Постановление от 01.11.2010 г № 488
О внесении изменений в Муниципальную целевую программу «Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ „город Улан-Удэ“, на период 2008 — 2011 гг.», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.10.2008 N 525
В целях повышения эффективности решения вопросов развития инфраструктуры отдаленных микрорайонов города Улан-Удэ, в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ" постановляю:
1.Внести следующие изменения в Муниципальную целевую программу "Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ", на период 2008 - 2011 гг." (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.10.2008 N 525:
1.1.В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и
источники
финансирования |
Общий объем финансирования Программы на 2008 - 2011 годы,
всего 99703 тыс. рублей , в том числе по годам:
2008 г. - 6413,8 тыс. руб.;
2009 г. - 23995,4 тыс. руб.;
2010 г. - 31791,0 тыс. руб.;
2011 г. - 37502,8 тыс. руб.
Источник финансирования - средства бюджета г. Улан-Удэ,
внебюджетные источники". |
1.2.В разделе 3 "Мероприятия Муниципальной целевой программы "Развитие отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ, входящих в городской округ "город Улан-Удэ", на 2008 - 2011 годы", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.10.2008 N 525:
1.2.1.Пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41 |
Строительство
водовода по
ул. 4-я Дзержинского
- Дацан Римпочебагша (в т.ч.
расходы на получение
гос. экспертизы) |
|
КГХ 2009 г.,
КС 2010 г. |
|
Итого |
0 |
2350 |
6270,9 |
10000 |
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Республиканский
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0 |
2350 |
6270,9 |
10000 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники |
0 |
0 |
0 |
0". |
1.2.2.Строку "Итого по водоснабжению Железнодорожного района" изложить в следующей редакции:
|
"Итого по
водоснабжению
Железнодорожного
района |
|
|
|
Итого |
0 |
4792,83 |
6270,9 |
10000 |
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Республиканский
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0 |
4792,83 |
6270,9 |
10000 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники |
0 |
0 |
0 |
0". |
1.2.3.Строку "Итого по водоснабжению" изложить в следующей редакции:
|
"Итого по
водоснабжению |
|
|
|
Итого |
0 |
12504,1 |
23791,0 |
22002,8 |
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Республиканский
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0 |
11645,1 |
22941,0 |
22002,8 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники |
0 |
859 |
850 |
0". |
1.2.4.Пункт 71 изложить в следующей редакции:
"71 |
Реконструкция
трансформаторной
подстанции по
ул. Барнаульская,
120 |
|
КГХ |
|
Итого |
0 |
0 |
500 |
0 |
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Республиканский
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
500 |
0 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники |
0 |
0 |
0 |
0". |
1.2.5.Строку "Итого по электроснабжению Октябрьского района" изложить в следующей редакции:
|
"Итого по
электроснабжению
Октябрьского района |
|
|
|
Итого |
3402,22 |
2175,4 |
4100 |
0 |
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Республиканский
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
3402,22 |
2175,4 |
4100 |
0 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники |
0 |
0 |
0 |
0". |
1.2.6.Строку "Итого по электроснабжению" изложить в следующей редакции:
|
"Итого по
электроснабжению |
|
|
|
Итого |
6413,8 |
11491,25 |
7500 |
3000 |
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Республиканский
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
6413,8 |
11491,25 |
7500 |
3000 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники |
0 |
0 |
0 |
0". |
1.2.7.Строку "Итого по первоочередным мероприятиям" изложить в следующей редакции:
|
"Итого по
первоочередным
мероприятиям |
|
|
|
Итого |
6413,8 |
23995,4 |
31291,0 |
25002,8 |
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Республиканский
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
6413,8 |
23136,4 |
30441,0 |
25002,8 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники |
0 |
859 |
850 |
0". |
1.2.8.Строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
|
"Итого по Программе |
|
|
|
Итого |
6413,8 |
23995,4 |
31791,0 |
37502,8 |
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Республиканский
бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
6413,8 |
23136,4 |
30941,0 |
37502,8 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники |
0 |
859 |
850 |
0". |
1.3.В абзаце первом раздела 4 "Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы" цифры "98132" и "30220,1" заменить соответственно цифрами "99703" и "31791".
1.4.Раздел "Расписание финансирования Программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя Комитета экономического развития Сангадиева З.Г.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ