Постановление от 08.11.2011 г № 472

О внесении изменений в Муниципальную целевую программу «Дети — будущее города Улан-Удэ на 2008 — 2012 гг.», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2007 N 629


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2011 г. N 472
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ДЕТИ - БУДУЩЕЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2012 ГГ.",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ
30.11.2007 N 629
В целях совершенствования системы образования г. Улан-Удэ, обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса, организации отдыха и развития личности ребенка, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ", постановляю:
1.Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2007 N 629 "Об утверждении Муниципальной целевой программы "Дети - будущее города Улан-Удэ на 2008 - 2012 гг." следующие изменения:
1.1.В пункте 2 после слов "Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ" дополнить словами "(Сангадиев З.Г.)".
1.2.В подпункте 3.1 цифры "10" заменить на цифры "15".
2.Внести изменения в Муниципальную целевую программу "Дети - будущее города Улан-Удэ на 2008 - 2012 гг." (далее - Программа) следующие изменения:
2.1.В паспорте Программы пункт "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Годы 2008 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Источники финансирования, всего (тыс. руб.), в т.ч.: 303220,3 82709,0 31168,7 12186,6 104526,0 72630,0
Бюджет г. Улан-Удэ 297360,3 82709,0 31168,7 12186,6 101956,0 69340,0
Федеральный бюджет - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Внебюджетные источники 5860,0 - - - 2570,0 3290,0
-------------------------------Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

2.2.В разделе 3 "Программные мероприятия" подраздел 3.3 "Мероприятия подпрограммы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса" изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.3.В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.3.1.Цифры "297720,3", "291860,3" заменить соответственно на цифры "303220,3", "297360,3".
2.3.2.Таблицу "Общий объем финансирования, тыс. руб." исключить.
2.4."Расписание финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Статья расходов Источник финансирования В том числе по годам реализации Программы
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2008 2012
Всего по Программе Всего 82709,0 31168,7 12186,6 104526,0 72630,0 303220,3
Федеральный бюджет - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Местный бюджет 82709,0 31168,7 12186,6 101956,0 69340,0 297360,3
Внебюджетные источники - - - 2570,0 3290,0 5860,0
Капитальные вложения Всего 78446,9 29068,7 11386,6 96643,16 71140,0 286685,36
Федеральный бюджет - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Местный бюджет 78446,9 29068,7 11386,6 94133,16 67910,0 280945,36
Внебюджетные источники - - - 2510,0 3230,0 5740,0
НИОКР Всего - - - 7160,0 960,0 8120,0
Федеральный бюджет - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Местный бюджет - - - 7100,0 900,0 8000,0
Внебюджетные источники - - - 60,0 60,0 120,0
Прочие нужды Всего 4262,1 2100,0 800,0 722,4 529,9 8414,4
Федеральный бюджет - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Местный бюджет 4262,1 2100,0 800,0 722,4 529,9 8414,4
Внебюджетные источники - - - - - -".

2.5.В приложении N 3 "Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса":
2.5.1.В нумерации пунктов цифры "2.6." заменить на цифры "3.6.".
2.5.2.В пункте 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) цифры "150361,3" заменить на цифры "155861,3";
б) таблицу "Общий объем финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы, направления и источники финансирования подпрограммы Всего 2008 2009 2010 2011 2012
Итого 155861,3 77698,1 23648,0 10186,6 30468,6 13860,0
Федеральный - - - - - -
Республиканский - - - - - -
Местный бюджет 155861,3 77698,1 23648,0 10186,6 30468,6 13860,0
Внебюджетные - - - - - -".

2.5.3.Пункт 3.7 "Расписание финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Статья расходов Источник финансирования В том числе по годам реализации подпрограммы
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2008 2012
Всего по подпрограмме Всего 77698,1 23648,0 10186,6 30468,6 13860,0 155861,3
Федеральный бюджет - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Местный бюджет 77698,1 23648,0 10186,6 30468,6 13860,0 155861,3
Внебюджетные источники - - - - - -
Капитальные вложения Всего 76920,1 23494,8 10186,6 24468,6 13860,0 148930,1
Федеральный бюджет - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Местный бюджет 76920,1 23494,8 10186,6 24468,6 13860,0 148930,1
Внебюджетные источники - - - - - -
НИОКР Всего 678,0 53,2 - 6000,0 - 6731,2
Федеральный бюджет - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Местный бюджет 678,0 53,2 - 6000,0 - 6731,2
Внебюджетные источники - - - - - -
Прочие нужды Всего 100,0 100,0 - - - 200,0
Федеральный бюджет - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - -
Местный бюджет 100,0 100,0 - - - 200,0
Внебюджетные источники - - - - - -".

И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ

Приложения

2011-11-08 Приложение к Постановлению от 08 ноября 2011 года № 472 Подпрограмма