Решение от 21.03.2013 г № 676-56

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31 марта 2011 года N 411-31 «О Программе социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 — 2015 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 18 Устава городского округа "Город Улан-Удэ", Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
I.Внести следующие изменения в решение улан-удэнского городского совета депутатов от 31 марта 2011 года № 411-31 "О программе социально-экономического развития города улан-удэ на 2011 - 2015 годы":
1.1.В разделе I, в подразделе 1.3 "Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" за 2008 - 2010 годы" слова "в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2007 N 607" заменить словами "в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607".
1.2.В разделе I, в подразделе 1.3 "Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" за 2008 - 2010 годы" слова "методикой оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами "методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
1.3.В разделе 1, в подразделе 2.1 "Развитие экономики", в таблице 2.1 "Индикаторы развития экономики" строки:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. 2861,1 3310,0 2809,9 2921,1 3105,0 3359,2
Среднемесячная заработная плата, руб. 13150 22500 24750 27225 29947,5 32942,3"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб. 2861,1 3310,0 3141,2 3036,1 3183,7 3355,2
Среднемесячная заработная плата, руб. 13150 23810,8 26900 28400 30800 33900".

1.4.В разделе 2.1 "Развитие экономики" таблицу 2.2 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие экономики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.2
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Развитие экономики"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 34248,60 3445,15 1775,98 1667,32 27360,15
2011 7406,62 31,94 43,85 79,65 7251,18
2012 6970,80 935,51 323,94 339,21 5372,13
2013 5737,86 503,73 295,04 362,46 4576,64
2014 6472,41 246,46 244,57 430,31 5551,08
2015 7660,91 1727,52 868,59 455,69 4609,12".

1.5.В разделе 1, в подразделе 2.1.2 "Энергетика и энергосберегающие технологии", в таблице 2.5 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии" исключить строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Рентабельность, % 3,0 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0".

1.6.В разделе 1, в подразделе 2.1.3 "Производство транспортных средств и оборудования", в таблице 2.7 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" исключить строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Рентабельность, % 4,8 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0".

1.7.В разделе 1, в подразделе 2.1.4 "Металлургическое производство", в таблице 2.9 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" исключить строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Рентабельность, % - 7 5 5 5 5".

1.8.В разделе 1, в подразделе 2.1.5 "Промышленность строительных материалов", в таблице 2.11 "Индикаторы развития промышленности строительных материалов" исключить строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Рентабельность, % 5,2 6,5 7 7,5 8 8,5".

1.9.В разделе 1, в подразделе 2.1.6 "Лесопромышленный комплекс", в таблице 2.13 "Индикаторы развития лесопромышленного комплекса" исключить строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Рентабельность, % 0,25 0,29 0,31 0,35 0,38 0,42".

1.10.В разделе 1, в подразделе 2.1.7 "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования", в таблице 2.15 "Индикаторы развития производства электрических машин и электрооборудования" исключить строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Рентабельность, % 5 5 5 5 5 5".

1.11.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.10 "Строительство", в таблице 2.21 "Индикаторы строительного комплекса" строки:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем выполненных работ, млн. руб. 3449,9 8300 9152 10524 11576 12734
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м 158,3 160 170 190 215 260
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, кв. м 0,43 0,39 0,41 0,46 0,52 0,62
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения
на первичном рынке жилья, лет 0,139 0,095 0,080 0,068 0,062 0,058
на вторичном рынке жилья, лет 0,142 0,100 0,085 0,071 0,065 0,060
на первичном и вторичном рынке, лет 0,140 0,097 0,082 0,070 0,064 0,059
Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа "Город Улан-Удэ", млн. руб. 2039 1500 1490 1480 1470 1460"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем выполненных работ, млн. руб. 3449,9 11654 8369,4 13643 15043 16722
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м 158,7 160,2 183,9 193 220 270
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, кв. м 0,42 0,39 0,41 0,45 0,52 0,64
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения
на первичном рынке жилья, ед. 0,139 0,108 0,103 0,088 0,082 0,077
на вторичном рынке жилья, ед. 0,142 0,131 0,121 0,102 0,095 0,096
на первичном и вторичном рынке, ед. 0,14 0,119 0,112 0,095 0,089 0,086
Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа "Город Улан-Удэ", млн. руб. 304,4 201,3 199,6 187,4 172,3 171,2".

1.12.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.10 "Строительство", в таблице 2.21 "Индикаторы строительного комплекса" исключить строки:
"Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для целей строительства (кроме жилищного) до даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного), месяцев 10 8,5 8,5 8,0 7,8 7,6
Средняя продолжительность периода с даты подписания протокола о результатах аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства до даты получения разрешения на строительство, месяцев 10 9 8,5 8,5 8,5 8,2
Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство жилого здания до даты получения разрешения на ввод жилого здания в эксплуатацию, месяцев 24 23 22 21 20 19
Для комплексного освоения в целях жилищного строительства
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство, месяцев 13 10 9 9 9 9
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного), месяцев 10 5,0 5,0 4,8 4,5 4,3
Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного) до получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, месяцев 12,0 10,0 10,0 9,8 9,8 9,8".

1.13.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.11 "Транспорт" таблицу 2.22.1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.22.1
Реализация инвестиционных проектов в отрасли "транспорт"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 733,42 0,00 0,00 138,86 594,56
2011 168,96 0,00 0,00 0,00 168,96
2012 280,06 0,00 0,00 49,96 230,10
2013 245,46 0,00 0,00 49,96 195,50
2014 38,94 0,00 0,00 38,94 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. МДЦП "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 гг." Всего 90,86 0,00 0,00 90,86 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 25,96 0,00 0,00 25,96 0,00
2013 25,96 0,00 0,00 25,96 0,00
2014 38,94 0,00 0,00 38,94 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Обновление подвижного состава городского электрического транспорта Всего 90,86 0,00 0,00 90,86 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 25,96 0,00 0,00 25,96 0,00
2013 25,96 0,00 0,00 25,96 0,00
2014 38,94 0,00 0,00 38,94 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. МДЦП "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." Всего 642,56 0,00 0,00 48,00 594,56
2011 168,96 0,00 0,00 0,00 168,96
2012 254,10 0,00 0,00 24,00 230,10
2013 219,50 0,00 0,00 24,00 195,50
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Модернизация пассажирского транспорта Всего 642,56 0,00 0,00 48,00 594,56
2011 168,96 0,00 0,00 0,00 168,96
2012 254,10 0,00 0,00 24,00 230,10
2013 219,50 0,00 0,00 24,00 195,50
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.14.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.11 "Транспорт", в пункте "Воздушный транспорт" исключить 3 абзац "реализация инвестиционных проектов в отрасли "транспорт".
1.15.Таблицу 2.33 "Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и охрана окружающей среды" изложить в новой редакции:
"Таблица 2.33
Индикаторы развития рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления, % 28,50 39,00 40,00 41,00 41,50 42,00
Обеспеченность полигонами твердых бытовых отходов, куб. м на 1000 населения 174,01 1142,14 1142,14 1200,00 1200,00 1200,00
Посадка лесных культур, га - 10 10 10 10 10

--------------------------------
<*> Колебания доли утилизированных и размещенных отходов объясняется ростом использования шлаков в стройиндустрии в 2008 г. и спадом производства в 2009 г. За базовое значение индикатора принят среднеарифметический показатель.
<**> Предприятия представляют отчеты 1 раз в год до 2 февраля года, следующего за отчетным.".
1.16.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.17 "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" таблицу 2.34 "Реализация мероприятий в сфере рационального использования природных ресурсов и охрана окружающей среды" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.34
Реализация мероприятий в сфере рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 272,01 97,85 85,47 7,71 80,98
2011 13,31 0,00 8,00 1,21 4,10
2012 54,37 0,00 32,25 1,00 21,12
2013 90,17 33,60 32,97 0,00 23,60
2014 57,77 32,13 6,13 0,50 19,02
2015 56,39 32,13 6,13 5,00 13,14
1. Охрана окружающей среды Всего 272,01 97,85 85,47 7,71 80,98
2011 13,31 0,00 8,00 1,21 4,10
2012 53,37 0,00 32,25 0,00 21,12
2013 91,17 33,60 32,97 1,00 23,60
2014 57,77 32,13 6,13 0,50 19,02
2015 56,39 32,13 6,13 5,00 13,14
1.1. МЦП "Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг. и на период до 2017 г." , в т.ч.: Всего 245,99 97,85 83,68 2,21 62,25
2011 13,31 0,00 8,00 1,21 4,10
2012 41,00 0,00 30,46 0,00 10,54
2013 88,90 33,60 32,97 1,00 21,33
2014 51,39 32,13 6,13 0,00 13,14
2015 51,39 32,13 6,13 0,00 13,14
1.1.1. Разработка сводного проекта ПДВ г. Улан-Удэ Всего 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00
2011 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
2012 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Разработка проектов санитарнозащитных зон кладбищ Всего 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ Республики Бурятия Всего 52,03 0,00 52,03 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 25,46 0,00 25,46 0,00 0,00
2013 26,57 0,00 26,57 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ Всего 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2011 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод левобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ Всего 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00
2011 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6. Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ Всего 131,70 97,85 18,65 0,00 15,20
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 50,00 33,60 6,40 0,00 10,00
2014 40,85 32,13 6,13 0,00 2,60
2015 40,85 32,13 6,13 0,00 2,60
1.1.7. Разработка проекта и строительство установки по сжиганию отходов промышленного производства, ТБО и каменноугольной смолы, в т.ч. 1 очередь установка по сжиганию КТО-150 Всего 0,99 0,00 0,00 0,00 0,99
2011 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,79 0,00 0,00 0,00 0,79
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.8. Разработка программы по рекультивации площадки промышленных отходов в пос. Матросова Всего 46,06 0,00 0,00 0,00 46,06
2011 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90
2012 10,54 0,00 0,00 0,00 10,54
2013 10,54 0,00 0,00 0,00 10,54
2014 10,54 0,00 0,00 0,00 10,54
2015 10,54 0,00 0,00 0,00 10,54
1.2. Разработка проекта и создание питомника древеснокустарниковых культур Всего 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00
2015 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
1.3. Разработка проекта и установка циклона на котельной п. Тальцы-19 Всего 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Замена пылегазоочистного оборудования в дробильном отделении котельной п. Аэропорт Всего 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Ограждение склада угля котельной п. Аэропорт Всего 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КВТС 10 N 1, 2, 3 котельной п. Аэропорт Всего 2,02 0,00 0,00 0,00 2,02
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 2,02 0,00 0,00 0,00 2,02
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Техническое перевооружение котельной п. Аэропорт с заменой дымососа котла КВТС 10 N 1 Всего 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Техническое перевооружение системы газоходов и системы золоулавливания котельной п. Аэропорт Всего 2,08 0,00 0,00 0,00 2,08
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2,08 0,00 0,00 0,00 2,08
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9. Замена пылегазоочистного оборудования в дробильном отделении котельной п. Заречный Всего 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10. Замена пылегазоочистного оборудования в дробильном отделении котельной Техзоны п. Сокол Всего 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11. Разработка проекта расчистки русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ (створ ул. Бабушкина до створа пр-т Автомобилистов) Республики Бурятия Всего 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.17.В разделе 2.2 "Развитие социальной сферы" таблицу 2.35 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие социальной сферы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.35
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Развитие социальной сферы"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 18921,1 8510,6 2048,8 5960,8 2401,0
2011 3862,9 2451,8 654,9 599,6 156,5
2012 4571,7 2585,0 788,3 329,5 868,9
2013 3238,8 1375,4 243,7 1498,7 121,1
2014 3339,6 803,4 131,2 1801,0 604,1
2015 3908,2 1295,0 230,6 1732,1 650,5".

1.18.В разделе 2.2.1 "Демографическая политика" таблицу "Индикаторы демографической политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.35.1
Индикаторы демографической политики
Индикатор 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Численность постоянного населения г. Улан-Удэ на начало года, тыс. чел. 373,3 405,9 411,6 414,3 417,1 419,9
Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел. 0,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6
Миграционный прирост (убыль) населения, тыс. чел. -1,8 4,1 1,1 1,1 1,2 1,25".

1.19.В разделе 2, в подразделе 2.2.3 "Культура и искусство", в таблице 2.38 "Индикаторы культуры и искусства" строку:
"Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Среднемесячная заработная плата, рублей 6785 8700 8860 9090 9870 10511"

изложить в следующей редакции:
Среднемесячная заработная плата, рублей 6785 8700 8860 13900 14100 15200".

1.20.В разделе 2, в подразделе 2.2.3 "Культура и искусство", в таблице 2.38 "Индикаторы культуры и искусства" исключить следующую строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество автономных учреждений культуры, ед. 0 22 22 22 22 22".

1.21.В подразделе 2.2.3 "Культура и искусство" таблицу 2.39 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.39
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
культуры и искусства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 3852,98 2727,78 466,92 168,278 490
2011 1522,36 1148,15 362,61 11,6 0
2012 258,589 230 25,1 1,489 2
2013 531,169 466,25 32,73 28,189 4
2014 1101,39 703,38 37,01 117 244
2015 439,47 180 9,47 10 240
1 Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц.Цыденжапова Всего 499,07 445,48 53,59 0 0
2011 499,07 445,48 53,59 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2 Реконструкция кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева Всего 600,68 599,67 1,01 0 0
2011 600,68 599,67 1,01 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
3 Строительство Национального музея Республики Бурятия, в том числе разработка проектно-сметной документации Всего 318,78 303 15,78 0 0
2011 3 3 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 126,31 120 6,31 0 0
2015 189,47 180 9,47 0 0
4 Разработка ПСД и строительство пристроя к репетиционной базе национального театра ГУК "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" Всего 156 142,5 13,5 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 6 0 6 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 150 142,5 7,5 0 0
2015 0 0 0 0 0
5 Реконструкция и реставрация здания Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева, в том числе разработка ПСД Всего 302,75 0 302,75 0 0
2011 302,75 0 302,75 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
6 Строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия Всего 1099,74 1044,77 54,97 0 0
2011 105,26 100 5,26 0 0
2012 242,1 230 12,1 0 0
2013 389,54 370,07 19,47 0 0
2014 362,84 344,7 18,14 0 0
2015 0 0 0 0 0
7 Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя и реконструкция здания Бурятского республиканского хореографического колледжа Республики Бурятия Всего 209,48 192,36 17,12 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 7 0 7 0 0
2013 101,24 96,18 5,06 0 0
2014 101,24 96,18 5,06 0 0
2015 0 0 0 0 0
8 Строительство культурнодосугового центра в районе 111 113 кварталов Всего 500 0 0 20 480
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 250 0 0 10 240
2015 250 0 0 10 240
9 Восстановление парковых зон Всего 10 0 0 0 10
2011 0 0 0 0 0
2012 2 0 0 0 2
2013 4 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 4
2015 0 0 0 0 0
10 Капитальный ремонт СКЦ "Кристалл" Всего 50 0 0 50 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 50 0 0 50 0
2015 0 0 0 0 0
11 МЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Улан-Удэ" Всего 38,778 0 0 38,778 0
2011 10,3 0 0 10,3 0
2012 1,489 0 0 1,489 0
2013 1,489 0 0 1,489 0
2014 25,5 0 0 25,5 0
2015 0 0 0 0 0
12 Капитальный ремонт (реконструкция) КДЦ "Рассвет", в том числе разработка проектно-сметной документации Всего 40 0 0 40 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 20 0 0 20 0
2014 20 0 0 20 0
2015 0 0 0 0 0
13 Капитальный ремонт МАУ "Городской культурный центр" Всего 10,4 0 3,2 7,2 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 6,4 0 3,2 3,2 0
2014 4 0 0 4 0
2015 0 0 0 0 0
14 Капитальный ремонт КДЦ "Заречный" Всего 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
15 Установка пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения учреждений культуры Всего 3 0 0 3 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 1,5 0 0 1,5 0
2014 1,5 0 0 1,5 0
2015 0 0 0 0 0
16 Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя МГЛ им. Д.Аюшеева Всего 2 0 0 2 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 2 0 0 2 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
17 Строительство мансарды ДШИ N 3 Всего 6 0 0 6 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 6 0 0 6 0
2015 0 0 0 0 0
18 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт СКЦ "Кристалл" Всего 5 0 5 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 5 0 5 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
19 Капитальный ремонт ДШИ N 13 Всего 1,3 0 0 1,3 0
2011 1,3 0 0 1,3 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.22.В разделе 2.2, в подразделе 2.2.4 "Образование и наука", в таблице 2.40 "Индикаторы образования и науки" строки:
┌────────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│        "Индикаторы         │2007│ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │
│                            │год │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Охват детей от 2 до 7 лет от│  53│   64,3│   64,5│   65  │   73  │   75  │
│общего числа детей          │    │       │       │       │       │       │
│дошкольного возраста, %     │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Охват детей от 5 до 7 лет от│ -  │   74  │   74,3│   74,5│   74,6│   74,8│
│общего числа детей данного  │    │       │       │       │       │       │
│возраста                    │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Удельный вес лиц, сдавших   │ -  │   97,5│   97,5│   97,6│   97,6│   97,6│
│единый государственный      │    │       │       │       │       │       │
│экзамен, от числа           │    │       │       │       │       │       │
│выпускников, участвовавших в│    │       │       │       │       │       │
│ЕГЭ                         │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Обеспеченность              │ -  │   75  │   80  │   85  │   90  │   95  │
│общеобразовательными        │    │       │       │       │       │       │
│учреждениями при полной     │    │       │       │       │       │       │
│двухсменной загрузке, %     │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Обеспеченность              │ -  │   30  │   30  │   32  │   35  │   35  │
│общеобразовательных         │    │       │       │       │       │       │
│учреждений компьютерами,    │    │       │       │       │       │       │
│кол-во учащихся на 1        │    │       │       │       │       │       │
│компьютер                   │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Среднемесячная заработная   │6443│11418  │12160  │12890  │13921  │15035" │
│плата, рублей               │    │       │       │       │       │       │
└────────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 6 лет, % 55,1 55,4 57,8 64,8 71,8 79
Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет, % 52,7 67,8 80,4 86,3 90 100
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ - 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями при полной двухсменной загрузке, % - 75 80 75 75 75
Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерами, кол-во учащихся на 1 компьютер - 30 30 30 30 30
Среднемесячная заработная плата, рублей 6443 1418 14200 14900 15600 16400".

1.23.В разделе 2.2, в подразделе 2.2.4 "Образование и наука", в таблице 2.40 "Индикаторы образования и науки" исключить следующие строки:
┌────────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│        "Индикаторы         │2007│ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │
│                            │год │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Число учеников в            │ -  │42168  │43200  │44200  │45200  │47200  │
│муниципальных               │    │       │       │       │       │       │
│общеобразовательных         │    │       │       │       │       │       │
│учреждениях                 │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Численность учащихся,       │ -  │   16,3│   16,3│   16,3│   16,3│   16,3│
│приходящихся на одного      │    │       │       │       │       │       │
│учителя в муниципальных     │    │       │       │       │       │       │
│общеобразовательных         │    │       │       │       │       │       │
│учреждениях                 │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Обеспечение условий,        │  73│   89  │   89  │   89  │   89  │   89  │
│способствующих сохранению и │    │       │       │       │       │       │
│укреплению здоровья         │    │       │       │       │       │       │
│школьников:                 │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- охват школьников горячим  │ -  │   32  │   35  │   40  │   45  │   50  │
│питанием (%)                │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- увеличение числа          │ -  │   32  │   35  │   40  │   45  │   50  │
│образовательных учреждений, │    │       │       │       │       │       │
│реализующих оздоровительно- │    │       │       │       │       │       │
│образовательные программы по│    │       │       │       │       │       │
│сохранению и укреплению     │    │       │       │       │       │       │
│здоровья школьников и       │    │       │       │       │       │       │
│пропаганде спорта и         │    │       │       │       │       │       │
│здорового образа жизни      │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Количество автономных       │ -  │   56  │   56  │   56  │   56  │   56  │
│учреждений, ед.             │    │       │       │       │       │       │
├────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Эффективность предоставления│ -  │    1  │    1  │    1  │    5  │    5".│
│муниципальных услуг,        │    │       │       │       │       │       │
│развития информационного    │    │       │       │       │       │       │
│общества и формирования     │    │       │       │       │       │       │
│электронного муниципалитета │    │       │       │       │       │       │
└────────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

1.24.В разделе 2, в подразделе 2.2.4 "Образование и наука" таблицу 2.41 "Реализация инвестиционных проектов в области образования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.41
Реализация инвестиционных проектов в области образования
N п/п Наименование Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 4397,45 108,4 133,4 3434,92 720,73
2011 280,64 0 0 279,91 0,73
2012 994 108,4 133,4 32,2 720
2013 1236,31 0 1236,31 0
2014 939,4 0 939,4 0
2015 947,1 0 947,1 0
1. Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ, в т.ч.: Всего 2033,42 0 126,6 1186,82 720
2011 130,17 0 0 130,17 0
2012 853,5 0 126,6 6,9 720
2013 608,85 0 0 608,85 0
2014 168,3 0 0 168,3 0
2015 272,6 0 0 272,6 0
1.1. МЦП "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ", в т.ч.: Всего 112,72 0 0 112,72 0
2011 68,17 0 0 68,17 0
2012 0 0 0 0 0
2013 34,55 0 0 34,55 0
2014 5 0 0 5 0
2015 5 0 0 5 0
1.1.1. Капитальный ремонт ДОУ N 13 Всего 3,5 0 0 3,5 0
2011 3,5 0 0 3,5 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
1.1.2. Филиал ДОУ N 64 (школа N 19). Оплата за выполненные работы Всего 27,52 0 0 27,52 0
2011 13,76 0 0 13,76 0
2012 0 0 0 0
2013 13,76 0 0 13,76 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
1.1.3. Филиал ДОУ N 59 (школа N 50). Оплата за выполненные работы Всего 31,56 0 0 31,56 0
2011 15,78 0 0 15,78 0
2012 0 0 0 0 0
2013 15,78 0 0 15,78 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
1.1.4. ДОУ N 15 п. Аэропорт. Оплата за выполненные работы Всего 30,13 0 0 30,13 0
2011 30,13 0 0 30,13 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
1.1.5. Капитальный ремонт кровли, перекрытий в ДОУ Всего 20,01 0 0 20,01 0
2011 5 0 0 5 0
2012 0 0 0 0 0
2013 5,01 0 0 5,01 0
2014 5 0 0 5 0
2015 5 0 0 5 0
1.2. Капитальный ремонт ДОУ N 62 Всего 60,8 0 0 60,8 0
2011 60,8 0 0 60,8 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
1.3. Капитальный ремонт ДОУ N 51 Всего 269,9 0 126,6 143,3 0
2011 1,2 0 0 1,2 0
2012 133,5 0 126,6 6,9 0
2013 59,3 0 0 59,3 0
2014 48,3 0 0 48,3 0
2015 27,6 0 0 27,6 0
1.4. Подготовка земельного участка и строительство ДОУ N 31 на 240 мест Всего 400 0 0 400 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 400 0 0 400 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
1.5. Восстановление ДОУ N 50 (школа N 41) на 80 мест Всего 130 0 0 130 0
2011 0 0 0 0 0
2012 65 0 0 65 0
2013 65 0 0 65 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
1.6. Восстановление ДОУ N 150 (школа N 21) на 100 мест Всего 100 0 0 100 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 50 0 0 50 0
2014 50 0 0 50 0
2015 0 0 0 0 0
1.7. Строительство детского сада на 240 мест в 102 мкр. Всего 240 0 0 240 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 240 0 0 240 0
1.8. Строительство детского сада на 240 мест в п. Тулунжа Всего 240 0 0 0 240
2011 0 0 0 0 0
2012 240 0 0 0 240
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
1.9. Строительство детского сада на 240 мест в п. Солдатский Всего 240 0 0 0 240
2011 0 0 0 0 0
2012 240 0 0 0 240
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
1.10. Строительство детского сада на 240 мест в п. Исток Всего 240 0 0 0 240
2011 0 0 0 0 0
2012 240 0 0 0 240
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2. Развитие общего образования, в т.ч.: Всего 2152,66 108,4 0 2037,46 0
2011 119 0 0 119 0
2012 120,3 108,4 0 5,1 0
2013 560,36 0 0 560,36 0
2014 740 0 0 740 0
2015 613 0 0 613 0
2.1. Строительство школы в п. Орешкова г. Улан-Удэ Всего 207,16 0 0 207,16 0
2011 79 0 0 79 0
2012 0 0 0 0 0
2013 128,16 0 0 128,16 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2.2. Строительство школы-сада в п. Южный Всего 560 0 0 560 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 560 0 0 560 0
2015 0 0 0 0 0
2.3. Строительство пристроя к зданию МОУ СОШ N 2 Всего 257,2 0 0 257,2 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 257,2 0 0 257,2 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2.4. Строительство нового здания школы N 11 Всего 300 0 0 300 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 300 0 0 300 0
2.5. Объединение школ в образовательные центры: школы N 25 и 20, школы N 26 и 48 Всего 5 0 0 5 0
2011 5 0 0 5 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2.6. Открытие профильной школы старшей ступени в здании МУК N 2 Всего 5 0 0 5 0
2011 5 0 0 5 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2.7. Открытие профильной школы старшей ступени на базе школы N 35 Всего 10 0 0 10 0
2011 10 0 0 10 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2.8. Строительство пристроя к зданию гимназии N 3 Всего 150 0 0 150 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 150 0 0 150 0
2015 0 0 0 0 0
2.9. Строительство пристроя к зданию гимназии N 59 Всего 250 0 0 250 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 250 0 0 250 0
2.10. Строительство спортзала школы N 54 Всего 150 0 0 150 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 150 0 0 150 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2.11. Строительство стадионов при школах Всего 28 0 0 28 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 28 0 0 28 0
2.12. Капитальный ремонт школ Всего 230,3 108,4 6,8 115,1 0
2011 20 0 0 20 0
2012 120,3 108,4 6,8 5,1 0
2013 25 0 0 25 0
2014 30 0 0 30 0
2015 35 0 0 35 0
3. Развитие дополнительного образования, в т.ч.: Всего 211,37 0 0 210,64 0,73
2011 31,47 0 0 30,74 0,73
2012 20,2 0 0 20,2 0
2013 67,1 0 0 67,1 0
2014 31,1 0 0 31,1 0
2015 61,5 0 0 61,5 0
3.1. Открытие детского оздоровительнообразовательного лагеря "Любимый" (оз. Щучье) Всего 12 0 0 12 0
2011 12 0 0 12 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
3.2. Открытие ДЮСШ N 18 по экстремальным видам спорта Всего 2,1 0 0 2,1 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 2,1 0 0 2,1 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
3.3. Строительство и оснащение автогородка в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ Всего 5,5 0 0 5,5 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 5,5 0 0 5,5 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
3.4. Открытие детского (подросткового) центра в пос. Тальцы Всего 0,3 0 0 0,3 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0,3 0 0 0,3 0
2015 0 0 0 0 0
3.5. Открытие детского (подросткового) центра в пос. Левобережный Всего 0,35 0 0 0,35 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0,35 0 0 0,35 0
2015 0 0 0 0 0
3.6. Открытие детского (подросткового) центра в пос. Светлый Всего 0,2 0 0 0,2 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0,2 0 0 0,2 0
2015 0 0 0 0 0
3.7. Открытие детского (подросткового) центра в пос. Аршан Всего 0,25 0 0 0,25 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0,25 0 0 0,25 0
2015 0 0 0 0 0
3.8. Открытие детского стационарного лагеря в Тункинском районе Всего 1 0 0 1 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 1 0 0 1 0
3.9. Открытие детского лагеря (строительные работы и оснащение) в районе пос. Максимиха Всего 5 0 0 5 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 5 0 0 5 0
3.10. Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей, строительство новых корпусов Всего 24,87 0 0 24,14 0,73
2011 14,47 0 0 13,74 0,73
2012 10,4 0 0 10,4 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
3.11. Строительство международного оздоровительнообразовательного детей центра отдыха "Байкальские волны" в местности Сухая, Кабанский р-н Всего 159,8 0 0 159,8 0
2011 5 0 0 5 0
2012 9,8 0 0 9,8 0
2013 65 0 0 65 0
2014 30 0 0 30 0
2015 50 0 0 50 0

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.25.В разделе 2 подраздел 2.2.5 "Здравоохранение" изложить в следующей редакции:
"2.2.5. Здравоохранение
Основной целью в сфере "здравоохранение" на среднесрочную перспективу является сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения г. Улан-Удэ.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи:
Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для оказания на территории городского округа "Город Улан-Удэ" медицинской помощи населению в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Участие в формировании приверженности населения к здоровому образу жизни.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации Закона Республики Бурятия "О здравоохранении в Республике Бурятия".
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
1.Реализации комплекса мер, направленных на создание условий для оказания на территории городского округа "Город Улан-Удэ" медицинской помощи населению.
Для создания условий для оказания медицинской помощи направлена необходима:
- организация обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры в целях бесперебойного жизнеобеспечения объектов здравоохранения;
- оказание содействия в предоставлении зданий (помещений) для размещения государственных учреждений здравоохранения;
- обеспечение транспортной доступности в учреждения здравоохранения, в том числе для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- предоставление мер социальной поддержки для медицинских и фармацевтических работников, в том числе предоставление им служебных жилых помещений;
- содействие развитию сети аптечных организаций в целях обеспечения доступности лекарственного обеспечения населения.
2.Формирование приверженности населения к здоровому образу жизни.
Участие в проведение межведомственных мероприятиях, акциях, повышении гигиенического воспитания населения.
Данные мероприятия позволят улучшить качество медицинской помощи населению.
Таблица 2.43
Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет
Всего 4890,61 4073,67 816,94
2011 344,07 280,74 63,33
2012 2386,99 1850,15 536,84
2013 905,87 751,78 154,09
2014 105,26 100,00 5,26
2015 1148,42 1091,00 57,42
1 Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации и техническое обследование аварийных корпусов хирургического и терапевтического, эндокринологического, административного и поликлиники) Всего 1126,36 1005,86 120,50
2011 107,69 83,98 23,71
2012 260,36 223,42 36,94
2013 115,16 87,46 27,7
2014 105,26 100 5,26
2015 537,89 511 26,89
2 ГУЗ" Детская республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ Всего 911,77 804,10 107,67
2011 82,68 77,51 5,17
2012 655,32 610,49 44,83
2013 173,77 116,1 57,67
2014 0 0 0
2015 0 0 0
3 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) Всего 291,59 171,51 120,08
2011 67,18 46,36 20,82
2012 184,09 89,13 94,96
2013 40,32 36,02 4,3
2014 0 0 0
2015 0 0 0
4 Развитие и реконструкция Республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации) Всего 2560,89 2092,20 468,69
2011 86,52 72,89 13,63
2012 1287,22 927,11 360,11
2013 576,62 512,2 64,42
2014 0 0 0
2015 610,53 580 30,53

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов бюджета.".
1.26.В разделе 2, в подразделе 2.2.6 "Физическая культура и спорт" таблицу 2.44 "Индикаторы физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.44
Индикаторы физической культуры и спорта
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 14,5 18,5 21,0 21,5 22,0 23,0
Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. 352 385 405 416 428 440
Обеспеченность спортивными залами, кв. м на 1000 населения, % 102,0 29,13% 105,3 30,1% 113,4 32,3% 113,9 32,5% 114,5 32,7% 115,0 32,9%
Обеспеченность плоскостными сооружениями (включая стадионы с трибунами на 1500 мест и более), кв. м на 1000 населения, % 484,6 24,8% 516,1 26,5% 568,8 29,1% 575,9 29,5% 582,9 29,9% 589,7 30,2%
Обеспеченность бассейнами, кв. м зеркала воды на 1000 населения, % 3,96 5,28% 3,96 5,28% 5,51 7,35% 5,51 7,35% 5,80 7,73% 6,12 8,16%
Объем платных услуг, тыс. рублей 10900 17000 18500 20600 22700 25000
Среднемесячная заработная плата, руб. - 11308 12212 13188 14243 15382".

1.27.В разделе 2, в подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности" таблицу 2.50 "Реализация инвестиционных проектов в области безопасности жизнедеятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.50
Реализация инвестиционных проектов в области безопасности
жизнедеятельности
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 137,48 24 33,8 79,68 0
2011 4,54 0 0 4,54 0
2012 17,65 0 0 17,65 0
2013 21,09 0 0 21,09 0
2014 56,4 0 30 26,4 0
2015 37,8 24 3,8 10 0
1. Реализация МЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ" на 2011 - 2013 гг. Всего 23 0 0 23 0
2011 0 0 0 0 0
2012 9,6 0 0 9,6 0
2013 13,4 0 0 13,4 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2. Реализация МЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ" на 2014 - 2015 гг. , в том числе: Всего 86,51 24 33,8 28,71 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 48,71 0 30 18,71 0
2015 37,8 24 3,8 10 0
2.1. Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Улан-Удэ Всего 45,51 0 30 15,51 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 45,51 0 30 15,51 0
2015 0 0 0 0 0
2.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство пожарного депо в 120 - 127 кварталах г. Улан-Удэ на 4 машино-выезда Всего 41 24 3,8 13,2 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 3,2 0 0 3,2 0
2015 37,8 24 3,8 10 0
3. ВЦП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." Всего 27,97 0 0 27,97 0
2011 4,54 0 0 4,54 0
2012 8,05 0 0 8,05 0
2013 7,69 0 0 7,69 0
2014 7,69 0 0 7,69 0
2015 0 0 0 0 0

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
1.28.В разделе 2, в подразделе 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство", в таблице 2.51 "Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства" строки:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, % 68 69 69 69 69 69
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего, % 100 100 100 100 100 100
в том числе:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % 45,0 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7
управление товариществами собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированными потребительскими кооперативами, % 5,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
управление управляющей организацией, % 50 70 70 70 70 70"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, % 68 69 85 85 85 85
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего, % 100 100 100 100 100 100
в том числе:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % 45,0 65,32 66,8 65 65 65
управление товариществами собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированными потребительскими кооперативами, % 5,0 5,84 5,1 5,1 5,1 5,1
управление управляющей организацией, % 50 44 28,1 29,9 29,9 29,9".

2.В разделе 4 "Повышение эффективности управления" таблицу 4.1 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение эффективности управления" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4.1
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу "Повышение эффективности управления"
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 935,96 155,00 28,19 245,33 507,44
2011 237,62 155,00 13,19 69,43 0,00
2012 485,68 0,00 15,00 69,24 401,44
2013 139,55 0,00 0,00 33,55 106,00
2014 36,36 0,00 0,00 36,36 0,00
2015 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00".

2.1.В разделе 4, в подразделе 4.4 "Имущественные и земельные отношения" таблицу 4.5 "Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4.5
Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. рублей 604,6 479,59 532,95 231,2 203,1 187,7
Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности, % 47 89 98 99 100 100".

2.2.В разделе 4, в подразделе 4.4 "Имущественные и земельные отношения" таблицу 4.6 "Реализация инвестиционных проектов в имущественных и земельных отношениях" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4.6
Реализация инвестиционных проектов в имущественных и
земельных отношениях
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 97,56 0 1,79 95,77 0
2011 42,47 0 1,79 40,68 0
2012 41,59 0 0 41,59 0
2013 4,5 0 0 4,5 0
2014 4,5 0 0 4,5 0
2015 4,5 0 0 4,5 0
1 Увеличение стоимости муниципального имущества путем участия в долевом строительстве помещений для МУЗ Городская поликлиника N 2 Всего 75,4 0 0 75,4 0
2011 37,7 0 0 37,7 0
2012 37,7 0 0 37,7 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2 Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами Всего 20,37 0 0 20,37 0
2011 2,98 0 0 2,98 0
2012 3,89 0 0 3,89 0
2013 4,5 0 0 4,5 0
2014 4,5 0 0 4,5 0
2015 4,5 0 0 4,5 0
3 Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для последующего предоставления льготным категориям граждан в целях индивидуального жилищного строительства Всего 1,79 0 1,79 0 0
2011 1,79 0 1,79 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".
2.3.В разделе 4, в подразделе 4.5 "Муниципальные финансы", в таблице 4.7 "Индикаторы развития муниципальных финансов" строку:
"Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Доля расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и немуниципальными организациями, в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование отраслей социальной сферы, % 0 15 15 15 15 15"

изложить в следующей редакции:
"Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Доля расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и немуниципальными организациями, в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование отраслей социальной сферы, % 0 15 31 32 33 34".

2.4.В разделе 4, в подразделе 4.12 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг" таблицу 4.16 "Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4.16
Индикаторы качества предоставления государственных и
муниципальных услуг
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" (ед.) - 34 35 37 39 39
Количество услуг, предоставляемых с использованием информационнокоммуникационных технологий (ед.) - 4 7 19 28 28".

2.5.В разделе 4, в подразделе 4.13 "Совершенствование нормативно-правовой базы", в 30 абзаце слова "в том числе с использованием АИС "Электронный город" заменить словами "в том числе с использованием программного комплекса "SAUMI".
3.Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2011 - 2015 годы оценивается в размере 63544,48 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 14139,39 млн. рублей, или 22,2% от предусмотренного финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 6410,18 млн. рублей, или 10,08% от предусмотренного финансирования. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о республиканском бюджете.
За счет средств городского округа "Город Улан-Удэ" предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 10989,04 млн. рублей, или 17,3% от предусмотренного финансирования.
За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 32005,89 млн. рублей, или 50,3% от общего объема финансирования.
Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
Бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению в пределах сумм, предусмотренных к финансированию на финансовый год.
Заемный капитал предусматривает средства хозяйствующих субъектов с привлечением заемного капитала, средства инвесторов, от эмиссии акций в рамках инвестиционно привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие.
В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния г. Улан-Удэ и увеличение собственных доходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ", позволяющих покрыть текущие расходы. Отгрузка продукции и оказание услуг к 2015 году составит 125,4 млрд. рублей, или в 3 раза к уровню 2007 года, объем инвестиций в основной капитал составит в 2015 году 17,7 млрд. рублей, увеличившись к 2007 году в 2,6 раза.
В рамках Программы предусмотрена реализация муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ и адресной инвестиционной программы, направленных на развитие экономики и социальной сферы и составляющих совместно бюджет развития. К 2015 году бюджет развития составит 0,59 млрд. рублей, или 11% от доходов бюджета г. Улан-Удэ.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета возрастут до 3,35 млрд. рублей, или на 7,3% по отношению к 2007 году, при этом собственные доходы позволят к 2015 году полностью покрыть текущие расходы бюджета города.
Параметры формирования бюджета развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Параметры формирования бюджета развития г. Улан-Удэ на
среднесрочный период
2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Отгружено товаров собственного производства, оказано услуг, млрд. рублей 41,18 72,50 82,76 94,76 108,85 125,47
Доходы бюджета г. Улан-Удэ, млрд. рублей 4,69 5,67 6,53 5,38 5,38 5,40
Налоговые и неналоговые доходы, млрд. руб. 3,12 3,31 3,14 3,04 3,18 3,35
Текущие расходы, млрд. руб. 4,25 5,07 5,63 4,05 4,43 4,59
Бюджет развития, млрд. рублей 0,62 0,86 1,46 1,3 0,84 0,59
Доля собственных доходов в финансировании текущих расходов бюджета и бюджета развития г. Улан-Удэ, % 64,1 55,8 45,0 57 61,0 65
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 9,67 12,0 14,4 16,6 18,9 21,5
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры, млрд. рублей - 0,063 0,11 0,113 0,113 0,113

--------------------------------
<*> Справочно, подлежат ежегодному уточнению.".
3.1.В разделе 6 "Оценка эффективности реализации Программы", в таблице 7.1 "Индикаторы Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы" строки:
┌─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│      "Индикаторы        │ 2007  │2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│
│                         │  год  │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│1. Развитие экономики                                                         │
├─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Налоговые и неналоговые  │2861,1 │ 3310   │ 2809,9 │ 2921,1 │ 3105,0 │ 3359,2 │
│доходы, млн. рублей      │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Строительство                                                                 │
├─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Объем выполненных работ, │3449,9 │ 8300   │ 9152   │10524,3 │11576,3 │12734,4 │
│млн. рублей              │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ввод жилья, тыс. кв. м   │ 158,3 │  160   │  170   │  190   │  215   │  260   │
├─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Общая площадь жилых      │   0,42│    0,39│    0,41│    0,46│    0,52│    0,62│
│помещений, приходящаяся в│       │        │        │        │        │        │
│среднем на 1 жителя,     │       │        │        │        │        │        │
│введенная в действие за  │       │        │        │        │        │        │
│год, кв. м               │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды       │
├─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Обеспеченность полигонами│ 174,01│ 1142,14│ 1142,14│ 1142,14│ 1142,14│ 1142,14│
│твердых бытовых отходов, │       │        │        │        │        │        │
│куб. м на 1000 населения │       │        │        │        │        │        │
│<***>                    │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│2. Развитие социальной сферы                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Культура и искусство                                                          │
├─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Среднемесячная заработная│6785   │ 8700   │ 8860   │ 9090   │ 9870   │10511   │
│плата, рублей            │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Образование и наука                                                           │
├─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Удельный вес лиц, сдавших│   -   │   97,5 │   97,5 │   97,6 │   97,6 │   97,6 │
│единый государственный   │       │        │        │        │        │        │
│экзамен, от числа        │       │        │        │        │        │        │
│выпускников,             │       │        │        │        │        │        │
│участвовавших в ЕГЭ      │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Среднемесячная заработная│6443   │11418   │12160   │12890   │13921   │15035   │
│плата, рублей            │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│4. Повышение эффективности управления                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Имущественно-земельные отношения                                              │
├─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Доходы от использования  │ 604,6 │  294,9 │  183,8 │  152,6 │  121,8 │  116,8 │
│муниципального имущества │       │        │        │        │        │        │
│(аренда, приватизация    │       │        │        │        │        │        │
│муниципальной            │       │        │        │        │        │        │
│собственности), млн.     │       │        │        │        │        │        │
│рублей                   │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Муниципальные финансы                                                         │
├─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Доля расходов бюджета    │   0   │   15   │   15   │   15   │   15   │   15   │
│г. Улан-Удэ на           │       │        │        │        │        │        │
│финансирование услуг     │       │        │        │        │        │        │
│социальной сферы,        │       │        │        │        │        │        │
│оказываемых автономными  │       │        │        │        │        │        │
│учреждениями и           │       │        │        │        │        │        │
│немуниципальными         │       │        │        │        │        │        │
│организациями, в общем   │       │        │        │        │        │        │
│объеме расходов бюджета  │       │        │        │        │        │        │
│г. Улан-Удэ на           │       │        │        │        │        │        │
│финансирование отраслей  │       │        │        │        │        │        │
│социальной сферы, %      │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Муниципальные услуги                                                          │
├─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Количество услуг,        │       │        │        │        │        │        │
│предоставляемых по       │       │        │        │        │        │        │
│принципу "одного окна",  │       │        │        │        │        │        │
│всего (ед.)              │       │        │        │        │        │        │
├─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│в том числе:             │   -   │   34   │   35   │   38   │   39   │   39"  │
└─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Развитие экономики
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 2861,1 3310 3141,2 3036,1 3183,7 3355,2
Строительство
Объем выполненных работ, млн. рублей 3449,9 11654 8369,4 13643 15043 16722
Ввод жилья, тыс. кв. м 158,3 160,2 183,9 193 220 270
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год, кв. м 0,42 0,37 0,44 0,48 0,55 0,66
Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Обеспеченность полигонами твердых бытовых отходов, куб. м на 1000 населения 174,01 1142,14 1142,14 1200,00 1200,00 1200,00
2. Развитие социальной сферы
Культура и искусство
Среднемесячная заработная плата, рублей 6785 8700 8860 13000 14100 15200
Образование и наука
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ - 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
Среднемесячная заработная плата, рублей 6443 11418 14200 14900 15600 16400
4. Повышение эффективности управления
Имущественно-земельные отношения
Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. рублей 604,6 479,59 532,95 231,2 203,1 187,7
Муниципальные финансы
Доля расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и немуниципальными организациями, в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование отраслей социальной сферы, % 0 15 31 32 33 34
Муниципальные услуги
Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", всего (ед.) - 34 35 37 39 39".

3.2.В разделе 6 "Оценка эффективности реализации Программы", в таблице 7.1 "Индикаторы Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы" исключить строки:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Здравоохранение
Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми 7,74 6,8 8,8 8,6 8,4 8,2
Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми 31,6 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8
Средняя продолжительность жизни, лет 63,0 67,8 67,8 68,7 69,8 70,5
Уровень госпитализации в муниципальные ЛПУ, на 100 человек 15,0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения, всего 9856 16038 17231 18793 20391 22124".

II.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в течение 10 дней после его подписания.
Мэр г. Улан-Удэ
А.М.ГОЛКОВ