Постановление от 26.09.2012 г № 399

О внесении изменений в Муниципальную целевую программу «Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ — доступность и качество» на 2009 — 2012 гг. и на период до 2017 года, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.10.2008 N 517


В целях дальнейшего повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению г. Улан-Удэ, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ", постановляю:
1.Внести в Муниципальную целевую программу "Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009 - 2012 гг. и на период до 2017 года, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.10.2008 N 517, следующие изменения:
1.1.В разделе "Паспорт Муниципальной целевой программы" пункт "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Годы/ источник финансирования 2009 2010 2011 2012 2013 2017 Итого
Всего 178080,7 226603,2 64871,2 59500,5 11277582,3 11806637,9
ФБ 829,2 - - - 8478576,3 8479405,5
РБ 1473,9 1219,0 163,3 - 449901,9 452758,1
МБ 171129,5 218564,0 59259,1 59500,5 2345164,5 2853617,6
ВИ 4648,1 6820,2 5448,8 - 3939,6 20856,7".

1.2.Раздел 3 "План мероприятий "Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009 - 2012 гг. и на период до 2017 года" изложить в новой редакции в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению.
1.3.Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в новой редакции в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 26.09.2012 N 399
3.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ "МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Г.УЛАН-УДЭ - ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО" НА 2009 - 2012 ГОДЫ И
НА ПЕРИОД ДО 2017 Г.
N Мероприятия Код экономической классификации расходов бюджета Срок исполнения Главный распорядитель бюджетных средств Ожидаемый результат Объемы и источники финансирования, тыс. руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 2017
I. Повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе лечебно-профилактических учреждений
1. Активизация движения населения г. Улан-Удэ за здоровый и активный образ жизни Комитет здравоохранения Формирование у населения города мнения о необходимости здорового образа жизни Итого: 9091,7 2428,3 523,4 50,0 - 6090,0
в т.ч. ФБ 829,2 829,2 - - - -
РБ 367,0 148,0 219,0 - - -
МБ 7895,5 1451,1 304,4 50,0 - 6090,0
Внебюджет. - - - - - -
Организация профилактических мероприятий в детских дошкольных учреждениях по укреплению здоровья детей (обучение родителей, закаливание, здоровое питание и т.д.) 226 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 2500,0 - - - 2500,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 2500,0 2500,0
Внебюджет. -
Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний (информирование населения, обучение медицинских работников) 224, 226, 290, 340 001, 340 00302, 241 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 2325,5 162,7 112,8 50,0 2000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 2325,5 162,7 112,8 50,0 2000,0
Внебюджет. -
Внедрение "Школы долголетия" в ЛПУ (обучение медицинского персонала, обеспечение методической литературой) 226 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 300,0 - - - 300,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 300,0 300,0
Внебюджет. -
Информационная поддержка при проведении городских мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний (Европейская неделя иммунизации, профилактика ОКИ, гриппа, гепатита, ВИЧ-инфекции и др.) 226 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 1275,0 75,0 - - 1200,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 1275,0 75,0 1200,0
Внебюджет. -
Комплексные меры по формированию здорового образа жизни у граждан г. Улан-Удэ, включая сокращение потребления алкоголя и табака (оснащение медицинским и технологическим оборудованием, мебелью и ремонт здания Городского центра медицинской профилактики для организации центра здоровья) 340 00302, 310, 225 008 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 2601,2 2190,6 410,6 - -
в т.ч. ФБ 829,2 829,2
РБ 367,0 148,0 219,0
МБ 1405,0 1213,4 191,6
Внебюджет. -
Оздоровление муниципальных служащих в лечебных учреждениях 226, 224 2010 2012 Администрация г. Улан-Удэ Итого: 90,0 - - - 90,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 90,0 - 90,0
Внебюджет. -
2. Оздоровление работников социальнобюджетной сферы Формирование у населения города мнения о необходимости здорового образа жизни Итого: 1534,4 - - 580,8 - 953,6
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 14,0 - - - - 14,0
Внебюджет. 1520,4 - - 580,8 - 939,6
Проведение спортивного мероприятия отрасли "Здравоохранение", посвященного 350-летию присоединения Республики Бурятия к Российскому государству и Дню медицинского работника (охват 600 человек) 290, 226 2011 Комитет здравоохранения Итого: 111,0 - - 111,0 -
в т.ч. ФБ - -
РБ - -
МБ - -
Внебюджет. 111,0 111,0 -
Отдых и оздоровление работников социальнобюджетной через профсоюзные организации, в т.ч.: 2011 2013 Итого: 1409,4 - - 469,8 939,6
в т.ч. ФБ - - -
РБ - - -
МБ - - -
Внебюджет. 1409,4 469,8 939,6
Отдых и оздоровление через профсоюзные организации работников здравоохранения (140 чел. в год) 224, 226 2011 2013 Комитет здравоохранения Итого: 378,0 - - 126,0 252,0
в т.ч. ФБ - -
РБ - -
МБ - -
Внебюджет. 378,0 126,0 252,0
Отдых и оздоровление через профсоюзные организации работников образования (282 чел. в год) 224, 226 2011 2013 Комитет образования Итого: 761,4 - - 253,8 507,6
в т.ч. ФБ - -
РБ - -
МБ - -
Внебюджет. 761,4 253,8 507,6
Отдых и оздоровление через профсоюзные организации работников культуры (100 чел. в год) 224, 226 2011 2013 Управление культуры Итого: 270,0 - - 90,0 180,0
в т.ч. ФБ - -
РБ - -
МБ - -
Внебюджет. 270,0 90,0 180,0
Проведение профилактических лекториев (10 лекций в год) 226 2011 2013 Комитет здравоохранения Итого: 14,0 - - - 14,0
в т.ч. ФБ - -
РБ - -
МБ 14,0 - 14,0
Внебюджет. - -
3. Дополнительная иммунизация населения Комитет здравоохранения Снижение уровня инфекционной заболеваемости гриппом, гепатитом А, клещевым энцефалитом управляемыми средствами специфической профилактики Итого: 60448,5 - 3414,3 3014,2 - 54020,0
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 60448,5 - 3414,3 3014,2 - 54020,0
Внебюджет. - - - - - -
Вакцинация против гриппа детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ (13213 чел. ежегодно), и лиц, часто и длительно болеющих 340 001 2010 2017 Комитет здравоохранения Итого: 2099,9 - 1099,9 - 1000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 2099,9 1099,9 - 1000,0
Внебюджет. -
Вакцинация против гепатита А детей, проживающих на территориях, подвергаемых затоплениям, и проживающих в неканализованных домах частного сектора (4274 чел. в год), и работников пищеблоков муниципальных лечебных учреждений (78 чел.) 340 001 2010 2017 Комитет здравоохранения Итого: 36673,9 - 861,6 812,3 35000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 36673,9 861,6 812,3 35000,0
Внебюджет. -
Вакцинация против клещевого энцефалита детей в возрасте от 10 до 17 лет, выезжающих в детские лагеря отдыха (35443 чел.), также вакцинация взрослого неработающего населения от 18 до 60 лет 241, 340 001 2010 2017 Комитет здравоохранения Итого: 20582,2 - 1137,9 1444,3 18000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 20582,2 1137,9 1444,3 18000,0
Внебюджет. -
Вакцинация против менингококковой инфекции детей в возрасте от 1,5 до 8 лет по эпидемическим показаниям 340 001 2010 2017 Комитет здравоохранения Итого: 615,5 - 314,9 300,6 -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 615,5 314,9 300,6
Внебюджет. -
Вакцинация контингентов населения из групп риска в рамках реализации программы "Ликвидация кори в Российской Федерации" 241, 340 001 2010 2017 Комитет здравоохранения Итого: 457,0 - - 457,0 -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 457,0 457,0
Внебюджет. -
Противогриппозная вакцинация муниципальных служащих 226, 340 001, 310 2010 2012 Администрация г. Улан-Удэ Итого: 20,0 - - - 20,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 20,0 - 20,0
Внебюджет. -
4. Профилактика туберкулеза Комитет здравоохранения Выявления туберкулеза на ранних стадиях заболевания Итого: 11218,6 303,0 256,5 859,1 - 9800,0
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 11218,6 303,0 256,5 859,1 - 9800,0
Внебюджет. - - - - - -
Приобретение флюорографа АЦФ для Городской поликлиники N 1 310 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 5000,0 - - - 5000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 5000,0 5000,0
Внебюджет. -
Обеспечение ЛПУ рентгенпленкой для проведения дообследования, туберкулином и шприцами для проведения тубдиагностики 241, 340 001 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 6049,0 225,0 256,5 767,5 4800,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 6049,0 225,0 256,5 767,5 4800,0
Внебюджет. -
Информирование населения по профилактике туберкулеза (размещение информации в СМИ, в городском общественном транспорте) 226, 290, 340 00302 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 169,6 78,0 - 91,6 -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 169,6 78,0 91,6
Внебюджет. -
5. Профилактика эпилепсии и бронхиальной астмы у детей Комитет здравоохранения Снижение обострения заболеваний, уменьшение обращаемости на скорую помощь и нуждаемости в круглосуточном стационарном лечении Итого: 15150,0 1250,0 500,0 100,0 - 13300,0
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 15150,0 1250,0 500,0 100,0 - 13300,0
Внебюджет. - - - - - -
Обеспечение детей с бронхиальной астмой лекарственными препаратами (базисная терапия) 340 001 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 3395,6 395,6 - - 3000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 3395,6 395,6 3000,0
Внебюджет. -
Первичная профилактика бронхиальной астмы (информированность, обучение и т.д.) 226 2010 2017 Комитет здравоохранения Итого: 500,0 - - - 500,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 500,0 500,0
Внебюджет. -
Проведение образовательной школы для детей с эпилепсией 226 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 300,0 - - - 300,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 300,0 300,0
Внебюджет. -
Обеспечение детей с эпилепсией лекарственными препаратами (антиконвульсантами) 340 001 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 10954,4 854,4 500,0 100,0 9500,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 10954,4 854,4 500,0 100,0 9500,0
Внебюджет. -
6. Профилактика стоматологических заболеваний у детей Комитет здравоохранения Итого: 4133,1 204,5 28,7 99,9 - 3800,0
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 4133,1 204,5 28,7 99,9 - 3800,0
Внебюджет. - - - - - -
Профилактика кариеса у детей от 0 до 3 лет (фторирование зубов, стеклоиномерные цементы, эмальдентингерметизирующий ликвид) 340 001 2009 2017 Комитет здравоохранения Снижение заболеваемости кариесом детей в возрасте от 0 до 3 лет Итого: 2375,0 75,0 - - 2300,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 2375,0 75,0 2300,0
Внебюджет. -
Профилактика заболеваемости кариесом детей школьного возраста (приобретение стоматологического оборудования, пломбировочного материала) 310, 340 001 2009 2017 Комитет здравоохранения Снижение заболеваемости кариесом детей школьного возраста Итого: 1758,1 129,5 28,7 99,9 1500,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 1758,1 129,5 28,7 99,9 1500,0
Внебюджет. -
7. Диспансеризация муниципальных служащих (диагностика, приобретение лекарственных средств для медпункта, приобретение и ремонт медицинского оборудования) 226, 340 001, 225, 310 2010 2017 Администрация г. Улан-Удэ Уменьшение количества листков трудоспособности Итого: 657,0 - 50,0 44,0 60,0 503,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 657,0 50,0 44,0 60,0 503,0
Внебюджет. -
8. Улучшение оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом 310 2012 2017 Комитет здравоохранения Повышение качества жизни больных с сахарным диабетом Итого: 9000,0 - - - 9000,0
в т.ч. ФБ - - - - -
РБ - - - - -
МБ 9000,0 - - - 9000,0
Внебюджет. - - - - -
Обеспечение средствами самоконтроля больных сахарным диабетом 310 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 9000,0 - - - 9000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 9000,0 9000,0
Внебюджет. -
Итого по задаче Итого: 111233,3 4185,8 4772,9 4748,0 60,0 97466,6
в т.ч. ФБ 829,2 829,2 - - - -
РБ 367,0 148,0 219,0 - - -
МБ 108516,7 3208,6 4553,9 4167,2 60,0 96527,0
Внебюджет. 1520,4 - - 580,8 - 939,6
II. Улучшение качества медицинской помощи жителям г. Улан-Удэ
9. Совершенствование качества оказания кардиологической помощи населению г. Улан-Удэ Комитет здравоохранения Улучшение дообследования и оказания экстренной медицинской помощи больным кардиологического профиля Итого: 58422,7 2144,1 1967,4 163,3 - 54147,9
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ 28309,3 1144,1 1000,0 163,3 - 26001,9
МБ 30113,4 1000,0 967,4 - - 28146,0
Внебюджет. - - - - - -
Организация, ремонт и оснащение сосудистого отделения БСМП г. Улан-Удэ 340 00302, 226, 310 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 58422,7 2144,1 1967,4 163,3 54147,9
в т.ч. ФБ -
РБ 28309,3 1144,1 1000,0 163,3 26001,9
МБ 30113,4 1000,0 967,4 28146,0
Внебюджет. -
10. Совершенствование качества оказания медицинской помощи женщинам и детям: Комитет здравоохранения Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела Итого: 89452,3 24487,1 18227,2 12238,0 - 34500,0
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 73116,0 19839,0 11407,0 7370,0 - 34500,0
Внебюджет. 16336,3 4648,1 6820,2 4868,0 - -
Дооснащение городского родильного дома современным реанимационным и диагностическим оборудованием 310 2009 2011 Комитет здравоохранения Итого: 47836,3 4648,1 6820,2 4868,0 31500,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 31500,0 31500,0
Внебюджет. 16336,3 4648,1 6820,2 4868,0
Обеспечение социально незащищенных женщин антирезусным иммуноглобулином, современными контрацептивными средствами и препаратами для профилактики осложнений во время беременности 340 001 2009, 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 3225,4 225,4 - - 3000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 3225,4 225,4 3000,0
Внебюджет. -
Обеспечение полноценным питанием детей раннего возраста 340 002 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 37895,7 19118,7 11407,0 7370,0 -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 37895,7 19118,7 11407,0 7370,0 -
Внебюджет. -
Проведение реконструктивных операций женщинам с применением аллопластических материалов 310 2009 Комитет здравоохранения Итого: 494,9 494,9 - - -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 494,9 494,9
Внебюджет. -
11. Улучшение качества амбулаторнополиклинической помощи Комитет здравоохранения Улучшение дообследования и своевременно начатое лечение больным на амбулаторнополиклиническом уровне. Снижение времени ожидания плановых диагностических исследований Итого: 74048,6 2317,1 11395,2 17999,2 17337,1 25000,0
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ 181,8 181,8 - - - -
МБ 73866,8 2135,3 11395,2 17999,2 17337,1 25000,0
Внебюджет. - - - - - -
Оснащение диагностическим медицинским оборудованием городских поликлиник 310, 241 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 46121,3 181,8 11395,2 17999,2 16545,1 -
в т.ч. ФБ -
РБ 181,8 181,8
МБ 45939,5 11395,2 17999,2 16545,1
Внебюджет. -
Оснащение стоматологических поликлиник медицинским оборудованием 310, 241 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 792,0 - - - 792,0 -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 792,0 792,0
Внебюджет. -
Дооснащение городского эндоскопического центра 310 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: - - - -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ -
Внебюджет. -
Комплексное программное обеспечение городских поликлиник 226, 310 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 27135,3 2135,3 - - 25000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 27135,3 2135,3 25000,0
Внебюджет. -
12. Улучшение качества стационарной помощи Комитет здравоохранения Улучшение качества лечения больных на стационарном уровне, снижение сроков лечения Итого: 97965,3 5149,8 21429,8 26500,8 27904,9 16980,0
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 97965,3 5149,8 21429,8 26500,8 27904,9 16980,0
Внебюджет. - - - - - -
Дооснащение городских стационаров современным диагностическим медицинским оборудованием и следящей аппаратурой 310, 241 2010 2017 Комитет здравоохранения Итого: 59010,5 - 4604,8 26500,8 27904,9 -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 59010,5 4604,8 26500,8 27904,9
Внебюджет. -
Дооснащение городской инфекционной больницы современным диагностическим оборудованием 310 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 15000,0 - - - 15000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 15000,0 15000,0
Внебюджет. -
Дооснащение городской больницы скорой медицинской помощи современным диагностическим оборудованием (приобретение мультиспирального рентгеновского компьютерного томографа) 310, 241 2009 2010 Комитет здравоохранения Итого: 21825,0 5000,0 16825,0 - -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 21825,0 5000,0 16825,0
Внебюджет. -
Обеспечение гепатопротекторами больных с вирусным гепатитом 340 001 2009 Комитет здравоохранения Итого: 2129,8 149,8 - - 1980,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 2129,8 149,8 1980,0
Внебюджет. -
13. Повышение своевременности, доступности и качества оказания медицинских услуг станцией скорой медицинской помощи Комитет здравоохранения Повышение качества и доступности экстренной медицинской помощи Итого: 36000,0 - - - - 36000,0
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 36000,0 - - - - 36000,0
Внебюджет. - - - - - -
Приобретение санитарного автотранспорта класса "В" (6 автомобилей ежегодно) 310 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 20000,0 - - - 20000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 20000,0 20000,0
Внебюджет. -
Повышение квалификации врачебного персонала 226 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 1000,0 - - - 1000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 1000,0 1000,0
Внебюджет. -
Оснащение санитарного автотранспорта медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи 310 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 15000,0 - - - 15000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 15000,0 15000,0
Внебюджет. -
14. Проведение кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление кадров лечебных учреждений Комитет здравоохранения Улучшение обеспеченности медицинскими кадрами Итого: 50040,6 - 279,6 761,0 - 49000,0
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 47040,6 - 279,6 761,0 - 46000,0
Внебюджет. 3000,0 - - - - 3000,0
Целевая подготовка медицинских кадров за счет заключения контрактов между ГУЗ, ЛПУ и успешно обучающимися студентами (образовательным медицинским учреждением) (доплата к стипендии, оплата за проживание в общежитии, оплата единовременного пособия при поступлении на работу) 226, 290 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 3600,0 - - - 3600,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 3600,0 3600,0
Внебюджет. -
Постдипломное обучение медицинских кадров на центральных и местных базах (215 врачей и 471 средний мед. работник ежегодно) 226 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 27300,0 - - - 27300,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 24300,0 24300,0
Внебюджет. 3000,0 3000,0
Дальнейшее применение контрактной системы оплаты труда, в т.ч. молодым специалистам, первые пять лет (ежегодно 30 чел.) 211, 213 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 8100,0 - - - 8100,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 8100,0 8100,0
Внебюджет. -
Обучение врачей, нуждающихся в первичной специализации (интернатура) и в узкой специализации (ординатура) 241, 226 2009 2017 Комитет здравоохранения Итого: 10996,0 - 260,0 736,0 10000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 10996,0 260,0 736,0 10000,0
Внебюджет. -
Стимулирование профессиональной деятельности медицинских работников и внедрение передовых форм и методов работы 290 2010 Комитет здравоохранения Итого: 44,6 - 19,6 25,0 -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 44,6 19,6 25,0
Внебюджет. -
15. Модернизация первичной медикосанитарной помощи по принципу врача общей практики 226, 310 Комитет по строительству Итого: 273296,0 8735,1 1850,3 2460,9 - 260249,7
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 273296,0 8735,1 1850,3 2460,9 - 260249,7
Внебюджет. - - - - - -
Разработка ПСД и строительство и оснащение амбулатории Городской поликлиники N 1 в п. Вагжанова (ст. Дивизионная) 226, 310 2009 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Советского района Итого: 70600,0 653,2 - - 69946,8
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 70600,0 653,2 69946,8
Внебюджет. -
Разработка ПСД, строительство и оснащение врачебной амбулатории в пос. Исток 226, 310 2010 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Советского района Итого: 35231,2 - 231,2 - 35000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 35231,2 231,2 - 35000,0
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство врачебной амбулатории на Верхней Березовке 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Железнодорожного района Итого: 35000,0 - - - 35000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 35000,0 35000,0
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство врачебной амбулатории в п. Зеленхоз 226, 310 2011 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Железнодорожного района Итого: 35000,0 - - - 35000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 35000,0 35000,0
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство врачебных амбулаторий ВОП в п. Комушка, 44-м квартале, п. Сосновый, в мкр. Тулунжа 226, 310 2011 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи Итого: 50302,9 - - - 50302,9
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 50302,9 - 50302,9
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство амбулатории врача семейной практики площадью 100 кв. м с жильем для врача в юго-восточном направлении г. Улан-Удэ 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи на отдаленных участках Октябрьского района Итого: 35000,0 - - - 35000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 35000,0 35000,0
Внебюджет. -
Реконструкция здания по ул. Ермаковская, 37 под филиал МУЗ "Городская поликлиника N 1" 226, 310 2009 Комитет по строительству Обеспечение доступности первичной медицинской помощи Итого: 12161,9 8081,9 1619,1 2460,9 -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 12161,9 8081,9 1619,1 2460,9
Внебюджет. -
Итого по задаче Итого: 679225,4 42833,1 55149,5 60123,2 45242,0 475877,6
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ 28491,1 1325,9 1000,0 163,3 - 26001,9
МБ 631398,0 36859,1 47329,3 55091,9 45242,0 446875,7
Внебюджет. 19336,3 4648,1 6820,2 4868,0 - 3000,0
III. Улучшение материально-технической базы ЛПУ
16 Капитальное строительство Комитет по строительству Итого: 10856458,7 122077,3 163454,3 - 14198,5 10556728,6
в т.ч. ФБ 8478576,3 - - - - 8478576,3
РБ 423900,0 - - - - 423900,0
МБ 1953982,4 122077,3 163454,3 - 14198,5 1654252,3
Внебюджет. - - - - - -
Расширение пристроя приемнодиагностического отделения МУЗ ГК БСМП им. В.В.Ангапова с оснащением мед. и техническим оборудованием 310, 225 008 2009 Комитет по строительству Увеличение мощности БСМП, расширение объемов по оказанию неврологической, травматологической помощи, улучшение качества оказания экстренной круглосуточной стационарной помощи Итого: 285531,6 122077,3 163454,3 - -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 285531,6 122077,3 163454,3
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство инфекционной больницы 226, 310 2010 2017 Комитет по строительству Увеличение боксированности палат, приведение мощности учреждения в соответствие со СНИПом Итого: 9026676,3 - - - 9026676,3
в т.ч. ФБ 8478576,3 8478576,3
РБ 423900,0 423900,0
МБ 124200,0 124200,0
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство Городской поликлиники N 6 в Железнодорожном районе 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Приведение к нормативу мощности Городской поликлиники N 6. Улучшение качества оказания первичной медицинской помощи Итого: 157500,0 - - - 157500,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 157500,0 157500,0
Внебюджет. -
Проектирование и строительство 4 этажа и мансардного этажа основного здания Городской поликлиники N 3 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Приведение к нормативу мощности Городской поликлиники N 3, расширение коек дневного стационара Итого: 50692,5 - - - 50692,5
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 50692,5 50692,5
Внебюджет. -
Строительство локальных очистных сооружений и монтаж новой вентиляционной системы в Инфекционной больнице 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение функционирования учреждения на должном уровне Итого: 35492,4 - - - 35492,4
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 35492,4 35492,4
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство нового корпуса Городской больницы N 4 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Улучшение условий пребывания больных в круглосуточном стационаре в соответствии с современными санитарными нормами и требованиями Итого: 250000,0 - - - 250000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 250000,0 250000,0
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство пристроя Городской поликлиники N 1 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Приведение в соответствие с нормативом мощности Городской поликлиники N 1 Итого: 100000,0 - - - 100000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 100000,0 100000,0
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство типового здания станции скорой медицинской помощи 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Улучшение качества оказания скорой медицинской помощи Итого: 250000,0 - - - 250000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 250000,0 250000,0
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство нового корпуса городской детской больницы 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Доведение площадей детской городской больницы в соответствие со СНИПом Итого: 1000000 - - - 100000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 100000,0 100000,0
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство новой типовой детской стоматологической поликлиники 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение качества оказания стоматологической помощи детскому населению г. Улан-Удэ Итого: 100000,0 - - - 100000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 100000,0 100000,0
Внебюджет. -
Разработка ПСД и строительство нового хирургического корпуса БСМП 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Обеспечение оказания первичной хирургической помощи в полном объеме на муниципальном уровне в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ N 633 Итого: 450000,0 - - - 450000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 450000,0 450000,0
Внебюджет. -
Надстрой над существующим пищеблоком, реконструкция 3 этажа под ОФД МУЗ "Городская больница N 1" 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Приведение площадей в соответствие со СНИПом Итого: 21489,7 - - - 21489,7
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 21489,7 21489,7
Внебюджет. -
Строительство кислородного пункта Городской больницы N 4 226, 310 2012 2017 Комитет по строительству Оказание экстренной помощи Итого: 2504,0 - - - 2504,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 2504,0 2504,0
Внебюджет. -
Перепрофилирование здания библиотеки по пр. Строителей, 62в под Городскую стоматологическую поликлинику N 2 241 Комитет здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого: 26572,2 - - - 14198,5 12373,7
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 26572,2 14198,5 12373,7
Внебюджет. -
17 Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, электросистемы городских ЛПУ: 225 007 Комитет здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого: 72870,1 1997,0 - - - 70873,1
в т.ч. ФБ - - - - - -
РБ - - - - - -
МБ 72870,1 1997,0 - - - 70873,1
Внебюджет. - - - - - -
Капитальный ремонт электросистемы Инфекционной больницы 225 008 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 4791,1 - - - 4791,1
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 4791,1 4791,1
Внебюджет. -
Капитальный ремонт теплотрассы Городской больницы N 4 225 007 2009 Комитет здравоохранения Итого: 1997,0 1997,0 - - -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 1997,0 1997,0
Внебюджет. -
Капитальный ремонт прочих ЛПУ 225 007 2012 2017 Комитет здравоохранения Итого: 66082,0 - - - 66082,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 66082,0 66082,0
Внебюджет. -
18 Капитальный ремонт здания Поликлиники N 1 (гидроизоляция подвала, укрепление несущей стены) 225 008 2012 2017 Комитет здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого: 17318,2 - - - 17318,2
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 17318,2 17318,2
Внебюджет. -
19 Монтаж и пусконаладочные работы системы вентиляции в филиалах МУЗ "Городская поликлиника N 1" 310 2012 2017 Комитет здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого: 17318,2 - - - 17318,2
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 17318,2 17318,2
Внебюджет. -
20 Монтаж системы вентиляции в МУЗ "Городской роддом N 2" 225 007, 310 2009 2017 Комитет по строительству Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого: 13980,0 3980,0 - - 10000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 13980,0 3980,0 10000,0
Внебюджет. -
21 Капитальный ремонт кровли городских ЛПУ 225 008 2012 2017 Комитет здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого: 30000,0 - - - 30000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 30000,0 30000,0
Внебюджет. -
22 Строительство и капитальный ремонт корпусов N 19, 23, 24 (оздоровительный комплекс) МУЗ "Городская больница N 6" 225 007, 310, 340, 226, 241 2009 2010 Комитет по строительству Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого: 6094,8 3007,5 3087,3 - -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 6094,8 3007,5 3087,3
Внебюджет. -
23 Сейсмоусиление здания МУЗ "Городская больница N 4" 225 007 Комитет по строительству Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого: 139,2 - 139,2 - -
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 139,2 139,2
Внебюджет. -
24 Обеспечение защиты учреждений от чрезвычайных ситуаций: установка дизель-генератора в отделение восстановительного лечения Детской больницы, оснащение городских поликлиник источниками автономного электропитания в целях обеспечения сохранности медицинских аппаратов на случай аварийного отключения 310 2012 2017 Комитет здравоохранения Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных ЛПУ Итого: 2000,0 - - - 2000,0
в т.ч. ФБ -
РБ -
МБ 2000,0 2000,0
Внебюджет. -
Итого по задаче Итого: 11016179,2 131061,8 166680,8 - 14198,5 10704238,1
в т.ч. ФБ 8478576,3 - - - - 8478576,3
РБ 423900,0 - - - - 423900,0
МБ 2113702,9 131061,8 166680,8 - 14198,5 1801761,8
Внебюджет. - - - - - -
Всего по Программе Итого: 11806637,9 178080,7 226603,2 64871,2 59500,5 11277582,3
в т.ч. ФБ 8479405,5 829,2 - - - 8478576,3
РБ 452758,1 1473,9 1219,0 163,3 - 449901,9
МБ 2853617,6 171129,5 218564,0 59259,1 59500,5 2345164,5
Внебюджет. 20856,7 4648,1 6820,2 5448,8 - 3939,6

--------------------------------
<*> При изыскании дополнительных источников финансирования.