Решение от 29.12.2009 г № 167

О внесении изменений в Программу социально – экономического развития МО "Муйский район" на 2008 – 2010 годы и на период до 2017 года


На основании закона Республики Бурятия от 09.11.2007г. № 2595 – III (ред. От 11.12.2009г.) «О Программе социально – экономического развития Республики Бурятия на 2008 – 2010 годы и на период до 2017 года» Совет депутатов муниципального образования «Муйский район»
Решает:
1) В разделе 4 «Цели, задачи, система программных мероприятий на 2008-2010 годы»:
1.1.Подраздел 4.1. «Развитие экономического потенциала» изложить в следующей редакции:
«Основной целью развития экономического потенциала является снижение дотационности консолидированного бюджета МО «Муйский район» на основе устойчивого экономического роста.

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:

Индикаторы развития экономического потенциала

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Индекс потребительских цен, % 112,6 110,8 109,5 110,0 105,0
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 705,685 340,0 340,0 160,0 700,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 18297,0 19500,0 20865,0 23160,0 42000,0
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом, % 112,3 92,7 93,9 100,9 103,8
Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия, руб. 4566,0 5370,0 6229,0 6914,0 10518,0
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 3,42 3,4 3,37 3,23 3,15
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % 23,1 23,0 22,9 22,8 22,0
Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума, % 400,7 363 335 335 399
Доходы консолидированного бюджета МО «Муйский район», млн. рублей 211,233 109,426 110,045 116,760 175,1
Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета МО «Муйский район», % к предыдущему году 195,3 48,3 102,5 106,3 107,0
Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Муйский район», % к предыдущему году 152,3 40,7 73,3 101,7 101,0


Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры;
привлечение инвестиций на территорию района;
создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов населения;
рост среднемесячной заработной платы.
вовлечение населения в развитие малого бизнеса;
решение вопросов занятости.

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу «Рост экономического потенциала» в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 − 2010 годы и на период до 2017 года

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 66619,3 13218,0 2,9 3,2 1,5 53393,7
2008 742,9 0 1,3 0,2 1,0 140,5
2009 495,4 8,0 0,6 0,8 0,0 486,0
2010 7329,1 0,0 0,1 0,9 0,1 7328,0
2011 6378,8 0,0 0,1 0,2 0,1 6378,4
2012 − 2017 51673,1 13210,0 0,8 1,2 0,4 38460,8
»;

1.2.Таблицу «Индикаторы развития сферы материального производства» подраздела 4.1.1. «Развитие материального производства» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития сферы материального производства

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Объем отгрузки промышленного производства, млн. рублей 2419,01 3262,107 3379,676 3388,604 19685,0
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,771 1,094 1,131 1,131 3,8
Численность занятых, человек 3137 2982 2985 2996 5180
Средняя заработная плата, рублей 18362 18412 19500 22375 49640

1.3.В подразделе 4.1.2. «Добыча полезных ископаемых»:
а) таблицу «Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»

Индикаторы 2008 год 2009 Год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Объем отгрузки, млн. рублей 2144,02 3030,411 3132,519 3114,660 8165,0
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,910 1,341 1,386 1,375 2,673
Численность занятых, человек 2354 2260 2260 2265 3055
Средняя заработная плата, рублей 18304 20187 22330 25830 60 000
»;

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Добыча полезных ископаемых Всего 4507,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4507,8
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 4507,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4507,8
1 Освоение Молодёжного асбестового месторождения Всего 3960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3960,0
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 3960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3960,0
2 Освоение месторождения олова Моховое Всего 547,8 0,0 0,0 0,0 0,0 547,8
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 547,8 0,0 0,0 0,0 0,0 547,8

1.4.В подразделе 4.1.3. «Энергетика»:
а) таблицу «Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Объем отгрузки, млн. рублей 141,73 144,75 157,503 178,750 3820,0
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,300 0,341 0,372 0,422 4,1
Численность занятых, человек 472 424 424 424 932
Средняя заработная плата, рублей 11850 13110 13760 15273 17411
»;

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов в энергетике» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов в энергетике

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Производство и распределение электроэнергии Всего 37 955,0 13 210,0 0,0 0,0 0,0 24 745,0
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 37 955,0 13 210,0 0,0 0,0 0,0 24745,0
1 Строительство Мокского гидроузла Всего 37 955,0 13 210,0 0,0 0,0 0,0 24 745,0
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 37 955,0 13 210,0 0,0 0,0 0,0 24745,0

1.5.В подразделе 4.1.4. «Промышленность строительных материалов»:
а) таблицу «Индикаторы развития промышленности строительных материалов» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития промышленности строительных материалов

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Объем отгрузки, млн. руб. 81,963 31,947 31,243 32,718 4300
Производительность труда на одного занятого, млн.руб. 0,612 0,258 0,252 0,264 6,9
Численность занятых, чел. 134 124 124 124 624
Средняя заработная плата, рублей 19257 22473 23147 24767 40600
»;

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Промышленность строительных материалов Всего 13545,5 0,1 0,0 0,0 0,0 13545,4
2008 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
2009 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2,2
2010 6566,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6566,5
2011 5632,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5632,8
2012-2017 1319,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1319,5
1 Строительство цементного завода мощностью до 2 млн. тонн (проектные, общестроительные, пусконаладочные работы, СМР) Всего 13545,2 13545,2
2008 24,42 24,42
2009 2,0 2,0
2010 6566,5 6566,5
2011 5632,8 5632,8
2012-2017 1319,5 1319,5
2 Организация производства строительных блоков и кирпича (ИП Фалилеев А.В.) Всего 0,122 0,062 0,06
2008
2009 0,122 0,062 0,06
2010
2011
2012-2017
3 Организация производства тротуарной плитки (ИП Иванова И.П.) Всего 0,179 0,059 0,120
2008
2009 0,179 0,059 0,120
2010
2011
2012-2017

1.6.В подразделе 4.1.5. «Лесопромышленный комплекс»:
а) таблицу «Индикаторы развития лесопромышленного комплекса» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»
Объем отгрузки, млн. рублей 27,516 30,111 31,526 33,386 3360
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,216 0,228 0,234 0,239 6,5
Численность занятых, человек 137 132 135 140 520
Средняя заработная плата, рублей 13648 13720 13840 15225 32000
»;

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Всего 3839,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3839,0
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 3839,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3839,0
1 Строительство лесоперерабатывающего комплекса Всего 3839,0 3839,0
2008
2009
2010
2011
2012-2017 3839,0 3839,0
2 Организация столярного цеха (ИП Абрамов А.Л.) Всего 0,067 0,059 0,008
2008
2009 0,067 0,059 0,008
2010
2011
2012-2017
3 Организация столярного цеха (ИП Кривогорницев Е.В.) Всего 0,082 0,06 0,022
2008
2009 0,082 0,06 0,022
2010
2011
2012-2017

1.7.В подразделе 4.1.6 «Пищевая и перерабатывающая промышленность»:
а) таблицу «Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Объем отгруженной продукции по полному кругу в действующих ценах по производству пищевых продуктов, включая напитки, млн. руб. 23,784 24,888 26,885 29,090 40
Выпуск товаров и услуг в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени по крупным и средним предприятиям по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, напитков, табака», млн.рублей на 1 работающего в год 0,595 0,593 0,640 0,677 0,816
Среднегодовая численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, чел 40 42 42 43 49
Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, руб. 9480 9490 9965 10463 17369
»;

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в пищевой и перерабатывающей промышленности» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в пищевой и перерабатывающей промышленности

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Всего 4,5 0,1 0,0 0,0 0,0 4.4
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,064 0,059 0,0 0,0 0,0 0,005
2010 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
2011 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2012-2017 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
1 Открытие цеха по производству хлебобулочных изделий (ИП Шункова О.П) Всего 0,4 0,4
2008
2009
2010 0,4 0,4
2011
2012-2017
2 Открытие цеха по производству полуфабрикатов (ИП Шункова О.П) Всего 1,0 1,0
2008
2009
2010
2011 1,0 1,0
2012-2017
3 Развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов (2009г. -ИП Домашевский А.П. сбор дикоросов; 2012 - 2017г.г. - открытие цеха по переработке дикоросов) Всего 0,064 0,059 0,005
2008
2009 0,064 0,059 0,005
2010
2011
2012-2017
4 Открытие цеха по производству молока и кисло - молочной продукции (КФХ "Животновод" Потокин В.П.) Всего 2,0 2,0
2008
2009
2010 1,0 1,0
2011 1,0 1,0
2012-2017

1.8.В подразделе 4.1.7. «Развитие сельского хозяйства» :
а) таблицу «Индикаторы развития сельского хозяйства» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития сельского хозяйства

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. 35,9 36,65 39,88 43,58 48,23

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сельском хозяйстве» изложить в следующей редакции:
Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн. руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Развитие сельского хозяйства (в рамках Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ") Всего 1,18 1,0 0,0 0,0 0,0 0,18
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 1,18 1,0 0,0 0,0 0,0 0,18
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Развитие животноводства Всего 0,621 0,531 0,09
2008
2009 0,621 0,531 0,09
2010
2011
2012-2017
2 Развитие птицеводства Всего 0,138 0,118 0,02
2008
2009 0,138 0,118 0,02
2010
2011
2012-2017
3 Развитие личных подсобных хозяйств Всего 0,424 0,354 0,07
2008
2009 0,424 0,354 0,07
2010
2011
2012-2017

1.9.В подразделе 4.1.8. «Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства» :
а) таблицу «Индикаторы развития строительного комплекса» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития строительного комплекса

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Объем выполненных работ, млн. руб. 638,24 342,1 250,0 270,0 860,0
Среднемесячная заработная плата, рублей 15778 15819 16608 17 290 29355
Численность занятых, человек 549 513 515 518 650
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м. 3,350 3,368 2,985 2,500 4,000
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за год, кв.м. 0,230 0,228 0,203 0,171 0,280
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в Муйском районе
на первичном рынке жилья, лет 0,567 0,584 0,613 0,642 0,577
на вторичном рынке жилья, лет 0,979 1,037 1,121 1,209 1,129
на первичном и вторичном рынке жилья, лет 0,710 0,747 0,793 0,839 0,763
в том числе:
цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, руб. 25500 25410 26680 28015 49900
цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья, руб. 14500 14300 14585 14880 25490
цена одного квадратного метра общей площади на первичном и вторичном рынке жилья, руб. 20000 19855 20630 21450 37695
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на душу населения, - всего, кв.м. 2,305 4,512 4,272 4,315 5,643
Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство:
А)для жилищного строительства -
Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство жилого здания до даты получения разрешения на ввод жилого здания в эксплуатацию, месяцев 18 18 18 18 15
Средняя продолжительность периода с даты подписания протокола о результатах аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства до даты получения разрешения на строительство, месяцев 8 7,8 7,8 7,6 7,6
для комплексного освоения в целях жилищного строительства
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство, месяцев 11 11 10,6 10,6 10,3
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного), месяцев 7,3 7,3 7,3 7,0 6,0
Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка (кроме жилищного) до даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного), месяцев 8,3 8,1 8,1 8,0 7,6
Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного) до даты получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, месяцев 18 18 18 18 15
Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета МО «Муйский район», млн.руб. на 01.01.09г. 23,643 на 01.01.10г. 127,4 на 01.01.11г. 77,4 на 01.01.12г. 0,0 0,0

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 204,3 0.0 1,0 1,1 0,9 201,3
2008 18,9 0,0 0.5 0,1 0,9 17,3
2009 45,6 0,0 0,5 0,7 0,0 44,4
2010 66,5 0,0 0,0 0,3 0,0 66,2
2011 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 73,4
2012-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Градостроительное планирование Всего 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0
2008 1,6 0,0 0,6 0,1 1,0 0,0
2009 1,2 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0
2010 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Строительство десяти 2 -ух квартирных домов ОАО "РЖД" (2009г. - 3 дома, 2010г. - 3 дома, 2011г. - 4 дома) Всего 135,0 135,0
2008
2009 40,5 40,5
2010 40,5 40,5
2011 54,0 54,0
2012-2017
3 Строительство индивидуальных жилых домов Всего 66,307 66,307
2008 17,345 17,345
2009 3,912 3,912
2010 25,650 25,650
2011 19,4 19,4
2012-2017

1.10.В подразделе 4.1.9. «Развитие транспорта» :
а) таблицу подраздела «Индикаторы развития транспорта» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития транспорта

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Грузооборот (без объема перевозок по железной дороге), млн. тонно-км 0,216 0,175 0,180 0,185 0,225
Пассажирооборот (без пассажирооборота по железной дороге), млн. пасс-км 3,413 2,824 2,85 2,9 3,5
Численность занятых всего, человек 1424 1232 1232 1244 1500
В том числе без учета численности занятых в ОАО «РЖД» 21 26 26 28 30
Среднемесячная заработная плата, рублей 29953 32390 35300 38830 49300
В том числе среднемесячная заработная плата без учета фонда оплаты труда ОАО «РЖД», рублей 5150 5340 5447 5556 8340
»;

б) дополнить подраздел 4.1.9. таблицей:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий на транспорте

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 409,975 0,0 0,0 0,0 0,0 409,975
2008 222,835 0,0 0,0 0,0 0,0 222,835
2009 111,14 0,0 0,0 0,0 0,0 111,14
2010 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2011 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
2012-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Модернизация Северомуйского тоннеля ОАО "РЖД" Всего 96,245 96,245
2008 96,245 96,245
2009
2010
2011
2012-2017
2 Реконструкция разъезда Аркум ОАО "РЖД" Всего 118,0 118,0
2008 66,86 66,86
2009 51,14 51,14
2010
2011
2012-2017
3 Реконструкция разъезда Кавокта ОАО "РЖД" Всего 119,73 119,73
2008 59,73 59,73
2009 60,0 60,0
2010
2011
2012-2017
4 Перегон Лодья -Оку Всего 76,0 76,0
2008 0,0 0,0
2009 0,0 0,0
2010 50,0 50,0
2011 26,0 26,0
2012-2017

1.11.Таблицу подраздела 4.1.10 «Развитие связи» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития связи

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Выполнено услуг связи, млн. рублей 40,2 40,229 41,0 42,0 92,0
Численность занятых, человек 245 224 224 226 233
В том числе без учета численности занятых в ОАО «РЖД» 136 134 134 134 138
Среднемесячная заработная плата, рублей 28693 28710 29571 31200 46800
В том числе среднемесячная заработная плата без учета фонда оплаты труда ОАО «РЖД», рублей 11360 11849 12085 12326 18489
»;

1.12.В подразделе 4.1.11. «Развитие туризма» таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 1,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,9
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
2011 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
2012-2017 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6
1 Организация конного туризма Всего 0,3 0,3
2008
2009
2010 0,3 0,3
2011
2012-2017
2 Организация туров выходного дня Всего 0,1 0,1
2008
2009
2010
2011 0,1 0,1
2012-2017
3 Организация сельского туризма Всего 0,6 0,6
2008
2009
2010
2011
2012-2017 0,6 0,6
4 Организация водного туризма Всего 0,6 0,6
2008
2009
2010
2011
2012-2017 0,6 0,6

1.13.В подразделе 4.1.12. «Развитие торговли и потребительского рынка»:
а) таблицу «Индикаторы развития торговли и потребительского рынка» изложить в следующей редакции
Индикаторы развития торговли и потребительского рынка

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Оборот розничной торговли, млн. рублей 911,86 859,91 954,50 1035,637 3210,0
Объем платных услуг, млн. рублей 176,153 188,573 195,0 205,0 375,0
Оборот общественного питания, млн. рублей 35,4 42,55 47,2 51,2 75,0
Численность занятых, человек 1315 1387 1400 1407 1445
Среднемесячная заработная плата, рублей 7537 7600 7980 9030 25980

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере торговли и потребительского рынка» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере торговли и потребительского рынка

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
2008 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4
2009 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6
2010 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
2011 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
2012 − 2017 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
1 Ввод новых объектов розничной торговли за счет нового строительства Всего 22,3 22,3
2008 5,6 5,6
2009 5,7 5,7
2010 9 9
2011 2 2
2012 − 2017
2 Ввод новых объектов оптовой торговли за счет нового строительства Всего 3,0 3,0
2008
2009 3,0 3,0
2010
2011
2012 − 2017
3 Строительство новых объектов общественного питания Всего 10,8 10,8
2008 0,8 0,8
2009 1 1
2010 0,0 0,0
2011 4,0 4,0
2012 − 2017 5,0 5,0
4 Реконструкция рынка в районе временного поселка Таксимо Всего 3,5 3,5
2008 0,0 0,0
2009 0,5 0,5
2010 1,0 1,0
2011 2,0 2,0
2012 − 2017
5 Предоставление дополнительных услуг в сфере общественного питания (ИП Шункова О.П.) Всего 0,4 0,4
2008
2009 0,4 0,4
2010
2011
2012 − 2017

1.14.в подразделе 4.1.13. «Развитие малого предпринимательства»:
а) таблицу «Индикаторы развития малого предпринимательства» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития малого предпринимательства

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Количество малых предприятий, всего 140 138 140 142 190
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей (малые предприятия) 471,6 324 340,2 357,2 1310
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек 829 555 570 580 820
Занятость в сфере малого предпринимательства, тыс. человек 2,401 2,223 2,273 2,296 2,699
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % 9,1 6,2 6,4 6,6 7,7
Средняя заработная плата на малых предприятиях 12793 11369 11937 13131 25868
»;

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
1 Реализация МЦП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Муйском районе на 2008 - 2010 годы» Всего 2,42 2,42
2008 0,0 0,0
2009 0,02 0,02
2010 0,3 0,3
2011
2012-2017

1.15.Подраздел 4.1.14 «Развитие кадрового потенциала» признать утратившим силу.
1.16.Подраздел 4.1.14 изложить в следующей редакции:
«4.1.14 Содействие занятости населения

Основная цель – оказание государственных услуг по содействию трудоустройству и социальной поддержки безработным гражданам, повышение мобильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:

Индикаторы в области содействия занятости населения

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Уровень общей безработицы, % 11,2 11,3 11,3 11,1 7,5
Уровень регистрируемой безработицы, % 1,7 2,2 2,2 2,0 1,5
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан, % 57,1 10,8 11,0 14,0 23,0
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, % 31,6 7,3 9,0 10,0 30,0
Доля безработных направленных на обучение с гарантией трудоустройства к общей численности направленных на обучение, % 31,0 35,0 36,0 37,0 43,0


Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение реализации государственной политики занятости населения;
обеспечение государственных гарантий и прав граждан на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве;
организация и оказание государственных услуг в области содействия занятости населения;
определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области содействия занятости населения

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Содействие занятости населения Всего 12,2 6,7 1,9 1,1 0,5 1,9
2008 1,3 0,0 0,7 0,1 0,1 0,4
2009 7,1 6,7 0,1 0,1 0,0 0,2
2010 0,6 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2
2011 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
2012-2017 2,7 0,0 0,8 0,6 0,4 0,9
1 Реализация Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2006-2008 годы, на 2009-2010 годы Всего 5,3 1,9 1,0 0,5 1,9
2008 1,3 0,7 0,1 0,1 0,4
2009 0,4 0,1 0,1 0,2
2010 0,6 0,1 0,3 0,1 0,2
2011 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2
2012-2017 2,7 0,8 0,6 0,4 0,9
2 Реализация Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ" Всего 6,9 6,7 0,0 0,153
2008
2009 6,9 6,7 0,0 0,153
2010
2011
2012-2017
2012-2017


Организационные мероприятия в области содействия занятости населения

Мероприятия Ожидаемый эффект
Задача № 1. Реализация государственной политики занятости населения
Обеспечение реализации Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2006-2008 годы Разработка и реализация Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2009-2010 годы Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг
Задача № 2. Обеспечение государственных гарантий и прав граждан на защиту от безработицы и оказание государственных услуг в области содействия занятости населения
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными Поддержка доходов безработных граждан в период активного поиска работы путем выплат пособий по безработице, оказание материальной помощи, выплат пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, стипендий в период обучения безработных граждан
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Повышение уровня трудоустройства безработных и ищущих работу граждан
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда Повышение качества своевременного и оперативного информирования населения республики об основных направлениях работы органов службы занятости и состоянии рынка труда
Еженедельное формирование республиканского банка вакансий Расширение информационного поля и улучшение качества вакансий, в том числе для граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Проведение совещаний с работодателями республики по содействию занятости населения Расширение возможностей трудоустройства путем увеличения количества вакансий
Взаимодействие с министерствами и ведомствами в рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве по трудоустройству Расширение возможностей трудоустройства безработного населения на предприятиях, организациях республики
Содействие самозанятости Развитие предпринимательской инициативы у безработных и ищущих работу граждан
Организация социальной адаптации безработных граждан на рынке труда Смягчение последствий длительной безработицы, сокращение сроков поиска подходящей работы и приобретение навыков самостоятельного поиска работы безработными гражданами
Организация общественных работ Расширение возможностей временного трудоустройства, оказание адресной государственной поддержки безработным гражданам
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Снижение уровня напряженности и повышение конкурентоспособности несовершеннолетних граждан на рынке труда
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые Приобретение и закрепление навыков по профессиям (специальностям), полученных в учебных заведениях, и возможность трудоустройства на постоянные рабочие мест
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы Получение дополнительного источника материальной поддержки, повышение мотивации к труду
Задача № 3. Определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации безработных граждан Повышение профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда, обучение по профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда
Взаимодействие с заинтересованными министерствами, ведомствами по организации обучения безработных граждан для трудоустройства в их подведомственные организации и учреждения
Усиление взаимодействия с работодателями по организации обучения безработных с гарантией трудоустройства
Реализация Соглашения о сотрудничестве между Минобразования и науки РБ и Республиканским агентством занятости населения
Оказание профориентационных услуг безработным гражданам Повышение качества рабочей силы на рынке труда посредством содействия в выборе сферы деятельности, форм занятости в соответствии с личными интересами, возможностями, потребностями рынка труда
»;

1.17.Подраздел 4.2.1. изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Развитие социальной сферы

Основной целью развития социальной сферы на среднесрочную перспективу является повышение благосостояния и достижение достойного качества жизни населения района.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:

Индикаторы социального развития

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 Год
Средняя продолжительность жизни, лет 64,0 65,3 66,6 67,8 71,0 - 73,0
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 3,42 3,4 3,37 3,23 3,15
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества:
городских поселений, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
сельских населенных пунктов, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8
Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек 220 230 235 240 280


Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отраслей социальной сферы:
усиление адресности социальной поддержки населения, обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования, доступность образования и культуры, эффективность медицинского обслуживания, стабильность среды обитания и жилища;
модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и жилищно-коммунального хозяйства;
совершенствование системы оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, легализация «теневой» заработной платы;
обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом.;
создание многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
упрощение процедуры предоставления земельных участков под строительство жилья;
развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному Интернету;
строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог, мостов;
обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества.

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу «Повышение уровня и качества жизни населения» в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 − 2010 годы и на период до 2017 года

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 883,6 263,4 311,7 124,9 5,2 178,7
2008 208,0 83,8 50,3 24,7 4,4 44,8
2009 121,4 27,2 62,6 16,3 0,0 15,3
2010 94,3 20,7 61,9 8,4 0,0 3,3
2011 99,4 9,2 81,5 5,7 0,03 2,9
2012-2017 360,7 122,4 55,5 69,7 0,7 112,4
»;

1.18.Подраздел 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Социальная защита населения

Основной целью в сфере социальной защиты населения является обеспечение социальных гарантий граждан в соответствии с действующим законодательством и определенных полномочиями Республики Бурятия.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:

Индикаторы социальной защиты населения

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан-получателей социальных выплат, % 11 11 12 17 50
Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % 100 100 100 100 100
Количество инвалидов, прошедших обучение и трудоустроившихся, чел. 1 0 1 1 3
Объем платных социальных услуг, млн. руб. 0,061 0,07 0,08 0,09 0,13
Трудоустройство лиц без определенного места жительства, % от числа обратившихся в органы социальной защиты 0 0 0 1 5
Охват пожилых граждан и инвалидов услугами социального характера на дому, % от общего количества обратившихся в государственные учреждения социальной защиты населения 100 100 100 100 100
Средняя заработная плата, рублей 12646 13000 14450 16770 25155
Численность занятых, человек 57 54 54 54 54

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере социальной защиты населения» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов социальной защиты населения

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
1 Реализация МЦП «Старшему поколению - почет и уважение» Всего 2,567 1,232 1,335
2008 0,354 0,232 0,122
2009 0,333 0,200 0,133
2010 0,235 0,100 0,135
2011 0,285 0,150 0,135
2012-2017 1,710 0,900 0,810

1.19.Подраздел 4.2.2 «Социальная защита» дополнить подразделом 4.2.2.1 следующего содержания:
«4.2.2.1. Социальная поддержка семьи и детей

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению, % 100 99,4 99,6 99,8 100
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных:
неродственникам в приемные семьи, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 5,3 0 6,2 6,2 18,8
на усыновление (удочерение) в течение года, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 0 12,4 6,2 6,2 18,8
под опеку (попечительство), % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 73,7 56,3 56,3 56,3 43,6
находящихся в подведомственных государственных учреждениях, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 21 31,3 31,3 31,3 18,8
Число детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе: 19 16 16 16 16
переданных неродственникам в приемные семьи 1 0 1 1 3
переданных на усыновление (удочерение) в течение года 0 2 1 1 3
переданных под опеку (попечительство) 14 9 9 9 7
находящихся в подведомственных государственных учреждениях 4 5 5 5 3
Удельный вес детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей, в течение года, % от числа детей, покинувших учреждения социального обслуживания семьи и детей в течение года 96,6 100 96,6 96,7 100
Удельный вес семей, в которых родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в семьях, % от числа семей, состоявших на учете 33,3 42,9 42,9 33,3 40
Количество детей-сирот, обеспеченных жильем в течение года, чел. 0 2 1 1 5
Средняя заработная плата, руб. 14072 17820 19849 21680 34880
Численность занятых, человек 2 2 2 2 2


Задачами на среднесрочную перспективу являются:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних;
- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.20.В подразделе 4.2.3. «Развитие образования и науки»:
а) таблицу «Индикаторы развития образования и науки» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития образования и науки

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 Год
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 87,5 83,1 83,2 83,3 85,0
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений 38 30 31 32 35
Количество государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц 100 100 100 100 100
Численность учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (физические лица), человек 122 107 105 103 100
Численность учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (физические лица), человек 29 27 27 26 26
Охват детей дошкольным образованием 55 56 56 60 90
Количество автономных учреждений 0 0 0 1 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений , рублей 12820 14520 15250 16320 25790
Численность занятых, человек 661 639 630 620 615

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области образования и науки

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
ВСЕГО 447,3 114,4 219,8 62,2 0,0 51,0
2008 100,8 60,7 25,9 14,1 0,0 0,1
2009 56,3 9,1 41,5 5,6 0,0 0,1
2010 58,1 2,5 51,9 3,7 0,0 0,1
2011 85,5 2,5 79,3 3,7 0,0 0,1
2012-2017 146,6 39,7 21,3 35,0 0,0 50,6
1 Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области образования (всего) Всего 55,1 2,5 9,3 42,3 1,0
2008 11,9 0,2 0,9 10,6 0,1
2009 5,3 0,3 0,6 4,3 0,09
2010 4,7 0,3 1,0 3,4 0,09
2011 4,7 0,3 1,0 3,4 0,09
2012-2017 28,5 1,5 5,9 20,5 0,6
2 Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования (всего) Всего 359,3 90,0 202,4 17,0 50,0
2008 86,6 58,3 25,0 3,3
2009 47,6 6,6 40,0 1,0
2010 50,0 50,0
2011 77,4 77,4
2012-2017 97,7 25,0 10,0 12,7 50,0
Из него:
2.1 Строительство школы на 350 мест в п. Таксимо Всего 85,090 58,33 24,96 1,8
2008 85,090 58,33 24,96 1,8
2009
2010
2011
2012-2017
2.2 Строительство спортзала к школе на 350 мест в п. Таксимо Всего 7,613 6,613 1,0
2008
2009 7,613 6,613 1,0
2010
2011
2012-2017
2.3 Строительство школы на 200 учащихся в п.Усть-Муя Всего 37,7 25,0 10,0 2,7
2008
2009
2010
2011
2012-2017 37,7 25,0 10,0 2,7
2.4 Разработка проектно - сметной документации на строительство ДОУ в микрорайоне "старого" поселка Таксимо Всего 1,495 1,495
2008 1,495 1,495
2009
2010
2011
2012-2017
2.5 Строительство нового здания ДОУ на 12 групп в микрорайоне "старого" поселка Таксимо Всего 167,4 167,4
2008
2009 40,0 40,0
2010 50,0 50,0
2011 77,4 77,4
2012-2017
3. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" Всего 32,9 22,0 8,1 2,9
2008 2,35 0,2
2009 3,4 2,2 0,9 0,3
2010 3,4 2,2 0,9 0,3
2011 3,4 2,2 0,9 0,3
2012-2017 20,4 13,2 5,4 1,8

1.21.В подразделе 4.2.4 «Развитие здравоохранения»:
а) таблицу «Индикаторы развития здравоохранения» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития здравоохранения

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми 12,88 16,9 16,0 15,5 7,0
Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми 0 25,0 25,0 24,0 18,0
Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: 858,6 527,0 526,0 525,0 520,0
от болезней системы кровообращения 289,5 195,9 193,0 191,0 185,0
от новообразований (злокачественных) 46,1 61,0 60,0 59,0 51,0
от несчастных случаев, отравлений и травм, 250,0 229,7 228,0 226,0 220,0
в т.ч.:
от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами1 6,6 6,6 6,5 6,4 6,0
в результате дорожно – транспортных происшествий 32,9 13,2 13,2 13,2 13,0
от самоубийств 52,6 47,3 45,0 43,0 40,0
Средняя продолжительность жизни, лет 64,0 65,3 66,6 67,8 71,0 - 73,0
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, % 73,0 78,0 80,0 82,0 90,0
Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения 232,0 234,0 236,0 238,0 250,0
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек 59,2 94,5 94,2 94,0 80,0
Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива3 из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений4 (в %), с достижением в 2011 году 0 / 100 80/20 65/35 30/70 0/100 0/100
Уровень госпитализации на 100 человек населения, % 7,32 22,0 21,8 21,5 21,0
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни 11,7 11,5 11,2 11,0 11,0
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни 279,4 320,0 320,0 320,0 330,0
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дни 11,8 11,5 11,3 11,1 10,5
Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе:
- стационарная медицинская помощь, койко-дни 0,7629 2,004 2,0527 2,0520 2,0420
- амбулаторная медицинская помощь:
амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения 7,5154 7,2800 7,2800 7,2850 7,3000
дневные стационары всех типов, койко-дни 0,7508 0,6814 0,5900 0,6000 0,6000
- скорая медицинская помощь, вызовы 0,2899 0,3160 0,3160 0,3155 0,3125
Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица 15,8 17,6 17,7 17,8 18,0
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица 65,8 72,3 72,5 72,5 72,5
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений:
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи 0 100 100 100 100
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности 100 100 100 100 100
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат 100 100 100 100 100
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования 100 100 100 100 100
Средняя заработная плата, рублей, 15406 16400 17304 19035 35595
в т.ч. в бюджетной сфере 14382 15310 16155 17770 33230
Численность занятых, человек, 400 371 370 370 370
в т.ч. в государственных (муниципальных) учреждениях 245 282 282 282 282

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области здравоохранения» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области здравоохранения

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
ВСЕГО 125,3 56,9 0,5 15,2 0,0 52,7
2008 6,2 2,9 0,5 0,8 0,0 2,0
2009 9,3 6,0 0,0 1,9 0,0 1,5
2010 8,7 6,0 0,0 1,5 0,0 1,2
2011 8,7 6,0 0,0 1,6 0,0 1,2
2012-2017 92,3 36,0 0,0 9,4 0,0 46,9
1. Освоение Толмачевского источника Всего 40,0 40,0
2008
2009
2010
2011
2012-2017 40,0 40,0
2 Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области здравоохранения (всего) Всего 28,4 0,5 15,2 12,7
2008 3,3 0,5 0,8 2,0
2009 3,4 1,9 1,5
2010 2,7 1,5 1,2
2011 2,7 1,6 1,2
2012-2017 16,3 9,4 6,9
3 Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" Всего 56,9 56,9
2008 2,9 2,9
2009 6,0 6,0
2010 6,0 6,0
2011 6,0 6,0
2012-2017 36,0 36,0

1.22.В подразделе 4.2.5 «Развитие культуры и искусства»:
а) таблицу «Индикаторы развития культуры и искусства» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития культуры и искусства

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Объем платных услуг, млн. руб. 0,74 0,65 0,67 0,68 1,2
Количество автономных учреждений культуры 0 0 0 0 1
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % 45,5 45,6 45,7 45,8 47,0
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экз. 501,4 506,8 544,2 582,2 699,3
Средняя заработная плата, руб. в т.ч. по муниципальным образованиям 8542 8890 9300 9950 27000
Численность занятых, чел. 82 72 70 68 68

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов в области культуры и искусства

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
ВСЕГО 3,4 0,0 0,2 2,9 0,4 0,0
2008 1,4 0,0 0,0 1,0 0,4 0,0
2009 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2010 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
1 Проведение ремонта здания Дома культуры в п. Северомуйск Всего 0,200 0,200
2008
2009 0,200 0,200
2010
2011
2012-2017
2. Строительство лесопарка Культуры и отдыха в районе постоянного поселка Таксимо Всего 0,365 0,365
2008 0,365 0,365
2009
2010
2011
2012-2017
3. Поддержка художественных коллективов (за счет субсидии из республиканского бюджета) Всего 1,05 1,05
2008 1,0 1,0
2009 0,0 0,0
2010 0,05 0,05
2011
2012-2017
4. Реализация МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Муйском районе" ( в том числе подпрограмм: "Муниципальный музей"; "Памятники истории и культуры"; "Народные и образцовые коллективы". Всего 1,8 1,8
2008
2009
2010
2011
2012-2017 1,8 1,8

1.23.В подразделе 4.2.6 «Развитие физической культуры и спорта»:
а) таблицу «Индикаторы развития физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития физической культуры и спорта

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 10,6 14,0 14,5 15,0 17,0
Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. 24 24 25 25 27
Средняя заработная плата, руб. 14768 15300 15648 17540 30870
Численность занятых, чел. 22 21 21 21 23
»;

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов в области физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов в области физической культуры и спорта

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
ВСЕГО 57,1 0,0 2,0 2,6 0,03 52,4
2008 44,1 0,0 0,5 1,6 0,03 42,0
2009 10,9 0,0 0,5 0,0 0,0 10,4
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0
1 Строительство Физкультурно - оздоровительного комплекса во временном поселке Таксимо (МК - 136) Всего 52,0 52,0
2008 42,0 42,0
2009 10,0 10,0
2010
2011
2012-2017
2. Реконструкция стадиона во временном поселке Таксимо (СМП - 670) Всего 0,028 0,028
2008 0,028 0,028
2009
2010
2011
2012-2017
3. Обеспечение спортивным инвентарем муниципальных учреждений района (за счет субсидии из республиканского бюджета) район г. Улан-Удэ Всего 2,0 2,0
2008 1,0 1,0
2009
2010
2011
2012-2017 1,0 1,0
4. Строительство двух спортивных площадок с искусственным покрытием в п. Таксимо Всего 2,1 2,0 0,1
2008 0,6 0,5 0,1
2009 0,5 0,5
2010
2011
2012-2017 1,0 1,0
5. Строительство раздевалки возле хоккейного корта в районе маг. "Багульник" Всего 0,498 0,498
2008 0,498 0,498
2009
2010
2011
2012-2017
6. Строительство раздевалки возле спортивной площадки с искусственным покрытием ( в районе маг. "Север") Всего 0,4 0,4
2008
2009 0,4 0,4
2010
2011
2012-2017

1.24.В подразделе 4.2.7 «Молодежная политика»:
таблицу «Индикаторы молодежной политики» изложить в следующей редакции:
Индикаторы молодежной политики

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. 180 180 190 195 250
Охват молодежи мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, чел. 89 90 95 100 150
Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, единиц 2 6 3 3 5

1.25.В подразделе 4.2.8 «Национальная политика» таблицу «Реализация инвестиционных проектов в области национальной политики» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов в области национальной политики

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
1 Реализация МЦП «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Муйского района на 2008-2015 годы» Всего 0,759 0,291 0,063 0,405
2008
2009 0,259 0,211 0,043 0,005
2010 0,150 0,080 0,020 0,05
2011 0,05 0,05
2012-2017 0,3 0,3

1.26.В подразделе 4.2.9 «Безопасность жизнедеятельности» :
а) таблицу «Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной безопасности» изложить в следующей редакции:
Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной безопасности

Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, единиц 63 28 27 26 25
Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, единиц 52 82 81 80 74
Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц 14 13 12 11 10

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области правоохранительной деятельности и дорожной безопасности» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области правоохранительной деятельности и дорожной безопасности

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
1 Реализация МЦП «Профилактика правонарушений на 2007- 2010г.г.» Всего 0,391 0,391
2008 0,341 0,341
2009 0,025 0,025
2010 0,025 0,025
2011
2012-2017

1.27.В подразделе 4.2.10 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» :
а) таблицу «Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества:
городских поселений, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
сельских населенных пунктов, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Обеспеченность приборами учета:
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 9,2 10,1 12,4 13,7 50,0
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 9,2 10,1 12,4 13,7 50,0
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 98,0 98,0 99,0 99,2 100,0
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % 8,4 8,5 8,6 8,8 40,0
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей , % 12,0 23,0 23,0 23,0 20,0
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % 24,0 25,0 26,1 26,3 21,0
Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем, %, из них: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % - - - - -
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % 4,76 4,76 4,94 5,16 4,7
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % 4,7 4,9 5,1 5,5 4,5
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма, семей 139 175 170 168 150
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами - всего, % 78,7 85,6 100,0 100,0 100,0
в том числе:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % 1,8 2,0 16,4 16,7 13,0
управление товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированным потребительским кооперативом, % 10,1 10,1 20,0 20,0 24,0
управление управляющей организацией, % 66,8 73,5 63,6 63,3 63,0
в том числе:
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности, % - - - - -
управление управляющей организацией государственной формы собственности, % - - - - -
управление управляющей организацией частной формы собственности, % 66,8 73,5 63,6 63,3 63,0
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % - - - - -
Коэффициент износа основных фондов, % 47,0 49,0 50,1 51,3 45,0
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % 83,0 100,0 100,0 100,0 50
Среднемесячная заработная плата, рублей 10890 12600 13271 14067 23632
Численность занятых, человек 472 424 424 424 432

б) таблицу «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего 246,7 91,8 89,2 39,7 4,8 21,3
2008 54,8 20,2 23,5 6,6 4,1 0,5
2009 44,1 12,0 20,3 8,5 0,0 3,2
2010 27,0 12,2 10,0 3,0 0,0 1,9
2011 4,8 0,7 2,3 0,3 0,03 1,5
2012-2017 116,0 46,7 33,2 21,3 0,7 14,1
из них :
1 Реализация РЦП "Чистая вода Республики Бурятия" на 2008 - 2020 годы Всего 17,25 10,0 0,73 6,5
2008
2009
2010
2011 2,25 2,2 0,03 0,22
2012-2017 15,0 8,0 0,7 6,3
2 Разработка муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Муйский район" в составе РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры РБ в 2008 − 2010 годах и на период до 2019 года» Всего 0,505 0,497 0,008
2008 0,505 0,497 0,008
2009
2010
2011
2012-2017
3 Разработка проектно - сметной документации в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Муйский район" Всего 2,1 2,0 0,1
2008
2009 2,1 2,0 0,1
2010
2011
2012-2017
4 Проведение ремонта жилья Всего 26,5 22 2,1 1,1 1,3
2008 1,1 1,0 0,05
2009 12,6 10,7 0,7 0,7 0,6
2010 12,8 11,4 0,4 0,4 0,6
2011
2012-2017
5 Реализация МЦП «Жилище» Всего 169,8 69,8 54,7 31,8 13,5
2008 36,0 20,1 14,0 1,4 0,5
2009 25,9 1,5 15,1 6,7 2,6
2010 4,4 0,7 0,3 2,2 1,3
2011 2,5 0,7 0,3 0,3 1,3
2012-2017 101,0 46,7 25,2 21,3 7,8

1.28.В подразделе 4.3.2. «Развитие инфраструктуры связи и информатизации»:
а) таблицу «Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации» изложить в следующей редакции:
Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8
Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек 220 230 235 240 280
Доля населения, охваченного телефонной связью, всего % 18,7 19 19,2 19,3 20
Доля населения, охваченного мобильной связью, всего % 62,6 79 81 83 90

1.29.в подразделе 4.3.4. «Охрана окружающей среды» таблицу «Реализация инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды и природопользования» изложить в следующей редакции:
Реализация инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды и природопользования

№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Всего Всего 110,2 77,0 28,2 5,0
2008
2009
2010
2011 70,2 57 13,2
2012-2017 40,0 20,0 15,0 5,0
1 Крепление берега р. Муя в п. Таксимо Всего 70,2 57 13,2
2008
2009
2010
2011 70,2 57 13,2
2012-2017
.2 Проектирование и строительство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов в п.п. Таксимо и Северомуйск Всего 40,0 20,0 15,0 5,0
2008
2009
2010
2011
2012-2017 40,0 20,0 15,0 5,0

1.30.В разделе 5 «Повышение эффективности государственного управления» в подразделе 5.1 «Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата»:
а) таблицу «Индикаторы инвестиционной деятельности» изложить в следующей редакции:
Индикаторы инвестиционной деятельности

Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 705,685 340,0 340,0 160,0 700,0
Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году 176 62 84 33 105 - 110

б) таблицу «Объемы финансирования в рамках Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования в рамках Программы

Наименование раздела, срок реализации Объем финансирования с поправкой, млн.руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего 2008-2017 годы 68675,4 13558,4 484,9 148,8 10,9 54472,4
2008 955,0 83,8 52,1 24,9 9,0 785,2
2009 616,8 35,2 63,1 17,0 0,0 501,3
2010 7424,1 20,7 62,0 9,3 0,8 7331,3
2011 6548,4 66,2 94,9 6,0 0,1 6381,3
2012-2017 53131,1 13352,4 212,8 91,6 1,1 39473,1
1. Рост экономического потенциала
Всего 2008-2017 годы 66619,3 13218,0 2,9 3,2 1,5 53393,7
2008 742,9 0,0 1,3 0,2 1,0 740,5
2009 495,4 8,0 0,6 0,8 0,0 486,0
2010 7329,1 0,0 0,1 0,9 0,1 7328,0
2011 6378,8 0,0 0,1 0,2 0,1 6378,4
2012-2017 51673,1 13210,0 0,8 1,2 0,4 38460,8
2. Повышение уровня и качества жизни населения
Всего 2008-2017 годы 883,6 263,4 311,7 124,9 5,2 178,7
2008 208,0 83,8 50,3 24,7 4,4 44,8
2009 121,4 27,2 62,6 16,3 0,0 15,3
2010 94,3 20,7 61,9 8,4 0,0 3,3
2011 99,4 9,2 81,5 5,7 0,03 2,9
2012-2017 360,7 122,4 55,5 69,7 0,7 112,4
3. Развитие инфраструктуры
Всего 2008-2017 годы 1172,2 77,0 170,3 2020,7 4,2 900
2008 4,0 0,0 0,5 0,0 3,5 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
2011 70,2 57 13,2 0,0 0,0 0,0
2012-2017 1097,3 20,0 156,6 20,7 0,0 900,0

1.31.В подразделе 5.3 «Имущественные и земельные отношения» таблицу «Индикаторы в сфере имущественных и земельных отношений» изложить в следующей редакции:
Индикаторы в сфере имущественных и земельных отношений

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО «Муйский район» от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество, % 3,6 раза 155 69 104 130
Доходы от вовлечения государственного имущества в арендные отношения, млн. руб. 3,217 2,880 3616 3735 4,0
Доходы от приватизации государственного имущества, млн. руб. 11,312 0,376 0 0 0
Доходы от продажи земельных участков, млн. руб. 0,789 0,300 0,140 0,140 0,2
Оформление прав собственности на объекты недвижимости, шт. 91 139 116 127 140
в том числе земельные участки, шт. 45 65 66 67 70
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в районе, % - - - - 3,7
Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в % к предыдущему году 173 72,2 104,3 105,5 105,0
Показатель оборота земельных участков по району, в % по отношению к предыдущему году (по количеству зарегистрированных прав на земельные участки и сделок с ними) 131 112,7 104,2 105,4 105,0
Рост числа земельных участков, вовлеченных органами местного самоуправления в хозяйственный оборот, в % по отношению к предыдущему году - - - - -
Доля земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, выделенных за счет земельной дли от общего числа земельных долей, представленных на территории района - - - - -
Соотношение рыночной стоимости муниципальной недвижимости, предоставляемой в аренду, и её арендной платы, % 1,0 5,0 11,0 11,0 12,0

1.32.В подразделе 5.4 «Муниципальные финансы» таблицу «Индикаторы муниципальных финансов» изложить в следующей редакции:
Индикаторы муниципальных финансов

Индикатор 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 год 2017г.
Полнота исполнения расходных обязательств Муйского района, % 100 100 100 100 100
Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, тыс.рублей 0 0 0 0 0
Объем задолженности консолидированного бюджета МО «Муйский район» по исполнению обязательств перед гражданами, тыс.рублей 0 0 0 0 0
Расходы консолидированного бюджета МО «Муйский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района, рублей 4060 3580 2667 2880 4835
Доля расходов консолидированного бюджета МО «Муйский район» на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, % 0 0 0 0 1,0

1.33.Подраздел 5.5. «Совершенствование нормативной базы» считать подразделом 5.6.
1.34.Подраздел 5.5. изложить в следующей редакции :
« 5.5. Кадровая политика в органах местного самоуправления

Цель кадровой политики − обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового, в первую очередь, руководящего состава, способного успешно решать задачи в современных условиях .
Задачи в области кадровой политики:
подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях муниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой культуры и нравственных качеств;
повышение качественного уровня кадрового состава органов местного самоуправления;
формирование и качественное развитие «кадрового резерва Муйского района»;
обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе.
Мероприятия кадровой политики предусматривают:
обеспечение преемственности и обновления органов местного самоуправления;
привлечение на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов из сферы производства, науки, бизнеса;
повышение значения профессионально-образовательной квалификации при решении вопроса о назначении руководящих кадров;
соблюдение последовательности выдвижения кадров на руководящие должности с учетом поэтапного овладения профессией, приобретения управленческих навыков и расширения масштаба деятельности;
совершенствование нормативного правового и организационно-методического обеспечения кадровой работы;
гласность при организации и проведении кадровой работы.

Индикаторы кадровой политики в органах муниципальной власти

Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % 52 49 52 56 70
Численность лиц, занятых в органах метного самоуправления, человек на 10000 населения 44,9 33,1 32,6 32,2 31,5
Численность муниципальных служащих в органах метного самоуправления, человек на 10000 населения 32,4 31,8 31,3 30,8 30,1

1.35.В разделе 9 «Оценка эффективности реализации программы социально-экономического развития муниципального образования «Муйский район» на 2008 − 2010 годы и на период до 2017 года» таблицу «Индикаторы Программы социально-экономического развития» изложить в следующей редакции:
Индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования «Муйский район» на 2008 – 2010 годы и на период до 2017 года

Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год
1. Развитие экономического потенциала
Макроэкономика
Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей 211,233 109,426 110,045 116,760 175,1
Среднемесячная заработная плата, рублей 18297 19500 20865 23160 42000
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 3,42 3,4 3,37 3,23 3,15
Материальное производство
Объем отгрузки, млн. рублей 2419,01 3262,107 3379,676 3388,604 19685,0
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,771 1,094 1,131 1,131 3,8
Численность занятых, тыс. человек 3137 2982 2985 2996 5180
Средняя заработная плата, рублей 18362 18412 19500 22375 49640
Сельское хозяйство
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей 35,9 36,65 39,88 43,58 48,23
Строительство
Объем выполненных работ, млн. руб. 638,24 342,1 250,0 270,0 860,0
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м. 3,350 3,368 2,985 2,500 4,000
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, кв.м. 0,230 0,228 0,203 0,171 0,280
Среднемесячная заработная плата, рублей 15778 15819 16608 17290 29355
Численность занятых, человек 549 513 515 518 650
Транспорт
Грузооборот, млн. тонно-км 0,216 0,175 0,180 0,185 0,225
Пассажирооборот, млн. пасс-км 3,413 2,824 2,85 2,9 3,5
Численность занятых, человек 1424 1232 1232 1244 1500
Среднемесячная заработная плата, рублей 29953 32390 35300 38830 49300
Связь
Выполнено услуг связи, млн. рублей 40,2 40,229 41,0 42,0 92,0
Численность занятых, человек 245 224 224 226 233
Среднемесячная заработная плата, рублей 28693 28710 29571 31200 46800
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего 140 138 140 142 190
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей 471,6 324,0 340,2 357,2 1310,0
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек 829 555 570 580 820
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, рублей 12793 11369 11937 13131 25868
Торговля и потребительский рынок
Оборот розничной торговли, млн. рублей 911,86 859,91 954,5 1035,6 3210,0
Оборот общественного питания, млн. рублей 35,4 42,55 47,2 51,2 75,0
Численность занятых, человек 1315 1387 1400 1407 1445
Среднемесячная заработная плата, рублей
2. Развитие инфраструктуры
Связь и информатизация
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8
Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек 220 230 235 240 280
Доля населения, охваченного телефонной связью, всего, % 18,7 19,0 19,2 19,3 20,0
Доля населения, охваченного мобильной связью, всего, % 62,6 79,0 81,0 83,0 90,0
3. Развитие социальной сферы
Социальная защита
Соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан-получателей социальных выплат, % 11 11 12 17 50
Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % 100 100 100 100 100
Средняя заработная плата, рублей 16246 13000 14450 16770 25155
Численность занятых, человек 57 54 54 54 54
Образование и наука
Охват детей дошкольным образованием 55 56 56 60 90
Количество автономных учреждений 0 0 0 1 2
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене 87,5 83,1 83,2 83,3 85,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, рублей 12820 14520 15250 16320 25790
Здравоохранение
Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми 12,88 16,9 16,0 15,5 7,0
Средняя продолжительность жизни, лет 64 65,3 66,6 67,8 71,0 – 73,0
Уровень госпитализации на 100 человек населения 7,32 22,0 21,8 21,5 21,0
Уровень диспансеризации (человек на 1 тыс. населения) 232,0 234,0 236,0 238,0 250,0
Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений (в %) с достижением в 2011 году 0 / 100 80/20 65/35 30/70 0/100 0/100
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек) 59,2 94,5 94,2 94,0 80,0
Среднемесячная заработная плата, рублей 15406 16400 17304 19035 35595
Численность занятых, человек 400 371 370 370 370
Культура и искусство
Объем платных услуг, млн. рублей 0,74 0,65 0,67 0,68 1,2
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, % 45,5 45,6 45,7 45,8 47,0
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экз. 501,4 506,8 544,2 582,2 699,3
Среднемесячная заработная плата, Рублей 8542 8890 9300 9950 27000
Численность занятых, человек 82 72 70 68 68
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 10,6 14,0 14,5 15,0 17,0
Обеспеченность спортивными сооружениями, единиц 24 24 25 25 27
Среднемесячная заработная плата, рублей 14768 15300 15648 17540 30870
Численность занятых, человек 22 21 21 21 23
Жилищно-коммунальное хозяйство
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % 4,76 4,76 4,94 5,16 4,7
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма, тыс. семей 139 175 170 168 150
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, %
городских поселений, % 100 100 100 100 100
сельских населенных пунктов, % 100 100 100 100 100
Среднемесячная заработная плата, Рублей 10890 12600 13271 14067 23632
Численность занятых, человек 472 424 424 424 432
Безопасность жизнедеятельности
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, % 12,9 20,3 20,0 19,9 18,5
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. 14 13 12 11 10

2.Приложение № 2 «Программные мероприятия социально – экономического развития МО «Муйский район» на 2008 – 2010 годы и на период до 2017 года» изложить в следующей редакции:
Приложение №2. Программные мероприятия социально-экономического развития МО "Муйский район" на 2008-2010 годы и на период до 2017 года
№ п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. руб. Краткая характеристика проекта, мероприятия Прирост мощности по проекту в натуральных единицах измерения Ожидаемые результаты
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15
Всего по Программе Всего 2008-2017г.г. 68675,355 13558,4 484,9228 148,7961 10,898 54472,3676
2008 954,964 83,810 52,071 24,898 8,960 785,225
2009 616,813 35,253 63,165 17,041 0,000 501,355
2010 7424,078 20,695 61,980 9,287 0,788 7331,328
2011 6548,380 66,175 94,859 5,941 0,090 6381,315
2012-2017 53131,121 13352,438 212,848 91,630 1,060 39473,145
Приоритет №1 Рост экономического потенциала
Всего по направлению "Рост экономического потенциала" Всего 2008-2017г.г. 66619,2619 13218,0 2,8888 3,2285 1,475 53393,66
2008 742,922 0,0 1,3 0,2 1,0 740,5
2009 495,3889 8,0 0,6 0,8 0,0 486,0
2010 7329,048 0,0 0,1 0,9 0,1 7328,0
2011 6378,804 0,0 0,1 0,2 0,1 6378,4
2012-2017 51673,1 13210,0 0,8 1,2 0,4 38460,8
"Добыча полезных ископаемых" Всего 10605,472 0,0 0 0 0 10605,472
2008 468,988 0,0 0,0 0,0 0,0 469,0
2009 317,284 0,0 0,0 0,0 0,0 317,3
2010 633,45 0,0 0,0 0,0 0,0 633,5
2011 636,05 0,0 0,0 0,0 0,0 636,1
2012-2017 8549,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8549,7
"Энергетика" Всего 37955 13210,0 0 0 0 24745
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012-2017 37955 13210 0 0 0 24745
"Промышленность строительных материалов" Всего 13545,5 0,1 0 0 0 13545,4
2008 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
2009 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2,2
2010 6566,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6566,5
2011 5632,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5632,8
2012-2017 1319,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1319,5
"Лесопромышленный комплекс" Всего 3839,1 0,1 0 0 0 3839,03
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012-2017 3839,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3839,0
"Пищевая промышленность" Всего 4,464 0,1 0 0 0 4,405
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0,064 0,059 0 0 0 0,005
2010 1,4 0 0 0 0 1,4
2011 2 0 0 0 0 2
2012-2017 1 0 0 0 0 1
"Сельское хрозяйство" Всего 1,183 1,0 0 0 0 0,18
2008 0 0 0 0 0 0
2009 1,183 1,003 0 0 0 0,18
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012-2017 0 0 0 0 0 0
"Строительство" Всего 204,3333 0,0 0,9938 1,0885 0,944 201,307
2008 18,909 0 0,53 0,09 0,944 17,345
2009 45,574 0,000 0,464 0,699 0 44,412
2010 66,45 0 0 0,3 0 66,15
2011 73,4 0 0 0 0 73,4
2012-2017 0 0 0 0 0 0
"Транспорт" Всего 409,975 0,0 0 0 0 409,975
2008 222,835 0 0 0 0 222,835
2009 111,14 0 0 0 0 111,14
2010 50 0 0 0 0 50,0
2011 26 0 0 0 0 26,0
2012-2017 0 0 0 0 0 0
"Туризм" Всего 1,643 0,0 0 0,7 0 0,943
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0,343 0 0 0 0 0,343
2011 0,1 0 0 0,1 0 0
2012-2017 1,2 0 0 0,6 0 0,6
"Торговля и общественное питание" Всего 40,03 0,0 0 0 0 40,03
2008 6,43 0 0 0 0 6,43
2009 10,6 0 0 0 0 10,6
2010 10 0 0 0 0 10
2011 8 0 0 0 0 8
2012-2017 5 0 0 0 0 5
"Развитие малого предпринимательства" Всего 0,32 0,0 0 0,32 0 0
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0,02 0 0 0,02 0 0
2010 0,3 0 0 0,3 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012-2017 0 0 0 0 0 0
Приоритет №2 Повышение уровня и качества жизни населения
Всего по направлению "Повышение уровня и качества жизни населения" Всего 2008-2017г.г. 883,859 263,4 311,734 124,8776 5,179 178,7076
2008 208,028 83,810 50,301 24,706 4,449 44,762
2009 121,424 27,243 62,578 16,257 0,000 15,346
2010 94,2995 20,695 61,851 8,434 0,000 3,320
2011 99,376 9,175 81,530 5,741 0,030 2,900
2012-2017 360,732 122,438 55,474 69,740 0,700 112,380
"Социальная защита населения" Всего 2,917 0,0 0 1,582 0 1,3346
2008 0,354 0,000 0,000 0,232 0,000 0,122
2009 0,333 0,000 0,000 0,200 0,000 0,133
2010 0,235 0,000 0,000 0,100 0,000 0,135
2011 0,285 0,000 0,000 0,150 0,000 0,135
2012-2017 1,71 0,000 0,000 0,900 0,000 0,810
"Развитие образования и науки" Всего 447,339 114,4 219,785 62,175 0 50,986
2008 100,844 60,729 25,861 14,120 0,000 0,134
2009 56,279 9,064 41,484 5,639 0,000 0,092
2010 58,094 2,450 51,880 3,669 0,000 0,095
2011 85,546 2,450 79,280 3,721 0,000 0,095
2012-2017 146,576 39,700 21,280 35,026 0,000 50,570
"Развитие здравоохранения" Всего 125,28 56,9 0,506 15,1745 0 52,716
2008 6,23 2,93 0,51 0,78 0,00 2,02
2009 9,31 5,96 0,00 1,86 0,00 1,50
2010 8,70 6,00 0,00 1,55 0,00 1,15
2011 8,72 6,00 0,00 1,57 0,00 1,15
2012-2017 92,32 36,00 0,00 9,42 0,00 46,90
"Развитие культуры и искусства" Всего 3,415 0,0 0,2 2,85 0,365 0
2008 1,365 0 0 1 0,365 0
2009 0,2 0 0,2 0 0 0
2010 0,05 0 0 0,05 0 0
2011 0,0 0 0 0 0 0
2012-2017 1,8 0 0 1,8 0 0
"Развитие физической культуры и спорта" Всего 57,05 0,0 2 2,622 0,028 52,4
2008 44,126 0,000 0,476 1,622 0,028 42,000
2009 10,924 0,000 0,524 0,000 0,000 10,400
2010 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012-2017 2 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000
Национальная политика Всего 0,759 0,3 0,063 0,4051 0 0
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,259 0,211 0,043 0,005 0,000 0,000
2010 0,150 0,080 0,020 0,050 0,000 0,000
2011 0,050 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000
2012-2017 0,300 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000
Обеспечение безопасности жизнедеятельности Всего 0,391 0,0 0 0,391 0 0
2008 0,341 0,000 0,000 0,341 0,000 0,000
2009 0,025 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000
2010 0,025 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012-2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"Жилищно - коммунальное хозяйство" Всего 246,706 91,8 89,18 39,678 4,786 21,271
2008 54,765 20,152 23,458 6,610 4,056 0,489
2009 44,091 12,011 20,327 8,531 0,000 3,222
2010 27,049 12,165 9,951 2,993 0,000 1,940
2011 4,775 0,725 2,250 0,250 0,030 1,520
2012-2017 116,026 46,738 33,194 21,294 0,700 14,100
Приоритет № 3. Развитие инфраструктуры
Всего по направлению "Развитие инфраструктуры" Всего 2008-2017г.г. 1172,234 77,0 170,3 20,69 4,244 900
2008 4,014 0 0,5 0 3,514 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0,73 0 0 0 0,73 0
2011 70,2 57 13,2 0 0 0
2012-2017 1097,29 20 156,6 20,69 0 900
"Дорожное хозяйство" Всего 1060,879 0,0 142,1 15,69 3,089 900
2008 3,589 0 0,5 0 3,089 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012-2017 1057,29 0 141,6 15,69 0 900
"Электросетевое хозяйство" Всего 1,155 0,0 0 0 1,155 0
2008 0,425 0,000 0,000 0,000 0,425 0,000
2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,73 0,000 0,000 0,000 0,730 0,000
2011 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012-2017 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"Охрана окружающей среды" Всего 110,2 77,0 28,2 5 0 0
2008 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 70,2 57,000 13,200 0,000 0,000 0,000
2012-2017 40 20,000 15,000 5,000 0,000 0,000
Расходы местного бюджета, направляемые на инвестиционную и инновационную деятельность, млн. рублей Всего 66,8 0,0 0 65,252 1,548 0
2008 8,985 8,2 0,8
2009 8,313 8,3 0,0
2010 3,408 2,7 0,7
2011 0 0,0 0,0
2012-2017 46,094 46,1 0,0
Приоритет №1 Рост экономического потенциала
Всего по направлению "Рост экономического потенциала" Всего 66619,2619 13218,0 2,9 3,2 1,5 53393,7
2008 742,922 0,0 1,3 0,2 1,0 740,5
2009 495,3889 8,0 0,6 0,8 0,0 486,0
2010 7329,0 0,0 0,1 0,9 0,1 7328,0
2011 6378,8 0,0 0,1 0,2 0,1 6378,4
2012-2017 51673,099 13210,0 0,8 1,2 0,4 38460,8
Добыча полезных ископаемых
Всего по направлению "Добыча полезных ископаемых" Всего 10605,472 0,0 0,0 0,0 0,0 10605,5
2008 469,0 0,0 0,0 0,0 0,0 469,0
2009 317,3 0,0 0,0 0,0 0,0 317,3
2010 633,5 0,0 0,0 0,0 0,0 633,5
2011 636,1 0,0 0,0 0,0 0,0 636,1
2012-2017 8549,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8549,7
1 Освоение Молодежного месторождения хризотил - асбеста Всего 3960 0,0 0,0 0,0 0,0 3960,0 Строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке длиноволоконного асбеста производительностью 1 млн.тонн асбеста в год 1 млн.тонн асбеста в год Создание 550 рабочих мест. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 3960 3960
2 Освоение Мохового месторождения олова Всего 547,8 0,0 0,0 0,0 0,0 547,8 Строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке 300,0 тыс. тонн руды в год 300,0 тыс. тонн руды в год Создание 240 рабочих мест. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 547,8 547,8
3 Проведение геологоразведочных работ золотодобывающими предприятиями района Всего 4948,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4948,9 Проведение геологоразведочных работ Перевод прогнозных ресурсов в промышленную категорию
2008 236,1 236,1
2009 232,1 232,1
2010 553,1 553,1
2011 555,7 555,7
2012-2017 3371,9 3371,9
4 Строительство склада ГСМ предприятием ОАО "Бурятзолото" Всего 4,65 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 строительство здания Улучшение экологической и пожарной безопасности
2008 4,65 4,65
2009 0
2010 0
2011 0
2012-2017 0
5 Модернизация рудника Ирокинда ОАО "Бурятзолото" Всего 710,033 0,0 0,0 0,0 0,0 710,0 Замена парка перфораторов, применение буровых установок собственного изготовления, замена а/ машин "Урал" на "Татра" и др. меропр. Повышение эффетивности производства работ
2008 75,008 75,008
2009 75,025 75,025
2010 70 70,0
2011 70 70,0
2012-2017 420 420,0
6 Строительство 2 очереди административно - бытового корпуса в п. Таксимо предприятием ООО "Артель старателей Западная" Всего 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 Достройка 2-го и строительство 3 -го этажа здания АБК Улучшение условий труда работников
2008 0 0
2009 1 1,0
2010 0,35 0,35
2011 0,35 0,35
2012-2017 0
7 Ввод дополнительных мощностей предприятием ООО "Золотой Восток - Сибирь" Всего 182,389 0,0 0,0 0,0 0,0 182,4 Проведение ГРР и горно - подготовительных работ на золотодобывающих участках. Монтаж драги. Увеличение объема добычи золота. Увеличение числа рабочих мест.
2008 153,23 153,230
2009 9,159 9,159
2010 10 10,0
2011 10 10,0
2012-2017 0
8 Организация добычи золота предприятием ООО "РудКаралон" (Каралонское рудное поле) Всего 250 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Проведение горно - подготовительных работ Организация добычи золота. Увеличение объема промышленного производства. Увеличение числа рабочих мест.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012-2017 250 250
Энергетика
Всего по направлению "Энергетика" Всего 37955 13210,0 0,0 0,0 0,0 24745,0
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012 - 2017 37955 13210 0 0 0 24745
9 Строительство Мокского гидроузла на реке Витим мощностью 1 410 Мвт с выработкой электроэнергии 5 570 млн.кВт.час. Всего 37955 13210 0 0 0 24745 Проведение проектно - изыскательских работ. Ввод в эксплуатацию первого агрегата Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015 год) 1410 МВт Создание 500 рабочих мест. Обеспечение э/энергией горно - рудной промышленности. Увеличение налоговых платежей.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 37955 13210 24745
Промышленность строительных материалов
Всего по направлению "Промышленность строительных материалов" Всего 13545,5 0,1208 0 0 0 13545,400
2008 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
2009 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2,2
2010 6566,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6566,5
2011 5632,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5632,8
2012 - 2017 1319,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1319,5
10 Строительство цементного завода мощностью до 2 млн. тонн. (проектные, общестроительные, пусконаладочные работы, строительно - монтажные работы) Всего 13545,22 0 0 0 0 13545,22 Строительство цементного завода, мощностью до 2 млн.тонн в год до 2 млн.тонн цемента в год Создание 500 рабочих мест. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей.
2008 24,42 24,42
2009 2 2
2010 6566,5 6566,5
2011 5632,8 5632,8
2012 - 2017 1319,5 1319,5
11 Организация производства строительных блоков и кирпича (ИП Фалилеев А.В.) Всего 0,122 0,062 0 0 0 0,06 Организация производства Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей.
2008 0,000
2009 0,122 0,062 0,060
2010 0,000
2011 0,000
2012 - 2017 0,000
12 Организация производства тротуарной плитки (ИП Иванова И.П.) Всего 0,179 0,0588 0 0 0 0,12 Организация производства Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей.
2008 0,000
2009 0,179 0,059 0,120
2010 0,000
2011 0,000
2012 - 2017 0,000
Лесопромышленный комплекс
Всего по направлению "Лесопромышленный комплекс" Всего 3839,1 0,1 0 0 0 3839,03
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,1 0,119 0,0 0,0 0,0 0,030
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 - 2017 3839,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3839,0
13 Строительство лесоперерабатывающего комплекса ООО "Золотой Восток - Сибирь" Всего 3839,0 0,0 0 0 0 3839,0 Строительство ЛПК : - Лесопильный завод с сушилками мощностью 500,0 тыс.м3 в год; - Завод по производству шпона мощностью 250,0 тысяч м3 в год; - Теплоэлектростанция мощностью 15 МВт. продукция лесопереработки до 500,0 тыс.м3; производство шпона до 250,0 тыс.м3. Организация переработки древесины. Создание 380 рабочих мест. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей.
2008 0,0
2009 0,0
2010 0,0
2011
2012 - 2017 3839,0 3839,0
14 Организация столярного цеха (ИП Абрамов А.Л.) Всего 0,067 0,1 0 0 0 0,008 Открытие столярного цеха Изготовление столрных изделий. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей.
2008 0,000
2009 0,067 0,059 0,008
2010 0,000
2011
2012 - 2017 0,000
15 Организация столярного цеха (ИП Кривогорницев Е.В.) Всего 0,082 0,1 0 0 0 0,022 Открытие столярного цеха Изготовление столрных изделий. Увеличение объема промышленного производства, увеличение налоговых платежей.
2008 0,000
2009 0,082 0,060 0,022
2010 0,000
2011
2012 - 2017 0,000
Пищевая промышленность
Всего по направлению "Пищевая промышленность" Всего 4,464 0,1 0 0 0 4,405
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0,064 0,059 0 0 0 0,005
2010 1,4 0 0 0 0 1,4
2011 2 0 0 0 0 2,0
2012 - 2017 1 0 0 0 0 1,0
16 Открытие цеха по производству хлебобулочных изделий (ИП Шункова О.П) Всего 0,4 0,0 0 0 0 0,4 Производство хлебобулочных изделий Развитие пищевой промышленности в районе
2008 0
2009 0
2010 0,4 0,400
2011 0
2012 - 2017 0
17 Открытие цеха по производству полуфабрикатов (ИП Шункова О.П) Всего 1 0,0 0 0 0 1 Производство полуфабрикатов Развитие пищевой промышленности в районе
2008 0
2009 0
2010 0
2011 1 1,0
2012 - 2017 0
18 Развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов (2009г. -ИП Домашевский А.П. сбор дикоросов; 2012 - 2017г.г. - открытие цеха по переработке дикоросов) Всего 1,064 0,1 0 0 0 1,005 Сбор дикоросов Развитие пищевой промышленности в районе
2008 0
2009 0,064 0,059 0,005
2010 0
2011 0
2012 - 2017 1 1,0
19 Открытие цеха по производству молока и кисло - молочной продукции (КФХ "Животновод" Потокин В.П.) Всего 2 0,0 0 0 0 2 Приобретение оборудования по переработке молока, мощностью 500, литров в сутки. Производство молока и кисло - молочной продукции. Развитие пищевой промышленности в районе.
2008 0
2009 0
2010 1 1,0
2011 1 1,0
2012 - 2017 0
Сельское хозяйство
Всего по направлению "Сельское хозяйство" Всего 1,183 1,0 0 0 0 0,18
2008 0 0 0 0 0 0
2009 1,183 1,003 0 0 0 0,18
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012 - 2017 0 0 0 0 0 0
20 Развитие животноводства (в рамках Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ") Всего 0,621 0,5 0 0 0 0,09 Разведение свиней и КРС Развитие животноводства
2008 0
2009 0,621 0,531 0,09
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
21 Развитие птицеводства (в рамках Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ") Всего 0,138 0,1 0 0 0 0,02 Разведение птиц Развитие птицеводства
2008 0
2009 0,138 0,118 0,02
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
22 Развитие личных подсобных хозяйств (в рамках Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ") Всего 0,424 0,4 0 0 0 0,07 Организация и расширение личных подсобных хозяйств Развитие личных подсобных хозяйств
2008 0
2009 0,424 0,354 0,07
2010 0
2011
2012 - 2017 0
Строительство
Всего по направлению "Строительство" Всего 204,3333 0,0 0,9938 1,0885 0,944 201,307
2008 18,909 0 0,53 0,09 0,944 17,345
2009 45,5743 0 0,464 0,699 0 44,412
2010 66,45 0 0 0,3 0 66,15
2011 73,4 0 0 0 0 73,4
2012 - 2017 0 0 0 0 0 0
23 Градостроительное планирование Всего 3,026 0,0 0,994 1,089 0,944 0 Разработка градостроительной документации Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период
2008 1,564 0 0,53 0,09 0,944 0
2009 1,162 0 0,464 0,699 0 0
2010 0,3 0 0 0,300 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012 - 2017 0 0 0 0 0 0
- Разработка схемы территориального планирования муниципального образования "Муйский район" Всего 0,6713 0,0 0,53 0,1413 0 0 Разработка схемы территориального планирования Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период
2008 0,620 0,530 0,090
2009 0,051 0,051
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
- Разработка генерального плана п. Таксимо Всего 0,944 0,0 0 0 0,944 0 Разработка генерального плана п. Таксимо Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период
2008 0,944 0,944
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
- Разработка генерального плана п. Ирокинда и п. Усть - Муя Всего 0,4916 0,0 0,2458 0,2458 0 0 Разработка генерального плана п. Ирокинда и п. Усть - Муя Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период
2008 0 0
2009 0,492 0,246 0,246
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
- Разработка генерального плана п. Северомуйск Всего 0,32 0,0 0,16 0,16 0 0 Разработка генерального плана п. Северомуйск Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период
2008 0 0
2009 0,320 0,16 0,16
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
- Разработка правил землепользования и застройки (по всем поселениям) Всего 0,2994 0,0 0,058 0,2414 0 0 Разработка правил землепользования Решение текущих задач территориального устройства, определение основных направлений террит. развития на долгосрочный период
2008 0 0
2009 0,299 0,058 0,241
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
24 Строительство десяти 2 -ух квартирных домов ОАО "РЖД" (2009г. - 3 дома, 2010г. - 3 дома, 2011г. - 4 дома) Всего 135,0 0,0 0 0 0 135,0 Строительство технологического жилья 20 квартир Улучшение жилищных условий 20 семей
2008 0
2009 40,500 40,5
2010 40,500 40,5
2011 54 54,0
2012 - 2017 0
25 Строительство индивидуальных жилых домов Всего 66,307 0,0 0 0 0 66,307 Строительство индивидуального жилья Улучшение жилищных условий граждан
2008 17,345 17,345
2009 3,912 3,912
2010 25,650 25,650
2011 19,4 19,400
2012 - 2017 0
Транспорт
Всего по направлению "Транспорт" Всего 409,975 0,0 0 0 0 409,975
2008 222,835 0 0 0 0 222,835
2009 111,14 0 0 0 0 111,14
2010 50 0 0 0 0 50
2011 26 0 0 0 0 26
2012 - 2017 0 0 0 0 0 0
26 Модернизация Северомуйского тоннеля ОАО "РЖД" Всего 96,245 0,0 0 0 0 96,245 Реализация мероприятий по усовершенствованию связи и телекоммуникаций Северомйуского тоннеля Улучшение качества обслуживания тоннеля, обеспечение безопасности движения по тоннелю.
2008 96,245 96,245
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
27 Реконструкция разъезда Аркум ОАО "РЖД" Всего 118 0,0 0 0 0 118,0 Развитие станционных путей (строительство 2 -х путевых веток) 6 км. Увеличение пропускной способности разъезда
2008 66,86 66,86
2009 51,14 51,14
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
28 Реконструкция разъезда Кавокта ОАО "РЖД" Всего 119,73 0,0 0 0 0 119,73 Развитие станционных путей Увеличение пропускной способности разъезда
2008 59,73 59,73
2009 60 60
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
29 Перегон Лодья -Оку Всего 76 0,0 0 0 0 76 Ремонт железнодорожных путей Обеспечение безопасности движения на транспорте
2008 0
2009 0
2010 50 50,0
2011 26 26,0
2012 - 2017 0
Туризм
Всего по направлению "Туризм" Всего 1,643 0 0 0,7 0 0,943
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0,343 0 0 0 0 0,343
2011 0,1 0 0 0,1 0 0
2012 - 2017 1,2 0 0 0,6 0 0,6
30 Организация конного туризма Всего 0,343 0 0 0 0 0,343 Реализация инвестиционного проекта "Организация конного туризма и производство кумыса на территории Муйского района" ИП Вандаевой С.Д. Развитие конного туризма в районе, создание 7 РМ
2008 0
2009 0
2010 0,343 0,343
2011 0
2012 - 2017 0
31 Организация туров выходного дня Всего 0,1 0 0 0,1 0 0 Реализация проекта "Горячие источники Муйской долины" Развитие оздоровительного туризма
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0,1 0,1
2012 - 2017 0
32 Организация сельского туризма Всего 0,6 0 0 0,6 0 0 Реализация проекта "Организация сельского туризма" Развитие сельского туризма
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0,6 0,6
33 Организация водного туризма Всего 0,6 0 0 0 0 0,6 Организация водных маршрутов Развитие водного туризма
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0,6 0,6
Торговля и общественное питание
Всего по направлению "Торговля и общественное питание" Всего 40,03 0 0 0 0 40,03
2008 6,43 0 0 0 0 6,43
2009 10,6 0 0 0 0 10,6
2010 10 0 0 0 0 10
2011 8 0 0 0 0 8
2012 - 2017 5 0 0 0 0 5
34 Ввод новых объектов розничной торговли за счет нового строительства Всего 22,33 0 0 0 0 22,33 строительство магазинов из современных строительных материалов Повышение качества обслуживания, улучшение условий труда, внедрение новых технологий и прогрессивных форм организации торговли. Увеличение торговой сети, рост объема товарооборота
2008 5,63 5,63
2009 5,7 5,7
2010 9 9,0
2011 2 2,0
2012 - 2017 0
35 Ввод новых объектов оптовой торговли за счет нового строительства Всего 3 0 0 0 0 3 Строительство общетоварных складов Повышение качества обслуживания, улучшение условий труда, внедрение новых технологий и прогрессивных форм организации торговли. Увеличение торговой сети, рост объема товарооборота
2008 0
2009 3 3,0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
36 Строительство новых объектов общественного питания Всего 10,8 0 0 0 0 10,8 строительство объектов общественного питания из современных строительных материалов Внедрение новых технологий и прогрессивных форм, повышение качества обслуживания, улучшение условий труда, рост объема общественного питания.
2008 0,8 0,8
2009 1 1,0
2010 0 0,0
2011 4 4,0
2012 - 2017 5 5,0
37 Реконструкция крытых рынков (маг.№53, МК - 136) Всего 3,5 0 0 0 0 3,5 Проведение реконструкции рынка Повышение качества обслуживания, улучшение условий труда.
2008 0
2009 0,5 0,5
2010 1 1,0
2011 2 2,0
2012 - 2017 0
38 Предоставление дополнительных услуг в сфере общественного питания (ИП Шункова О.П.) Всего 0,4 0 0 0 0 0,4 Создание и открытие детской комнаты отдыха при кафе "Полесье" Привлечение клиентов. Увеличение оборота общественного питания.
2008 0
2009 0,4 0,4
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
Развитие малого предпринимательства
Всего по направлению "Развитие малого предпринимательства" Всего 0,32 0 0 0,32 0 0
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0,02 0 0 0,02 0 0
2010 0,3 0 0 0,3 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012 - 2017 0 0 0 0 0 0
39 Реализация МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Муйском районе на 2008 - 2010 годы» Всего 0,32 0 0 0,32 0 0 Реализация мероприятий Программы Развитие малого предпринимательства в районе
2008 0 0
2009 0,02 0,02
2010 0,3 0,3
2011 0
2012 - 2017 0
Содействие занятости населения
Всего по направлению "Содействие занятости населения" Всего 12,172 6,708 1,895 1,12 0,531 1,918 Содействие продуктивной занятости населения, обеспечение защиты от безработицы Снижение уровня общей безработицы и уровня регистрируемой безработицы.
2008 1,34 0 0,74 0,102 0,053 0,445
2009 7,074 6,708 0,123 0,065 0 0,178
2010 0,605 0 0,129 0,253 0,058 0,165
2011 0,454 0 0,129 0,1 0,06 0,165
2012 - 2017 2,699 0 0,774 0,6 0,36 0,965
40 Реализация Программы содействия занятости населения мо "Муйский район" на 2006-2008 гг и на 2009-2010 гг Всего 5,311 0 1,895 0,967 0,531 1,918 Содействие продуктивной занятости населения, обеспечение защиты от безработицы
2008 1,34 0 0,74 0,102 0,053 0,445
2009 0,366 0 0,123 0,065 0 0,178
2010 0,452 0 0,129 0,1 0,058 0,165
2011 0,454 0 0,129 0,1 0,06 0,165
2012 - 2017 2,699 0 0,774 0,6 0,36 0,965
из нее :
- Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Всего 1,608 0 0,01 0 0 0 Увеличение количества заявленных вакансий, расширение возможностей для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан Расширение возможностей трудоустройства.
2008 1 0,001
2009 0,6 0,001
2010 0,001 0,001
2011 0,001 0,001
2012 - 2017 0,006 0,006
- Организация общественных работ Всего 2,72 0 1,117 0 0,009 1,594 Обеспечение потребностей предприятий в работах временного характера, не требующих квалификации Сохранение мотивации к труду у длительнонеработающих граждан, приобретение опыты работу у граждан, впервые ищущих работу, смягчение последствий длительной безработицы
2008 0,744 0,311 0,009 0,424
2009 0,216 0,086 0,130
2010 0,22 0,090 0,130
2011 0,22 0,090 0,130
2012 - 2017 1,32 0,54 0,78
- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Всего 2,15 0 0,658 0,967 0,522 0,003 Расширение возможностей трудоустройства у несоврешеннолетних граждан в свободное от учебы время Содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получение ими дохода в виде временного заработка
2008 0,539 0,390 0,102 0,044 0,003
2009 0,093 0,028 0,065 0,0
2010 0,188 0,030 0,100 0,058
2011 0,19 0,030 0,100 0,060
2012 - 2017 1,14 0,180 0,600 0,360
- Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые Всего 0,045 0 0,022 0 0 0,023 Приобретение необходимых профессиональных навыков Временное трудоустройство на первом рабочем месте, получение опыта работы по полученной профессии, получение дохода в виде временного заработка
2008 0,005 0,004 0,001
2009 0,009 0,002 0,007
2010 0,007 0,002 0,005
2011 0,007 0,002 0,005
2012 - 2017 0,017 0,012 0,005
- Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы Всего 0,386 0 0,088 0 0 0,298 Опеспечение потребностей предприятий в работах временного характера Содействие во временном трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы, получение дохода в виде временного заработка
2008 0,051 0,034 0,017
2009 0,047 0,006 0,041
2010 0,036 0,006 0,030
2011 0,036 0,006 0,030
2012 - 2017 0,216 0,036 0,180
41 Реализация Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ" Всего 6,861 6,708 0 0,153 0 0 Снижение напряженности на рынке труда района Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения, стимулирование сохранения и создания рабочих мест, расширение сферы занятости
2008 0
2009 6,708 6,708 0 0 0 0
2010 0,153 0,153
2011 0
2012 - 2017 0
- Содействие самозанятости Всего 5,633 5,633 0 0 0 0
2008 0
2009 5,633 5,633
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
- Организация общественных работ Всего 0,922 0,922 0 0 0 0
2008 0
2009 0,922 0,922
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
- Опережающее обучение Всего 0,153 0,153 0 0 0 0
2008 0
2009 0,153 0,153
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
Приоритет №2 Повышение уровня и качества жизни населения
Всего по направлению "Повышение уровня и качества жизни населения" Всего 883,859 263,361 311,734 124,8776 5,179 178,7076
2008 208,028 83,810 50,301 24,706 4,449 44,762
2009 121,424 27,243 62,578 16,257 0,000 15,346
2010 94,2995 20,695 61,851 8,434 0,000 3,320
2011 99,376 9,175 81,530 5,741 0,030 2,900
2012 - 2017 360,732 122,438 55,474 69,740 0,700 112,380
Социальная защита населения
Всего по направлению "Социальная защита населения" Всего 2,917 0,000 0,000 1,582 0,000 1,335
2008 0,354 0,000 0,000 0,232 0,000 0,122
2009 0,333 0,000 0,000 0,200 0,000 0,133
2010 0,235 0,000 0,000 0,100 0,000 0,135
2011 0,285 0,000 0,000 0,150 0,000 0,135
2012 - 2017 1,71 0,000 0,000 0,900 0,000 0,810
42 Реализация МЦП «Старшему поколению - почет и уважение» Всего 2,917 0,000 0,000 1,582 0,000 1,335 Оказание социально-психологической, социокультурной помощи пожилым людям; укрепление здоровья; чествование ветеранов войны и тыла, организация досуга для граждан пожилого возраста Удовлетворение духовных и материальных потребностей пожилых граждан
2008 0,354 0,232 0,122
2009 0,333 0,200 0,133
2010 0,235 0,100 0,135
2011 0,285 0,150 0,135
2012 - 2017 1,710 0,9 0,81
Социальная поддержка семьи и детей
43 Реализация комплекса мероприятий по направлению "Семья и дети" Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Реализация подпрограмм и мероприятий представлена в других разделах
2008 0,000
2009 0,000
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
Развитие образования и науки
Всего по направлению "Развитие образования и науки" Всего 447,339 114,393 219,785 62,175 0,000 50,986
2008 100,844 60,729 25,861 14,120 0,000 0,134
2009 56,279 9,064 41,484 5,639 0,000 0,092
2010 58,094 2,450 51,880 3,669 0,000 0,095
2011 85,546 2,450 79,280 3,721 0,000 0,095
2012 - 2017 146,576 39,700 21,280 35,026 0,000 50,570
Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования (всего) Всего 359,298 89,943 202,360 16,995 0,000 50,000
2008 86,585 58,330 24,960 3,295 0,000 0,000
2009 47,613 6,613 40,000 1,000 0,000 0,000
2010 50 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000
2011 77,4 0,000 77,400 0,000 0,000 0,000
2012 - 2017 97,700 25,000 10,000 12,700 0,000 50,000
44 Строительство школы на 350 мест в п. Таксимо Всего 85,090 58,330 24,960 1,800 0,000 0,000 Школа на 350 мест в двухэтажном исп. Ж/Б конструкций. Состоит из четырех блоков вкл. учебные корпуса, помещение столовой, спогртзал 350 учебных мест Созд норм усл для обуч детей. Снос аварийных помещений школы.
2008 85,090 58,330 24,960 1,800
2009 0,000
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
45 Строительство спортзала к школе на 350 мест в п. Таксимо Всего 7,613 6,613 0,000 1,000 0,000 0,000 Спортзал к Школе на 350 мест Создание нормальных условий для занятия физкультурой и спортом
2008 0,000
2009 7,613 6,613 1,000
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
46 Строительство школы на 200 учащихся в п.Усть-Муя Всего 37,7 25,000 10,000 2,700 0,000 0,000 школа на 200 мест в двухэтажном исп. Ж/Б конструкций 200 учебных мест Планируемое строительство Мокской ГЭС предусматривает строительство поселка энергетиков, дети которых будут обучаться в Усть - Муйской средней общеобразовательной школе. Снос приспособленных аварийных помещений школы, в которых размещается школа после пож
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 37,7 25 10 2,7
47 Разработка проектно - сметной документации на строительство ДОУ в микрорайоне "старого" поселка Таксимо Всего 1,495 0,000 0,000 1,495 0,000 0,000 Разработка ПСД
2008 1,495 1,495
2009 0,000
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
48 Строительство нового здания ДОУ на 12 групп в микрорайоне "старого" поселка Таксимо Всего 167,4 0,000 167,400 0,000 0,000 0,000 Строительство детского сада на160 мест взамен 4 детсадов, расположенных в аварийных щитосборных корпусах. 160 мест Обеспечение дошкольным образованием детей. Улучшение условий содержания детей. 100% охват детей дошкольного возраста местами
2008 0
2009 40 40,0
2010 50 50,0
2011 77,4 77,4
2012 - 2017 0
49 Строительство стационарного круглогодичного лагеря труда и отдыха Всего 50 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 Строительство здания в постоянном исполнении на 100 мест, спортивных площадок, теплиц, котельной, приобретение оборудования и мягкого инвентаря 100 мест Улучшение условий жизни и обучения детей из малообеспеченных семей. Обеспечение отдыха 300 детей района ежегодно.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 50 50
50 Реконструкция здания ДДТ "Радуга" Всего 10 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 реконструкция зрительного зала ДДТ "Радуга" - Приведение в соответствии с нормами СанПин и Госпожнадзора
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 10 10
Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области образования (всего) Всего 55,092 2,497 9,328 42,281 0,000 0,986
2008 11,909 0,249 0,901 10,625 0,000 0,134
2009 5,267 0,248 0,587 4,340 0,000 0,092
2010 4,694 0,250 0,980 3,369 0,000 0,095
2011 4,746 0,250 0,980 3,421 0,000 0,095
2012 - 2017 28,476 1,500 5,880 20,526 0,000 0,570
51 Компьютеризация и интернетизация дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей района (СС - родительская плата) Всего 0,378 0,000 0,000 0,101 0,000 0,277 Приобретение компьютеров и орг.техники, подключение к сети интернет - Улучшение качества образовательных услуг
2008 0,153 0,101 0,052
2009 0,025 0,0 0,025
2010 0,025 0,0 0,025
2011 0,025 0,0 0,025
2012 - 2017 0,15 0,0 0,15
52 Укрепление материально - технической базы образовательных учреждений Всего 3,825 0,000 0,000 3,825 0,000 0,000 Замена и приобретение корпусной и ростовой мебели для школ , концертной аппаратуры и костюмов - Приведение в соответствии с нормами СанПин. Улучшение качества образовательных услуг.
2008 3,33 3,330
2009 0,055 0,055
2010 0,055 0,055
2011 0,055 0,055
2012 - 2017 0,330 0,330
53 Организация горячего питания школьников Всего 23,804 0,000 7,473 18,892 0,000 0,000 организация сбалансированного горячего питания - 100% охват школьников горячим питанием
2008 3,783 0,711 3,072
2009 2,094 0,402 1,692
2010 2,561 0,795 1,766
2011 0,795 1,766
2012 - 2017 15,366 4,770 10,596
54 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений Всего 4,056 0,000 0,000 4,056 0,000 0,000 Устройство ограждений, установка кнопки тревожности, камер видеонаблюдения. Организация пропускного режима. Обслуживание АПС (автоматизированной противопожарной сигнализации). - Приведение в соответствии с нормами СанПин.
2008 1,839 1,839
2009 1,417 1,417
2010 0,1 0,1
2011 0,1 0,1
2012 - 2017 0,6 0,6
55 Реализация мероприятий по повышению квалификации кадров Всего 1,172 0 0 1,172 0 0 Организация выездных курсов повышения квалификации, обучение в БИПКРО или через Интернет. Санаторно - курортное лечение работников. - Улучшение качества образовательных услуг.
2008 0,245 0,245
2009 0,127 0,127
2010 0,1 0,1
2011 0,1 0,1
2012 - 2017 0,6 0,6
56 Реализация МЦП "Развитие дошкольного образования в Муйском районе" Всего 1,703 0,000 0,000 0,994 0,000 0,709 Проведение капитальных ремонтов и реконструкции зданий ДОУ. Замена и приобретние мягкого инвентаря, корпусной мебели, игрушек, спортвного инвентаря. Оборудование мед.кабинетов и групповых комнат. - Приведение в соответствии с нормами СанПин. Улучшение качества образовательных услуг.
2008 0,676 0,594 0,082
2009 0,067 0,0 0,067
2010 0,12 0,05 0,07
2011 0,12 0,05 0,07
2012 - 2017 0,72 0,3 0,42
из нее :
- Открытие группы кратковременного пребывания в Ирокиндинской СОШ для предшкольной подготовки детей Всего 0,124 0,000 0,000 0,124 0,000 0,000 Создание условий для открытия группы : приобретение оборудования, мебели, игрушек. 1 группа (25 детей) Охват 25детей 5-7 лет предшкольным образованием
2008 0,124 0,124
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
- Открытие 4 дополнительных групп в ДОУ «Центр развития ребенка «Медвежонок» Всего 0,47 0,000 0,000 0,470 0,000 0,000 Проведение реконструкции зданий ДОУ 4 группы (80 детей) Открытие 4 дополнительных групп в ДОУ
2008 0,47 0,470
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
57 Реализация мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами учащихся школ Всего 0,35 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 Приобретение учебной литературы, наглядных пособий. Организация мероприятий - Пропаганда здорового образа жизни
2008 0,0 0,0
2009 0,0 0,0
2010 0,0 0,0
2011 0,05 0,05
2012 - 2017 0,3 0,3
58 Реализация мероприятий по летнему оздоровлению детей Всего 17,243 2,497 1,855 12,891 0,000 0,000 Создание и открытие лагерей с дневным пребыванием - Обеспечение детей летним оздоровлением и отдыхом .
2008 1,883 0,249 0,19 1,444
2009 1,482 0,248 0,185 1,049
2010 1,733 0,250 0,185 1,298
2011 1,735 0,250 0,185 1,300
2012 - 2017 10,410 1,5 1,11 7,8
59 Реализация приоритетного национального проекта "Образование" Всего 32,949 21,953 8,097 2,899 0,000 0,000 Оплата классного руководства. Интернетизация и компьютеризация СОШ. Оплата трафика. Поддержка инновационной образовательной деятельности. - Улучшение качества образовательных услуг.
2008 2,35 2,15 0,200
2009 3,399 2,203 0,897 0,299
2010 3,4 2,200 0,900 0,300
2011 3,4 2,200 0,900 0,300
2012 - 2017 20,4 13,2 5,4 1,8
Развитие здравоохранения
Всего по направлению "Развитие здравоохранения" Всего 125,283 56,886 0,506 15,175 0,000 52,716 Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области здравоохранения Повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение демографичеких показателей района
2008 6,233 2,929 0,506 0,781 0,000 2,017
2009 9,313 5,957 0,000 1,857 0,000 1,499
2010 8,697 6,000 0,000 1,547 0,000 1,150
2011 8,720 6,000 0,000 1,570 0,000 1,150
2012 - 2017 92,320 36,000 0,000 9,420 0,000 46,900
60 Освоение Толмачевского источника Всего 40 0 0 0 0 40 Строительство здравницы местного значения Предоставление лечебно - оздоровительных услуг. Создание 10 рабочих мест
2008 0
2009 0
2010 0,0
2011 0,0
2012 - 2017 40,0 40,0
Реализация муниципальных целевых программ и мероприятий в области здравоохранения (всего) Всего 28,3965 0,000 0,506 15,1745 0 12,716
2008 3,304 0,000 0,506 0,781 0,000 2,017
2009 3,356 0,000 0,000 1,857 0,000 1,499
2010 2,6965 0,000 0,000 1,547 0,000 1,150
2011 2,72 0,000 0,000 1,570 0,000 1,150
2012 - 2017 16,32 0,000 0,000 9,420 0,000 6,900
61 Реализация программы "Безопасное материнство" Всего 3,6357 0 0 3,6357 0 0
2008 0,36 0,360
2009 0,497 0,497
2010 0,3287 0,329
2011 0,35 0,35
2012 - 2017 2,1 2,1
62 Реализация программы "Профилактика и борьба с туберкулезом" Всего 0,7298 0 0 0,7298 0 0
2008 0,079 0,079
2009 0,093 0,093
2010 0,0678 0,068
2011 0,07 0,070
2012 - 2017 0,42 0,420
63 Реализация программы "Профилактика йододефицитных заболеваний" Всего 0,2702 0 0 0,2702 0 0
2008 0
2009 0,030 0,030
2010 0,03 0,030
2011 0,03 0,030
2012 - 2017 0,18 0,180
64 Реализация программы "АНТИ-СПИД" Всего 0,487 0 0 0,487 0 0
2008 0,062 0,062
2009 0,025 0,025
2010 0,05 0,05
2011 0,05 0,05
2012 - 2017 0,3 0,3
65 Реализация программы "Здоровый ребенок" Всего 1,115 0 0 1,115 0 0
2008 0 0
2009 0,315 0,315
2010 0,1 0,1
2011 0,1 0,1
2012 - 2017 0,6 0,6
66 Обустройство отдельной палаты для ветеранов в ЦРБ Всего 0,506 0 0,506 0 0 0
2008 0,506 0,506
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
67 Приобретение медицинского оборудования (в муниципальных учреждениях здравоохранения, СС - средства ОМС) Всего 20,401 0 0 9,207 0 11,194
2008 2,1 0,280 1,820
2009 2,301 0,927 1,374
2010 2,000 1,000 1,000
2011 2 1,000 1,000
2012 - 2017 12 6 6
68 Обучение медицинских кадров (в муниципальных учреждениях здравоохранения, СС - средства ОМС) Всего 1,522 0 0 0 0 1,522
2008 0,197 0,197
2009 0,125 0,125
2010 0,15 0,15
2011 0,15 0,15
2012 - 2017 0,9 0,9
69 Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" Всего 56,886 56,886 0 0 0 0
2008 2,929 2,929
2009 5,957 5,957
2010 6,0 6,0
2011 6,0 6,0
2012 - 2017 36,0 36,0
Развитие культуры и искусства
Всего по направлению "Развитие культуры и искусства" Всего 3,415 0 0,2 2,85 0,365 0
2008 1,365 0 0 1 0,365 0
2009 0,2 0 0,2 0 0 0
2010 0,05 0 0 0,05 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012 - 2017 1,8 0 0 1,8 0 0
70 Проведение ремонта здания Дома культуры в п. Северомуйск Всего 0,2 0 0,2 0 0 0 Проведение ремонта здания: ремонт крыши, полов, замена электропроводки, установка пожарной сигнализации создание нормальных условий для функционирования КДУ
2008 0
2009 0,2 0,2
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
71 Строительство лесопарка Культуры и отдыха в районе постоянного поселка Таксимо Всего 0,365 0 0 0 0,365 0 Строительство лесопарка Культуры и отдыха площадью 3,6 га. Обустройство территории : строительство скамеек, освещения, отсыпка дорожек. Создание мест отдыха для населения
2008 0,365 0,365
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
72 Поддержка художественных коллективов (за счет субсидии из республиканского бюджета) Всего 1,05 0 0,0 1,05 0 0 Приобретение сценических костюмов Создание нормальных условий для осуществления культурной деятельности
2008 1 1,000
2009 0
2010 0,05 0,05
2011 0
2012 - 2017 0
73 Реализация МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Муйском районе" ( в том числе подпрограмм: "Муниципальный музей"; "Памятники истории и культуры"; "Народные и образцовые коллективы". Всего 1,8 0 0,0 1,8 0 0 Реализация мероприятий Программы Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Муйском районе
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 1,8 1,800
Развитие физической культуры и спорта
Всего по направлению "Развитие физической культуры и спорта" Всего 57,05 0 2 2,622 0,028 52,40
2008 44,126 0,000 0,476 1,622 0,028 42,000
2009 10,924 0,000 0,524 0,000 0,000 10,400
2010 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 - 2017 2 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000
74 Строительство Физкультурно - оздоровительного комплекса во временном поселке Таксимо (МК - 136) Всего 52 0 0 0 0 52,0 Строительство здания ФОКа 1500 кв.м. Увеличение площади спортивных сооружений
2008 42 42,0
2009 10 10,0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
75 Реконструкция стадиона во временном поселке Таксимо (СМП - 670) Всего 0,028 0 0 0 0,028 0 Строительство лавок Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом
2008 0,028 0,028
2009 0
2010 0
2011
2012 - 2017 0
76 Обеспечение спортивным инвентарем муниципальных учреждений района (за счет субсидии из республиканского бюджета) Всего 2 0 0 2 0 0 Приобретение спортинвентаря Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом
2008 1 1,0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 1 1,0
77 Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Таксимо ( в районе маг. "Север") Всего 2,124 0 2 0,124 0 0,0 Строительство площадок для спортивных занятий Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом
2008 0,600 0,476 0,124
2009 0,524 0,524
2010 0
2011 0
2012 - 2017 1 1,0
78 Строительство раздевалки возле хоккейного корта в районе маг. "Багульник" Всего 0,498 0 0 0,498 0 0,0 Строительство раздевалки Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом
2008 0,498 0,498
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
79 Строительство раздевалки возле спортивной площадки с искусственным покрытием ( в районе маг. "Север") Всего 0,4 0 0 0 0 0,4 Строительство раздевалки Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом
2008 0
2009 0,4 0,4
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
Национальная политика
80 Реализация МЦП «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Муйского района на 2008-2015 годы» Всего 0,759 0,291 0,063 0,405 0,000 0,000 Реализация мероприятий Программы Поддержка представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), ведущих традиционный образ жизни
2008 0,000 0,000
2009 0,259 0,211 0,043 0,005
2010 0,15 0,080 0,020 0,050
2011 0,050 0,050
2012 - 2017 0,3 0,300
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
81 Реализация МЦП «Профилактика правонарушений на 2007- 2010г.г.» Всего 0,391 0,000 0,000 0,391 0,000 0,000 Реализация мероприятий Программы Профилактика правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи, снижение удельного веса «рецидивной» преступности
2008 0,341 0,341
2009 0,025 0,025
2010 0,025 0,025
2011 0
2012 - 2017 0
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Всего по направлению "Жилищно - коммунальное хозяйство" Всего 246,706 91,791 89,180 39,678 4,786 21,271
2008 54,765 20,152 23,458 6,610 4,056 0,489
2009 44,091 12,011 20,327 8,531 0,000 3,222
2010 27,049 12,165 9,951 2,993 0,000 1,940
2011 4,775 0,725 2,250 0,250 0,030 1,520
2012 - 2017 116,026 46,738 33,194 21,294 0,700 14,100
82 Развитие общественной инфраструктуры (за счет субсидии из республиканского бюджета) Всего 9,803 0,000 9,336 0,467 0,000 0,000
2008 0,000
2009 0,000
2010 9,803 9,336 0,467
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
83 Реализация РЦП "Чистая вода Республики Бурятия" на 2008 - 2020 годы Всего 17,250 0,000 10,000 0,000 0,730 6,520
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 2,250 0,000 2,000 0,000 0,030 0,220
2012-2017 * 15,000 0,000 8,000 0,000 0,700 6,300
- Строительство водозаборных скважин в п. Муя - 1 ед. (2011 год), в п. Таксимо - 4 ед. (2012г. - 2 ед., 2013г. - 2 ед.) Всего 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 Строительство водозаборных скважин Обеспечение жителей района питьевой водой надлежащего качества
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 2,000 2,000
2012-2017 * 8,000 8,000
- Развитие централизованного водоснабжения (строительство сетей водоснабжения) Всего 7,000 0,000 0,000 0,000 0,700 6,300 Строительство сетей водоснабжения в капитальном исполнении подземной прокладки в п.Такимо -2км., в п. Муя - 0,8 км. Обеспечение жителей района питьевой водой надлежащего качества
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 7,000 0,700 6,300
- Создание и обустройство зон санитарной охраны Всего 0,250 0,000 0,000 0,000 0,030 0,220 Обустройство пяти зон санитарной охраны Обеспечение жителей района питьевой водой надлежащего качества
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 0,250 0,030 0,220
2012-2017 * 0,000
84 Разработка муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Муйский район" в составе РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры РБ в 2008 − 2010 годах и на период до 2019 года» Всего 0,505 0,000 0,497 0,008 0,000 0,000 Разработка Программы Развитие коммунальной инфраструктуры
2008 0,505 0,497 0,008
2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
85 Разработка проектно - сметной документации в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Муйский район" Всего 2,139 0,000 2,039 0,100 0,000 0,000 Разработка ПСД Развитие коммунальной инфраструктуры
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 2,139 0,000 2,039 0,100 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012-2017 * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Разработка ПСД на строительство тепловых сетей от Центральной котельной п. Таксимо до мкр. СМП - 670, МК - 163, МО - 97. Всего 1,500 0,000 1,400 0,100 0,000 0,000 Разработка ПСД Развитие коммунальной инфраструктуры
2008 0,000
2009 1,500 1,400 0,100
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
- Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей, присоединенных к котельной СМП - 670 в п. Таксимо Всего 0,455 0,000 0,455 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД Развитие коммунальной инфраструктуры
2008 0,000
2009 0,455 0,455
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
- Разработка ПСД на реконструкцию водопроводов и уличной водопроводной сети в п. Таксимо (мкр. СМП - 670) Всего 0,184 0,000 0,184 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД Развитие коммунальной инфраструктуры
2008 0,000
2009 0,184 0,184
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
86 Проведение ремонта жилья Всего 26,454 22,000 2,067 1,117 0,000 1,270 Проведение капитального ремонта жилья граждан Улучшение жилищных условий граждан
2008 1,050 0,000 1,000 0,050 0,000 0,000
2009 12,594 10,560 0,702 0,702 0,000 0,630
2010 12,810 11,440 0,365 0,365 0,000 0,640
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012-2017 * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- Проведение ремонта жилья участникам ВОВ, вдовам, малоимущим пенсинерам (за счет фонда содействия реформированию ЖКХ - по федер закону № 185 - ФЗ) Всего 1,050 0,000 1,000 0,050 0,000 0,000
2008 1,050 1,000 0,050
2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
- Реализация МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территрии муниципального образования МО "Муйский район" на 2009 год" (СС - средства жильцов) Всего 25,404 22,000 1,067 1,067 0,000 1,270
2008 0,000
2009 12,594 10,560 0,702 0,702 0,630
2010 12,810 11,440 0,365 0,365 0,640
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
87 Выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации (предупреждение разморожения жилого фонда и объектов социального назначения в районе ). Поступление средств из резервного фонда Правительства Республики Бурятия (2009г. - на реконструкцию центральной котельной п.Северомуйск) Всего 10,510 0,000 10,510 0,000 0,000 0,000 Ликвидация аварийной ситуации
2008 8,000 8,000
2009 2,510 2,510
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
88 Строительство водозаборных скважин Всего 3,990 0,000 0,000 3,990 0,000 0,000
2008 3,000 3,000
2009 0,990 0,990
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
89 Реализация МЦП "Жилище" Всего 169,809 69,791 54,731 31,806 0,000 13,481 Реализация мероприятий Программы
2008 35,964 20,152 13,961 1,362 0,000 0,489
2009 25,858 1,451 15,076 6,739 0,000 2,592
2010 4,436 0,725 0,250 2,161 0,000 1,300
2011 2,525 0,725 0,250 0,250 0,000 1,300
2012-2017 * 101,026 46,738 25,194 21,294 0,000 7,800
89.1 Подпрограмма "Переселение граждан в Муйском районе из ветхого и аварийного жилищного фонда" Всего 49,400 20,000 27,900 1,500 0,000 0,000 Строительство малоэтажных домов в деревянном и каменном исполнении. 2009г. - завершение стро - ва 40 - ка кв. жил. дома 41800м2 улучшение жилищных условий 2300 граждан
2008 33,360 20,000 13,360 0,000 0,000 0,000
2009 16,040 0,000 14,540 1,500 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 **
2012-2017 **
из нее :
- Строительство 40 - ка кв. жилого дома в п. Таксимо Всего 49,400 20,000 27,900 1,500 0,000 0,000
2008 33,360 20,000 13,360
2009 16,040 14,540 1,500
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 0,000
89.2 Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Всего 85,876 42,388 23,694 19,794 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012-2017 * 85,876 42,388 23,694 19,794 0,000 0,000
- Строительство двух ЦТП Всего 20,276 9,988 4,994 5,294 0,000 0,000 строительство двух ЦТП в ж/б исполнении обеспечение комунальной инфраструктурой
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 20,276 9,988 4,994 5,294
- Строительство сетей тепловодоснабжения Всего 46,400 22,500 14,200 9,700 0,000 0,000 строительство сетей тепловодоснабжения и канализации, в капитальном исполнении подземной прокладки обеспечение комунальной инфраструктурой
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 46,400 22,500 14,200 9,700
- Строительство электросетей и трансформаторной подстанции Всего 19,200 9,900 4,500 4,800 0,000 0,000 строительство наружных электросетей с установкой ТП обеспечение комунальной инфраструктурой
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 0,000
2012-2017 * 19,200 9,900 4,500 4,800
89.3 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Всего 7,864 0,000 0,000 7,864 0,000 0,000
2008 1,250 0,000 0,000 1,250 0,000 0,000
2009 4,703 0,000 0,000 4,703 0,000 0,000
2010 1,911 0,000 0,000 1,911 0,000 0,000
2011 **
2012-2017 **
- Реконструкция котельных "временного поселка" Таксимо Всего 0,577 0,000 0,000 0,577 0,000 0,000 установка Циклонов и замена котельного оборудования улучшение экологической среды
2008 0,577 0,577
2009 0,000 0,000
2010 0,000 0,000
2011 **
2012-2017 **
- Реконструкция центральной котельной п.Таксимо (капитальный ремонт котлов №3,№5) Всего 5,191 0,000 0,000 5,191 0,000 0,000 монтаж дополнительного котельного оборудовани 20 Гкал/час увеличение мощности централой котельной для жилищного строительства в "постоянном поселке"
2008 0,577 0,577
2009 2,703 2,703
2010 1,911 1,911
2011 **
2012-2017 **
- Реконструкция центральной котельной п.Северомуйск Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 монтаж дополнительного котельного оборудовани 20 Гкал/час увеличение мощности централой котельной для жилищного строительства в "постоянном поселке"
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 **
2012-2017 **
- Реконструкция котельной п.Усть-Муя Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 замена котельного оборудовани 1,5 Гкал/час Оптимизация теплоснабжения объектов социальной сферы
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 **
2012-2017 **
- Реконструкция теплосетей п.Таксимо Всего 1,400 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 замена ветхих сетей снижение аварийности и тепловых потерь на теплосетях
2008 0,000
2009 1,400 1,400
2010 0,000
2011 **
2012-2017 **
- Реконструкция теплосетей п.Северомуйск Всего 0,600 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 замена ветхих сетей снижение аварийности и тепловых потерь на теплосетях
2008 0,000
2009 0,600 0,600
2010 0,000
2011 **
2012-2017 **
- Модернизация водозаборов в поселениях Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Замена ёмкостей, очистка скважин улучшение качества питьевой воды
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 **
2012-2017 **
- Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети Всего 0,096 0,000 0,000 0,096 0,000 0,000 замена ветхих сетей снижение аварийности на теплосетях
2008 0,096 0,096
2009 0,000
2010 0,000
2011 **
2012-2017 **
- Реконструкция электросетей Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 замена ветхих сетей и замена ТП снижение аварийности и потерь на электросетях
2008 0,000
2009 0,000
2010 0,000
2011 **
2012-2017 **
89.4 Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" Всего 26,164 7,403 2,640 2,640 0,000 13,481
2008 0,849 0,152 0,104 0,104 0 0,489
2009 5,115 1,451 0,536 0,536 0 2,592
2010 2,525 0,725 0,25 0,25 0 1,3
2011 2,525 0,725 0,25 0,25 0 1,3
2012-2017 * 15,150 4,35 1,5 1,5 0 7,8
- Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов Всего 23,639 6,678 2,39 2,39 0 12,181 Улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления им государственной поддержки в решении жилищной проблемы Повышение уровня обеспеченности молодых семей жильем. Развитие и закрепление семейных отношений в молодежной среде; Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе, повышение рождаемости населения;
2008 0,849 0,152 0,104 0,104 0,489
2009 5,115 1,451 0,536 0,536 2,592
2010 2,525 0,725 0,250 0,250 1,300
2011 *** 2,525 0,725 0,250 0,250 1,300
2012-2017 *** 15,15 4,35 1,5 1,5 7,8
90 Приобретение техники для Жилищно - коммунального хозяйства Всего 6,246 0 0 2,19 4,056 0
2008 6,246 2,19 4,056
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 0
* Суммы указаны справочно и подлежат корректировке при утверждении закона РБ "О республиканском бюджете" на соотвествующий период.
** Находится в разработке Подпрогрмма "Переселение граждан из жилфонда и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в зоне БАМ", которая начнет действовать с 2011 года.
*** Суммы указаны справочно. Распределение субсидий осуществляется Правительством РБ согласно количеству молодых семей и специалистов по каждому муниципальному образованию.
Приоритет № 3. Развитие инфраструктуры
Всего по направлению "Развитие инфраструктуры" Всего 1102,034 20 157,1 20,69 4,244 900
2008 4,014 0 0,5 0 3,514 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0,73 0 0 0 0,73 0
2011 70,2 57 13,2 0 0 0
2012 - 2017 1097,29 20 156,6 20,69 0 900
Дорожное хозяйство
Всего по направлению "Дорожное хозяйство" Всего 1060,879 0 142,1 15,69 3,089 900
2008 3,589 0 0,5 0 3,089 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012 - 2017 1057,29 0 141,6 15,69 0 900
91 Реконструкция взлетно-посадочной полосы в п. Таксимо Всего 500 0 0 0 0 500 Реконструкция взлетно-посадочной полосы Обеспечение транспортных перевозок при освоении Северо-Байкальского производственно-инфраструктурного комплекса.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 500 500
92 Строительство автомобильной дороги Улан - Макит - п.Северомуйск (70км.) Всего 70,89 0 63,8 7,09 0 0 Существующая автомобильная дорога имеет гравийно - песчаное покрытие, которое изношено и находится в неудовлетворительном состоянии. Икусственные сооружения пришли в негодность. Обеспечение автомобильного сообщения с районами республики и др. субъектами РФ. Увеличение грузопотока из Бодайбо и Таксимо, снижение себестоимости завозимой продукции
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 70,89 63,8 7,09
93 Строительство мостовых переходов по автомобильной дороге п.Таксимо - п.Северомуйск Всего 86,4 0 77,8 8,6 0 0 Строительство мостов Обеспечение автомобильного сообщения с районами республики и др. субъектами РФ.
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0
2012 - 2017 86,4 0 77,8 8,6 0 0
- Мостовой переход (70 км.) Всего 7,2 0 6,48 0,72 0 0 15 м.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 7,2 6,48 0,72
- Мостовой переход (71 км.) Всего 7,2 0 6,48 0,72 0 0 15 м.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 7,2 6,48 0,72
- Мостовой переход (76,7 км.) Всего 7,2 0 6,48 0,72 0 0 15 м.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 7,2 6,48 0,72
- Мостовой переход (77,1 км.) Всего 14,4 0 13 1,4 0 0 30 м.
2008 0
2009 0
2010 0
2011
2012 - 2017 14,4 13 1,4
- Мостовой переход (78,2 км.) Всего 9,6 0 8,64 0,96 0 0 20 м.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 9,6 8,64 0,96
- Мостовой переход (81,7 км.) Всего 24 0 21,6 2,4 0 0 50 м.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 24 21,6 2,4
- Мостовой переход (98,6 км.) Всего 7,2 0 6,48 0,72 0 0 15 м.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 7,2 6,48 0,72
- Мостовой переход (101,4 км.) Всего 9,6 0 8,64 0,96 0 0 20 м.
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 9,6 8,64 0,96
94 Строительство автомобильной дороги ст. Витим – Мокская ГЭС, протяженностью 25 км. Всего 200 0 0 0 0 200 Строительство дороги Обеспечение транспортных перевозок при строительстве Мокской ГЭС
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 200 200
95 Приобретение основных средств для развития дорожного хозяйства (РБ-финансовая помощь из резервного фонда Президента РБ) Всего 203,589 0 0,5 0 3,089 200 Строительство дороги Обеспечение транспортных перевозок при строительстве Мокской ГЭС
2008 3,589 0,5 3,089
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 200 200
Электросетевое хозяйство
96 Капитальный ремонт линий электропередач в п. Таксимо (уличное освещение) Всего 1,155 0 0 0 1,155 0 Капитальный ремонт линий электропередач 0,4 - 10 Квт 2,5 км. Снижение травматизма на дорогах, улучшение криминогенной обстановки
2008 0,425 0,425
2009 0 0
2010 0,73 0,73
2011 0
2012 - 2017 0
Охрана окружающей среды и природопользование
Всего по направлению "Охрана окружающей среды и природопользование" Всего 110,2 77 28,2 5 0 0
2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2011 70,2 57 13,2 0 0 0
2012 - 2017 40 20 15 5 0 0
97 Крепление берега р. Муя в п. Таксимо Всего 70,2 57 13,2 0 0 0 Строительство крепления берега реки Муя в районе очистных сооружений, жилого массива и взлетно - посадочной полосы аэропорта 0,25 км. Улучшение экологической обстановки района, ликвидация угрозы аварийности жилого массива и взлетно - посадочной полосы
2008 0
2009 0 0 0
2010 0
2011 70,2 57 13,2
2012 - 2017 0
98 Проектирование и строительство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов в п.п. Таксимо и Северомуйск Всего 40 20 15 5 0 0 Строительство полигонов 2 полигона Утилизация твердых бытовых отходов. Улучшение экологической обстановки в п.п. Таксимо и Северомуйск
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 - 2017 40 20 15 5