Постановление от 18 2017 г № 18
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 N 146 "О Государственной программе Республики Бурятия "Информационное общество""
В целях приведения правового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия постановляет:
1.Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Информационное общество", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 N 146 :
1.1.В паспорте раздел "Объем бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Государственной программы |
Годы |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе (тыс. руб.): |
|
|
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего на 2014 - 2020 |
322851,3 |
30080,0 |
292771,3 |
0 |
0 |
|
2014 |
59060,7 |
14080,0 |
44980,7 |
0 |
0 |
|
2015 |
37896,8 |
0 |
37896,8 |
0 |
0 |
|
2016 |
55128,8 |
16000,0 |
39128,8 |
0 |
0 |
|
2017 |
53112,1 |
0 |
53112,1 |
0 |
0 |
|
2018 |
37312,5 |
0 |
37312,5 |
0 |
0 |
|
2019 |
37312,5 |
0 |
37312,5 |
0 |
0 |
|
2020 |
43027,9 |
0 |
43027,9 |
0 |
0 |
|
-------------------------------Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год". |
1.2.В разделе "IV. Целевые индикаторы Государственной программы" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Целевые индикаторы Государственной программы
NN п/п |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
2013 |
Значения индикаторов по годам |
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1. |
Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного управления |
%% |
71,8 |
76,1 |
80,5 |
84,9 |
89,3 |
92,2 |
95,1 |
98,0 |
2. |
Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере |
%% |
66,1 |
69,3 |
72,4 |
75,6 |
76,6 |
76,6 |
76,6 |
85,0 |
1.3. В разделе "VI.
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы":
1.3.1.Абзац четвертый исключить.
1.3.2.Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований реализации Государственной
программы
Годы |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе (тыс. руб.): |
|
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего на 2014 - 2020 |
322851,3 |
30080,0 |
292771,3 |
0 |
0 |
2014 |
59060,7 |
14080,0 |
44980,7 |
0 |
0 |
2015 |
37896,8 |
0 |
37896,8 |
0 |
0 |
2016 |
55128,8 |
16000,0 |
39128,8 |
0 |
0 |
2017 |
53112,1 |
0 |
53112,1 |
0 |
0 |
2018 |
37312,5 |
0 |
37312,5 |
0 |
0 |
2019 |
37312,5 |
0 |
37312,5 |
0 |
0 |
2020 |
43027,9 |
0 |
43027,9 |
0 |
0 |
1.4. В паспорте подпрограммы 1 "Электронное правительство":
1.4.1. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Годы |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе (тыс. руб.): |
|
|
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего на 2014 - 2020 |
317351,3 |
30080,0 |
287271,3 |
0 |
0 |
|
2014 |
59060,7 |
14080,0 |
44980,7 |
0 |
0 |
|
2015 |
37896,8 |
0 |
37896,8 |
0 |
0 |
|
2016 |
55128,8 |
16000,0 |
39128,8 |
0 |
0 |
|
2017 |
51612,1 |
0 |
51612,1 |
0 |
0 |
|
2018 |
37312,5 |
0 |
37312,5 |
0 |
0 |
|
2019 |
37312,5 |
0 |
37312,5 |
0 |
0 |
|
2020 |
39027,9 |
0 |
39027,9 |
0 |
0 |
|
-------------------------------Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год".
|
1.4.2.Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Структура подпрограммы 1 "Электронное правительство"
NN п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
2. |
Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия |
3. |
Целевой индикатор |
4. |
Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия |
%% |
40,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
5. |
Направление расходов |
6. |
1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия |
тыс. руб. |
5630,9 |
2577,8 |
1009,4 |
368,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия |
тыс. руб. |
0 |
0 |
337,1 |
295,4 |
260,0 |
0 |
0 |
469,0 |
8. |
1.1.3. Сопровождение системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия |
тыс. руб. |
11796,5 |
3500,0 |
3499,5 |
3450,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
9. |
1.1.4. Сопровождение регионального сегмента единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС "Управление") |
тыс. руб. |
209,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
1.1.5. Создание подсистемы "Публичные торги Республики Бурятия" в рамках автоматизированной информационной системы государственного заказа Республики Бурятия |
тыс. руб. |
3700,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
1.1.6. Сопровождение программных комплексов регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования" |
тыс. руб. |
156,0 |
158,0 |
162,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162,0 |
12. |
Всего по основному мероприятию 1.1 |
тыс. руб. |
21493,3 |
6235,8 |
5008,0 |
4113,8 |
3760,0 |
3500,0 |
3500,0 |
4131,4 |
13. |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия |
14. |
Целевые индикаторы |
15. |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
%% |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
28,0 |
49,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
16. |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму |
%% |
60,0 |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
17. |
Направление расходов |
18. |
1.2.1. Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия |
тыс. руб. |
54634,2 |
35485,1 |
17315,5 |
37307,8 |
21500,0 |
21500,0 |
21500,0 |
21500,0 |
19. |
1.2.2. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт |
тыс. руб. |
23,3 |
5095,0 |
5701,2 |
2052,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
1.2.3. Обеспечение условий перехода на предоставление территориальными и специализированными отделами Управления ЗАГС РБ государственных услуг в электронной форме |
тыс. руб. |
4350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Всего по основному мероприятию 1.2 |
тыс. руб. |
59007,5 |
40580,1 |
23016,7 |
39359,8 |
21500,0 |
21500,0 |
21500,0 |
21500,0 |
22. |
Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи |
23. |
Целевые индикаторы |
24. |
Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
%% |
33,0 |
50,0 |
64,0 |
75,0 |
85,0 |
90,0 |
93,0 |
95,0 |
25. |
Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные |
%% |
60,0 |
65,0 |
68,0 |
73,0 |
77,0 |
81,0 |
85,0 |
90,0 |
26. |
Направление расходов |
27. |
1.3.1. Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия |
тыс. руб. |
7500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
1.3.2. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи |
тыс. руб. |
9438,8 |
4749,9 |
3502,7 |
3800,9 |
18247,2 |
4207,6 |
4207,6 |
4207,6 |
29. |
1.3.3. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий |
тыс. руб. |
9154,2 |
7494,9 |
6369,4 |
7854,3 |
8104,9 |
8104,9 |
8104,9 |
9189,3 |
30. |
Всего по основному мероприятию 1.3 |
тыс. руб. |
26093,0 |
12244,8 |
9872,1 |
11655,2 |
26352,1 |
12312,5 |
12312,5 |
13396,9 |
31. |
Общая сумма финансирования подпрограммы 1 |
тыс. руб. |
106593,8 |
59060,7 |
37896,8 |
55128,8 |
51612,1 |
37312,5 |
37312,5 |
39027,9 |
<**> В 2020 году финансирование из средств республиканского бюджета носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.
<***> В 2014 и 2016 годах мероприятие финансируется в объеме 14080,0 тыс. руб. и 16000,0 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.
<****> Учитывается финансирование за счет средств всех источников финансирования.".
1.5.В паспорте подпрограммы 2 "Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере":
1.5.1.Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Годы |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе (тыс. руб.): |
|
|
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего на 2014 - 2020 |
5500,0 |
0 |
5500,0 |
0 |
0 |
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2017 |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
|
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 |
4000,0 |
0 |
4000,0 |
0 |
0 |
|
-------------------------------Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год". |
1.5.2.Таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Структура подпрограммы 2 "Использование информационно-
телекоммуникационных технологий в социальной сфере"
NN п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2013 год |
Прогнозный период |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия |
2. |
Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке |
3. |
Целевые индикаторы |
4. |
Доля образовательных организаций, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы |
%% |
40,0 |
45,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
5. |
Направление расходов |
6. |
2.1.1. Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы образовательных организаций общего образования |
тыс. руб. |
4000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Всего по основному мероприятию 2.1 |
тыс. руб. |
4000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения |
9. |
Целевые индикаторы |
10. |
Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, при оказании которых используется единая информационная система социальной защиты населения |
%% |
10,0 |
25,0 |
50,0 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
70,0 |
11. |
Направление расходов |
12. |
2.2.1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий |
тыс. руб. |
600,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
2.2.2. Интеграция информационной системы соцзащиты с единым порталом государственных и муниципальных услуг |
тыс. руб. |
1700,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
2.2.3. Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения |
тыс. руб. |
2705,0 |
0 |
0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
4000,0 |
15. |
Всего по основному мероприятию 2.2 |
тыс. руб. |
5005,0 |
0 |
0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
4000,0 |
16. |
Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры |
17. |
Целевые индикаторы |
18. |
Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет |
%% |
36,8 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
19. |
Направление расходов |
20. |
2.3.1. Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов |
тыс. руб. |
2000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
2.3.2. Создание веб-портала "Культура и искусство Республики Бурятия" |
тыс. руб. |
1600,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
2.3.3. Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой |
тыс. руб. |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
2.3.4. Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
2.3.5. Подключение учреждений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Всего по основному мероприятию 2.3 |
тыс. руб. |
4600,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий |
27. |
Целевые индикаторы |
28. |
Доля населения Республики Бурятия, охваченного механизмом предупреждения угроз, реализованным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий |
%% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80,0 |
29. |
Направление расходов |
30. |
2.4.1. Разработка технического проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |
тыс. руб. |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
2.4.2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Всего по основному мероприятию 2.4 |
тыс. руб. |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Общая сумма финансирования подпрограммы 2 |
тыс. руб. |
15105,0 |
0 |
0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
4000,0 |
<**> В 2020 году финансирование из средств республиканского бюджета носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.".
1.6.Приложение N 1 "Индикаторы Государственной программы Республики Бурятия "Информационное общество" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.7.Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Информационное общество" за счет средств республиканского бюджета" исключить.
1.8.Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Информационное общество" за счет всех источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В.НАГОВИЦЫН