ч. в
комплексе
придорожного
сервиса
Всего640,000,000,000,00640,00
2011200,000,000,000,00200,00
2012210,000,000,000,00210,00
2013230,000,000,000,00230,00".

1.3.38.В подразделе 2.1.15 "Малое предпринимательство", в наименовании, в абзацах 1 и 4 слово "малое" заменить словами "малое и среднее" в соответствующих падежах.
1.3.39.В подразделе 2.1.15 "Малое и среднее предпринимательство" абзац 3 исключить.
1.3.40.Подраздел 2.1.15 "Малое и среднее предпринимательство" после абзаца 10 дополнить абзацами:
"- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Улан-Удэ;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса;".

1.3.41.Таблицу 2.29 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства <**>" изложить в следующей редакции:
Таблица 2.29
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере
малого предпринимательства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 191,30 0,00 33,60 23,60 134,10
2011 48,30 0,00 11,20 8,80 28,30
2012 64,80 0,00 11,20 8,60 45,00
2013 78,20 0,00 11,20 6,20 60,80
1. Развитие предпринимательства, в т.ч.: Всего 191,30 0,00 33,60 23,60 134,10
2011 48,30 0,00 11,20 8,80 28,30
2012 64,80 0,00 11,20 8,60 45,00
2013 78,20 0,00 11,20 6,20 60,80
1.1. МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы Всего 156,30 0,00 33,60 23,60 99,10
2011 36,80 0,00 11,20 8,80 16,80
2012 52,80 0,00 11,20 8,60 33,00
2013 66,70 0,00 11,20 6,20 49,30
1.2. ООО "Дулан", производство теплых домов, дровяных котлов Всего 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
2011 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2012 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2013 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
1.3. ООО "Аквасервис", производство емкостей, резервуаров из полимерных материалов Всего 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2011 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
2012 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2013 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
1.4. ООО "Байкалвент", производство вентиляционного оборудования Всего 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2011 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2012 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.3.42.Таблицу 2.30 "Индикаторы рынка труда" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.30
Индикаторы рынка труда























































Индикаторы2007
год
2011
год
2012
год
2013 год2014 год2015 год
Уровень общей безработицы
, %
9,58,07,76,0 - 7,55,9 - 7,35,8 - 7,0
Уровень регистрируемой
безработицы , %
1,0421,91,81,71,6
Доля трудоустроенных
граждан в общей численности
граждан, обратившихся за
содействием в ЦЗН с целью
поиска подходящей работы
, %
43,62829293030
Уровень трудоустройства
ищущих работу граждан на
общественные и временные
работы, %
12,79910--
Доля безработных,
направленных на обучение с
гарантией трудоустройства,
к общей численности
направленных на обучение, %
17404040--

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.3.43.Таблицу 2.31 "Реализация мероприятий в сфере занятости населения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.31
Реализация мероприятий в сфере занятости населения

































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего17,804,800,002,7010,30
20115,901,600,000,903,40
20125,901,600,000,903,40
20136,001,600,000,903,50
1.Организация
общественных работ
Всего15,304,200,001,209,90
20115,101,400,000,403,30
20125,101,400,000,403,30
20135,101,400,000,403,30
2.Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет
Всего2,500,600,001,500,40
20110,800,200,000,500,10
20120,800,200,000,500,10
20130,900,200,000,500,20

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.3.44.В подразделе 2.1.17 "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" таблицу 2.33 "Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.33
Индикаторы развития рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды














































Индикаторы2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Доля утилизированных и размещенных
отходов потребления в общем объеме
образовавшихся отходов ,
%
28,5039404141,542
Обеспеченность полигонами твердых
бытовых отходов, куб. м на 1000
населения
174,011142,141142,141200--
Посадка лесных культур, га-101010--
Доля посаженных лесных насаждений
от общего числа требуемой посадки
, %
-100100100100100

--------------------------------
<*> Колебания доли утилизированных и размещенных отходов объясняется ростом использования шлаков в стройиндустрии в 2008 г. и спадом производства в 2009 г. За базовое значение индикатора принят среднеарифметический показатель.
<**> Предприятия представляют отчеты 1 раз в год до 2 февраля года, следующего за отчетным.
<***> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.3.45.Таблицу 2.34 "Реализация мероприятий в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.34
Реализация мероприятий в сфере рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды



























































































N п/пНаименование проектаСрок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн.
руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и привлеченные
средства
предприятий
Всего148,3233,6075,012,2137,50
201115,100,009,791,214,10
201251,580,0030,460,0021,12
201381,6433,6034,761,0012,28
1.Охрана окружающей
среды
Всего148,3233,6075,012,2137,50
201115,100,009,791,214,10
201251,580,0030,460,0021,12
201381,6433,6034,761,0012,28
1.1.МЦП "Экологическая
безопасность
г. Улан-Удэ на 2011
- 2013 гг. и на
период до 2017 г." , в т.ч.:
Всего 132,14 33,60 71,43 2,21 24,90
2011 13,31 0,00 8,00 1,21 4,10
2012 41,00 0,00 30,46 0,00 10,54
2013 77,83 33,60 32,97 1,00 10,26
1.1.1. Разработка сводного проекта ПДВ г. Улан-Удэ Всего 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00
2011 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
2012 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ Всего 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
1.1.3. Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ Республики Бурятия Всего 52,03 0,00 52,03 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 25,46 0,00 25,46 0,00 0,00
2013 26,57 0,00 26,57 0,00 0,00
1.1.4. Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ Всего 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2011 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод левобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ Всего 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00
2011 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6. Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ Всего 50,00 33,60 6,40 0,00 10,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 50,00 33,60 6,40 0,00 10,00
1.1.7. Разработка проекта и строительство установки по сжиганию отходов промышленного производства, ТБО и каменноугольной смолы, в т.ч. 1 очередь - установка по сжиганию КТО-150 Всего 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
2011 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.8. Разработка программы по рекультивации площадки промышленных отходов в мкр. Матросова Всего 14,44 0,00 0,00 0,00 14,44
2011 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90
2012 10,54 0,00 0,00 0,00 10,54
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.9. Разработка проекта и установка циклона на котельной мкр. Тальцы-19 Всего 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26
1.2. Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КВТС 10 N 1, 2, 3 котельной мкр. Аэропорт Всего 2,02 0,00 0,00 0,00 2,02
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 2,02 0,00 0,00 0,00 2,02
1.3. Техническое перевооружение котельной мкр. Аэропорт с заменой дымососа котла КВТС 10 N 1 Всего 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Техническое перевооружение системы газоотходов и системы золоулавливания котельной мкр. Аэропорт Всего 2,08 0,00 0,00 0,00 2,08
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2,08 0,00 0,00 0,00 2,08
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Разработка проекта расчистки русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ (створ ул. Бабушкина до створа пр-т Автомобилистов) Республики Бурятия Всего 3,58 0,00 3,58 0,00 0,00
2011 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.4.В подразделе 2.2 "Развитие социальной сферы":
1.4.1.Абзац 4 изложить в следующей редакции:
"обеспечение доступности образования и культуры;".

1.4.2.В абзаце 6 слово "здравоохранения," исключить.
1.4.3.Таблицу 2.35 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие социальной сферы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.35
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Развитие социальной сферы"

N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 11322,73 7295,49 1786,36 1139,42 1101,46
2011 3862,85 2451,81 654,94 599,62 156,49
2012 4636,67 2584,95 788,34 394,47 868,92
2013 2823,20 2258,73 343,08 145,33 76,06".

1.4.4.В подразделе 2.2.1 "Демографическая политика" таблицу 2.35.1 "Индикаторы демографической политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.35.1
Индикаторы демографии



































Индикатор200720112012201320142015
Численность постоянного населения
г. Улан-Удэ на начало года, тыс. чел.
373,3405,9411,6416,1420,4424,9
Естественный прирост (убыль)
населения, тыс. чел.
0,81,62,22,12,22,2
Миграционный прирост (убыль)
населения, тыс. чел.
-1,84,12,22,32,32,4".

1.4.5.В подразделе 2.2.1 "Демографическая политика" абзацы 7 - 31 исключить.
1.4.6.В таблице 2.36 "Индикаторы молодежной политики" строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед. 215 45 50 55 61 66"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество молодых семей (специалистов), в том числе участников строительства МЖК, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, семей (специалистов) - 55 55 59 61 66".

1.4.7.Подраздел 2.2.2 "Молодежная политика" после абзаца 5 дополнить абзацами:
"- информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией;
- выявление и поддержка талантливой молодежи, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов;
- развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;
- формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.".

1.4.8.Таблицу 2.37 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.37
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
молодежной политики

































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего7,450,000,007,450,00
20112,260,000,002,260,00
20122,330,000,002,330,00
20132,860,000,002,860,00
1.Мероприятия в
области молодежной
политики, в т.ч.
Всего7,450,000,007,450,00
20112,260,000,002,260,00
20122,330,000,002,330,00
20132,860,000,002,860,00
1.1.ВЦП "Молодежь
Улан-Удэ" на 2011
- 2013 годы
Всего7,450,000,007,450,00
20112,260,000,002,260,00
20122,330,000,002,330,00
20132,860,000,002,860,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.4.9.Таблицу 2.38 "Индикаторы культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.38
Индикаторы культуры и искусства




































































































Индикаторы2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Объем платных услуг , млн.
руб.
-200,0259,3209218,4228
в том числе муниципальных
учреждений , млн. руб.
12,917,018,419,821,423
Число посещений музеев , тыс.
человек
35,538,039,039,239,439,6
Удельный вес населения,
участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
государственными
(муниципальными) учреждениями
культуры , %
429095100105110
Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1000
человек населения
-122,0125127,5--
В том числе муниципальные
библиотеки
-272829--
Увеличения доли количества
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
библиотек Республики Бурятия, в
том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек
Российской Федерации , %
0,50,50,51,01,52,0
Количество общегородских
мероприятий, ед.
34343536--
Среднемесячная заработная плата,
рублей
67858700886013900--
Уровень средней заработной платы
работников учреждений культуры к
средней заработной плате по
экономике Республики Бурятия
, %
59,439,860,556,164,373,1

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.4.10.В подразделе 2.2.3 "Культура и искусство" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития культуры и искусства на среднесрочную перспективу является сохранение и развитие культурного потенциала граждан, формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра.".

1.4.11.В подразделе 2.2.3 "Культура и искусство" абзац 6 изложить в следующей редакции:
"- поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества;".

1.4.12.Таблицу 2.39 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.39
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
культуры и искусства









































































































































































































































































































































































































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего2209,561771,72417,2614,586,00
20111522,361148,15362,6111,600,00
2012258,59230,0025,101,492,00
2013428,61393,5729,551,494,00
1.Реконструкция и
реставрация
Бурятского
государственного
академического
театра оперы и
балета им.
Г.Ц.Цыдынжапова
Всего522,96468,9853,980,000,00
2011499,07445,4853,590,000,00
20120,000,000,000,000,00
201323,8923,500,390,000,00
2.Реконструкция
кинотеатра
"Дружба" под
размещение
Государственного
русского
драматического
театра им.
Н.А.Бестужева
Всего600,68599,671,010,000,00
2011600,68599,671,010,000,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
3.Строительство
Национального
музея Республики
Бурятия, в том
числе разработка
проектно-сметной
документации
Всего5,313,002,310,000,00
20113,003,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
20132,310,002,310,000,00
4.Разработка ПСД и
строительство
пристроя к
репетиционной
базе Бурятского
государственного
национального
театра песни и
танца "Байкал"
Всего6,000,006,000,000,00
20110,000,000,000,000,00
20126,000,006,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
5.Реконструкция и
реставрация
здания Бурятского
академического
театра драмы им.
Х.Намсараева, в
т.ч. разработка
ПСД
Всего310,130,00310,130,000,00
2011302,750,00302,750,000,00
20120,000,000,000,000,00
20137,380,007,380,000,00
6.Строительство
пристроя и
реконструкция
здания
Национальной
библиотеки
Республики
Бурятия, в том
числе разработка
и корректировка
проектно-сметной
документации
Всего736,90700,0736,830,000,00
2011105,26100,005,260,000,00
2012242,10230,0012,100,000,00
2013389,54370,0719,470,000,00
7.Разработка
проектно-сметной
документации и
строительство
пристроя и
реконструкция
здания Бурятского
республиканского
хореографического
колледжа
Республики
Бурятия
Всего7,000,007,000,000,00
20110,000,000,000,000,00
20127,000,007,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
8.Восстановление
парковых зон
Всего6,000,000,000,006,00
20110,000,000,000,000,00
20122,000,000,000,002,00
20134,000,000,000,004,00
9.МЦП "Сохранение и
развитие культуры
и искусства
г. Улан-Удэ" ,
в т.ч.:
Всего13,280,000,0013,280,00
201110,300,000,0010,300,00
20121,4890,000,001,4890,00
20131,4900,000,001,4900,00
9.1.Установка
пожарно-охранной
сигнализации и
системы
видеонаблюдения
учреждений
культуры
Всего0,250,000,000,250,00
20110,000,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
20130,250,000,000,250,00
10.Капитальный
ремонт ДШИ N 13
Всего1,300,000,001,300,00
20111,300,000,001,300,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.4.13.В наименовании подраздела 2.2.4 "Образование и наука" слова "и наука" исключить.
1.4.14.В подразделе 2.2.4 "Образование" абзацы 1 - 4 изложить в следующей редакции:
"Основной целью развития образования на среднесрочную перспективу является создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства.".

1.4.15.Таблицу 2.40 "Индикаторы образования и науки" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.40
Индикаторы образования






























































































































































































Индикаторы2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Охват детей дошкольным
образованием в возрасте от 1 до
6 лет , %
55,155,457,864,871,879
Охват детей от 3 до 7 лет,
получающих дошкольные
образовательные услуги в
различных формах организации
, %
52,767,880,486,39097
Развитие альтернативных форм
дошкольного образования
Частный детский сад-202528--
Семейные группы-151720--
Группы предшкольной подготовки-505356--
Группы кратковременного
пребывания
-192023--
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ
(по основным предметам - русский
язык и математика), от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ
-97,597,597,597,597,5
Средняя наполняемость классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
-26,226,126--
Обеспеченность
общеобразовательными
учреждениями при полной
двухсменной загрузке , %
-75809393,594
Доля детей, охваченных
альтернативными формами
дошкольного образования , %
--17,2181920
Обеспеченность
общеобразовательных учреждений
компьютерами, кол-во учащихся на
1 компьютер
-303030--
Доля детей, проживающих в городе
Улан-Удэ в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы , %
-43,444465054
Доля населения в возрасте от 7
до 18 лет, охваченных
круглогодичным детским отдыхом,
оздоровлением и занятостью ,
%
9797,89898,198,298,3
Доля населения в возрасте от 5
до 21 года, охваченных
муниципальными учреждениями
дополнительного образования, %
35444546--
Среднемесячная заработная плата,
рублей
6443141801420014900--
Численность занятых, чел.9489802381508250--
Обеспеченность учреждениями
дополнительного образования
детей, %
-454545--
Среднемесячная номинально
начисленная заработная плата
педагогических работников
муниципальных дошкольных
учреждений , тыс. руб.
-9,414,519,520,422,1
Среднемесячная номинально
начисленная заработная плата
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
, тыс. руб.
-14,317,323,825,727,9

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.4.16.В подразделе 2.2.4 "Образование" абзац 8 изложить в следующей редакции:
"создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города и республики;".

1.4.17.Подраздел 2.2.4 "Образование" после абзаца 14 дополнить абзацем:
"совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования.".

1.4.18.В подразделе 2.2.4 "Образование" абзац 22 изложить в следующей редакции:
"2. Созданию системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, созданию условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе реализации президентской инициативы "Наша новая школа" и модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города Улан-Удэ и Республики Бурятия:".

1.4.19.Таблицу 2.41 "Реализация инвестиционных проектов в области образования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.41
Реализация инвестиционных проектов в области образования



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N п/пНаименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн.
руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и привлеченные
средства
предприятий
Всего1541,67108,40276,00436,55720,73
2011280,630,000,00279,910,73
20121059,00108,40133,4097,20720,00
2013202,040,00142,6059,440,00
1.Развитие
дошкольного
образования в
г. Улан-Удэ, в
т.ч.:
Всего1141,960,00199,10222,86720,00
2011130,170,000,00130,170,00
2012918,500,00126,6071,90720,00
201393,290,0072,5020,790,00
1.1.МЦП "Развитие
дошкольного
образования в
г. Улан-Удэ", в
т.ч.:
Всего88,960,000,0088,960,00
201168,170,000,0068,170,00
20120,000,000,000,000,00
201320,790,000,0020,790,00
1.1.1.Капитальный ремонт
ДОУ N 13
Всего3,500,000,003,500,00
20113,500,000,003,500,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
1.1.2.Филиал ДОУ N 64
(школа N 19).
Оплата за
выполненные работы
Всего13,760,000,0013,760,00
201113,760,000,0013,760,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
1.1.3.Филиал ДОУ N 59
(школа N 50).
Оплата за
выполненные работы
Всего31,560,000,0031,560,00
201115,780,000,0015,780,00
20120,000,000,000,000,00
201315,780,000,0015,780,00
1.1.4.ДОУ N 15
мкр. Аэропорт.
Оплата за
выполненные работы
Всего30,130,000,0030,130,00
201130,130,000,0030,130,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
1.1.5.Капитальный ремонт
кровли, перекрытий
в ДОУ
Всего10,010,000,0010,010,00
20115,000,000,005,000,00
20120,000,000,000,000,00
20135,010,000,005,010,00
1.2.Капитальный ремонт
ДОУ N 62
Всего60,800,000,0060,800,00
201160,800,000,0060,800,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
1.3.Капитальный ремонт
ДОУ N 51
Всего207,200,00199,108,100,00
20111,200,000,001,200,00
2012133,500,00126,606,900,00
201372,500,0072,500,000,00
1.4.Восстановление ДОУ
N 50 (школа N 41)
на 80 мест
Всего65,000,000,0065,000,00
20110,000,000,000,000,00
201265,000,000,0065,000,00
20130,000,000,000,000,00
1.5.Строительство
детского сада на
240 мест в
мкр. Тулунжа
Всего240,000,000,000,00240,00
20110,000,000,000,000,00
2012240,000,000,000,00240,00
20130,000,000,000,000,00
1.6.Строительство
детского сада на
240 мест в
мкр. Солдатский
Всего240,000,000,000,00240,00
20110,000,000,000,000,00
2012240,000,000,000,00240,00
20130,000,000,000,000,00
1.7.Строительство
детского сада на
240 мест в
мкр. Исток
Всего240,000,000,000,00240,00
20110,000,000,000,000,00
2012240,000,000,000,00240,00
20130,000,000,000,000,00
2.Развитие общего
образования, в
т.ч.
Всего319,05108,4076,90133,750,00
2011119,000,000,00119,000,00
2012120,30108,406,805,100,00
201379,750,0070,109,650,00
2.1.Строительство
школы в
мкр. Орешкова
г. Улан-Удэ
Всего79,000,000,0079,000,00
201179,000,000,0079,000,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
2.2.Объединение школ в
образовательные
центры: школы N 25
и 20, школы N 26 и
48
Всего5,000,000,005,000,00
20115,000,000,005,000,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
2.3.Открытие
профильной школы
старшей ступени в
здании МУК N 2
Всего7,250,000,007,250,00
20115,000,000,005,000,00
20120,000,000,000,000,00
20132,250,000,002,250,00
2.4.Открытие
профильной школы
старшей ступени на
базе школы N 35
Всего10,000,000,0010,000,00
201110,000,000,0010,000,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
2.5.Капитальный ремонт
школ
Всего217,80108,4076,9032,500,00
201120,000,000,0020,000,00
2012120,30108,406,805,100,00
201377,500,0070,107,400,00
3Развитие
дополнительного
образования, в
т.ч.
Всего80,670,000,0079,940,73
201131,470,000,0030,740,73
201220,200,000,0020,200,00
201329,000,000,0029,000,00
3.1.Открытие детского
оздоровительнообразовательного
лагеря "Любимый" (оз. Щучье)
Всего 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2011 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Строительство и оснащение автогородка в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ Всего 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00
3.3. Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей, строительство новых корпусов Всего 48,37 0,00 0,00 47,64 0,73
2011 14,47 0,00 0,00 13,74 0,73
2012 10,40 0,00 0,00 10,40 0,00
2013 23,50 0,00 0,00 23,50 0,00
3.4. Строительство международного оздоровительнообразовательного центра отдыха детей "Байкальские волны" в местности Сухая, Кабанский р-н Всего 14,80 0,00 0,00 14,80 0,00
2011 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2012 9,80 0,00 0,00 9,80 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.4.20.Таблицу 2.43 "Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.43
Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения



























































































N
п/п
Наименование проектаСрок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн.
руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего4682,913928,65754,260,000,00
2011344,07280,7463,330,000,00
20122386,991850,15536,840,000,00
20131951,851797,76154,090,000,00
1.Реконструкция и
развитие
Республиканской
клинической больницы
им. Н.А.Семашко в
г. Улан-Удэ (в т.ч.
корректировка
проектно-сметной
документации и
техническое
обследование аварийных
корпусов
хирургического и
терапевтического,
эндокринологического,
административного и
поликлиники)
Всего483,21394,8688,350,000,00
2011107,6983,9823,710,000,00
2012260,36223,4236,940,000,00
2013115,1687,4627,700,000,00
2.ГУЗ" Детская
республиканская
клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ
Всего 1955,77 1848,10 107,67 0,00 0,00
2011 82,68 77,51 5,17 0,00 0,00
2012 655,32 610,49 44,83 0,00 0,00
2013 1217,77 1160,10 57,67 0,00 0,00
3. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) Всего 293,57 173,49 120,08 0,00 0,00
2011 67,18 46,36 20,82 0,00 0,00
2012 184,09 89,13 94,96 0,00 0,00
2013 42,30 38,00 4,30 0,00 0,00
4. Развитие и реконструкция Республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации) Всего 1950,36 1512,20 438,16 0,00 0,00
2011 86,52 72,89 13,63 0,00 0,00
2012 1287,22 927,11 360,11 0,00 0,00
2013 576,62 512,20 64,42 0,00 0,00".

1.4.21.Таблицу 2.44 "Индикаторы физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.44
Индикаторы физической культуры и спорта







































































Наименование2007 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Удельный вес
населения,
занимающегося
физической
культурой и
спортом, %
14,518,521,021,522,023,0
Обеспеченность
спортивными
сооружениями, ед.
352385405416426436
Обеспеченность
спортивными залами,
кв. м на 1000
населения, %
102,0
29,13
105,3
30,1
113,4
32,3
113,7
32,5
114,4
32,7
115,1
32,9
Обеспеченность
плоскостными
сооружениями, кв. м
на 1000 населения,
%
484,6
24,8
516,1
26,5
568,8
29,1
579,6
29,5
583,0
29,9
588,9
30,2
Обеспеченность
бассейнами, кв. м
зеркала воды на
1000 населения, %
3,96
5,28
3,96
5,28
5,51
7,35
5,51
7,35
5,79
7,73
6,12
8,16
Объем платных
услуг, тыс. рублей
109001700018500206002270025000
Среднемесячная
заработная плата,
рублей
-1130812212131881424315382".

1.4.22.В подразделе 2.2.6 "Физическая культура и спорт" абзац 4 изложить в следующей редакции:
"- развитие материально-технической базы и инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта;".

1.4.23.Подраздел 2.2.6 "Физическая культура и спорт" после абзаца 5 дополнить абзацем:
"- обеспечение возможностей жителям города Улан-Удэ систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни.".

1.4.24.Таблицу 2.45 "Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.45
Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и
спорта

















































































































































































































N
п/п
Наименование проектаСрок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и привлеченные
средства
предприятий
Всего1801,071486,72280,8433,510,00
20111274,431022,92229,0022,510,00
2012442,40396,4035,0011,000,00
201384,2467,4016,840,000,00
1.Строительство
физкультурноспортивного
комплекса в
г. Улан-Удэ
Всего670,82570,02100,800,000,00
2011536,02435,22100,800,000,00
201267,4067,400,000,000,00
201367,4067,400,000,000,00
2.Строительство
стадиона на 10 тыс.
зрителей с
легкоатлетическим
манежем по
ул. Свободы и
набережной
р. Селенга в
Советском районе
г. Улан-Удэ
Всего697,74587,70110,040,000,00
2011690,90587,70103,200,000,00
20120,000,000,000,000,00
20136,840,006,840,000,00
3.Строительство
спортивного центра с
бассейном в
мкр. Заречный
г. Улан-Удэ
(в том числе
проектноизыскательские
работы)
Всего70,0050,0020,000,000,00
20110,000,000,000,000,00
201260,0050,0010,000,000,00
201310,000,0010,000,000,00
4.МЦП "Развитие
физической культуры,
спорта и спортивнооздоровительного
туризма в городе
Улан-Удэ на 2011 2015 годы"
Всего362,51279,0050,0033,510,00
201147,510,0025,0022,510,00
2012315,00279,0025,0011,000,00
20130,000,000,000,000,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.4.25.В подразделе 2.2.7 "Социальная политика" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью является оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения города Улан-Удэ.".

1.4.26.Таблицу 2.46 "Индикаторы социальной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.46
Индикаторы социальной политики














































2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Охват участников ВОВ и лиц, проработавших в
тылу в период Великой Отечественной войны,
бесплатной подпиской, компенсацией части
абонентской платы за услуги фиксированной
телефонной связи участникам ВОВ , %
100100100100100100
Охват отдельных категорий граждан (почетных
граждан и членов семей погибших ветеранов
боевых действий в Афганистане) адресносоциальной помощью , %
404040455050
Охват участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла мероприятиями по
организации досуга, массовыми
мероприятиями, %
80808585--
Охват граждан пожилого возраста
мероприятиями по организации досуга,
массовыми мероприятиями , %
889999

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.4.27.В подразделе 2.2.7 "Социальная политика" абзацы 4 - 7 изложить в следующей редакции:
"1. Оказание социальной помощи.
2. Сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи.
3. Организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
4. Реализация социально значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями.".

1.4.28.Подраздел 2.2.7 "Социальная политика" после абзаца 7 дополнить абзацем:
"5. Информационное сопровождение мероприятий Муниципальной программы "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".

".
1.4.29.Таблицу 2.47 "Реализация инвестиционных проектов в области социальной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.47
Реализация инвестиционных проектов в области социальной
политики









































































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего47,300,000,0047,300,00
201118,500,000,0018,500,00
201217,800,000,0017,800,00
201311,000,000,0011,000,00
1.Мероприятия в
области социальной
защиты населения,
в т.ч.
Всего47,300,000,0047,300,00
201118,500,000,0018,500,00
201217,800,000,0017,800,00
201311,000,000,0011,000,00
1.1.МЦП "Старшему
поколению - почет
и уважение на 2011
- 2013 гг."
Всего32,300,000,0032,300,00
201113,500,000,0013,500,00
201212,800,000,0012,800,00
20136,000,000,006,000,00
1.2.Социальная
поддержка семьи и
детей
Всего15,000,000,0015,000,00
20115,000,000,005,000,00
20125,000,000,005,000,00
20135,000,000,005,000,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.4.30.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Правоохранительная деятельность" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"В области правоохранительной деятельности основными целями на среднесрочную перспективу как одно из условий повышения уровня и качества жизни населения являются укрепление правопорядка как одного из условий повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах.".

1.4.31.Таблицу 2.48 "Индикаторы правоохранительной деятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.48
Индикаторы правоохранительной деятельности











































Индикаторы2007
год
2011 год2012 год2013
год
2014
год
2015
год
Уровень преступности на 100
тыс. населения, ед.
4658,2Отрицательная динамика к
предыдущему году оценивается
положительно
Удельный вес преступлений,
совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии, %
12,0Отрицательная динамика к
предыдущему году оценивается
положительно
Количество дорожнотранспортных происшествий, ед.859Отрицательная динамика к
предыдущему году
оценивается положительно
--
Снижение количества лиц,
страдающих синдромом
зависимости от наркотических
веществ, состоящих на учете
на конец отчетного года на 100
тыс. населения, ед.
123Отрицательная динамика к
предыдущему году
оценивается положительно
--
Доля площади уничтоженной
дикорастущей конопли от площади
выявленных очагов конопли, %
----8284

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.4.32.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Правоохранительная деятельность", в абзацах 6, 12, 13 слово "милиции" заменить словом "полиции".
1.4.33.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основная цель - повышение уровня безопасности и защиты населения и территории г. Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.".

1.4.34.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" абзац 5 изложить в следующей редакции:
"обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня защиты населения и территорий г. Улан-Удэ от пожаров;".

1.4.35.В подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" абзац 8 изложить в следующей редакции:
"повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Улан-Удэ;".

1.4.36.Подраздел 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" после абзаца 8 дополнить абзацем:
"развитие и совершенствование материально-технического обеспечения поисково-спасательной службы города.".

1.4.37.Таблицу 2.50 "Реализация инвестиционных проектов в области безопасности жизнедеятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.50
Реализация инвестиционных проектов в области безопасности
жизнедеятельности

































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего26,220,000,0026,220,00
20114,540,000,004,540,00
201217,650,000,0017,650,00
20134,030,000,004,030,00
1.Реализация МЦП
"Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
г. Улан-Удэ" на
2011 - 2013 гг.
Всего10,210,000,0010,210,00
20110,000,000,000,000,00
20129,600,000,009,60,00
20130,610,000,000,610,00
2.ВЦП "Укрепление
правопорядка в
г. Улан-Удэ на
2011 - 2013 гг."
Всего16,010,000,0016,010,00
20114,540,000,004,540,00
20128,050,000,008,050,00
20133,420,000,003,420,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.4.38.В подразделе 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью является обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения г. Улан-Удэ, а также обеспечение населения качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами.".

1.4.39.Таблицу 2.51 "Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.51
Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства











































































































































































































































Индикаторы2007 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Доля населения,
обеспеченного
питьевой водой
надлежащего
качества , %
100100100100100100
Обеспеченность
приборами учета
:
доля объема отпуска
холодной воды, счет
за которую
выставлен по
показаниям приборов
учета , %
306990100100100
доля объема отпуска
горячей воды, счет
за которую
выставлен по
показаниям приборов
учета , %
273590100100100
доля объема отпуска
электрической
энергии, счет за
которую выставлен
по показаниям
приборов учета ,
%
89,0100100100100100
доля объема отпуска
тепловой энергии,
счет за которую
выставлен по
показаниям приборов
учета , %
2528,590100100100
Доля организаций
коммунального
комплекса с долей
участия в уставном
капитале субъектов
РФ и (или)
муниципальных
образований не
более чем 25%,
осуществляющих
производство
товаров, оказание
услуг по электро-,
газо-, тепло- и
водоснабжению,
водоотведению,
очистке сточных
вод, а также
эксплуатацию
объектов для
утилизации
(захоронения)
твердых бытовых
отходов,
использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры на
праве частной
собственности, по
договору аренды или
концессионному
соглашению, %
68698585--
Коэффициент износа
основных фондов ЖКК
656261,561--
Удельный вес
ветхого и
аварийного
жилищного фонда от
общего объема
жилищного фонда
, %
3,433,12,92,62,32,1
Доля населения,
проживающего в
многоквартирных
домах, признанных в
установленном
порядке аварийными
, %
3,483,333,333,203,002,80
Количество граждан,
состоящих на учете
нуждающихся в жилых
помещениях ,
чел.
158272076319125201122108022450
Внедрение системы
проведения
регламентных,
эксплуатационных,
текущих работ
(технических
паспортов) жилых
домов, %
-455055--
Доля
многоквартирных
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами, всего, %
100100100100--
в том числе:
непосредственное
управление
собственниками
помещений в
многоквартирном
доме, %
45,065,3266,865--
управление
товариществами
собственников жилья
либо жилищным
кооперативом или
иными
специализированными
потребительскими
кооперативами, %
5,05,845,15,1--
управление
управляющей
организацией, %
504428,129,9--
в том числе:
управление
управляющей
организацией
муниципальной формы
собственности, %
0000--
управление
управляющей
организацией
государственной
формы
собственности, %
0000--
управление
управляющей
организацией
частной формы
собственности, %
100100100100--
управление
хозяйственными
обществами с долей
участия, не
превышающей 25
процентов,
находящейся в
государственной
(муниципальной)
собственности, %
0000--
Доля убыточных
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства , %
33,344,426,7252015
Среднемесячная
заработная плата
, рублей
97081800019500215002250024000
Количество
благоустроенных
территорий , уч.
74100113148168185

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.4.40.Подраздел 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство" после абзаца 5 дополнить абзацами:
"- комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.".

1.4.41.В подразделе 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство", в абзаце 12 слова "Муниципальной целевой программы "Разработка схем развития инженерных сетей города Улан-Удэ" заменить словами "по разработке схем развития инженерных сетей города Улан-Удэ".
1.4.42.Таблицу 2.52 "Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.52
Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-
коммунального хозяйства

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N п/пНаименование
проекта
Срок
реализации
Объем предусмотренного финансирования,
млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего1006,550,0058,00573,81374,74
2011416,060,000,00260,30155,76
2012451,920,0058,00247,00146,92
2013138,570,000,0066,5172,06
1.МЦП
"Благоустройство
г. Улан-Удэ"
Всего308,450,000,00284,4524,00
2011113,980,000,0089,9824,00
2012163,800,000,00163,800,00
201330,670,000,0030,670,00
2.МЦП
"Строительство
ритуального
комплекса по
обслуживанию
населения на
2008 - 2013 гг."
Всего117,180,0058,0059,180,00
20110,980,000,000,980,00
2012116,200,0058,0058,200,00
20130,000,000,000,000,00
3.МЦП "Капитальный
ремонт жилищного
фонда
г. Улан-Удэ"
Всего26,090,000,0026,090,00
201111,220,000,0011,220,00
20120,000,000,000,000,00
201314,870,000,0014,870,00
4.МЦП "Разработка
схем развития
инженерных сетей
г. Улан-Удэ"
Всего43,850,000,0043,850,00
201122,880,000,0022,880,00
20120,000,000,000,000,00
201320,970,000,0020,970,00
5.Строительство
водопровода
мкр. Заречный
Всего36,090,000,000,0036,09
201114,370,000,000,0014,37
201219,800,000,000,0019,80
20131,920,000,000,001,92
6.МЦП
"Воспроизводство
объектов
водоснабжения и
водоотведения,
находящихся
муниципальной
собственности,
на 2010 - 2011
гг."
Всего80,240,000,0080,240,00
201180,240,000,0080,240,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
7.Замена
водопроводных
сетей, в т.ч.:
Всего49,410,000,000,0049,41
201116,380,000,000,0016,38
201216,340,000,000,0016,34
201316,690,000,000,0016,69
7.1.Железнодорожный
район, в т.ч.:
Всего35,320,000,000,0035,32
201116,380,000,000,0016,38
201215,990,000,000,0015,99
20132,940,000,000,002,94
7.1.1.Сети
мкр. Зеленый
Всего7,540,000,000,007,54
20117,540,000,000,007,54
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
7.1.2.Сети ул. Буйко,
Ленинградская,
Уссурийская,
Жуковского, Мира
Всего5,710,000,000,005,71
20115,710,000,000,005,71
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
7.1.3.Сети
ул. Кирпичная Юннатов Целинная
Всего10,400,000,000,0010,40
20113,140,000,000,003,14
20127,260,000,000,007,26
20130,000,000,000,000,00
7.1.4.Сети
ул. Гомельская,
1 - 13
Всего2,940,000,000,002,94
20110,000,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
20132,940,000,000,002,94
7.1.5.Сети
ул. Жуковского,
10
Всего8,730,000,000,008,73
20110,000,000,000,000,00
20128,730,000,000,008,73
20130,000,000,000,000,00
7.2.Советский район,
в т.ч.:
Всего9,570,000,000,009,57
20110,000,000,000,000,00
20120,350,000,000,000,35
20139,220,000,000,009,22
7.2.1.Сети
мкр. Аэропорт от
ТК-29 до
котельной
Всего7,470,000,000,007,47
20110,000,000,000,000,00
20120,350,000,000,000,35
20137,130,000,000,007,13
7.2.2.Сети в районе ДК
"Авиатор"
Всего2,090,000,000,002,09
20110,000,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
20132,090,000,000,002,09
7.3.Октябрьский
район, в т.ч.:
Всего4,530,000,000,004,53
20110,000,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
20134,530,000,000,004,53
7.3.1.Сети
ул. Тобольская,
Тобольская Жердева,
Тобольская, 43
Всего2,610,000,000,002,61
20110,000,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
20132,610,000,000,002,61
7.3.2.Сети
ул. Трубачеева
Всего1,910,000,000,001,91
20110,000,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
20131,910,000,000,001,91
8.Замена
канализационных
сетей
Всего18,820,000,000,0018,82
20116,300,000,000,006,30
20126,240,000,000,006,24
20136,280,000,000,006,28
8.1.Сети по
ул. Лимонова от
КК 7992
Всего1,800,000,000,001,80
20111,800,000,000,001,80
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
8.2.Сети по
ул. Лимонова от
КК8500 до КК
8520
Всего17,020,000,000,0017,02
20114,500,000,000,004,50
20126,240,000,000,006,24
20136,280,000,000,006,28
9.Прокладка
водопровода
о. Спасский
Всего10,630,000,000,0010,63
201110,630,000,000,0010,63
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
10.Прокладка
водопровода
мкр. Загорск
Всего3,090,000,000,003,09
20110,000,000,000,000,00
20123,090,000,000,003,09
20130,000,000,000,000,00
11.Замена
канализационных
сетей
Всего19,030,000,000,0019,03
201110,390,000,000,0010,39
20128,460,000,000,008,46
20130,170,000,000,000,17
11.1.Сети от камеры
КНС N 3 до
левобережных
очистных
сооружений
Всего10,390,000,000,0010,39
201110,390,000,000,0010,39
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
11.2.Сети от камеры
коллектора N 29
до городских
очистных
сооружений
Всего8,630,000,000,008,63
20110,000,000,000,000,00
20128,460,000,000,008,46
20130,170,000,000,000,17
12.Реконструкция
слоевых топок
котлов КЕ-25-14с
- 2 ед. на ВЦКС
на котельной
мкр. Заречный
Всего26,130,000,000,0026,13
201113,070,000,000,0013,07
201213,070,000,000,0013,07
20130,000,000,000,000,00
13.Реконструкция
слоевых топок
котлов КВТС-10 2 ед. на ВЦКС на
котельной
мкр. Аэропорт
Всего23,600,000,000,0023,60
201111,800,000,000,0011,80
201211,800,000,000,0011,80
20130,000,000,000,000,00
14.Автоматизация и
диспетчеризация
на 19 ЦТП с
реконструкцией
оборудования
Всего136,000,000,000,00136,00
201142,000,000,000,0042,00
201247,000,000,000,0047,00
201347,000,000,000,0047,00
15.Модернизация
оборудования
котельной
Юго-Западная с
установкой
котлоагрегата
КЕ-25-14с
Всего17,140,000,000,0017,14
20116,820,000,000,006,82
201210,320,000,000,0010,32
20130,000,000,000,000,00
16.Строительство
ПНС-23 на
подающем
трубопроводе
теплотрассы
Юго-Западная
Всего10,800,000,000,0010,80
20110,000,000,000,000,00
201210,800,000,000,0010,80
20130,000,000,000,000,00
17.Строительство
тепличного
комплекса
Всего45,000,000,0045,000,00
201130,000,000,0030,000,00
201215,000,000,0015,000,00
20130,000,000,000,000,00
18.Реконструкция
питомника
декоративных
саженцев
Всего35,000,000,0035,000,00
201125,000,000,0025,000,00
201210,000,000,0010,000,00
20130,000,000,000,000,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.5.Раздел 3 "Развитие инфраструктуры" считать подразделом 2.3 "Развитие инфраструктуры".
1.6.В подразделе 2.3 "Развитие инфраструктуры":
1.6.1.Абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основная цель - создание полноценной городской инфраструктуры для обеспечения эффективного экономического и социального развития города Улан-Удэ и создания благоприятных условий для проживания граждан в городе Улан-Удэ.".

1.6.2.После абзаца 6 дополнить абзацем:
"- развитие инженерной инфраструктуры в отдаленных микрорайонах города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных микрорайонах города Улан-Удэ;".

1.6.3.Таблицу 3.1 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.53
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Развитие инфраструктуры"

N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 3331,14 789,12 305,20 1026,93 1209,89
2011 1943,80 667,23 280,69 400,78 595,10
2012 1103,19 121,89 24,51 544,65 412,14
2013 284,15 0,00 0,00 81,50 202,65".

1.6.4.Подраздел 3.1.1 "Транспортная инфраструктура" считать подразделом 2.3.1 "Транспортная инфраструктура".
1.6.5.Таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.54
Индикаторы транспортной инфраструктуры























































Индикаторы2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Строительство автодорог, км1,520,331,620,50--
Реконструкция автодорог, км8,163,352,444,77--
Строительство мостов, пог. м931,00103,50365,49---
Доля протяженности дорог, не
отвечающих нормативным требованиям
, %
78,066,6624,522,320,519,13
Доля автомобильных дорог с твердым
покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог , %
60,060,375,4575,5875,6175,61

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.6.6.Подраздел 2.3.1 "Транспортная инфраструктура" после абзаца 7 дополнить абзацами:
"увеличение числа искусственных сооружений;
приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ.".

1.6.7.В подразделе 2.3.1 "Транспортная инфраструктура" последний абзац исключить.
1.6.8.Таблицу 3.3 "Реализация инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.55
Реализация инвестиционных проектов в области транспортной
инфраструктуры











































































































































































































































































































































N п/пНаименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего2019,55687,42305,201026,930,00
20111289,50608,03280,69400,780,00
2012648,5579,3924,51544,650,00
201381,500,000,0081,500,00
1.МЦП "Развитие
дорожной сети
г. Улан-Удэ в
2009 - 2014
гг.", в т.ч.
Всего1128,31263,9817,53846,800,00
2011584,90263,9817,53303,390,00
2012489,110,000,00489,110,00
201354,300,000,0054,300,00
1.1.Искусственные
сооружения, в
т.ч.
Всего1128,31263,9817,53846,800,00
2011584,90263,9817,53303,390,00
2012489,110,000,00489,110,00
201354,300,000,0054,300,00
1.1.1.Строительство
транспортной
развязки по
ул. Балтахинова
- Куйбышева
г. Улан-Удэ
Всего679,140,0017,53661,610,00
2011251,030,0017,53233,500,00
2012428,110,000,00428,110,00
20130,000,000,000,000,00
1.1.2.Разработка ПСД
на объекты
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
автомобильных
дорог и
путепроводных
развязок
Всего48,000,000,0048,000,00
201113,000,000,0013,000,00
201215,000,000,0015,000,00
201320,000,000,0020,000,00
1.1.3.Текущий ремонт
улично-дорожной
сети
Всего123,300,000,00123,300,00
201143,000,000,0043,000,00
201246,000,000,0046,000,00
201334,300,000,0034,300,00
1.1.4.Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт уличнодорожной
сети
Всего277,87263,980,0013,890,00
2011277,87263,980,0013,890,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
2.МЦП "Повышение
безопасности
дорожного
движения в
г. Улан-Удэ на
2011 - 2015
гг."
Всего354,57159,4747,67147,430,00
2011167,9380,0823,1664,690,00
2012159,4479,3924,5155,540,00
201327,200,000,0027,200,00
3.РЦП "Развитие
г. Улан-Удэ столицы
Республики
Бурятия на 2006
- 2011 гг." (развитие улично-дорожной сети г. Улан-Удэ, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов)
Всего 536,68 263,98 240,00 32,70 0,00
2011 536,68 263,98 240,00 32,70 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.6.8.Подраздел 3.1.2 "Инфраструктура связи и информатизации" считать подразделом 2.3.2 "Инфраструктура связи и информатизации".
1.6.9.В подразделе 2.3.2 "Инфраструктура связи и информатизации" таблицу 3.4 "Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации" считать таблицей 2.56 "Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации".
1.6.10.Таблицу 3.5 "Реализация инвестиционных проектов в области связи и информатизации" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.57
Реализация инвестиционных проектов в области связи и
информатизации























































































































































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего147,46101,700,000,0045,76
201179,2659,200,000,0020,06
201260,8042,500,000,0018,30
20137,400,000,000,007,40
1.Внедрение
цифрового
телевидения в
г. Улан-Удэ
Всего101,70101,700,000,000,00
201159,2059,200,000,000,00
201242,5042,500,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
2.Строительство сети
абонентского
доступа ETTH ОАО
"АК Мобилтелеком"
Всего3,800,000,000,003,80
20111,400,000,000,001,40
20121,300,000,000,001,30
20131,100,000,000,001,10
3.Строительство
мультисервисной
сети по технологии
ETTX БФ ОАО
"Сибирьтелеком"
Всего20,000,000,000,0020,00
201110,000,000,000,0010,00
201210,000,000,000,0010,00
20130,000,000,000,000,00
4.Расширение сети
фиксированной
связи БФ ОАО
"Сибирьтелеком"
Всего2,560,000,000,002,56
20112,560,000,000,002,56
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
5.Модернизация
инфраструктуры
почтовой связи
УФПС Республики
Бурятия
Всего19,400,000,000,0019,40
20116,100,000,000,006,10
20127,000,000,000,007,00
20136,300,000,000,006,30".

1.6.11.Подраздел 3.1.3 "Электросетевая инфраструктура" считать подразделом 2.3.3 "Электросетевая инфраструктура".
1.6.12.В подразделе 2.3.3 "Электросетевая инфраструктура" таблицу 3.6 "Индикаторы электросетевой инфраструктуры" считать таблицей 2.58 "Индикаторы электросетевой инфраструктуры".
1.6.13.Таблицу 3.7 "Реализация инвестиционных проектов электросетевой инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.59
Реализация инвестиционных проектов электросетевой
инфраструктуры



































































































































N п/пНаименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн.
руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и привлеченные
средства
предприятий
Всего1164,130,000,000,001164,13
2011575,040,000,000,00575,04
2012393,840,000,000,00393,84
2013195,250,000,000,00195,25
1.Реконструкция и
техническое
перевооружение, в
т.ч.:
Всего1037,830,000,000,001037,83
2011523,340,000,000,00523,34
2012355,040,000,000,00355,04
2013159,450,000,000,00159,45
1.1.Электрические
линии, в т.ч.:
Всего150,990,000,000,00150,99
201178,600,000,000,0078,60
201272,390,000,000,0072,39
20130,000,000,000,000,00
1.1.1.Реконструкция
ВЛ-35кВ
"Центральная Западная" (ЗПК-332, ЦЗ-351, ТК-302, ТЦ-301)
Всего 150,99 0,00 0,00 0,00 150,99
2011 78,60 0,00 0,00 0,00 78,60
2012 72,39 0,00 0,00 0,00 72,39
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Подстанции, в т.ч.: Всего 886,84 0,00 0,00 0,00 886,84
2011 444,74 0,00 0,00 0,00 444,74
2012 282,65 0,00 0,00 0,00 282,65
2013 159,45 0,00 0,00 0,00 159,45
1.2.1. Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/10 кВ Сосновая Всего 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60
1.2.2. Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" Всего 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
2011 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-11 Всего 4,40 0,00 0,00 0,00 4,40
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 4,40 0,00 0,00 0,00 4,40
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. ПС 220 кВ Районная. Установка СКРМ. 2 x 50 МВАр Всего 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
2011 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
2012 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. ПС Северная, ПС Районная. Реконструкция устройств ВЧ-обработки Всего 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 3,75 0,00 0,00 0,00 3,75
2013 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50
1.2.6. ПС 220 кВ Северная. Реконструкция ОРУ-110 (завершение) Всего 82,15 0,00 0,00 0,00 82,15
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 82,15 0,00 0,00 0,00 82,15
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" Всего 188,13 0,00 0,00 0,00 188,13
2011 188,13 0,00 0,00 0,00 188,13
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" Всего 279,81 0,00 0,00 0,00 279,81
2011 51,81 0,00 0,00 0,00 51,81
2012 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" Всего 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00
1.2.10. Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.11. Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.12. Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА Всего 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10
2011 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.13. Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.14. Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.15. Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА Всего 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.16. Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА Всего 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40
1.2.17. Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА Всего 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40
1.2.18. Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА Всего 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10
2011 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.19. Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА Всего 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40
1.2.20. Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВА Всего 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1.2.21. Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВА Всего 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1.2.22. Реконструкция ТП-540 на КТПН-400 кВА Всего 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1.2.23. Реконструкция ТП-731 на КТПН-400 кВА Всего 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1.2.24. Реконструкция зданий по ул. Жердева, 12 Всего 14,60 0,00 0,00 0,00 14,60
2011 14,60 0,00 0,00 0,00 14,60
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Новое строительство и расширение, в т.ч.: Всего 126,30 0,00 0,00 0,00 126,30
2011 51,70 0,00 0,00 0,00 51,70
2012 38,80 0,00 0,00 0,00 38,80
2013 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80
2.1. Электрические линии, в т.ч.: Всего 113,70 0,00 0,00 0,00 113,70
2011 39,10 0,00 0,00 0,00 39,10
2012 38,80 0,00 0,00 0,00 38,80
2013 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80
2.1.1. Строительство ВЛ-6 кВ ф.51 ГПП "Авиазавод" Всего 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90
2.1.2. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-253 Всего 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-478 Всего 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-469 Всего 5,90 0,00 0,00 0,00 5,90
2011 5,90 0,00 0,00 0,00 5,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 Всего 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 Всего 4,10 0,00 0,00 0,00 4,10
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 4,10 0,00 0,00 0,00 4,10
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.7. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 Всего 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377 Всего 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40
2.1.9. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391 Всего 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40
2.1.10. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 Всего 2,30 0,00 0,00 0,00 2,30
2011 2,30 0,00 0,00 0,00 2,30
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.11. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 Всего 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.12. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616 Всего 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20
2.1.13. Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628 Всего 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80
2.1.14. Строительство КЛ-6 кВ Ф.37 ТЭЦ-РП9 Всего 1,60 0,00 0,00 0,00 1,60
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,60 0,00 0,00 0,00 1,60
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.15. Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 Всего 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.16. Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-148 Всего 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.17. Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП-34 Всего 4,90 0,00 0,00 0,00 4,90
2011 4,90 0,00 0,00 0,00 4,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.18. Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068 Всего 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90
2.1.19. Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009 Всего 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80
2.1.20. Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133 Всего 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40
2.1.21. Строительство КЛ-10 кВ ф.4 ПС АРЗ Всего 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20
2011 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.22. Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р.4 Всего 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.23. Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р.4 Всего 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2.1.24. Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-677 ф.8,11 ул. Жердева, 128 Всего 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
2011 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.25. ВЛ-10 кВ в мкр. Поселье Всего 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70
2011 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.26. ВЛ-10 кВ в мкр. Забайкальский Всего 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
2011 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.27. ВЛ-10 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта Всего 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70
2011 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.28. ВЛ-0,4 кВ в мкр. Поселье Всего 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90
2011 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.29. ВЛ-0,4 кВ в мкр. Забайкальский Всего 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
2011 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.30. ВЛ-0,4 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта Всего 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90
2011 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.31. КЛ-6 кВ ф.62 ГПП "Авиазавод" Всего 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90
2011 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Подстанции, в т.ч.: Всего 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60
2011 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. КТПН-630 кВА в мкр. Поселье Всего 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90
2011 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2. КТПН-400 кВА в мкр. Забайкальский Всего 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80
2011 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3. КТПН-400 кВА в районе 2 км Спиртзаводского тракта Всего 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80
2011 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4. Комплектация распределительного пункта - 6 кВ в мкр. Восточный Всего 10,10 0,00 0,00 0,00 10,10
2011 10,10 0,00 0,00 0,00 10,10
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".

1.7.Раздел 4 "Повышение эффективности управления" считать подразделом 2.4 "Повышение эффективности управления".
1.8.В подразделе 2.4 "Повышение эффективности управления":
1.8.1.Абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Основной целью повышения эффективности управления является создание условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Улан-Удэ, повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории города Улан-Удэ.".

1.8.2.Таблицу 4.1 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение эффективности управления" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.60
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Повышение эффективности управления"

N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 854,80 155,00 28,19 164,17 507,44
2011 237,62 155,00 13,19 69,43 0,00
2012 485,68 0,00 15,00 69,24 401,44
2013 131,50 0,00 0,00 25,50 106,00".

1.8.3.Наименование подраздела 4.1 "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата" изложить в следующей редакции:
"2.4.1. "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата".

1.8.4.В подразделе 2.4.1 "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Целью развития инвестиционной деятельности является обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.".

1.8.5.Таблицу 4.2 "Индикаторы инвестиционной деятельности" считать таблицей 2.61 "Индикаторы инвестиционной деятельности".
1.8.6.Подраздел 2.4.1 "Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата" после абзаца 10 дополнить абзацами:
"Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;
- создание условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ;
- повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ;
- реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства;
- повышение уровня квалификации специалистов органов местного самоуправления в сфере инвестиционной и инновационной деятельности;
- организация деятельности фонда развития на основе привлечения инвестиций, иных законных поступлений и их использование для социально-экономического развития г. Улан-Удэ для содействия реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленно-технологического и туристско-рекреационного комплексов, инновационной деятельности, человеческого потенциала, инфраструктуры.".

1.8.7.Подраздел 4.2 "Развитие инновационной деятельности" считать подразделом 2.4.2 "Развитие инновационной деятельности".
1.8.8.В подразделе 2.4.2 "Развитие инновационной деятельности" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Главной целью развития инновационной деятельности является повышение инновационной активности предприятий и организаций г. Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.".

1.8.9.Таблицу 4.3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.62
Индикаторы развития инновационной деятельности























































Индикаторы2007 год2011 год2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Количество организаций,
занимающихся инновационной
деятельностью, ед.
1391114--
Количество малых инновационных
предприятий, ед.
2111630--
Количество вновь созданных рабочих
мест в инновационном секторе, чел.
483040112--
Доля организаций, осуществляющих
технологические, организационные и
маркетинговые инновации, в общем
объеме обследованных организаций
, %
--1012,313,914,5
Количество мероприятий,
направленных на повышение
активности в инновационной и
инвестиционной среде, в которых
было принято участие
--071010

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.8.10.В подразделе 2.4.2 "Развитие инновационной деятельности" после абзаца 8 дополнить абзацем:
"разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;".

1.8.11.Таблицу 4.4 "Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.63
Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере















































































































































































































































































































































































































































































































































N п/пНаименование проектаСрок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн.
руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего672,44155,0010,000,00507,44
2011165,00155,0010,000,000,00
2012401,440,000,000,00401,44
2013106,000,000,000,00106,00
1.Создание технопарка
г. Улан-Удэ, в т.ч.:
Всего672,44155,0010,000,00507,44
2011165,00155,0010,000,000,00
2012401,440,000,000,00401,44
2013106,000,000,000,00106,00
1.1.Реконструкция АРЗ под
создание технопарка
Всего165,00155,0010,000,000,00
2011165,00155,0010,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
1.2.Институт общей и
экспериментальной
биологии СО РАН,
производство
оздоровительных
средств, разработанных
на основе прописей
тибетской медицины и
растительных ресурсов
Байкальского региона
Всего11,000,000,000,0011,00
20110,000,000,000,000,00
201211,000,000,000,0011,00
20130,000,000,000,000,00
1.3.Лаборатория "Физика
Плазмы" БГУ.
Плазменная модульная
технология комплексной
переработки углей
Всего35,000,000,000,0035,00
20110,000,000,000,000,00
201235,000,000,000,0035,00
20130,000,000,000,000,00
1.4.БНЦ СО РАН,
организация
производства
автоматизированного
пульсодиагностического
комплекса тибетской
медицины
Всего56,000,000,000,0056,00
20110,000,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,00
201356,000,000,000,0056,00
1.5.Байкальский институт
природопользования СО
РАН, способ очистки
сточных вод от фенолов
и красителей
Всего3,000,000,000,003,00
20110,000,000,000,000,00
20123,000,000,000,003,00
20130,000,000,000,000,00
1.6.ГОУ ВПО БГУ, комплекс
по диагностике и
восстановлению
подземных инженерных
сооружений
Всего1,000,000,000,001,00
20110,000,000,000,000,00
20121,000,000,000,001,00
20130,000,000,000,000,00
1.7.Байкальский институт
природопользования СО
РАН, производство
листовых
антифрикционных
материалов
Всего12,000,000,000,0012,00
20110,000,000,000,000,00
201212,000,000,000,0012,00
20130,000,000,000,000,00
1.8.БГСХА, производство
колбасных изделий,
копченостей и мясных
деликатесов
Всего15,440,000,000,0015,44
20110,000,000,000,000,00
201215,440,000,000,0015,44
20130,000,000,000,000,00
1.9.Прочие проекты
(Инвесттехмаш
(сборочное
производство
тракторов))
Всего350,000,000,000,00350,00
20110,000,000,000,000,00
2012300,000,000,000,00300,00
201350,000,000,000,0050,00
1.10.БГУ, организация
производства
возобновляемых
источников энергии
Всего9,000,000,000,009,00
20110,000,000,000,000,00
20129,000,000,000,009,00
20130,000,000,000,000,00
1.11.ВСГТУ, современные
инновационные
технологии переработки
кожевенно-мехового
сырья
Всего15,000,000,000,0015,00
20110,000,000,000,000,00
201215,000,000,000,0015,00
20130,000,000,000,000,00".

1.8.12.Подраздел 4.3 "Развитие муниципально-частного партнерства" считать подразделом 2.4.3 "Развитие муниципально-частного партнерства".
1.8.13.Подраздел 4.4 "Имущественные и земельные отношения" считать подразделом 2.4.4 "Имущественные и земельные отношения".
1.8.14.В подразделе 2.4.4 "Имущественные и земельные отношения" абзацы 1 - 3 изложить в следующей редакции:
"Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в городе Улан-Удэ в ближайший период и среднесрочной перспективе являются повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ.".

1.8.15.В подразделе 2.4.4 "Имущественные и земельные отношения" таблицу 4.5 "Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений" считать таблицей 2.64 "Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений".
1.8.16.Таблицу 4.6 "Реализация инвестиционных проектов в имущественных и земельных отношениях" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.65
Реализация инвестиционных проектов в области имущественных и
земельных отношений









































































































































































N
п/п
Наименование проектаСрок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн.
руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные
и
привлеченные
средства
предприятий
Всего88,560,001,7986,770,00
201142,470,001,7940,680,00
201241,590,000,0041,590,00
20134,500,000,004,500,00
1.Увеличение стоимости
муниципального
имущества путем
участия в долевом
строительстве
помещений для МУЗ
Городская поликлиника
N 2
Всего75,400,000,0075,400,00
201137,700,000,0037,700,00
201237,700,000,0037,700,00
20130,000,000,000,000,00
2.Формирование и
постановка на
кадастровый учет
земельных участков под
многоквартирными
домами
Всего11,370,000,0011,370,00
20112,980,000,002,980,00
20123,890,000,003,890,00
20134,500,000,004,500,00
3.Формирование и
постановка на
кадастровый учет
земельных участков для
последующего
предоставления
льготным категориям
граждан в целях
индивидуального
жилищного
строительства
Всего1,790,001,790,000,00
20111,790,001,790,000,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.8.17.Подраздел 4.5 "Муниципальные финансы" считать подразделом 2.4.5 "Муниципальные финансы".
1.8.18.В подразделе 2.4.5 "Муниципальные финансы" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Главной целью бюджетной политики является повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом, обеспечение роста экономики города Улан-Удэ на основе стабильного функционирования бюджетной системы, достижения высокой эффективности бюджетных расходов и повышения доступности и качества муниципальных услуг.".

1.8.19.В подразделе 2.4.5 "Муниципальные финансы" таблицу 4.7 "Индикаторы развития муниципальных финансов" считать таблицей 2.66 "Индикаторы развития муниципальных финансов".
1.8.20.В таблице 2.66 "Индикаторы развития муниципальных финансов" строки:
"Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, тыс. рублей 14049 0 0 0 0 0
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % 43,2
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, рублей 1085

изложить в следующей редакции:
"Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, тыс. рублей 14049 0 0 0 0 0
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % 43,2
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, рублей 1085

1.8.21.Подраздел 2.4.5 "Муниципальные финансы" после абзаца 8 дополнить абзацами:
"совершенствование бюджетного процесса;
эффективное управление муниципальным долгом города Улан-Удэ;".

1.8.22.Подраздел 4.6 "Градостроительная политика" считать подразделом 2.4.6 "Градостроительная деятельность".
1.8.23.Таблицу 4.8 "Индикаторы градостроительной деятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.67
Индикаторы градостроительной деятельности























































Индикаторы200720112012201320142015
Разработка проектов планировки, комплексных
схем
1222--
Концепция комплексного развития территорий-13---
Предоставление государственных и
муниципальных услуг с использованием
информационно-коммуникационных технологий,
ед.
---1--
Доля разработанных проектов планировки в
общем объеме проектов к разработке
, %
--13326696
Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет , %
--18,622,025,428,9

--------------------------------
<*> При условии финансирования данного вида работ.
<**> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.8.24.Подраздел 2.4.6 "Градостроительная деятельность" после абзаца 8 дополнить абзацами:
"8) создание условий для устойчивого развития территорий города;
9) формирование земельных участков;
10) создание комфортной среды проживания для жителей города;
11) систематизация мест размещения рекламных конструкций.".

1.8.25.Подраздел 4.7 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" считать подразделом 2.4.7 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей".
1.8.26.В подразделе 2.4.7 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" таблицу 4.9 "Индикаторы внешнеэкономической деятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.68
Индикаторы внешнеэкономической деятельности





































Индикаторы200720112012201320142015
Количество соглашений, протоколов и
договоров о сотрудничестве , ед.
465555
Обмен делегациями, творческими коллективами
и спортивными командами (визиты)
22252525--
Количество городов-побратимов , ед.151516161717

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.8.28.Подраздел 2.4.7 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" после абзаца 4 дополнить абзацами:
"развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа города Улан-Удэ;
расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства;".

1.8.29.Таблицу 4.10 "Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической деятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.69
Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической
деятельности









































































































































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн.
руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего19,920,000,0019,920,00
20118,360,000,008,360,00
20127,260,000,007,260,00
20134,300,000,004,300,00
1.Развитие
межрегиональных и
внешнеэкономических
связей, в т.ч.:
Всего19,920,000,0019,920,00
20118,360,000,008,360,00
20127,260,000,007,260,00
20134,300,000,004,300,00
1.1.МЦП "Развитие
международных
связей и
внешнеэкономической
деятельности
г. Улан-Удэ" на
2009 - 2011 гг.
Всего8,360,000,008,360,00
20118,360,000,008,360,00
20120,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,00
1.2.ВЦП "Развитие
международных
связей и
внешнеэкономической
деятельности
г. Улан-Удэ" на
2012 - 2014 гг.
Всего11,560,000,0011,560,00
20110,000,000,000,000,00
20127,260,000,007,260,00
20134,300,000,004,300,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.8.30.Подраздел 4.8 "Реализация тарифной политики" считать подразделом 2.4.8 "Реализация тарифной политики".
1.8.31.Таблицу 4.11 "Индикаторы тарифной политики" считать таблицей 2.70 "Индикаторы тарифной политики".
1.8.32.Подраздел 4.9 "Муниципальные закупки" считать подразделом 2.4.9 "Муниципальные закупки".
1.8.33.Таблицу 4.12 "Индикаторы развития муниципального заказа" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.71
Индикаторы развития муниципального заказа

















Индикаторы200720112012201320142015
Доля муниципальных закупок, осуществляемых
на основе открытых торгов (конкурсы и
аукционы), %
-6066,2676869".

1.8.34.Подраздел 4.10 "Кадровая политика в органах местного самоуправления" считать подразделом 2.4.10 "Кадровая политика в органах местного самоуправления".
1.8.35.В подразделе 2.4.10 "Кадровая политика в органах местного самоуправления" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Цель кадровой политики - создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы, обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового состава, способного успешно решать поставленные задачи в современных условиях.".

1.8.36.Таблицу 4.13 "Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления" считать таблицей 2.72 "Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления".
1.8.37.Таблицу 4.14 "Реализация инвестиционных проектов в области кадровой политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.73
Реализация инвестиционных проектов в области кадровой
политики

























































































N
п/п
Наименование
проекта
Срок
реализации
Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всегофедеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
городского
округа
собственные и
привлеченные
средства
предприятий
Всего6,000,000,006,000,00
20112,800,000,002,800,00
20122,800,000,002,800,00
20130,400,000,000,400,00
1.1.ВЦП "Развитие
муниципальной
службы в
Администрации
г. Улан-Удэ на
2011 - 2013 гг."
Всего6,000,000,006,000,00
20112,800,000,002,800,00
20122,800,000,002,800,00
20130,400,000,000,400,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".

1.8.38.Подраздел 2.4.10 "Кадровая политика в органах местного самоуправления" после абзаца 7 дополнить абзацами:
"повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва;
осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе;".

1.8.39.Подраздел 4.11 "Противодействие коррупции" считать подразделом 2.4.11 "Противодействие коррупции".
1.8.40.Таблицу 4.15 "Индикатор эффективности противодействия коррупции" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.74
Индикатор эффективности противодействия коррупции

















Индикаторы2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Доля граждан и организаций, столкнувшихся с
фактами взяточничества и вымогательства со
стороны муниципальных служащих (по данным
социологических исследований), %
--23,822,721,620,5".

1.8.41.Подраздел 4.12 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг" считать подразделом 2.4.12 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг".
1.8.42.Таблицу 4.16 "Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.75
Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг





































Наименование2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Количество услуг, предоставляемых по
принципу "одного окна", всего (ед.)
-343537--
Количество услуг, предоставляемых с
использованием информационнокоммуникационных технологий, всего (ед.)
-4719--
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна" по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг , %
--12204090

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.".

1.8.43.Подраздел 2.4.12 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг" после абзаца 9 дополнить абзацем:
"- создание филиалов многофункционального центра;".

1.8.44.Подраздел 4.13 "Совершенствование нормативной правовой базы" считать подразделом 2.4.13 "Совершенствование нормативной правовой базы".
1.8.45.Подраздел 4.14 "Развитие информационного общества и формирование "Электронного муниципалитета" изложить в следующей редакции:
"2.4.14. Развитие информационного общества и формирование
"Электронного муниципалитета"

Развитие информационного общества и формирование электронного правительства потребовали в 2010 году принятия Муниципальной целевой программы "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг.".
В 2013 году в целях повышения эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" была принята подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" Муниципальной программы "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ";
обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ";
повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ";
обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ".
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий и проникновение их в социально-экономическую сферу и органы государственной власти и местного самоуправления создают технологические предпосылки для развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав организаций и граждан на свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам.
До настоящего времени не создана соответствующая информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура и не разработан единый регламент межотраслевого обмена данными в электронной форме, что ограничивает возможность эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных межведомственных системах, снижает экономическую эффективность создания и развития информационных систем.
Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в области защиты персональных данных необходимо обеспечение защиты прав и свобод граждан города Улан-Удэ при обработке их персональных данных.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.76
Индикаторы развития информационного общества и формирование
электронного Улан-Удэ
N Наименование 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 Количество учащихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях , человек:
в общеобразовательных учреждениях 45,0 21,0 21,0 21,0 21,0 19,0
2 Количество медицинских работников на один персональный компьютер, человек - 9,0 8,0 8,0 - -
3 Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, % - 90,0 90,0 95,0 - -
4 Доля учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/сек. , %:
в общеобразовательных учреждениях 43 100 100 100 100 100
5 Доля общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет , % 25 73 73 73 73 73
6 Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам , %: 0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
муниципальный музей 0 100 100 100 100 100
муниципальные библиотеки 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
7 Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота , % 0 0 6 6 50 65
8 Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах , % - 100 100 100 100 100
9 Доля обновления средств вычислительной техники и серверного и телекоммуникационного оборудования , % - 7 2,6 16 16,5 7
10 Предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий , ед. - 4 7 19 21 22

--------------------------------
<*> Достижение цели будет оцениваться по данным индикаторам.
Таблица 2.77
Реализация инвестиционных проектов по развитию
информационного общества и формирование "Электронного
муниципалитета"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем требуемого финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 67,88 0,00 16,40 51,48 0,00
2011 18,99 0,00 1,40 17,59 0,00
2012 32,59 0,00 15,00 17,59 0,00
2013 16,30 0,00 0,00 16,30 0,00
1. Мероприятия, направленные на развитие информационного общества, в т.ч. Всего 67,88 0,00 16,40 51,48 0,00
2011 18,99 0,00 1,40 17,59 0,00
2012 32,59 0,00 15,00 17,59 0,00
2013 16,30 0,00 0,00 16,30 0,00
1.1. МЦП "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы" Всего 67,88 0,00 16,40 51,48 0,00
2011 18,99 0,00 1,40 17,59 0,00
2012 32,59 0,00 15,00 17,59 0,00
2013 16,30 0,00 0,00 16,30 0,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.9.В разделе IV "Механизм реализации, управления и контроля за выполнением Программы":
1.9.1.Слова "Раздел IV." заменить словами "Раздел III.".
1.9.2.Абзац 14 дополнить предложением: "А также предусматривает принятие и реализацию муниципальных программ, ведомственных целевых программ и адресной инвестиционной программы в установленном законодательством порядке.".
1.10.Раздел V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2011 - 2013 годы оценивается в размере 33592,52 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 9212,70 млн. рублей, или 27,4% от требуемого финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 2536,67 млн. рублей, или 7,5% от требуемого финансирования. За счет средств городского округа "Город Улан-Удэ" предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 2973,17 млн. рублей, или 8,9% от требуемого финансирования.
За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 18869,98 млн. рублей, или 56,2% от общего объема финансирования.
В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния г. Улан-Удэ и увеличение собственных доходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ", позволяющих покрыть текущие расходы. Отгрузка продукции и оказание услуг к 2015 году составит 125,4 млрд. рублей, или в 3 раза к уровню 2007 года, объем инвестиций в основной капитал составит в 2015 году 21,5 млрд. рублей, увеличившись к 2007 году в 3,2 раза. Налоговые и неналоговые доходы бюджета возрастут до 3,21 млрд. рублей, или на 11,2% по отношению к 2007 году.
В 2014 - 2015 годы инвестиционные проекты реализуются в рамках муниципальных программ.".

1.11.В разделе VI "Оценка эффективности реализации Программы":
1.11.1.Наименование изложить в следующей редакции:
"Раздел V. "Оценка эффективности реализации Программы".

1.11.2.Таблицу 7.1 "Индикаторы Программы социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5.1
Основные индикаторы Программы социально-экономического
развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы















































































































































































































































































































































































































































































































































Индикаторы2007 год2011 год2012 год2013 год2014 год2015 год
Основные макроэкономические индикаторы
Отгружено товаров
собственного
производства и
оказано услуг
собственными
силами, млрд. руб.
41,1872,5082,7694,76108,85125,47
Объем инвестиций в
основной капитал,
млрд. рублей
6,612,714,416,618,921,5
Налоговые и
неналоговые доходы,
млн. рублей
2861,133103141,23299,93026,73219,1
Среднемесячная
заработная плата,
рублей
1315023810,826900284003080033900
Уровень
регистрируемой
безработицы, %
1,0421,91,81,71,6
Промышленность
Объем отгруженной
продукции
промышленности,
млн. рублей
20591,043496,347140,7605005568958473,3
Производительность
труда на одного
занятого, млн. руб.
1,02,12,32,72,93,3
Строительство
Объем выполненных
работ, млн. руб.
3449,9116548369,49083,2510210,211520,7
Ввод жилья, тыс.
кв. м
158,7160,2183,9193220270
Уровень
обеспеченности
населения жильем, в
расчете на 1
жителя, кв. м
18,718,819,019,119,520
Туризм
Количество
туристских
прибытий, тыс. чел.
171,1226242245283307
Объем платных
услуг, оказанных
туристам, млн.
рублей
267,372087293013201550
Малое предпринимательство
Количество малых
предприятий, ед.
252651005370564059106180
Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами малыми
предприятиями, млн.
рублей
118522145726610329974091650736
Потребительский рынок
Оборот розничной
торговли, млрд.
рублей
38,865,673,082,393,8107,5
Объем платных
услуг, млрд. руб.
8,713,915,31719,221,1
Развитие социальной
сферы
Молодежная политика
Доля молодых людей,
принимающих участие
в добровольческой
деятельности, в
общем количестве
молодежи, %
0,445678
Доля молодых людей,
участвующих в
мероприятиях
научной и социально
значимой
направленности, в
общем количестве
молодежи, %
51415,5171818
Культура и искусство
Объем платных
услуг, млн. руб.
-200,0259,3209218,4228
в том числе
муниципальных
учреждений, млн.
руб.
12,917,018,419,821,423
Число посещений
музеев, тыс.
человек
35,538,039,039,239,439,6
Удельный вес
населения,
участвующего в
платных культурнодосуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными)
учреждениями
культуры, %
429095100105110
Образование
Охват детей
дошкольным
образованием в
возрасте от 1 до 6
лет, %
55,155,457,864,871,879
Охват детей от 3 до
7 лет, получающих
дошкольные
образовательные
услуги в различных
формах организации,
%
52,767,880,486,39097
Доля детей,
охваченных
альтернативными
формами дошкольного
образования, %
-17,2181920
Физическая культура и спорт
Удельный вес
населения,
занимающегося
физической
культурой и
спортом, %
14,518,521,021,522,023,0
Развитие инфраструктуры
Доля протяженности
дорог, не
отвечающих
нормативным
требованиям, %
78,066,6624,522,320,519,13
Доля автомобильных
дорог с твердым
покрытием в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования,
%
60,060,375,4575,5875,6175,61
Электросетевая инфраструктура
Строительство линий
электропередачи, км
6,811,814,710,110,110,1
Строительство
подстанций, МВт
0,40,20,80,9--
Удельный вес потерь
электрической
энергии в процессе
производства и
транспортировки до
потребителей, %
28,5282827,52726,5
Повышение эффективности управления
Объем инвестиций в
основной капитал,
млрд. руб.
6,612,714,416,618,921,5
Объем инвестиций в
основной капитал, %
к предыдущему году
102,0107,8 - 110,5101,3 - 102,8103,9 - 105,5102,5 - 106,0102,0 - 106,0
Инновационная деятельность
Доля организаций,
осуществляющих
технологические,
организационные и
маркетинговые
инновации, в
общем объеме
обследованных
организаций, %
--1012,313,914,5
Количество
мероприятий,
направленных на
повышение
активности в
инновационной и
инвестиционной
среде, в которых
было принято
участие
--071010
Имущественно-земельные отношения
Доходы от
использования
муниципального
имущества (аренда,
приватизация
муниципальной
собственности)
604,6479,59532,95231,2203,1187,7
Муниципальные финансы
Полнота исполнения
установленных
плановых
показателей по
налоговым и
неналоговым
доходам, %
102100100100100100
Доля расходов
бюджета
г. Улан-Удэ на
финансирование
услуг социальной
сферы, оказываемых
автономными
учреждениями и
немуниципальными
организациями, в
общем объеме
расходов бюджета
г. Улан-Удэ на
финансирование
отраслей социальной
сферы, %
01531323334
Градостроительная деятельность
Доля разработанных
проектов планировки
в общем объеме
проектов к
разработке, %
--13326696
Доля
многоквартирных
домов,
расположенных на
земельных участках,
в отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет, %
--18,622,025,428,9
Межрегиональные и внешнеэкономические связи
Количество
соглашений,
протоколов и
договоров о
сотрудничестве, ед.
465555
Количество городовпобратимов, ед.151516161717
Тарифная политика
Вклад регулируемых
органами местного
самоуправления
тарифов в индекс
потребительских цен
(ИПЦ), в процентных
пунктах
-
Удельный вес отмены
решений в сфере
регулирования
тарифов органами
местного
самоуправления, в %
000000
Муниципальные закупки
Доля муниципальных
закупок,
осуществляемых на
основе открытых
торгов (конкурсы и
аукционы), %
-6066,7676869
Кадровая политика
Доля муниципальных
служащих в органах
местного
самоуправления,
имеющих высшее
профессиональное
образование,
соответствующее
направлению
деятельности, %
728182838485
Численность
муниципальных
служащих в органах
местного
самоуправления
(человек на 10
тысяч населения)
15,513,513,413,313,213,1
Противодействие коррупции
Доля граждан и
организаций,
столкнувшихся с
фактами
взяточничества и
вымогательства со
стороны
муниципальных
служащих (по данным
социологических
исследований), %
--23,822,721,620,5
Муниципальные услуги
Доля граждан,
имеющих доступ к
получению
государственных и
муниципальных услуг
по принципу "одного
окна" по месту
пребывания, в том
числе в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
услуг, %
--12204090".