Решение от 08.12.2011 г № 499-39

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31 марта 2011 года N 411-31 «О Программе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 — 2015 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 18 Устава городского округа "город Улан-Удэ", Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
I.Внести следующие изменения в решение улан-удэнского городского совета депутатов от 31 марта 2011 года № 411-31 "О программе социально-экономического развития г. улан-удэ на 2011 - 2015 годы":
1.1.В паспорте Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы строку "доходы бюджета - 5,29 млрд. рублей" изложить в следующей редакции: "доходы бюджета - 4,71 млрд. рублей".
1.2.В разделе 1, в подразделе 2.1 "Развитие экономики", в таблице 2.1 "Индикаторы развития экономики" строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 2861,1 3154 3290 3510 3803,3 4172,3"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 2861,1 3310,0 2809,9 2921,1 3105,0 3359,2".

1.3.В разделе 2.1 "Развитие экономики" таблицу 2.2 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие экономики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.2
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 34509,64 3542,68 1753,48 1801,33 27412,15
2011 7478,36 31,94 35,85 92,64 7317,93
2012 7030,25 995,61 299,20 366,22 5369,21
2013 5783,97 520,33 269,94 396,73 4596,97
2014 6513,59 256,87 262,23 462,43 5532,06
2015 7703,47 1737,93 886,25 483,31 4595,98".

1.4.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.1 "Промышленность", в таблице 2.3 "Индикаторы развития промышленного производства" строки:
"Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Объем отгрузки, млн. руб. 20591,0 37121,9 40611,5 44534,5 47830,3 51844,8
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. 1,0 1,8 2,0 2,1 2,5 3,0"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Объем отгрузки, млн. руб. 20591,0 43496,3 47140,7 50414,9 53944 57723,8
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. 1,0 2,1 2,3 2,3 2,8 3,3".

1.5.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.3 "Производство транспортных средств и оборудования", в таблице 2.7 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудование" строки:
"Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Объем отгрузки, млн. руб. 8990,4 20625,6 22189,9 24267 25462 27125
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. 0,73 1,79 1,96 2,19 2,43 2,67"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Объем отгрузки, млн. руб. 8990,4 27000 28719,1 30147,4 31575,7 33004
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. 0,73 2,17 2,28 2,4 2,51 2,67".

1.6.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.4 "Металлургическое производство", в таблице 2.9 "Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" строку:
"Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. 0,32 1,27 1,36 1,5 1,56 1,62"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. 1,2 1,1 1,2 1,2 1,25 1,3".

1.7.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.10 "Строительство", в таблице 2.21 "Индикаторы строительного комплекса" строку:
"Индикатор 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1-го жителя, введенная в действие за год, кв. м 0,43 0,42 0,44 0,48 0,55 0,66"

изложить в следующей редакции:
"Индикатор 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1-го жителя, введенная в действие за год, кв. м 0,43 0,39 0,41 0,46 0,52 0,62".

1.8.В раздел 2.1, в подраздел 2.1.10 "Строительство" дополнительно включить следующее программное мероприятие в развитии строительства:
"- реализация плана мероприятий празднования 350-летия города Улан-Удэ.".
1.9.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.10 "Строительство" таблицу 2.21 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.21.1
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
строительства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 5518,63 2483,26 1437,65 1304,23 293,49
2011 216,11 0,00 0,00 41,05 175,06
2012 960,70 444,40 182,81 221,05 112,43
2013 678,75 230,75 183,13 258,88 6,00
2014 764,50 175,00 223,90 365,60 0,00
2015 2898,57 1633,11 847,81 417,65 0,00
1. МЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг., подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" Всего 1971,13 890,45 555,09 432,21 93,38
2011 69,66 0,00 0,00 15,00 54,66
2012 690,87 422,20 134,46 101,48 32,72
2013 520,60 230,75 183,13 100,73 6,00
2014 540,00 175,00 175,00 190,00 0,00
2015 150,00 62,50 62,50 25,00 0,00
1.1. Строительство инженерных сетей в 104 кв. Октябрьского района Всего 207,36 138,25 29,63 29,63 9,86
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 109,86 70,00 15,00 15,00 9,86
2013 97,50 68,25 14,63 14,63 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Строительство сетей электроснабжения объекта "Малоэтажная застройка на Верхней Березовке с объектами соцкультбыта в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ" Всего 12,00 0,00 6,00 0,00 6,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 12,00 0,00 6,00 0,00 6,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Обеспечение земельных участков юго-восточной части г. Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой. Водоснабжение Всего 99,39 10,93 6,96 3,98 77,52
2011 54,66 0,00 0,00 0,00 54,66
2012 44,73 10,93 6,96 3,98 22,86
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Малоэтажная застройка 106 мкр. в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 1 очередь строительства. Автомобильные дороги Всего 120,00 84,00 18,00 18,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 120,00 84,00 18,00 18,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Малоэтажная застройка на Верхней Березовке с объектами соцкультбыта в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. Автомобильная дорога Всего 40,60 28,30 6,15 6,15 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 40,60 28,30 6,15 6,15 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой под жилую застройку в 140а квартале г. Улан-Удэ Всего 91,40 63,98 13,71 13,71 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 91,40 63,98 13,71 13,71 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 111 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ. Автомобильные дороги Всего 42,22 29,56 6,33 6,33 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 42,22 29,56 6,33 6,33 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 142 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ. Автомобильные дороги Всего 122,06 85,44 18,31 18,31 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 122,06 85,44 18,31 18,31 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9. Строительство автомобильной дороги в 104 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ Всего 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10. Строительство детского сада в 104 кв. Всего 240,00 100,00 100,00 40,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 120,00 50,00 50,00 20,00 0,00
2013 120,00 50,00 50,00 20,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11. Строительство детского сада в 140а кв. Всего 240,00 100,00 100,00 40,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 120,00 50,00 50,00 20,00 0,00
2014 120,00 50,00 50,00 20,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12. Разработка типовой ПСД на строительство школы на 500 мест Всего 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00
2011 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.13. Строительство школы в 104 кв. Всего 300,00 125,00 125,00 50,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 150,00 62,50 62,50 25,00 0,00
2014 150,00 62,50 62,50 25,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14. Строительство школы в 140а кв. Всего 300,00 125,00 125,00 50,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 150,00 62,50 62,50 25,00 0,00
2015 150,00 62,50 62,50 25,00 0,00
1.15. Разработки типовой ПСД на строительство поликлиники на 400 посещений Всего 21,10 0,00 0,00 21,10 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 21,10 0,00 0,00 21,10 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. МЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг., подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Улан-Удэ" Всего 3257,70 1570,61 868,43 775,97 42,69
2011 9,40 0,00 0,00 0,00 9,40
2012 148,03 0,00 34,22 80,52 33,29
2013 127,20 0,00 0,00 127,20 0,00
2014 224,50 0,00 48,90 175,60 0,00
2015 2748,57 1570,61 785,31 392,65 0,00
2.1. Внешнее электроснабжение п. Тулунжа Всего 36,16 0,00 18,08 18,08 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 36,16 0,00 18,08 18,08 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Внутриплощадочные сети электроснабжения п. Тулунжа Всего 32,28 0,00 16,14 16,14 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 32,28 0,00 16,14 16,14 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Водоводы п. Загорск Всего 2748,57 1570,61 785,31 392,65 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 2748,57 1570,61 785,31 392,65 0,00
2.4. Водоснабжение Левобережной части г. Улан-Удэ Всего 42,69 0,00 0,00 0,00 42,69
2011 9,40 0,00 0,00 0,00 9,40
2012 33,29 0,00 0,00 0,00 33,29
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Строительство дренажного коллектора тепломагистрали N 6 Всего 97,80 0,00 48,90 48,90 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 97,80 0,00 48,90 48,90 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Разработка ПСД и развитие системы водоотведения на территории городского округа "город Улан-Удэ" Всего 300,20 0,00 0,00 300,20 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 46,30 0,00 0,00 46,3 0,00
2013 127,20 0,00 0,00 127,2 0,00
2014 126,70 0,00 0,00 126,7 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. МЦП "Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ" Всего 87,95 0,00 0,00 87,95 0,00
2011 26,05 0,00 0,00 26,05 0,00
2012 30,95 0,00 0,00 30,95 0,00
2013 30,95 0,00 0,00 30,95 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Водоснабжение мкр. Лысая гора, Аршан Всего 102,46 11,27 7,17 4,12 79,90
2011 56,34 0,00 0,00 0,00 56,34
2012 46,12 11,27 7,17 4,12 23,56
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Водоснабжение мкр. Забайкальский Всего 99,39 10,93 6,96 3,98 77,52
2011 54,66 0,00 0,00 0,00 54,66
2012 44,73 10,93 6,96 3,98 22,86
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".

1.10.В разделе 2.1, в подразделе 2.1.12 "Связь", в таблице 2.23 "Индикаторы развития связи" строку:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Среднемесячная заработная плата, руб. 16219,1 26677,0 27477,3 28301,6 29150,7 30025,2"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Среднемесячная заработная плата, руб. 16219,1 26200,0 27000,0 28301,6 29150,7 30025,2".

1.11.В подразделе 2.1.12 "Связь" строки:
"- обеспечение максимальной доступности для населения услуг фиксированной связи и услуг доступа в Интернет по проводным технологиям;
- увеличение разнообразия информационных услуг, обеспечение возможности получения комплекса услуг связи высокого качества: высокоскоростной Интернет, цифровое телевидение, телефония;"
изложить в следующей редакции:
"- обеспечение максимальной доступности для населения услуг широкополосного доступа в Интернет;
- обеспечение возможности получения услуг эфирного наземного телерадиовещания на качественно новом уровне;".
1.12.В раздел 2.1, в подраздел 2.1.12 "Связь" включить таблицу 2.23.1 "Организационные мероприятия по развитию связи":
"Таблица 2.23.1
Организационные мероприятия по развитию связи
Мероприятия Эффективность программных мероприятий
Задача N 1. Обеспечение максимальной доступности для населения услуг широкополосного доступа в Интернет
Содействие инициативным группам жителей по вопросам проведения сетей связи Достижение уровня количества Интернетпользователей по широкополосному доступу - 250 Интернет-пользователей на 1000 человек
Содействие организациям связи по оформлению площадей и земельных участков для размещения сетей и сооружений связи
Задача N 2. Обеспечение возможности получения услуг эфирного наземного телерадиовещания на качественно новом уровне
Координация вопросов внедрения цифрового телевидения в г. Улан-Удэ по следующим направлениям: мониторинг реализации системного проекта и оповещение жителей о начале цифрового вещания, о необходимости приобретения цифрового оборудования; модернизация телевизионных антенн коллективного пользования; обеспечение населения через торговую сеть города абонентским оборудованием 100% охват территории г. Улан-Удэ цифровым наземным эфирным вещанием восьми ведущих телеканалов и трех радиоканалов".

2.1.В разделе 2.2 "Развитие социальной сферы" таблицу 2.35 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие социальной сферы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.35
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 27549,49 15504,58 2470,20 7170,14 2404,56
2011 4441,32 2997,55 639,51 645,47 158,79
2012 3902,19 1242,40 707,15 1002,81 949,83
2013 6100,12 3999,85 303,93 1475,08 321,25
2014 6750,52 3874,58 365,99 1945,70 564,25
2015 6355,34 3390,20 453,62 2101,07 410,45".

2.2.В разделе 2.2, в подразделе 2.2.1 "Демографическая политика" таблицу "Индикаторы демографической политики" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы демографической политики
Показатель 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Численность постоянного населения г. Улан-Удэ на начало года, тыс. чел. 373,3 405,8 407,9 410,3 413,2 416,7
Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел. 0,8 0,84 0,95 1,15 1,4 1,7
Миграционный прирост (убыль) населения, тыс. чел. -1,8 1,26 1,45 1,75 2,1 2,5".

2.3.В разделе 2, в подразделе 2.2.3 "Культура", в таблице 2.38 строки:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество автономных учреждений культуры 0 22 23 23 23 23
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения - 154 158 164 172 183
В том числе муниципальные библиотеки - 27 31 35 40 46"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество автономных учреждений культуры 0 22 22 22 22 22
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения - 122,0 125,0 127,5 130,0 132,5
В том числе муниципальные библиотеки - 27 28 29 30 30".

2.4.В подразделе 2.2.3 "Культура" таблицу 2.39 "Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
культуры и искусства
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 3878,28 2727,78 479,72 180,23 490,55
2011 1510,76 1148,15 362,61 0,00 0,00
2012 414,37 230,00 40,90 61,28 82,19
2013 740,81 466,25 28,73 41,64 204,19
2014 1022,87 703,38 38,01 77,31 204,17
2015 189,47 180,00 9,47 0,00 0,00
1. Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц.Цыденжапова Всего 499,07 445,48 53,59 0,00 0,00
2011 499,07 445,48 53,59 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Реконструкция кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева Всего 600,68 599,67 1,01 0,00 0,00
2011 600,68 599,67 1,01 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Строительство Национального музея Республики Бурятия, в том числе разработка проектно-сметной документации Всего 318,78 303,00 15,78 0,00 0,00
2011 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 126,31 120,00 6,31 0,00 0,00
2015 189,47 180,00 9,47 0,00 0,00
4. Разработка ПСД и строительство пристроя к репетиционной базе Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал" Всего 156,00 142,50 13,50 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 150,00 142,50 7,50 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Реконструкция и реставрация здания Бурятского академического театра драмы им. Х.Намсараева, в т.ч. разработка ПСД Всего 302,75 0,00 302,75 0,00 0,00
2011 302,75 0,00 302,75 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия, в том числе разработка и корректировка проектно-сметной документации Всего 1099,74 1044,77 54,97 0,00 0,00
2011 105,26 100,00 5,26 0,00 0,00
2012 242,10 230,00 12,10 0,00 0,00
2013 389,54 370,07 19,47 0,00 0,00
2014 362,84 344,70 18,14 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя и реконструкция здания Бурятского республиканского хореографического колледжа Республики Бурятия Всего 209,48 192,36 17,12 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00
2013 101,24 96,18 5,06 0,00 0,00
2014 101,24 96,18 5,06 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Строительство культурнодосугового центра в районе 111 113 кварталов Всего 500,00 0,00 0,00 20,00 480,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 90,00 0,00 0,00 10,00 80,00
2013 210,00 0,00 0,00 10,00 200,00
2014 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Восстановление парковых зон Всего 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2013 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
2014 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Капитальный ремонт СКЦ "Кристалл" Всего 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. МЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Улан-Удэ", в т.ч.: Всего 136,78 0,00 21,00 115,23 0,55
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 67,27 0,00 15,80 51,28 0,19
2013 36,03 0,00 4,20 31,64 0,19
2014 33,48 0,00 1,00 32,31 0,17
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1. Капитальный ремонт культурнодосугового центра "Рассвет", в т.ч. разработка ПСД Всего 71,00 0,00 8,00 63,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 31,00 0,00 8,00 23,00 0,00
2013 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
2014 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2. Капитальный ремонт МАУ "Городской культурный центр" Всего 20,00 0,00 8,00 12,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 9,60 0,00 4,80 4,80 0,00
2013 6,40 0,00 3,20 3,20 0,00
2014 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3. Капитальный ремонт КДЦ "Заречный" Всего 4,00 0,00 2,00 2,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 4,00 0,00 2,00 2,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.4. Установка пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения учреждений культуры Всего 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00
2013 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00
2014 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.5. Разработка ПСД на строительство пристроя МГЛ им. Д.Аюшеева Всего 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.6. Строительство мансарды ДШИ N 3 Всего 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт СКЦ "Кристалл" Всего 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.8. Капитальный ремонт ДШИ N 13 Всего 1,30 0,00 0,00 1,30 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1,30 0,00 0,00 1,30 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".

2.5.В разделе 2, в подразделе 2.2.4 "Образование и наука", в таблице 2.40 "Индикаторы образования и науки" строки:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Охват детей от 2 до 7 лет от общего числа детей дошкольного возраста 53 64,3 64,5 65 73 75
Охват детей от 5 до 7 лет от общего числа детей данного возраста - 74 75 77 80 82
Развитие альтернативных форм дошкольного образования
Частный детский сад - 14 16 18 19 20
Число учеников в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 42168 43200 44200 45200 47200
Среднемесячная заработная плата, рублей 6443 11200 11200 11876 12826 13852
Количество автономных учреждений - 30 35 38 41 45"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Охват детей от 2 до 7 лет от общего числа детей дошкольного возраста 53 67,2 67,5 68 68,3 68,6
Охват детей от 5 до 7 лет от общего числа детей данного возраста - 74 74,3 74,5 74,6 74,8
Развитие альтернативных форм дошкольного образования
Частный детский сад - 20 25 28 30 33
Число учеников в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 42600 43200 44200 45200 47200
Среднемесячная заработная плата, рублей 6443 11418 12160 12890 13921 15035
Количество автономных учреждений - 56 56 56 56 56".

2.6.Включить в таблицу 2.40 следующий индикатор:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей, % - 45 45 45 45 46".

2.7.В разделе 2, в подразделе 2.2.5 "Здравоохранение", в таблице 2.42 "Индикаторы развития здравоохранения" строки изложить в следующей редакции:
"Индикаторы развития здравоохранения
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Уровень госпитализации в муниципальные ЛПУ, на 100 человек 15,0 15,6 15,2 15,2 15,2 15,2
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в муниципальных учреждениях здравоохранения, дни 9,2 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3
Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе:
- стационарная медицинская помощь, койко-дни 1,477 1,402 1,411 1,411 1,411 1,411
- амбулаторная медицинская помощь
- амбулаторнополиклиническая помощь, посещения 9,081 8,459 8,879 8,879 8,879 8,879
- дневные стационары всех типов, койко-дни 0,606 0,537 0,538 0,538 0,538 0,538
- скорая медицинская помощь, вызовы 0,429 0,403 0,413 0,400 0,380 0,330
Количество коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. населения 48,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года), физические лица 32,8 31,2 31,3 31,4 31,8 32,1
Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года), физические лица 67,2 68,3 68,4 68,9 69,2 68,7".

2.8.В разделе 2, в подразделе 2.2.5 "Здравоохранение" таблицу 2.43 "Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.43
Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 13769,96 11176,09 1358,97 1232,60 2,30
2011 955,79 826,49 47,90 79,10 2,30
2012 1379,15 616,00 573,25 189,90 0,00
2013 3916,52 3376,20 218,32 322,00 0,00
2014 3667,40 3171,20 239,10 257,10 0,00
2015 3851,10 3186,20 280,40 384,50 0,00
1. Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (I очередь строительства) в г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 346,18 230,00 116,18 0,00 0,00
2011 187,90 180,00 7,90 0,00 0,00
2012 85,00 25,00 60,00 0,00 0,00
2013 73,28 25,00 48,28 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 198,74 150,00 48,74 0,00 0,00
2011 110,00 100,00 10,00 0,00 0,00
2012 35,00 25,00 10,00 0,00 0,00
2013 53,74 25,00 28,74 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 115,74 112,49 3,25 0,00 0,00
2011 46,49 46,49 0,00 0,00 0,00
2012 69,25 66,00 3,25 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Развитие и реконструкция Республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 1530,00 1500,00 30,00 0,00 0,00
2011 530,00 500,00 30,00 0,00 0,00
2012 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2013 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. МЦП "Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ доступность и качество" на 2009 2011 гг. и на период до 2017 года" , в т.ч. Всего 10328,40 8478,60 923,90 923,60 2,30
2011 44,70 0,00 0,00 42,40 2,30
2012 590,10 0,00 500,00 90,10 0,00
2013 3289,50 2826,20 141,30 322,00 0,00
2014 3157,10 2826,20 141,30 189,60 0,00
2015 3247,00 2826,20 141,30 279,50 0,00
5.1. Организация сосудистого отделения БСМП г. Улан-Удэ Всего 19,60 0,00 0,00 19,60 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 19,60 0,00 0,00 19,60 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Разработка ПСД и строительство инфекционной больницы (без инженерных сетей) Всего 9423,70 8478,60 923,90 21,20 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2013 2974,60 2826,20 141,30 7,10 0,00
2014 2974,60 2826,20 141,30 7,10 0,00
2015 2974,50 2826,20 141,30 7,00 0,00
5.3. Разработка ПСД и строительство городской поликлиники N 6 в Железнодорожном районе на 850 посещений в сутки Всего 157,50 0,00 0,00 157,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00
2013 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4. Разработка ПСД и строительство пристроя Городской поликлиники N 1 Всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2013 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Разработка ПСД и строительство типового здания станции скорой медицинской помощи Всего 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00
2015 237,50 0,00 0,00 237,50 0,00
5.6. Разработка ПСД и строительство новой типовой детской стоматологической поликлиники Всего 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7. Разработка ПСД и строительство амбулатории ВОП поликлиники N 3 в п. Сосновый Всего 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.8. Разработка ПСД и строительство амбулатории городской поликлиники N 1 в п. Вагжанова (ст. Дивизионная) Всего 69,90 0,00 0,00 69,90 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 69,90 0,00 0,00 69,90 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.9. Разработка ПСД и строительство врачебной амбулатории в пос. Исток Всего 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2011 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2012 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.10. Разработка ПСД и строительство врачебной амбулатории на Верхней Березовке Всего 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.11. Разработка ПСД и строительство врачебной амбулатории в п. Зеленхоз Всего 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
5.12. Строительство амбулатории в мкр. Тулунжа Всего 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2011 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
2012 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.13. Перепрофилирование здания библиотеки по пр. Строителей, 62в под городскую стоматологическую поликлинику N 2 Всего 32,70 0,00 0,00 30,40 2,30
2011 32,70 0,00 0,00 30,40 2,30
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Строительство амбулаторий ВОП и реконструкция имеющихся, в т.ч. : Всего 345,00 0,00 172,50 172,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 135,00 0,00 67,50 67,50 0,00
2015 210,00 0,00 105,00 105,00 0,00
6.1. Реконструкция ВОП п. Зеленый и п. Забайкальский Всего 40,00 0,00 20,00 20,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 20,00 0,00 10,00 10,00 0,00
2015 20,00 0,00 10,00 10,00 0,00
6.2. Строительство амбулатории ВОП по ул. Бабушкина и реконструкция ВОП п. Стеклозавод и п. Звездный Всего 45,00 0,00 22,50 22,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 20,00 0,00 10,00 10,00 0,00
2015 25,00 0,00 12,50 12,50 0,00
6.3. Строительство амбулатории ВОП п. Комушка, 20а квартал, п. Южный; реконструкция ВОП п. Заречный, п. Сосновый Бор, п. Кирзавод Всего 25,00 0,00 12,50 12,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 25,00 0,00 12,50 12,50 0,00
6.4. Строительство амбулатории ВОП 18 квартала, 46 - 47 кварталов, п. Загорск N 1, N 2, п. Таежный, п. Шишковка, п. Лысая Гора Всего 70,00 0,00 35,00 35,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 35,00 0,00 17,50 17,50 0,00
2015 35,00 0,00 17,50 17,50 0,00
6.5. Строительство амбулатории ВОП п. Батарейка, п. Восточный N 1, N 2, п. Хлеббаза, 41, 42 кварталов Всего 35,00 0,00 17,50 17,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 35,00 0,00 17,50 17,50 0,00
6.6. Строительство амбулатории ВОП 44 квартала, 40 квартала, п. Восточный N 3, п. Сосновый, п. Южный N 2, п. Орешкова, ул. Октябрьская, ул. Лимонова Всего 70,00 0,00 35,00 35,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 35,00 0,00 17,50 17,50 0,00
2015 35,00 0,00 17,50 17,50 0,00
6.7. Строительство амбулатории ВОП п. Никольский, п. Мясокомбинат, ул. Гагарина и реконструкция ВОП по ул. Московская Всего 60,00 0,00 30,00 30,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 25,00 0,00 12,50 12,50 0,00
2015 35,00 0,00 17,50 17,50 0,00
7. Строительство диагностического центра в г. Улан-Удэ Всего 769,40 705,00 64,40 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 375,30 345,00 30,30 0,00 0,00
2015 394,10 360,00 34,10 0,00 0,00
8. Строительство детской поликлиники Городской поликлиники N 2 Всего 73,40 0,00 0,00 73,40 0,00
2011 36,70 0,00 0,00 36,70 0,00
2012 36,70 0,00 0,00 36,70 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Размещение детской консультации МУЗ "Городская поликлиника N 6" по ул. Комсомольская, 6, женской консультации МУЗ "Городская поликлиника N 6" по ул. Комсомольская, 8 Всего 63,10 0,00 0,00 63,10 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 63,10 0,00 0,00 63,10 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".

2.9.В разделе 2, в подразделе 2.2.6 "Физическая культура и спорт", в таблице 2.44 "Индикаторы физической культуры и спорта" строки изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.44
Индикаторы физической культуры и спорта
Наименование 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 11,0 18,5 19,0 20,0 21,0 23,0
Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. 352 402 410 415 420 425
Обеспеченность спортивными залами, кв. м на 1000 населения, % 121,5 34,7% 122,0 34,9% 128,6 36,7% 131,3 37,5% 133,9 38,3% 136,4 39,0%
Обеспеченность плоскостными сооружениями, кв. м на 1000 населения, % 607,0 31,2 678,9 34,8% 680,9 34,9% 682,4 34,99% 683,1 35,0% 683,8 35,06%
Обеспеченность бассейнами, кв. м зеркала воды на 1000 населения, % 5,60 7,5% 3,96 5,28% 7,0 9,34% 7,34 9,79% 7,67 10,22% 7,67 10,22%".

2.10.В разделе 2, в подразделе 2.2.6 "Физическая культура и спорт" таблицу 2.45 "Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.45
Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и
спорта
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 1937,73 1576,72 304,00 57,01 0,00
2011 1274,43 1022,92 229,00 22,51 0,00
2012 442,40 396,40 35,00 11,00 0,00
2013 178,40 157,40 10,00 11,00 0,00
2014 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00
2015 41,00 0,00 30,00 11,00 0,00
1. Строительство физкультурноспортивного комплекса в г. Улан-Удэ Всего 670,82 570,02 100,80 0,00 0,00
2011 536,02 435,22 100,80 0,00 0,00
2012 67,40 67,40 0,00 0,00 0,00
2013 67,40 67,40 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Строительство стадиона на 10 тыс. зрителей с легкоатлетическим манежем по ул. Свободы и набережной р. Селенга в Советском районе г. Улан-Удэ Всего 690,90 587,70 103,20 0,00 0,00
2011 690,90 587,70 103,20 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Строительство спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 70,00 50,00 20,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 60,00 50,00 10,00 0,00 0,00
2013 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. МЦП "Развитие физической культуры, спорта и спортивнооздоровительного туризма в городе Улан-Удэ на 2011 2015 годы", в т.ч.: Всего 506,01 369,00 80,00 57,01 0,00
2011 47,51 0,00 25,00 22,51 0,00
2012 315,00 279,00 25,00 11,00 0,00
2013 101,00 90,00 0,00 11,00 0,00
2014 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00
2015 41,00 0,00 30,00 11,00 0,00
4.1. Строительство физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК) в Октябрьском районе г. Улан-Удэ Всего 200,51 180,00 0,00 20,51 0,00
2011 0,51 0,00 0,00 0,51 0,00
2012 100,00 90,00 0,00 10,00 0,00
2013 100,00 90,00 0,00 10,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Строительство лыжной базы и горнолыжного спуска в п. Аршан Железнодорожного района г. Улан-Удэ (II очередь строительства, в том числе разработка проектно-сметной документации) Всего 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2011 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. Строительство крытой ледовой арены в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации) Всего 250,00 189,00 50,00 11,00 0,00
2011 36,00 0,00 25,00 11,00 0,00
2012 214,00 189,00 25,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4. Строительство и реконструкция спортивных площадок на территории г. Улан-Удэ Всего 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2011 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2012 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2013 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2014 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2015 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
4.5. Строительство лукодрома в Октябрьском районе г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации) Всего 40,50 0,00 30,00 10,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00
2015 40,00 0,00 30,00 10,00 0,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.".


2.11.В разделе 2, в подразделе 2.2.8 "Безопасность жизнедеятельности" таблицу 2.50 "Реализация инвестиционных проектов в области безопасности жизнедеятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2.50
Реализация инвестиционных проектов в области безопасности
жизнедеятельности
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 114,01 24,00 33,80 56,21 0,00
2011 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00
2012 11,10 0,00 0,00 11,10 0,00
2013 14,90 0,00 0,00 14,90 0,00
2014 48,71 0,00 30,00 18,71 0,00
2015 37,80 24,00 3,80 10,00 0,00
1. Реализация МЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." Всего 23,00 0,00 0,00 43,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 9,60 0,00 0,00 9,6 0,00
2013 13,40 0,00 0,00 13,4 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Реализация МЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ" на 2014 - 2015 гг., в том числе: Всего 86,51 24,0 33,80 28,71 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 48,71 0,00 30,00 18,71 0,00
2015 37,80 24,00 3,80 10,00 0,00
2.1. Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Улан-Удэ Всего 45,51 0,00 30,00 15,51 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 45,51 0,00 30,00 15,51 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство пожарного депо в 120 - 127 кварталах г. Улан-Удэ на 4 машино-выезда Всего 41,00 24,00 3,80 13,20 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00
2015 37,80 24,00 3,80 10,00 0,00
3. ВЦП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." Всего 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00
2011 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00
2012 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00
2013 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".

2.12.В разделе 2, в подразделе 2.2.9 "Жилищно-коммунальное хозяйство" таблицу 2.54 "Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 1756,48 0,00 132,38 1139,62 484,49
2011 416,06 0,00 0,00 260,30 155,76
2012 451,92 0,00 58,00 247,00 146,92
2013 345,23 0,00 46,88 181,29 117,06
2014 264,29 0,00 13,75 218,16 32,38
2015 278,99 0,00 13,75 232,86 32,38
1. МЦП "Благоустройство г. Улан-Удэ" Всего 767,88 0,00 0,00 743,88 24,00
2011 113,98 0,00 0,00 89,98 24,00
2012 163,80 0,00 0,00 163,80 0,00
2013 134,40 0,00 0,00 134,40 0,00
2014 170,50 0,00 0,00 170,50 0,00
2015 185,20 0,00 0,00 185,20 0,00
2. МЦП "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения" на 2008 - 2013 гг. Всего 255,95 0,00 104,88 106,07 45,00
2011 0,98 0,00 0,00 0,98 0,00
2012 116,20 0,00 58,00 58,20 0,00
2013 138,77 0,00 46,88 46,89 45,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. МЦП "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2008 - 2011 гг." Всего 11,22 0,00 0,00 11,22 0,00
2011 11,22 0,00 0,00 11,22 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. МЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" Всего 22,88 0,00 0,00 22,88 0,00
2011 22,88 0,00 0,00 22,88 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. МЦП "Чистая вода г. Улан-Удэ на 2010 - 2017 гг." Всего 187,58 0,00 27,50 95,33 64,75
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 93,79 0,00 13,75 47,66 32,38
2015 93,79 0,00 13,75 47,66 32,38
6. Строительство водопровода пос. Заречный Всего 36,09 0,00 0,00 0,00 36,09
2011 14,37 0,00 0,00 0,00 14,37
2012 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80
2013 1,92 0,00 0,00 0,00 1,92
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. МЦП "Воспроизводство объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся муниципальной собственности, на 2010 - 2011 гг." Всего 80,24 0,00 0,00 80,24 0,00
2011 80,24 0,00 0,00 80,24 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Замена водопроводных сетей, в т.ч.: Всего 49,41 0,00 0,00 0,00 49,41
2011 16,38 0,00 0,00 0,00 16,38
2012 16,34 0,00 0,00 0,00 16,34
2013 16,69 0,00 0,00 0,00 16,69
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1. Железнодорожный район, в т.ч.: Всего 35,32 0,00 0,00 0,00 35,32
2011 16,38 0,00 0,00 0,00 16,38
2012 15,99 0,00 0,00 0,00 15,99
2013 2,94 0,00 0,00 0,00 2,94
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.1. Сети п. Зеленый Всего 7,54 0,00 0,00 0,00 7,54
2011 7,54 0,00 0,00 0,00 7,54
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.2. Сети ул. Буйко, Ленинградская, Уссурийская, Жуковского, Мира Всего 5,71 0,00 0,00 0,00 5,71
2011 5,71 0,00 0,00 0,00 5,71
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.3. Сети ул. Кирпичная Юннатов Целинная Всего 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40
2011 3,14 0,00 0,00 0,00 3,14
2012 7,26 0,00 0,00 0,00 7,26
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.4. Сети ул. Гомельская, 1 - 13 Всего 2,94 0,00 0,00 0,00 2,94
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 2,94 0,00 0,00 0,00 2,94
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.5. Сети ул. Жуковского, 10 Всего 8,73 0,00 0,00 0,00 8,73
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 8,73 0,00 0,00 0,00 8,73
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2. Советский район, в т.ч.: Всего 9,57 0,00 0,00 0,00 9,57
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35
2013 9,22 0,00 0,00 0,00 9,22
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2.1. Сети пос. Аэропорт от ТК-29 до котельной Всего 7,47 0,00 0,00 0,00 7,47
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35
2013 7,13 0,00 0,00 0,00 7,13
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2.2. Сети в районе ДК "Авиатор" Всего 2,09 0,00 0,00 0,00 2,09
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 2,09 0,00 0,00 0,00 2,09
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3. Октябрьский район, в т.ч.: Всего 4,53 0,00 0,00 0,00 4,53
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 4,53 0,00 0,00 0,00 4,53
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.1. Сети ул. Тобольская, Тобольская Жердева, Тобольская, 43 Всего 2,61 0,00 0,00 0,00 2,61
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 2,61 0,00 0,00 0,00 2,61
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.2. Сети ул. Трубачеева Всего 1,91 0,00 0,00 0,00 1,91
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 1,91 0,00 0,00 0,00 1,91
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Замена канализационных сетей Всего 18,82 0,00 0,00 0,00 18,82
2011 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30
2012 6,24 0,00 0,00 0,00 6,24
2013 6,28 0,00 0,00 0,00 6,28
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1. Сети по ул. Лимонова от КК 7992 Всего 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80
2011 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2. Сети по ул. Лимонова от КК 8500 до КК 8520 Всего 17,02 0,00 0,00 0,00 17,02
2011 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50
2012 6,24 0,00 0,00 0,00 6,24
2013 6,28 0,00 0,00 0,00 6,28
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Прокладка водопровода о. Спасский Всего 10,63 0,00 0,00 0,00 10,63
2011 10,63 0,00 0,00 0,00 10,63
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Прокладка водопровода пос. Загорск Всего 3,09 0,00 0,00 0,00 3,09
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 3,09 0,00 0,00 0,00 3,09
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Замена канализационных сетей Всего 19,03 0,00 0,00 0,00 19,03
2011 10,39 0,00 0,00 0,00 10,39
2012 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46
2013 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1. Сети от камеры КНС N 3 до левобережных очистных сооружений Всего 10,39 0,00 0,00 0,00 10,39
2011 10,39 0,00 0,00 0,00 10,39
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2. Сети от камеры коллектора N 29 до городских очистных сооружений Всего 8,63 0,00 0,00 0,00 8,63
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 8,46 0,00 0,00 0,00 8,46
2013 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Реконструкция слоевых топок котлов КЕ-25-14с - 2 ед. на ВЦКС на котельной п. Заречный Всего 26,13 0,00 0,00 0,00 26,13
2011 13,07 0,00 0,00 0,00 13,07
2012 13,07 0,00 0,00 0,00 13,07
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Реконструкция слоевых топок котлов КВТС-10 2 ед. на ВЦКС на котельной п. Аэропорт Всего 23,60 0,00 0,00 0,00 23,60
2011 11,80 0,00 0,00 0,00 11,80
2012 11,80 0,00 0,00 0,00 11,80
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Автоматизация и диспетчеризация на 19 ЦТП с реконструкцией оборудования Всего 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00
2011 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00
2012 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00
2013 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Модернизация оборудования котельной "ЮгоЗападная" с установкой котлоагрегата КЕ-25-14с Всего 17,14 0,00 0,00 0,00 17,14
2011 6,82 0,00 0,00 0,00 6,82
2012 10,32 0,00 0,00 0,00 10,32
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Строительство ПНС-23 на подающем трубопроводе теплотрассы "Юго-Западная" Всего 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Строительство тепличного комплекса Всего 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00
2011 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00
2012 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Реконструкция питомника декоративных саженцев Всего 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2011 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00
2012 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".

3.1.В разделе 3 "Развитие инфраструктуры" таблицу 3.1 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3.1
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 9438,79 2028,67 2557,24 3115,58 1737,31
2011 1943,80 667,23 280,69 400,78 595,10
2012 1103,19 121,89 24,51 544,65 412,14
2013 563,09 79,39 24,51 256,54 202,65
2014 2489,25 80,08 1224,66 716,69 467,82
2015 3339,46 1080,08 1002,86 1196,92 59,60".

3.2.В разделе 3, в подразделе 3.1.2 "Инфраструктура связи и информатизации", в таблице 3.4 исключить строку:
"Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Доля населения, охваченного стационарной телефонной связью, % 23,0 23,0 20,0 24,0 25,0 26,0".

3.3.В разделе 3, в подразделе 3.1.2 "Инфраструктура связи и информатизации" слова "Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" заменить на "Бурятский филиал ОАО "Ростелеком".
3.4.В разделе 3, в подразделе 3.1.2 "Инфраструктура связи и информатизации" таблицу 3.5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3.5
Реализация инвестиционных проектов по развитию связи
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 147,46 101,70 0,00 0,00 45,76
2011 79,26 59,20 0,00 0,00 20,06
2012 60,80 42,50 0,00 0,00 18,30
2013 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Внедрение цифрового телевидения в г. Улан-Удэ Всего 101,70 101,70 0,00 0,00 0,00
2011 59,20 59,20 0,00 0,00 0,00
2012 42,50 42,50 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство сети абонентского доступа ETTH ОАО "АК Мобилтелеком" Всего 3,80 0,00 0,00 0,00 3,80
2011 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40
2012 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
2013 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Строительство мультисервисной сети по технологии ETTX БФ ОАО "Ростелеком" Всего 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2011 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Расширение сети фиксированной связи БФ ОАО "Ростелеком" Всего 2,56 0,00 0,00 0,00 2,56
2011 2,56 0,00 0,00 0,00 2,56
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Модернизация инфраструктуры почтовой связи УФПС Республики Бурятия Всего 19,40 0,00 0,00 0,00 19,40
2011 6,10 0,00 0,00 0,00 6,10
2012 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
2013 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00".

4.1.В разделе 4 "Повышение эффективности управления" таблицу 4.1 "Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение эффективности управления" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4.1
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 1099,49 155,00 33,60 403,45 507,44
2011 322,75 155,00 13,80 153,95 0,00
2012 561,69 0,00 17,40 142,85 401,44
2013 141,95 0,00 2,40 33,55 106,00
2014 36,36 0,00 0,00 36,36 0,00
2015 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00".

4.2.В разделе 4 "Повышение эффективности управления", в подразделе 4.5 "Муниципальные финансы", в таблице 4.7 "Индикаторы развития муниципальных финансов" строку:
"Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % 43,2

изложить в следующей редакции:
"Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % 43,2

4.3.В разделе 4, в подразделе 4.6 "Градостроительная политика", в таблице 4.8 "Индикаторы градостроительной деятельности" строку:
"Индикаторы

2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Концепция комплексного развития территорий
-
2
2
2
2
2"

изложить в следующей редакции:
"Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Концепция комплексного развития территорий - - 2 2 2 2".

4.4.В разделе 4, в подразделе 4.7 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" таблицу 4.10 "Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической деятельности" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4.10
Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической
деятельности
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
всего федеральный бюджет республиканский бюджет бюджет городского округа собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 40,03 0,00 0,00 40,03 0,00
2011 8,36 0,00 0,00 8,36 0,00
2012 7,26 0,00 0,00 7,26 0,00
2013 8,46 0,00 0,00 8,46 0,00
2014 7,86 0,00 0,00 7,86 0,00
2015 8,10 0,00 0,00 8,10 0,00
1. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей, т.ч.: Всего 40,03 0,00 0,00 40,03 0,00
2011 8,36 0,00 0,00 8,36 0,00
2012 7,26 0,00 0,00 7,26 0,00
2013 8,46 0,00 0,00 8,46 0,00
2014 7,86 0,00 0,00 7,86 0,00
2015 8,10 0,00 0,00 8,10 0,00
1.1. МЦП "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг. Всего 40,03 0,00 0,00 40,03 0,00
2011 8,36 0,00 0,00 8,36 0,00
2012 7,26 0,00 0,00 7,26 0,00
2013 8,46 0,00 0,00 8,46 0,00
2014 7,86 0,00 0,00 7,86 0,00
2015 8,10 0,00 0,00 8,10 0,00".

4.5.В разделе 4, в подразделе 4.9 "Муниципальные закупки" исключить строку "организации и проведению торгов для двух и более заказчиков по принципу однородности закупаемой продукции.".
4.6.В разделе 4, в подразделе 4.12 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг" таблицу 4.16 "Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг" изложить в следующей редакции:
"Наименование 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", всего (ед.), в том числе: - 34 35 38 39 39
1.1. Комитет городского хозяйства - 2 2 3 3 3
1.2. Управление архитектуры и градостроительства - 3 3 4 4 4
1.3. Комитет по управлению имуществом и землепользованию - 7 7 7 7 7
1.4. Администрации районов г. Улан-Удэ - 15 15 15 15 15
1.5. Комитет по строительству - 2 2 2 2 2
1.6. Комитет экономического развития - 1 1 1 1 1
1.7. Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму - 3 3 3 3 3
1.8. Управление транспорта и связи - 0 0 1 2 2
1.9. Аппарат Администрации г. Улан-Удэ (архив) - 1 1 1 1 1
2.0. Комитет по образованию - 0 1 1 1 1".

5.1.Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2011 - 2015 годы оценивается в размере 72597,41 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 21230,93 млн. рублей, или 29,2% от предусмотренного финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 6814,52 млн. рублей, или 9,4% от предусмотренного финансирования. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о республиканском бюджете.
За счет средств городского округа "город Улан-Удэ" предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 12490,5 млн. рублей, или 17,2% от предусмотренного финансирования.
За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 32061,46 млн. рублей, или 44% от общего объема финансирования.
Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
Бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению в пределах сумм, предусмотренных к финансированию на финансовый год.
Заемный капитал предусматривает средства хозяйствующих субъектов с привлечением заемного капитала, средства инвесторов, от эмиссии акций в рамках инвестиционно-привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие.
В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния г. Улан-Удэ и увеличение собственных доходов бюджета городского округа "город Улан-Удэ", позволяющих покрыть текущие расходы. Достижение отгрузки продукции и оказания услуг к 2015 году до 125,4 млрд. рублей, или в 3 раза к уровню 2007 года, будет определяться ростом объема инвестиций в основной капитал, которые составят к 2015 году 21,52 млрд. рублей, увеличившись к 2007 году в 2,2 раза.
В рамках Программы предусмотрена реализация муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ и адресной инвестиционной программы, направленных на развитие экономики и социальной сферы и составляющих совместно бюджет развития. К 2015 году бюджет развития составит 0,74 млрд. рублей, или 16% от доходов бюджета г. Улан-Удэ.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета возрастут до 3,36 млрд. рублей, или на 7,6% по отношению к 2007 году. При этом собственные доходы позволят к 2015 году полностью покрыть текущие расходы бюджета города.
Параметры формирования бюджета развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Параметры формирования бюджета развития г. Улан-Удэ на
среднесрочный период
2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Отгружено товаров собственного производства, оказано услуг, млрд. рублей 41,18 72,50 82,76 94,76 108,85 125,47
Доходы бюджета г. Улан-Удэ, млрд. рублей 4,69 5,67 4,41 4,52 4,74 4,71
Налоговые и неналоговые доходы, млрд. руб. 3,12 3,31 2,81 2,92 3,10 3,36
Текущие расходы, млрд. руб. 4,25 5,07 3,56 3,72 4,03 3,97
Бюджет развития, млрд. рублей 0,62 0,86 1,03 0,66 0,59 0,74
Доля собственных доходов в финансировании текущих расходов бюджета и бюджета развития г. Улан-Удэ, % 64,1 55,8 60,8 66,6 67,4 71,3
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 9,67 14,42 15,94 17,62 19,47 21,52
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры, млрд. рублей - 0,063 0,110 0,110 0,110 -

--------------------------------
<*> Справочно, подлежат ежегодному уточнению.".


6.1.Раздел 6 "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В среднесрочном периоде ожидается увеличение доли собственных доходов бюджета г. Улан-Удэ, снижение дотационности на принципах устойчивого экономического роста. За программный период объемы отгрузки товаров собственного производства и оказания услуг увеличится с 72,5 млрд. рублей в 2011 году до 125,47 млрд. рублей в 2015 году. Среднемесячная заработная плата составит 32,9 тыс. рублей.
Прирост объема отгруженных товаров будет достигнут за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики города. В частности, к 2015 году платные услуги вырастут в 1,5 раза, объем отгрузки промышленного производства увеличится на 139,6% по сравнению с 2011 годом.
Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в экономике г. Улан-Удэ к концу 2015 года существенно возрастет, доля отгрузки товаров и услуг малых предприятий в общем объеме отгрузки увеличится до 40%.
Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы повысит инвестиционный потенциал г. Улан-Удэ (рост инвестиций в среднем на 11% в год), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов бюджета г. Улан-Удэ.
Таблица 7.1
Индикаторы Программы социально-экономического развития
г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Развитие экономики
Отгружено товаров собственного производства и оказано услуг собственными силами, млрд. руб. 41,18 72,50 82,76 94,76 108,85 125,47
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 6,6 12,7 14,4 16,6 18,9 21,5
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 2861,1 3310,0 2809,9 2921,1 3105,0 3359,2
Среднемесячная заработная плата, рублей 13150 22500 24750 27225 29947,5 32942,3
Промышленность
Объем отгрузки, млн. рублей 20591 37121,9 40611,5 44534,5 47830,3 51844,8
Производительность труда на 1 работающего, млн. рублей 1 1,8 2 2,1 2,5 3
Среднемесячная заработная плата, рублей 14267 20875 22128 23456 24863 26355
Строительство
Объем выполненных работ, млн. рублей 3449,9 8300 9152 10524,3 11576,7 12734,4
Ввод жилья, тыс. кв. м 158,3 160 170 190 215 260
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год, кв. м 0,42 0,39 0,41 0,46 0,52 0,62
Среднемесячная заработная плата, рублей 17000 19000 19500 20000 20500 21000
Транспорт
Объем перевозок пассажиров, млн. человек 82 73,2 73,4 73,5 73,8 74
Количество маршрутов 74 47 47 47 47 47
Среднемесячная заработная плата, рублей 16182 23700 24400 25130 25900 26700
Связь
Оказано услуг связи, млн. рублей 2655 5100,0 5653,60 5745,20 5846,70 5944,90
Среднемесячная заработная плата, рублей 16219,1 26200 27000 28301 29150 30025
Туризм
Количество туристских прибытий, тыс. человек 171,1 226 242 262 283 307
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 267,3 720 872 1080 1320 1550
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест 1450 1860 1910 1950 2090 2300
Среднемесячная зарплата, рублей 8000 11000 12000 13000 14000 15500
Торговля и потребительский рынок
Оборот розничной торговли, млрд. рублей 38,8 65,6 73,0 82,3 93,8 107,5
Объем платных услуг, млрд. рублей 8,7 13,9 15,3 17 19,2 21,1
Оборот общественного питания, млрд. рублей 2,1 4,4 5,0 5,6 6,4 7,2
Среднемесячная заработная плата, рублей 9640 16394,4 17788 19389 21192 23205
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего 2526 5100 5370 5640 5910 6180
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей 11852 21457 26610 32997 40916 50736
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, чел. 20934 29580 30072 31020 33096 34608
Среднемесячная заработная плата, рублей 8600 12855 14000 15300 16800 18564
Рынок труда
Уровень общей безработицы, % 9,5 8,0 7,7 7,5 7,3 7,0
Уровень регистрируемой безработицы, % 1,04 2 1,9 1,8 1,7 1,6
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан, % 43,6 28 29 29 30 30
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, % 12,7 9 9 10 10 10
Доля безработных, направленных на обучение с гарантией трудоустройства, к общей численности направленных на обучение, % 17 40 40 40 41 42
Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления, % 28,50 39,00 40,00 41,00 41,50 42,00
Снижение потерь от лесных пожаров (соотношение площади погибших в отчетном году лесных насаждений от верховых пожаров к общей площади лесных пожаров за отчетный год), % 1,10 12,00 11,40 10,83 10,29 9,77
Обеспеченность полигонами твердых бытовых отходов, куб. м на 1000 населения 174,01 1142,14 1142,14 1142,14 1142,14 1142,14
2. Развитие социальной сферы
Молодежная политика
Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, единиц 215 45 50 55 61 66
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, % 0,4 4 5 6 7 8
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально значимой направленности, в общем количестве молодежи, % 5 14 15,5 17 18 18
Вовлечение всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, в городские мероприятия, % 30 45 45 45 45,5 45,5
Культура и искусство
Объем платных услуг, млн. рублей 12,9 17,0 18,4 19,8 21,4 23,0
Число посещений музеев, тыс. человек 35,5 38,0 39,0 39,2 39,4 39,6
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, % 42,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения н/д 122 125 127,5 130 132,5
В том числе муниципальные библиотеки н/д 27 28 29 30 30
Количество общегородских мероприятий, ед. 34 34 35 36 37 38
Среднемесячная заработная плата, рублей 6785 8700 8860 9090 9870 10511
Образование и наука
Охват детей от 2 до 7 лет от общего числа детей дошкольного возраста 53 67,2 67,5 68 68,3 68,6
Охват детей от 5 до 7 лет от общего числа детей данного возраста - 74 74,3 74,5 74,6 74,8
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ - 97,5 97,5 97,6 97,6 97,6
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 26,2 26,1 26 25,9 25,8
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
Доля населения в возрасте от 5 до 21 года, охваченных муниципальными учреждениями дополнительного образования, % 35 44 45 46 46,5 47
Среднемесячная заработная плата, рублей 6443 11418 12160 12890 13921 15035
Здравоохранение
Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми 7,74 6,8 8,8 8,6 8,4 8,2
Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми 31,6 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8
Средняя продолжительность жизни, лет 63,0 67,8 67,8 68,7 69,8 70,5
Уровень госпитализации в муниципальные ЛПУ, на 100 человек 15,0 15,6 15,2 15,2 15,2 15,2
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения, всего 9856 16038 17231 18793 20391 22124
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 11 18,5 19 20 21 23
Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. 352 402 410 415 420 425
Объем платных услуг, тыс. рублей 10900 17000 18500 20600 22700 25000
Среднемесячная заработная плата, рублей - 11308 12212 13188 14243 15382
Социальная политика
Охват участников Великой Отечественной войны и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, бесплатной подпиской, % 100 100 100 100 100 100
Компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи, % 100 100 100 100 100 100
Охват участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, % 80 80 85 85 85 85
Безопасность жизнедеятельности
Уровень преступности на 100 тыс. населения, ед. 4658,2 Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, % 12,0 Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно
Количество дорожнотранспортных происшествий, ед. 859 Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно
Снижение количества лиц, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. населения, ед. 123 Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно
Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, % 18 мин. -3 -3 -3 -3 -3
Снижение количества пострадавших при чрезвычайных, % (санитарные и безвозвратные потери) 95 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коэффициент износа основных фондов ЖКК 65 62 61,5 61 60,5 60
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % 3,43 3,1 2,9 2,6 2,3 2,1
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % 3,48 3,33 3,33 3,20 3,00 2,80
Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, чел. 15827 20763 19125 20112 21080 22450
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, % - 45 50 55 60 70
Среднемесячная заработная плата, рублей 9708 18000 19500 21500 22500 24000
3. Развитие инфраструктуры
Транспорт
Строительство автодорог, км 1,52 0,33 1,62 0,50 - 1,00
Реконструкция автодорог, км 8,16 3,35 2,44 4,77 - 6,00
Строительство мостов, пог. м 931,00 103,50 365,49 - 450,00 -
Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % 78,0 51,0 43,4 36,2 39,4 29,4
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог, % 60,0 60,3 60,7 60,9 60,9 61,1
Связь и информатизация
Доля населения, охваченного мобильной связью, по активным абонентам 60,0 88,0 90,0 90,0 92,0 93,0
Количество Интернетпользователей, на 1000 человек, по широкополосному доступу 58,0 130,0 160,0 190,0 210,0 250,0
Электросетевая инфраструктура
Строительство линий электропередачи, км 6,8 11,8 14,7 10,1 10,1 10,1
Строительство подстанций, МВт 0,4 0,2 0,8 0,9 - -
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % 28,5 28 28 27,5 27 26,5
4. Повышение эффективности управления
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 6,6 12,7 14,4 16,6 18,9 21,5
Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году 102,0 107,8 110,5 101,3 102,8 103,9 105,5 102,5 106,0 102,0 106,0
Инновационная деятельность
Количество организаций, занимающихся инновационной деятельностью, ед. 13 9 11 14 17 20
Количество малых инновационных предприятий, ед. 2 11 16 30 40 50
Имущественно-земельные отношения
Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в % по отношению к предыдущему году 8,2 8 7 6 5 4
Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. рублей 604,6 294,9 183,8 152,6 121,8 116,8
Доля оформленных прав государственной и муниципальной собственности Республики Бурятия на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре республиканской и муниципальной собственности, % 47 89 98 99 100 100
Муниципальные финансы
Полнота исполнения установленных плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам, % 102 100 100 100 100 100
Доля расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и немуниципальными организациями, в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование отраслей социальной сферы, % 0 15 15 15 15 15
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % 43,2
Градостроительная деятельность
Разработка проектов планировки, комплексных схем 1 2 2 2 2 2
Концепция комплексного развития территорий - - 2 2 2 2
Межрегиональные и внешнеэкономические связи
Количество соглашений, протоколов и договоров о сотрудничестве, ед. 4 6 5 5 5 5
Обмен делегациями, творческими коллективами и спортивными командами (визиты) 22 25 25 25 25 25
Тарифная политика
Вклад регулируемых органами местного самоуправления тарифов в индекс потребительских цен (ИПЦ), в процентных пунктах -
Удельный вес отмены решений в сфере регулирования тарифов органами местного самоуправления, в % 0 0 0 0 0 0
Муниципальные закупки
Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы и аукционы), % - 60 60 61 61 62
Кадровая политика
Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % 72 81 82 83 84 85
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления (человек на 10 тысяч населения) 15,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1
Противодействие коррупции
Доля граждан и организаций, столкнувшихся с фактами взяточничества и вымогательства со стороны муниципальных служащих (по данным социологических исследований), % - 16 15 14 13 12
Муниципальные услуги
Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", всего (ед.), в том числе: - 34 35 38 39 39
Количество услуг, предоставляемых с использованием информационнокоммуникационных технологий, всего (ед.) - 4 7 14 24 24".

II.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ